Приказ от 30.12.2009 г № 187

О внесении изменений в приказ управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от 04.12.2008 N 146 «Об утверждении ведомственной целевой программы „Улучшение качества природной среды и совершенствование недропользования Липецкой области в 2009 — 2011 годах“»


В соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 30.04.2008 N 93 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" приказываю:
Внести в приложение к приказу управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от 04.12.2008 N 146 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Улучшение качества природной среды и совершенствование недропользования Липецкой области в 2009 - 2011 годах" следующие изменения:
1) в позиции "Объемы финансирования из областного бюджета" раздела 1 "Паспорт ведомственной целевой программы" цифры "274783,4" заменить цифрами "216271,3";
2) в абзаце 4 позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели общественно-экономической эффективности" раздела 1 "Паспорт ведомственной целевой программы" цифры "8,1" заменить цифрами "8,7";
3) в абзаце 6 раздела 4 "Описание ожидаемых результатов реализации Программы" цифры "8,1" заменить цифрами "8,7";
4) таблицу 1 "Перечень мероприятий ведомственной целевой программы" раздела 5 "Перечень мероприятий ведомственной целевой программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
N
п/п



Наименование
мероприятия



Код экономи-
ческой
класси-
фикации

Срок
реали-зации


Объем финансирования (тыс. руб.)
Показатель реализации мероприятия
Ответственный
исполнитель



всего

в том числе по годам
наименование
показателя
по годам реализации
2009
2010
2011
2009
2010
2011
 
Цель 1. Создание условий
для улучшения состояния
окружающей среды и повышения
эффективности использования
общераспространенных полезных
ископаемых Липецкой области
2009 -
2011




        
Управление
экологии
и природных
ресурсов Липецкой
области

 
Задача 1. Создание условий
для улучшения качества природной
среды
 
108810,5


36128,9


36058,0


36623,6


     
1.





Проведение проверок
хозяйствующих
субъектов в сфере
охраны окружающей
среды

210 Оплата
труда
и начисления
на выплаты
по оплате
труда
 
95282,9





32083,9





31260,0





31939,0





Количество проверок
в сфере охраны
окружающей среды
(ед.)


1200





1250





1300





 
  
211
Заработная
плата
 
71637,3


24142,3


23480,0


24015,0


     
  
212 Прочие
выплаты
 
5639,3

1815,3

1900,0

1924,0

     
  
213
Начисления
на выплаты
по оплате
труда
 
18006,3




6126,3




5880,0




6000,0




     
  
Расходы,
включающие
оплату
услуг,
всего,
из них
 
7170,8





2353,2





2488,0





2329,6





     
  
221 Услуги
связи
 
1010,0

310,0

380,0

320,0

     
  
222
Транспортные
услуги
 
340,3


80,3


140,0


120,0


     
  
223
Коммунальные
услуги
 
806,6


236,0


280,0


290,6


     
  
224 Арендная
плата за
пользование
имуществом
 
4,1



0,1



2,0



2,0



     
  
225 Работы,
услуги по
содержанию
имущества
 
3278,8



1120,8



1066,0



1092,0



     
  
226 Прочие
работы,
услуги
 
1731,0


606,0


620,0


505,0


     
  
290 Прочие
расходы
 
237,0

50,0

80,0

107,0

     
  
Расходы,
связанные с
поступлением
нефинансовых
активов,
всего,
из них
 
6119,8






1641,8






2230,0






2248,0






     
  
310
Увеличение
стоимости
основных
средств
 
1580,5




592,5




500,0




488,0




     
  
340
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
 
4539,3




1049,3




1730,0




1760,0




     
2.






Согласование
и контроль
за выполнением
природоохранных
мероприятий
предприятий

      
Снижение объемов
выбросов вредных
веществ в атмосферу
за счет
природоохранных
мероприятий
(тыс. тонн)
2






2






2






 
3.





Выдача
разрешительной
документации
на водопользование


      
Снижение объемов
сбросов загрязненных
сточных вод за счет
водоохранных
мероприятий
(млн. м3)
2





2





2





 
 
Задача 2. Обеспечение
рационального использования
общераспространенных полезных
ископаемых
          
1.





Выдача лицензий
и разрешений
на добычу
общераспространенных
полезных
ископаемых
      
Объем добычи
общераспространенных
полезных ископаемых
по разрешительной
документации
(тыс. м3)
3800





3900





4000





 
2.



Проведение проверок
хозяйствующих
субъектов в сфере
недропользования
      
Количество проверок
в сфере
недропользования
(ед.)
30



35



40



 
 
Цель 2. Повышение
противопаводковой
защищенности человека и объектов
экономики
2009 -
2011


         
 
Задача 2.1.
Обеспечение
безопасности ГТС,
находящихся
в областной
собственности
  
107460,8





35783,0





35483,0





36194,8





Доля аварийных ГТС
в общем числе
осложненных ГТС (%)



12,7





10,9





8,7





ОГУ
"Гидротехнические
комплексы"



  
210 Оплата
труда
и начисления
на выплаты
по оплате
труда
 
30085,2





9975,2





10055,0





10055,0





     
  
211
Заработная
плата
 
23904,0


7970,0


7967,0


7967,0


     
  
212 Прочие
выплаты
 
2,0

0,0

1,0

1,0

     
  
213
Начисления
на выплаты
по оплате
труда
 
6179,2




2005,2




2087,0




2087,0




     
  
Расходы,
включающие
оплату
услуг,
всего,
из них
 
72339,4





24402,6





23473,0





24463,8





     
  
221 Услуги
связи
 
415,0

120,0

146,0

149,0

     
  
222
Транспортные
услуги
 
61,0


15,0


23,0


23,0


     
  
223
Коммунальные
услуги
 
4706,0


1422,0


1594,0


1690,0


     
  
224 Арендная
плата за
пользование
имуществом
 
154,8



45,8



54,0



55,0



     
  
225 Работы,
услуги по
содержанию
имущества
 
14468,2



5990,4



3918,0



4559,8



     
 
Капитальный ремонт
ГТС


225 Работы,
услуги по
содержанию
имущества
 
25824,3



8075,3



8909,0



8840,0



     
  
226 Прочие
работы,
услуги
 
12309,3


3935,3


4187,0


4187,0


     
 
Инвентаризация
и паспортизация ГТС

226 Прочие
работы,
услуги
 
2098,8


898,8


500,0


700,0


     
 
Эксплуатация ГТС


226 Прочие
работы,
услуги
 
5824,3


2024,3


2000,0


1800,0


     
 
Капитальный ремонт
ГТС

226 Прочие
работы,
услуги
 
6477,7


1875,7


2142,0


2460,0


     
  
290 Прочие
расходы
 
168,9

34,9

67,0

67,0

     
  
Расходы,
связанные с
поступлением
нефинансовых
активов,
всего,
из них
 
4867,3






1370,3






1888,0






1609,0






     
  
310
Увеличение
стоимости
основных
средств
 
1097,3




418,3




479,0




200,0




     
  
340
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
 
3770,0




952,0




1409,0




1409,0




     
";

└───┴────────────────────┴────────────┴──────┴────────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴─────────────────┘

5) абзац 2 раздела 7 "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" изложить в следующей редакции:
"Предполагаемый общий объем финансирования на весь период реализации Программы составит 216271,3 тыс. рублей, в том числе: 2009 год - 71991,9 тыс. рублей; 2010 год - 71541,0 тыс. рублей; 2011 год - 72818,4 тыс. рублей (таблица 2).";

6) таблицу 2 "Общий объем финансирования ведомственной целевой программы" раздела 7 "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Общий объем
финансирования ведомственной целевой программы
Цели


Объем финансирования,
тыс. руб.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Цель 1. Создание условий для улучшения состояния окружающей среды
и повышения эффективности использования общераспространенных полезных
ископаемых Липецкой области
 
36128,9
36058,0
36623,6
Цель 2. Повышение противопаводковой защищенности человека и объектов
экономики
 
35783,0
35483,0
36194,8
ВСЕГО
71911,9
71541,0
72818,4
";

└─────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┘

7) таблицу 3 "Экономическая эффективность Программы" раздела 10 "Оценка экономической и общественной эффективности Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
Экономическая эффективность Программы
Цели
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Цель 1. Создание условий для улучшения состояния окружающей среды
и повышения эффективности использования общераспространенных полезных
ископаемых Липецкой области
Суммарный предотвращенный ущерб (тыс. руб.)
10000
11680,5
13837
Сумма наложенных штрафов (тыс. руб.)
9000
9000
9000
Поступление налоговых и неналоговых платежей
при пользовании недрами, содержащими
общераспространенные полезные ископаемые
(тыс. руб.)
22000



22100



22500



Объем финансирования (тыс. руб.)
36128,9
36058,0
36623,6
Экономическая эффективность (руб./руб.)
1,13
1,18
1,24
Цель 2. Повышение противопаводковой защищенности человека и объектов
экономики
Предотвращенный ущерб (тыс. руб.)
45418,0
73108,3
85521,7
Объем финансирования (тыс. руб.)
35783,0
35483,0
36194,8
Экономическая эффективность (руб./руб.)
1,27
2,06
2,36
";

└──────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┘

8) в строке "Показатель 1. Доля аварийных ГТС в общем числе осложненных ГТС" таблицы "Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы":
а) в графе "2010 г." цифры "9,8" заменить цифрами "10,9";
б) в графе "2011 г." цифры "8,1" заменить цифрами "8,7".
Начальник управления
В.СОКОЛОВ