Приказ от 01.06.2011 г № 86

О внесении изменений в приказ управления финансов Липецкой области от 29 декабря 2008 года N 86 «Об утверждении ведомственной целевой программы»


В связи с изменением объемов ассигнований областного бюджета по межбюджетным трансфертам приказываю:
1.Внести в приказ управления финансов Липецкой области от 29 декабря 2008 года N 86 "Об утверждении ведомственной целевой программы" следующие изменения:
в приложении к приказу:
1) в разделе I "Паспорт ведомственной целевой программы":
а) в позиции "Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта" после слов "от 29 марта 2011 года N 29" дополнить словами "от ___ мая 2011 года N ____";
б) в позиции "Объемы финансирования из областного бюджета" цифры "23242105,3" заменить цифрами "23290846,3", цифры "10944292,1" заменить цифрами "10946678,1", цифры "2377737,9" заменить цифрами "2424092,9";
2) раздел V "Перечень и описание программных мероприятий ведомственной целевой программы" изложить в следующей редакции:
"V. Перечень и описание программных
мероприятий ведомственной целевой программы
Перечень и описание программных мероприятий ведомственной целевой программы приведены в следующей таблице:
Перечень мероприятий ведомственной целевой программы
N
п/п



Наименование
мероприятия



Код
экономи-
ческой
класси-
фикации
Срок
реализации


Объем финансирования, тыс. руб.
Показатель реализации мероприятий
Ответственный
исполнитель



всего

в том числе по годам:
наименование
показателя
по годам реализации:
2009
2010
2011
2009
2010
2011
Цель 1. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления
Задача 1.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности органов местного самоуправления
1.1.1.










Подготовка
предложений по
совершенствованию
методики
распределения
дотаций
на выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных
образований
 
Ежегодно,
не позднее
1 апреля








    
Наличие
утвержденной
методики
распределения
дотаций
на выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных
образований
(да/нет)
да










да










да










Отдел бюджетного
планирования
и межбюджетных
отношений







1.1.2.










Сверка исходных
данных
с муниципальными
образованиями







 
Ежегодно,
не позднее
15 июня








    
Предоставление
органам местного
самоуправления
исходных данных
для расчетов
по распределению
дотаций
на выравнивание
бюджетной
обеспеченности
(дата)
до
15 июня









до
15 июня









до
15 июня









Отдел бюджетного
планирования
и межбюджетных
отношений,
отделы
управления





1.1.3.
































Расчет объемов
дотаций
и распределение
между
муниципальными
образованиями



























 
Ежегодно,
не позднее
15 августа






























    
Отношение уровня
расчетной
бюджетной
обеспеченности
до и после
распределения
дотаций
на выравнивание
бюджетной
обеспеченности
по 6 наиболее
и 6 наименее
обеспеченным
муниципальным
образованиям
области
(количество раз)
4,25
















3,66
















4,51
















Отдел бюджетного
планирования
и межбюджетных
отношений





























Размещение
результатов
расчетов по
распределению
дотаций
на выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных
образований
области
на официальном
сайте
администрации
области (дата)
15
октября













15
октября













15
октября













1.1.4.









Перечисление
дотаций,
предусмотренных
законом
об областном
бюджете,
в местные бюджеты



251









В
соответствии
с
утвержденным
кассовым
планом




4502021,3









472075,7









1654000,1









2375945,5









Перечисление
дотаций
муниципальным
образованиям
(в процентах
от объема,
предусмотренного
законом об
областном
бюджете)
100









100









100









Отдел
казначейского
исполнения
бюджета






Итого по задаче 1.1
4502021,3
472075,7
1654000,1
2375945,5
     
Задача 1.2. Финансовое обеспечение полномочий, делегированных муниципальным образованиям
1.2.1.







Подготовка
предложений по
совершенствованию
методики
распределения
субвенций
из областного
бюджета
 
Ежегодно,
не позднее
1 апреля





    
Наличие
утвержденной
методики
распределения
субвенций
из областного
бюджета (да/нет)

да







да







да







Отдел бюджетного
планирования
и межбюджетных
отношений,
отделы
управления


1.2.2.


















Оценка объема
обязательств,
связанных
с реализацией
делегированных
полномочий,
определение
общего объема
и распределение
его между
муниципальными
образованиями







 
Ежегодно,
не позднее
15 сентября
















    
Размещение
результатов
расчетов по
распределению
субвенций
из областного
бюджета
на официальном
сайте
администрации
области (дата)
15
октября









15
октября









15
октября









Отделы
управления

















Объем дефицита
средств
на обеспечение
реализации
делегированных
полномочий
(тыс. руб.)
0






0






0






1.2.3.






Перечисление
субвенций,
предусмотренных
законом
об областном
бюджете,
в местные бюджеты
251






В
соответствии
с
утвержденным
кассовым
планом

14025590,4






7056120,1






6921322,9






48147,4






    
Отдел
казначейского
исполнения
бюджета



Итого по задаче 1.2
 
14025590,4
7056120,1
6921322,9
48147,4
     
Задача 1.3. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
1.3.1.









































Разработка
методических
материалов
по управлению
муниципальными
финансами




































 
2009 - 2011
годы








































    
Наличие
утвержденных
управлением
финансов области
методик
по вопросам
финансового
планирования
(да/нет)
да








да








да








Отдел бюджетного
планирования
и межбюджетных
отношений, отдел
реформирования
бюджетного
процесса
и ценных бумаг,
отделы
управления
































Проведение
семинаров с
представителями
финансовых
органов
муниципальных
образований
(количество
семинаров)
4








4








4








Наличие
методических
рекомендаций для
органов местного
самоуправления
по составлению
докладов
о результатах
и основных
направлениях
деятельности
главных
распорядителей
бюджетных
средств,
по формированию
и реализации
долгосрочных
и ведомственных
муниципальных
целевых программ
(да/нет)
да





















да





















да





















1.3.2.










Анализ принятых
органами местного
самоуправления
нормативных
правовых актов
на предмет
соответствия
федеральному
и региональному
бюджетному
законодательству
 
2009 - 2011
годы









    
Наличие
муниципальных
образований, в
которых выявлено
нарушение
бюджетного
законодательства
(количество
муниципальных
образований)

0










0










0










Отдел бюджетного
планирования
и межбюджетных
отношений, отдел
государственных
доходов





1.3.3.











Организация
и проведение
конкурсного
отбора
муниципальных
образований
области
на получение
субсидий на
реформирование
муниципальных
финансов
 
Не позднее
1 марта
2009 г.









        
Отдел
реформирования
бюджетного
процесса
и ценных бумаг







1.3.4.










Предоставление
субсидий
на реформирование
муниципальных
финансов
по итогам
предоставления
муниципальными
образованиями
установленной
отчетности
251










Не позднее
1 декабря
2009 г.








2405,0










2405,0










0










0










    
Отдел
реформирования
бюджетного
процесса
и ценных бумаг,
отдел
казначейского
исполнения
бюджета


Итого по задаче 1.3
2405,0
2405,0
0
0
     
Задача 1.4. Создание условий для материально-технического оснащения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений по обеспечению
размещения муниципального заказа
1.3.5.

















Рассмотрение
заявок
муниципальных
образований
области
на получение
субсидий
для материально-
технического
оснащения органов
местного
самоуправления
и муниципальных
учреждений
по обеспечению
размещения
муниципального
заказа
 
Не позднее
1 декабря
2010 года















        
Административно-
информационный
отдел, отдел
бухгалтерского
учета
и отчетности,
отдел
казначейского
исполнения
бюджета








1.3.6.












Предоставление
субсидий
для материально-
технического
оснащения органов
местного
самоуправления
и муниципальных
учреждений
по обеспечению
размещения
муниципального
заказа
251












Не позднее
15 декабря
2010 года










2106,0












0












2106,0












0












    
Административно-
информационный
отдел, отдел
бухгалтерского
учета
и отчетности,
отдел
казначейского
исполнения
бюджета



Итого по задаче 1.4
2106,0
0
2106,0
0
     
Всего по цели 1
18532122,7
7530600,8
8577429,0
2424092,9
     
Цель 2. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств области за счет межбюджетных трансфертов бюджету
областного фонда обязательного медицинского страхования
Задача 2.1. Обеспечение исполнения расходных обязательств области за счет межбюджетных трансфертов бюджету областного фонда обязательного
медицинского страхования
2.1.1.














Перечисление
межбюджетных
трансфертов
из областного
бюджета бюджету
областного фонда
обязательного
медицинского
страхования






251














В
соответствии
с
утвержденным
кассовым
планом









4758723,6














2389474,5














2369249,1














0














Перечисление
межбюджетных
трансфертов
из областного
бюджета бюджету
областного фонда
обязательного
медицинского
страхования
(в процентах
от объема,
предусмотренного
законом
об областном
бюджете)
100














100














0














Отдел
казначейского
исполнения
бюджета











Итого по задаче 2.1
4758723,6
2389474,5
2369249,1
0
     
Всего по цели 2
4758723,6
2389474,5
2369249,1
0
     
Всего по Программе
23290846,3
9920075,3
10946678,1
2424092,9
     
";

└──────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────────────┴───────┴───────┴───────┴────────────────┘

3) в разделе Х "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах":
а) в абзаце четвертом цифры "23242105,3" заменить цифрами "23290846,3";
б) таблицу изложить в следующей редакции:
"Направление


Объем расходов, тыс. руб.
2009 год
2010 год
план 2011
года

план
факт
план
факт
Затраты на реализацию
Программы:
9920075,3

9725487,2

10946678,1

10712847,3

2424092,9

в том числе:
     
предоставление
дотаций из областного
фонда финансовой
поддержки
муниципальных районов
(городских округов),
фонда на поддержку
мер по обеспечению
сбалансированности
местных бюджетов,
фонда финансовой
поддержки поселений
и иных дотаций
(грантов)
472075,7













471955,7













1654000,1













1654000,1













2375945,5













предоставление
субвенций
из областного фонда
компенсаций (без
учета средств
федерального бюджета)
7056120,1





6861652,0





6921322,9





6702664,5





48147,4





предоставление
органам местного
самоуправления
субсидий
из областного фонда
софинансирования
расходов
2405,0






2405,0






2106,0






2078,0






0,0






предоставление
межбюджетных
трансфертов бюджету
областного фонда
обязательного
медицинского
страхования
2389474,5






2389474,5






2369249,1






2354104,7






0,0






".

2.Отделу бюджетного планирования и межбюджетных отношений (Мезенина Е.А.) обеспечить публикацию настоящего приказа в газете "Липецкая газета" и в сети Интернет на официальном сайте администрации Липецкой области.
3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника управления финансов Липецкой области Т.В. Кулькову.
И.о. начальника управления
финансов Липецкой области
Т.В.КУЛЬКОВА