Решение от 21.12.2010 г № 223

О внесении изменений в Программу социально-экономического развития Лебедянского района на 2009 — 2012 годы, принятую решением Совета депутатов Лебедянского района от 03.04.2009 N 105


Рассмотрев предложение главы администрации Лебедянского района о внесении изменений в Программу социально-экономического развития Лебедянского района на 2009 - 2012 годы, принятую решением Совета депутатов Лебедянского района от 03.04.2009 N 105, в соответствии со статьей 21 Устава Лебедянского муниципального района, учитывая решения постоянных депутатских комиссий по экономике, бюджету и финансам; мандатной, депутатской этики, по соблюдению законности и вопросам местного самоуправления; по социальным вопросам, по вопросам семьи, детства и молодежи; по вопросам агропромышленного комплекса, земельных отношений и экологии, Совет депутатов Лебедянского района решил:
1.Принять изменения в Программу социально-экономического развития Лебедянского района на 2009 - 2012 годы, принятую решением Совета депутатов Лебедянского района от 03.04.2009 N 105 (прилагаются).
2.Направить изменения в Программу социально-экономического развития Лебедянского района на 2009 - 2012 годы, принятую решением Совета депутатов Лебедянского района от 03.04.2009 N 105, главе Лебедянского муниципального района для подписания и официального опубликования в районной газете "Лебедянские вести".
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете "Лебедянские вести".
Председатель
Совета депутатов
Лебедянского района
В.А.ИНШАКОВ
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОГРАММУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЛЕБЕДЯНСКОГО РАЙОНА НА 2009 - 2012 ГОДЫ, ПРИНЯТУЮ РЕШЕНИЕМ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОТ 03.04.2009 N 105
Статья 1
Внести в Программу социально-экономического развития Лебедянского района на 2009 - 2012 годы, принятую решением Совета депутатов Лебедянского муниципального района от 03.04.2009 N 105, следующие изменения:
- раздел 6 "Оценка социально-экономических последствий реализации Программы и ожидаемые результаты" изложить в следующей редакции:
"В целях оценки социально-экономических последствий реализации Программы предполагается использовать такие источники информации как:
- статистическая информация;
- отчеты исполнителей Программы о ходе ее реализации;
- управленческая и финансовая отчетность предприятий и учреждений;
- другие источники информации.
Выбранные показатели ожидаемых результатов и их плановые величины представлены в таблице:
Наименование
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
1. Создание условий
для повышения качества
жизни населения
     
1. Комплексный индекс
качества жизни
населения
1,284


1,289


1,294


1,299


1,304


1.1. Среднемесячная
заработная плата
работающих, руб.
13827


15453


16226


17037


17889


1.2. Уровень первичной
инвалидности
на 10 тыс. человек
85,3


82,0


76,0


74,0


72,0


1.3. Младенческая
смертность на 1000
родившихся
3,7


3,0


3,0


3,0


3,0


1.4. Число заболеваний,
зарегистрированных
у больных с впервые
установленным
диагнозом, на 1000
населения
459,6





470,0





490,0





515,0





525,0





1.5. Удовлетворенность
населения медицинской
помощью, процент
от числа опрошенных
38



39



42



45



48



1.6. Доля
негосударственных
учреждений
здравоохранения в общем
количестве учреждений
здравоохранения, %
50,0





50,0





50,0





50,0





50,0





1.7. Обеспеченность
врачами на 10 тыс.
населения
59,3


60,0


61,0


62,0


63,0


1.8. Обеспеченность
детей местами
в дошкольных
образовательных
учреждениях, %
66,9




60,0




67,0




75,0




76,0




1.9. Удовлетворенность
населения качеством
дошкольного образования
детей, процент от числа
опрошенных
28




29




31




33




35




1.10. Удовлетворенность
населения качеством
дополнительного
образования детей,
процент от числа
опрошенных
25





26





28





30





32





1.11. Обеспеченность
жильем, кв. м на 1 чел.
26,5

27,0

27,5

28,0

28,5

1.12. Доля населения,
проживающего
в аварийном жилье,
в общей численности
населения, %
2,6




2,4




2,0




1,8




1,6




1.13. Охват населения
услугами
централизованного
водоснабжения, %
98,5



98,6



99,0



99,5



99,5



1.14. Доля населения,
потребляющего
качественную питьевую
воду, соответствующую
требованиям СанПиН, %
94,2




94,9




95,6




96,4




97,1




1.15. Доля населения,
проживающего
в населенных пунктах,
не имеющих регулярного
автобусного сообщения
с административным
центром муниципального
района, в общей
численности населения
муниципального района,
%
0,6










0,6










0,6










0,6










0,6










1.16. Удельный вес
населения, участвующего
в культурно-досуговых
мероприятиях, %
172



1050



1075



1100



1125



1.17. Удовлетворенность
населения качеством
предоставляемых услуг
в сфере культуры
(качеством культурного
обслуживания), %
26





27





28





30





32





1.18. Удельный вес
населения,
систематически
занимающегося
физической культурой
и спортом, %
15,5





18,5





22,0





23,0





25,5





1.19. Объем оборота
розничной торговли
на душу населения,
тыс. руб.
64,8



74,7



79,0



83,5



88,3



1.20. Объем платных
услуг на душу
населения, тыс. руб.
1,2


1,4


1,5


1,5


1,6


1.21. Масса вредных
веществ, выброшенных
в атмосферу
от стационарных
источников, тыс. тонн
1,358




1,357




1,356




1,354




1,353




1.22. Масса вредных
веществ, уловленных
и обезвреженных,
тыс. тонн
0,290



0,289



0,288



0,287



0,286



1.23. Объем сбросов
загрязненных вод,
тыс. куб. м
2,28


2,27


2,26


2,25


2,24


1.24. Уровень
регистрируемой
безработицы, %
0,97


0,90


0,87


0,84


0,81


1.25. Число погибших
в дорожно-транспортных
происшествиях
на 10 тыс. населения,
чел.
1,67




2,80




2,77




2,74




2,71




1.26. Доля населения,
принявшего участие
в последних выборах
федерального,
регионального
или муниципального
уровня
 
49,07
муниципального





64,12
федерального
(ГД РФ)




78,14
федерального
(президент)




52,0
муниципального





2. Улучшение
демографической
ситуации
     
2.1. Естественная убыль
населения, чел. на 1000
чел. населения
-4,9


-5,3


-5,0


-4,7


-4,2


2.2. Миграционный
прирост, чел. на 1000
чел. населения
52,0


38,0


33,9


33,8


33,7


2.3. Рождаемость, чел.
на 1000 чел. населения
12,8

11,9

12,0

12,2

12,6

2.4. Смертность
населения, чел. на 1000
чел. населения
17,4


17,2


17,0


16,9


16,8


3. Создание
сбалансированной
и конкурентоспособной
экономики
     
3.1. Отгрузка товаров
собственного
производства,
выполнение работ
и услуг собственными
силами крупными
и средними
предприятиями
на среднесписочную
численность работающих
на крупных и средних
предприятиях,
тыс. руб./чел.
632,4












678,3












696,9












716,0












735,7












3.2. Повышение уровня
конкурентоспособности
предприятий
и организаций
     
3.3. Доля
экспортоориентированной
продукции в общем
объеме отгрузки, %
2,3



2,35



2,4



2,45



2,5



3.4. Объем
промышленного
производства, тыс. руб.
24986000


25485720


25995434


26515343


27045650


3.5. Объем производства
продукции сельского
хозяйства, тыс. руб.
1937700


1674400


1950000


2100000


2300000


3.6. Объем инвестиций
в основной капитал,
тыс. руб.
2738328


2738500


2738700


2738800


2738900


3.7. Удельный вес
прибыльных предприятий,
%
79,0


60,0


62,0


66,0


68,0


3.8. Доля предприятий,
осуществляющих
технологические
инновации
(промышленность), %
33




33




33




33




33




3.9. Удельный вес
отгруженной продукции
инновационного
характера в общем
объеме отгруженной
продукции
(промышленность), %
24,6






24,8






25,0






25,2






25,4






3.10. Общий ввод жилья
в эксплуатацию, кв. м
22319,0

24000,0

24200,0

24300,0

24400,0

3.11. Доля
протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
с твердым покрытием
в общей протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения, %
51,1









52,1









55,0









55,7









56,3









3.12. Доля автодорог,
не соответствующих
нормативным
требованиям, %
56,2



56,1



56,0



55,1



54,1



3.13. Количество
субъектов малого
и среднего
предпринимательства
на 1 тыс. чел.
39,7




39,9




40,1




40,3




40,5




3.14. Доля
среднесписочной
численности работников
малых и средних
предприятий в общей
численности работников
всех предприятий
и организаций, %
13,3







13,5







13,7







13,8







13,9







4. Улучшение
качества муниципального
управления, повышение
его эффективности
     
4.1. Доля муниципальных
служащих, прошедших
профессиональную
переподготовку,
повышение квалификации,
стажировку, %
16,1





18,3





23,0





28,0





33,0





4.2. Доля расходов
консолидированного
бюджета муниципального
района, формируемых
в рамках программ,
в общем объеме расходов
консолидированного
бюджета муниципального
района без учета
субвенций на исполнение
делегируемых
полномочий, %
11,6











15,0











20,0











20,5











30,0











4.3. Удовлетворенность
населения деятельностью
органов местного
самоуправления
муниципального района,
процент от числа
опрошенных
26






27






30






33






36







Итоги реализации Программы ежеквартально будут освещаться в средствах массовой информации.".

Статья 2
Настоящие изменения вступают в силу со дня их официального опубликования.
Глава Лебедянского
муниципального района
А.А.КОПЫЛОВ