Постановление от 31.12.2014 г № 581

О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 30 апреля 2013 года N 213 «Об утверждении государственной программы „Развитие здравоохранения Липецкой области“»


Администрация Липецкой области постановляет:
Внести в приложение к постановлению администрации Липецкой области от 30 апреля 2013 года N 213 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области" ("Липецкая газета", 2013, 29 мая, 31 мая, 2014, 22 января, 24 января, 21 февраля, 21 мая, 23 июля, 10 сентября, 21 ноября) следующие изменения:
1.В позиции "Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации государственной программы" раздела I "Паспорт государственной программы Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области":
цифры "32 327 658,5" заменить цифрами "30 679 343,9";
цифры "3 588 517,6" заменить цифрами "3 591 652,6";
цифры "4 125 435,0" заменить цифрами "3 966 765,6";
цифры "4 290 453,0" заменить цифрами "3 966 765,6";
цифры "4 462 070,0" заменить цифрами "3 966 765,6";
цифры "4 640 554,0" заменить цифрами "3 966 765,6".
2.Подраздел 5 "Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации государственной программы" раздела II "Текстовая часть" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы прогнозно составит 121 851 648,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 12 715 440,8 тыс. рублей;
2014 год - 17 096 041,2 тыс. рублей;
2015 год - 15 029 741,9 тыс. рублей;
2016 год - 15 848 802,9 тыс. рублей;
2017 год - 15 262 783,2 тыс. рублей;
2018 год - 15 280 953,2 тыс. рублей;
2019 год - 15 299 490,2 тыс. рублей;
2020 год - 15 318 395,2 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств федерального бюджета прогнозно составит 2 172 313,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 477 736,5 тыс. рублей;
2014 год - 676 974,2 тыс. рублей;
2015 год - 169 600,5 тыс. рублей;
2016 год - 169 600,5 тыс. рублей;
2017 год - 169 600,5 тыс. рублей;
2018 год - 169 600,5 тыс. рублей;
2019 год - 169 600,5 тыс. рублей;
2020 год - 169 600,5 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 1 448 140,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 17 500 тыс. рублей;
2014 год - 1 430 640,6 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств областного бюджета прогнозно составит 30 679 343,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 3 317 683,4 тыс. рублей;
2014 год - 3 591 652,6 тыс. рублей;
2015 год - 3 781 712,3 тыс. рублей;
2016 год - 4 121 233,2 тыс. рублей;
2017 год - 3 966 765,6 тыс. рублей;
2018 год - 3 966 765,6 тыс. рублей;
2019 год - 3 966 765,6 тыс. рублей;
2020 год - 3 966 765,6 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 80 355 119,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 8 096 283,9 тыс. рублей;
2014 год - 10 523 586,6 тыс. рублей;
2015 год - 10 196 518,1 тыс. рублей;
2016 год - 10 667 238,2 тыс. рублей;
2017 год - 10 217 873,1 тыс. рублей;
2018 год - 10 217 873,1 тыс. рублей;
2019 год - 10 217 873,1 тыс. рублей;
2020 год - 10 217 873,1 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств внебюджетных источников прогнозно составит 7 196 731,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 806 237,0 тыс. рублей;
2014 год - 873 187,2 тыс. рублей;
2015 год - 881 911,0 тыс. рублей;
2016 год - 890 731,0 тыс. рублей;
2017 год - 908 544,0 тыс. рублей;
2018 год - 926 714,0 тыс. рублей;
2019 год - 945 251,0 тыс. рублей;
2020 год - 964 156,0 тыс. рублей.
В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств при реализации государственной программы управление здравоохранения Липецкой области инициирует внесение изменений в государственную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей задач государственной программы, конечных результатов ее достижения. При внесении изменений в ресурсное обеспечение государственной программы управление руководствуется целью и задачами государственной программы.
Указанный объем расходов может быть уточнен после утверждения областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении за счет средств областного бюджета по годам реализации государственной программы представлена в приложении 2 к государственной программе.
Прогнозная оценка расходов по всем источникам ресурсного обеспечения на реализацию государственной программы представлена в приложении 3 к государственной программе.".

3.В разделе "Подпрограмма 1":
1) в позиции "Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела "Паспорт подпрограммы 1 государственной программы Липецкой области "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
цифры "4 523 865,2" заменить цифрами "4 299 932,9";
цифры "521 267,2" заменить цифрами "518 893,9";
цифры "553 430,0" заменить цифрами "532 142,0";
цифры "575 569,0" заменить цифрами "532 142,0";
цифры "598 593,0" заменить цифрами "532 142,0";
цифры "622 535,0" заменить цифрами "532 142,0";
2) в подразделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий":
в абзаце втором цифры "4 181 367,1" заменить цифрами "3 976 588,8";
в абзаце четвертом цифры "72 548,8" заменить цифрами "68 384,8";
в абзаце седьмом цифры "149 055,3" заменить цифрами "140 729,3";
в абзаце девятом цифры "46 730,0" заменить цифрами "44 230,0";
в абзаце одиннадцатом цифры "74 164,0" заменить цифрами "70 000,0";
3) подраздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 прогнозно составит 45 024 228,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 4 725 240,9 тыс. руб.;
2014 год - 6 229 638,4 тыс. руб.;
2015 год - 5 541 522,9 тыс. руб.;
2016 год - 6 045 475,8 тыс. руб.;
2017 год - 5 605 707,7 тыс. руб.;
2018 год - 5 615 494,7 тыс. руб.;
2019 год - 5 625 482,7 тыс. руб.;
2020 год - 5 635 665,7 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств федерального бюджета прогнозно составит 276 795,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 38 971,3 тыс. руб.;
2014 год - 34 010,5 тыс. руб.;
2015 год - 33 968,9 тыс. руб.;
2016 год - 33 968,9 тыс. руб.;
2017 год - 33 968,9 тыс. руб.;
2018 год - 33 968,9 тыс. руб.;
2019 год - 33 968,9 тыс. руб.;
2020 год - 33 968,9 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств областного бюджета прогнозно составит 4 299 932,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 625 809,0 тыс. руб.;
2014 год - 518 893,9 тыс. руб.;
2015 год - 494 520,0 тыс. руб.;
2016 год - 532 142,0 тыс. руб.;
2017 год - 532 142,0 тыс. руб.;
2018 год - 532 142,0 тыс. руб.;
2019 год - 532 142,0 тыс. руб.;
2020 год - 532 142,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 36 598 231,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 3 653 753,6 тыс. руб.;
2014 год - 5 206 352,1 тыс. руб.;
2015 год - 4 537 947,0 тыс. руб.;
2016 год - 4 999 527,9 тыс. руб.;
2017 год - 4 550 162,8 тыс. руб.;
2018 год - 4 550 162,8 тыс. руб.;
2019 год - 4 550 162,8 тыс. руб.;
2020 год - 4 550 162,8 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 3 849 268,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 406 707,0 тыс. руб.;
2014 год - 470 381,9 тыс. руб.;
2015 год - 475 087,0 тыс. руб.;
2016 год - 479 837,0 тыс. руб.;
2017 год - 489 434,0 тыс. руб.;
2018 год - 499 221,0 тыс. руб.;
2019 год - 509 209,0 тыс. руб.;
2020 год - 519 392,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 1 ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".

4.В разделе "Подпрограмма 2":
1) в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела "Паспорт подпрограммы 2 государственной программы Липецкой области "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
цифры "17 844 312,2" заменить цифрами "16 922 410,3";
цифры "1 909 452,8" заменить цифрами "1 924 375,9";
цифры "2 340 278,0" заменить цифрами "2 250 269,0";
цифры "2 433 888,0" заменить цифрами "2 250 269,0";
цифры "2 531 242,0" заменить цифрами "2 250 269,0";
цифры "2 632 493,0" заменить цифрами "2 250 269,0";
2) в подразделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий":
в абзаце втором цифры "14 257 239,86" заменить цифрами "13 516 434,66";
в абзаце шестом цифры "40 791,0" заменить цифрами "38 710,0";
в абзаце восьмом цифры "74 878,2" заменить цифрами "71 908,8";
в абзаце одиннадцатом цифры "2 000 449,5" заменить цифрами "1 895 750,4";
в абзаце пятнадцатом цифры "1 353 423,0" заменить цифрами "1 282 075,8";
3) подраздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 составит 52 804 163,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 5 450 885,9 тыс. руб.;
2014 год - 6 146 645,3 тыс. руб.;
2015 год - 6 660 944,5 тыс. руб.;
2016 год - 6 896 644,1 тыс. руб.;
2017 год - 6 902 036,1 тыс. руб.;
2018 год - 6 908 763,1 тыс. руб.;
2019 год - 6 915 623,1 тыс. руб.;
2020 год - 6 922 621,1 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств федерального бюджета прогнозно составит 432 111,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 56 926,8 тыс. руб.;
2014 год - 280 884,6 тыс. руб.;
2015 год - 15 716,6 тыс. руб.;
2016 год - 15 716,6 тыс. руб.;
2017 год - 15 716,6 тыс. руб.;
2018 год - 15 716,6 тыс. руб.;
2019 год - 15 716,6 тыс. руб.;
2020 год - 15 716,6 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств областного бюджета прогнозно составит 16 922 410,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 1 719 521,4 тыс. руб.;
2014 год - 1 924 375,9 тыс. руб.;
2015 год - 2 025 968,0 тыс. руб.;
2016 год - 2 251 469,0 тыс. руб.;
2017 год - 2 250 269,0 тыс. руб.;
2018 год - 2 250 269,0 тыс. руб.;
2019 год - 2 250 269,0 тыс. руб.;
2020 год - 2 250 269,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 32 778 876,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 3 368 874,7 тыс. руб.;
2014 год - 3 618 210,5 тыс. руб.;
2015 год - 4 292 853,9 тыс. руб.;
2016 год - 4 299 787,5 тыс. руб.;
2017 год - 4 299 787,5 тыс. руб.;
2018 год - 4 299 787,5 тыс. руб.;
2019 год - 4 299 787,5 тыс. руб.;
2020 год - 4 299 787,5 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 2670765,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 305 563,0 тыс. руб.;
2014 год - 323 174,3 тыс. руб.;
2015 год - 326 406,0 тыс. руб.;
2016 год - 329 671,0 тыс. руб.;
2017 год - 336 263,0 тыс. руб.;
2018 год - 342 990,0 тыс. руб.;
2019 год - 349 850,0 тыс. руб.;
2020 год - 356 848,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 2 ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".

5.В разделе "Подпрограмма 3":
1) в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела "Паспорт подпрограммы 3 государственной программы Липецкой области "Охрана здоровья матери и ребенка":
цифры "1 307 927,6" заменить цифрами "1 237 938,6";
цифры "123 959,6" заменить цифрами "124 148,6";
цифры "175 326,0" заменить цифрами "168 584,0";
цифры "182 339,0" заменить цифрами "168 584,0";
цифры "189 632,0" заменить цифрами "168 584,0";
цифры "197 217,0" заменить цифрами "168 584,0";
2) в подразделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий":
в абзаце третьем цифры "1 252 083,4" заменить цифрами "1 185 215,4";
в абзаце шестом цифры "55 844,2" заменить цифрами "52 723,2";
3) в подразделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3":
цифры "12 630 190,4" заменить цифрами "12 560 201,4";
цифры "1 868 854,2" заменить цифрами "1 869 043,2";
цифры "1 580 864,8" заменить цифрами "1 574 122,8";
цифры "1 588 629,8" заменить цифрами "1 574 874,8";
цифры "1 596 690,8" заменить цифрами "1 575 642,8";
цифры "1 605 058,8" заменить цифрами "1 576 425,8";
цифры "1 307 927,6" заменить цифрами "1 237 938,6";
цифры "123 959,6" заменить цифрами "124 148,6";
цифры "175 326,0" заменить цифрами "168 584,0";
цифры "182 339,0" заменить цифрами "168 584,0";
цифры "189 632,0" заменить цифрами "168 584,0";
цифры "197 217,0" заменить цифрами "168 584,0".
6.В разделе "Подпрограмма 4":
1) в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела "Паспорт подпрограммы 4 государственной программы Липецкой области "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей":
цифры "3 534 434,6" заменить цифрами "3 351 802,2";
цифры "377 323,3" заменить цифрами "379 599,7";
цифры "461 899,0" заменить цифрами "444 133,3";
цифры "480 376,0" заменить цифрами "444 133,3";
цифры "499 591,0" заменить цифрами "444 133,3";
цифры "519 576,0" заменить цифрами "444 133,3";
2) в подразделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий":
в абзаце втором цифры "222 490,0" заменить цифрами "209 224,4";
в абзаце пятом цифры "3 311 944,6" заменить цифрами "3 142 577,8";
3) подраздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 составит 3 424 329,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 351 610,8 тыс. руб.;
2014 год - 387 973,1 тыс. руб.;
2015 год - 419 628,2 тыс. руб.;
2016 год - 452 675,3 тыс. руб.;
2017 год - 452 846,3 тыс. руб.;
2018 год - 453 020,3 тыс. руб.;
2019 год - 453 197,3 тыс. руб.;
2020 год - 453 378,3 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 из средств областного бюджета прогнозно составит 3 351 802,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 340 364,8 тыс. руб.;
2014 год - 379 599,7 тыс. руб.;
2015 год - 411 171,2 тыс. руб.;
2016 год - 444 133,3 тыс. руб.;
2017 год - 444 133,3 тыс. руб.;
2018 год - 444 133,3 тыс. руб.;
2019 год - 444 133,3 тыс. руб.;
2020 год - 444 133,3 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 72527,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 11 246,0 тыс. руб.;
2014 год - 8 373,4 тыс. руб.;
2015 год - 8 457,0 тыс. руб.;
2016 год - 8 542,0 тыс. руб.;
2017 год - 8 713,0 тыс. руб.;
2018 год - 8 887,0 тыс. руб.;
2019 год - 9 064,0 тыс. руб.;
2020 год - 9 245,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".

7.В разделе "Подпрограмма 5":
1) в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела "Паспорт подпрограммы 5 государственной программы Липецкой области "Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям":
цифры "917 929,3" заменить цифрами "871 180,3";
цифры "116 772,0" заменить цифрами "112 280,0";
цифры "121 443,0" заменить цифрами "112 280,0";
цифры "126 301,0" заменить цифрами "112 280,0";
цифры "131 353,0" заменить цифрами "112 280,0";
2) в абзаце втором подраздела 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий" цифры "917 929,3" заменить цифрами "871 180,3";
3) подраздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 5 составит 873 070,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 104 578,1 тыс. руб.;
2014 год - 104 411,8 тыс. руб.;
2015 год - 101 310,0 тыс. руб.;
2016 год - 112 544,0 тыс. руб.;
2017 год - 112 549,0 тыс. руб.;
2018 год - 112 554,0 тыс. руб.;
2019 год - 112 559,0 тыс. руб.;
2020 год - 112 565,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 5 из средств областного бюджета составит 871 180,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 104 578,1 тыс. руб.;
2014 год - 104 153,2 тыс. руб.;
2015 год - 101 049,0 тыс. руб.;
2016 год - 112 280,0 тыс. руб.;
2017 год - 112 280,0 тыс. руб.;
2018 год - 112 280,0 тыс. руб.;
2019 год - 112 280,0 тыс. руб.;
2020 год - 112 280,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 5 из средств внебюджетных источников составит 1 890,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 258,6 тыс. руб.;
2015 год - 261,0 тыс. руб.;
2016 год - 264,0 тыс. руб.;
2017 год - 269,0 тыс. руб.;
2018 год - 274,0 тыс. руб.;
2019 год - 279,0 тыс. руб.;
2020 год - 285,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".

8.В разделе "Подпрограмма 6":
1) в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела "Паспорт подпрограммы 6 государственной программы Липецкой области "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":
цифры "1 462 388,0" заменить цифрами "1 373 280,0";
цифры "206 969,1" заменить цифрами "190 388,9";
цифры "181 193,0" заменить цифрами "174 225,3";
цифры "188 440,0" заменить цифрами "174 225,3";
цифры "195 978,0" заменить цифрами "174 225,3";
цифры "203 818,0" заменить цифрами "174 225,3";
2) в подразделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий":
в абзаце втором цифры "1 295 565,0" заменить цифрами "1 212 029,0";
в абзаце четвертом цифры "9 270,0" заменить цифрами "8 750,0";
в абзаце шестом цифры "44 697,0" заменить цифрами "43 166,0";
в абзаце восьмом цифры "85 356,0" заменить цифрами "80 335,0";
после абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"- основное мероприятие 6 подпрограммы 6: Осуществление бюджетных инвестиций в приобретение объекта недвижимого имущества в государственную собственность Липецкой области. Прогнозный объем средств областного бюджета на реализацию мероприятия за 2014 год - 1 500,0 тыс. руб.
В составе основного мероприятия 6 запланировано приобретение квартиры для врача-хирурга ГУЗ "Добровская районная больница".

".
3) подраздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 6 составит 1 674 775,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 195 236,1 тыс. руб.;
2014 год - 228 527,9 тыс. руб.;
2015 год - 201 309,5 тыс. руб.;
2016 год - 208 540,3 тыс. руб.;
2017 год - 209 226,3 тыс. руб.;
2018 год - 209 926,3 тыс. руб.;
2019 год - 210 640,3 тыс. руб.;
2020 год - 211 368,3 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 6 из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования составит 22 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 17 500,0 тыс. руб.;
2014 год - 4 500,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 6 из средств областного бюджета составит 1 373 280,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 144 430,1 тыс. руб.;
2014 год - 190 388,9 тыс. руб.;
2015 год - 167 334,5 тыс. руб.;
2016 год - 174 225,3 тыс. руб.;
2017 год - 174 225,3 тыс. руб.;
2018 год - 174 225,3 тыс. руб.;
2019 год - 174 225,3 тыс. руб.;
2020 год - 174 225,3 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 6 из средств внебюджетных источников составит 279 495,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 33 306,0 тыс. руб.;
2014 год - 33 639,0 тыс. руб.;
2015 год - 33 975,0 тыс. руб.;
2016 год - 34 315,0 тыс. руб.;
2017 год - 35 001,0 тыс. руб.;
2018 год - 35 701,0 тыс. руб.;
2019 год - 36 415,0 тыс. руб.;
2020 год - 37 143,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".

9.В разделе "Подпрограмма 7":
1) в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела "Паспорт подпрограммы 7 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" государственной программы Липецкой области:
цифры "2 200 396,4" заменить цифрами "2 096 384,4";
цифры "269 512,4" заменить цифрами "274 212,4";
цифры "271 577,0" заменить цифрами "261 132,0";
цифры "282 440,0" заменить цифрами "261 132,0";
цифры "293 737,0" заменить цифрами "261 132,0";
цифры "305 486,0" заменить цифрами "261 132,0";
2) в абзаце втором подраздела 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 7 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий" цифры "2 200 396,4" заменить цифрами "2 096 384,4";
3) подраздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 составит 3 538 323,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 617 947,0 тыс. руб.;
2014 год - 627 780,9 тыс. руб.;
2015 год - 380 994,0 тыс. руб.;
2016 год - 382 271,0 тыс. руб.;
2017 год - 382 295,0 тыс. руб.;
2018 год - 382 320,0 тыс. руб.;
2019 год - 382 345,0 тыс. руб.;
2020 год - 382 371,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средств федерального бюджета составит 1 431 417,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 359 559,0 тыс. руб.;
2014 год - 352 368,5 тыс. руб.;
2015 год - 119 915,0 тыс. руб.;
2016 год - 119 915,0 тыс. руб.;
2017 год - 119 915,0 тыс. руб.;
2018 год - 119 915,0 тыс. руб.;
2019 год - 119 915,0 тыс. руб.;
2020 год - 119 915,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средств областного бюджета составит 2 096 384,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 256 645,0 тыс. руб.;
2014 год - 274 212,4 тыс. руб.;
2015 год - 259 867,0 тыс. руб.;
2016 год - 261 132,0 тыс. руб.;
2017 год - 261 132,0 тыс. руб.;
2018 год - 261 132,0 тыс. руб.;
2019 год - 261 132,0 тыс. руб.;
2020 год - 261 132,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средств внебюджетных источников составит 10 522,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 1 743,0 тыс. руб.;
2014 год - 1 200,0 тыс. руб.;
2015 год - 1 212,0 тыс. руб.;
2016 год - 1 224,0 тыс. руб.;
2017 год - 1 248,0 тыс. руб.;
2018 год - 1 273,0 тыс. руб.;
2019 год - 1 298,0 тыс. руб.;
2020 год - 1 324,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".

10.В разделе "Подпрограмма 8":
1) в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела "Паспорт подпрограммы 8 "Развитие информатизации в здравоохранении" государственной программы Липецкой области:
цифры "179 870,0" заменить цифрами "169 880,0";
цифры "24 960,0" заменить цифрами "24 000,0";
цифры "25 958,0" заменить цифрами "24 000,0";
цифры "26 996,0" заменить цифрами "24 000,0";
цифры "28 076,0" заменить цифрами "24 000,0";
2) в абзаце втором подраздела 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 8 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий" цифры "179 870,0" заменить цифрами "169 880,0";
3) в подразделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 8":
в абзаце первом цифры "179 870,0" заменить цифрами "169 880,0";
в абзаце шестом цифры "24 960,0" заменить цифрами "24 000,0";
в абзаце седьмом цифры "25 958,0" заменить цифрами "24 000,0";
в абзаце восьмом цифры "26 996,0" заменить цифрами "24 000,0";
в абзаце девятом цифры "28 076,0" заменить цифрами "24 000,0";
в абзаце десятом цифры "179 870,0" заменить цифрами "169 880,0";
в абзаце пятнадцатом цифры "24 960,0" заменить цифрами "24 000,0";
в абзаце шестнадцатом цифры "25 958,0" заменить цифрами "24 000,0";
в абзаце семнадцатом цифры "26 996,0" заменить цифрами "24 000,0";
в абзаце восемнадцатом цифры "28 076,0" заменить цифрами "24 000,0".
11.Приложение 2 к государственной программе Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области" "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области" за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции: