Постановление от 30.11.2009 г № 572

О внесении изменений в постановление администрации Елецкого муниципального района от 19.06.2009 N 286 «Об утверждении районных целевых программ»


В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в Елецком районе и в связи с увеличением объема финансирования администрация Елецкого муниципального района постановляет:
1.Внести в постановление администрации Елецкого муниципального района от 19.06.2009 N 286 "Об утверждении районных целевых программ" следующие изменения:
1.1.Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: "Здоровый ребенок на 2009 - 2012 годы" (приложение N 3).".
2.В приложении N 3 к постановлению в наименовании программы цифры "2009 - 2011" заменить на цифры "2009 - 2012".
2.1.В разделе "Сроки реализации Программы" цифры "2009 - 2011" заменить на цифры "2009 - 2012".
2.2.В разделе "Объемы финансирования Программы" после слов "2011 год - 1230,0 тыс. руб." добавить строку следующего содержания: "2012 год - 2494,6 тыс. руб.".
3.Раздел "Основные мероприятия районной целевой программы "Здоровый ребенок" на 2009 - 2011 гг." изложить в следующей редакции:
"Основные мероприятия районной целевой программы
"Здоровый ребенок" на 2009 - 2012 гг."

┌────┬──────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────────┬─────────────┐
│ N  │     Наименование     │Общая сумма│   Объем финансирования по годам    │ Исполнители │
│п/п │     мероприятий      │ на 2009 - ├────────────┬───────┬───────┬───────┤             │
│    │                      │ 2012 годы │  2009 г.   │2010 г.│2011 г.│2012 г.│             │
│    │                      │(тыс. руб.)│            │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│  1 │          2           │     3     │     4      │   5   │  6    │  7    │     8       │
├────┼──────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│1.1 │Приобретение программы│    50,0   │            │  30,0 │  20,0 │       │Администрация│
│    │и компьютерной техники│           │            │       │       │       │             │
│    │для создания базы     │           │            │       │       │       │             │
│    │данных группы         │           │            │       │       │       │             │
│    │"репродуктивного      │           │            │       │       │       │             │
│    │риска" среди мальчиков│           │            │       │       │       │             │
│    │и организации         │           │            │       │       │       │             │
│    │постоянного           │           │            │       │       │       │             │
│    │мониторинга           │           │            │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│1.2 │Проведение ремонта    │   700,0   │По итогам   │ 500,0 │ 200,0 │       │Администрация│
│    │детской консультации  │           │исполнения  │       │       │       │             │
│    │МУЗ "ЕЦРБ"            │           │бюджета за 1│       │       │       │             │
│    │                      │           │кв.         │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│1.3 │Оборудование в детской│    10,0   │По итогам   │  10,0 │       │       │Администрация│
│    │консультации кабинета │           │исполнения  │       │       │       │             │
│    │здорового ребенка     │           │бюджета за 1│       │       │       │             │
│    │                      │           │кв.         │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│1.4 │Приобретение          │    60,0   │В пределах  │  30,0 │  30,0 │       │Администрация│
│    │необходимого          │           │выд.        │       │       │       │             │
│    │оборудования для      │           │ассигнований│       │       │       │             │
│    │детской консультации, │           │по итогам   │       │       │       │             │
│    │амбулаторий, ФАПов    │           │исполнения  │       │       │       │             │
│    │(пеленальные столы,   │           │бюджета за 1│       │       │       │             │
│    │детские весы,         │           │кв. 2009 г. │       │       │       │             │
│    │ростомеры и др.)      │           │            │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│1.5 │Приобретение          │   600,0   │            │ 600,0 │       │       │Администрация│
│    │влагалищных датчиков  │           │            │       │       │       │             │
│    │для УЗИ-аппарата      │           │            │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│1.6 │Обеспечение беременных│    10,0   │В пред. выд.│   5,0 │   5,0 │       │Администрация│
│    │женщин                │           │ассигн. по  │       │       │       │             │
│    │антианемическими      │           │итогам      │       │       │       │             │
│    │препаратами,          │           │исполн.     │       │       │       │             │
│    │витаминами, фолиевой  │           │бюджета 1   │       │       │       │             │
│    │кислотой              │           │кв. 2009 г. │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│1.7 │Обеспечение девочек-  │     8,0   │В пред. выд.│   4,0 │   4,0 │       │Администрация│
│    │подростков и женщин   │           │ассигн. по  │       │       │       │             │
│    │из группы риска       │           │итогам      │       │       │       │             │
│    │контрацептивами       │           │исполн.     │       │       │       │             │
│    │                      │           │бюджета 1   │       │       │       │             │
│    │                      │           │кв. 2009 г. │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│1.8 │Проведение            │    10,0   │В пред. выд.│   5,0 │  5,0  │       │Администрация│
│    │дегельмитизации       │           │ассигн. по  │       │       │       │             │
│    │инвазированных детей  │           │итогам      │       │       │       │             │
│    │                      │           │исполн.     │       │       │       │             │
│    │                      │           │бюджета 1   │       │       │       │             │
│    │                      │           │кв. 2009 г. │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│1.9 │Обеспечить проведение │    60,0   │В пред. выд.│  30,0 │  30,0 │       │Администрация│
│    │специфической         │           │ассигн. по  │       │       │       │             │
│    │и неспецифической     │           │итогам      │       │       │       │             │
│    │профилактики гриппа   │           │исполн.     │       │       │       │             │
│    │и др. ОРВИ            │           │бюджета 1   │       │       │       │             │
│    │                      │           │кв. 2009 г. │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│1.10│Организация           │  8183,8   │   700,0    │2494,6 │2494,6 │2494,6 │Администрация│
│    │оздоровления детей    │           │            │       │       │       │             │
│    │в каникулярное время  │           │            │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│1.11│Обеспечить            │   160,0   │В пред. выд.│  80,0 │  80,0 │       │Администрация│
│    │C-витаминизацию       │           │ассигн. по  │       │       │       │             │
│    │третьих блюд в ОУ, ДОУ│           │итогам      │       │       │       │             │
│    │                      │           │исполн.     │       │       │       │             │
│    │                      │           │бюджета 1   │       │       │       │             │
│    │                      │           │кв. 2009 г. │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│1.12│Увеличить ассигнования│   112,0   │В пред. выд.│  56,0 │  56,0 │       │Администрация│
│    │на питание детей      │           │ассигн. по  │       │       │       │             │
│    │в дошкольных          │           │итогам      │       │       │       │             │
│    │образовательных       │           │исполн.     │       │       │       │             │
│    │учреждениях           │           │бюджета 1   │       │       │       │             │
│    │                      │           │кв. 2009 г. │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│    │Итого по Программе:   │  9963,8   │   700,0    │3844,6 │2924,6 │2494,6 │             │
└────┴──────────────────────┴───────────┴────────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────┘

Глава администрации
муниципального района
Н.И.САВЕНКОВ