Постановление от 03.07.2015 г № 335

О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 30 апреля 2013 года N 213 «Об утверждении государственной программы „Развитие здравоохранения Липецкой области“»


ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА N 213
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"
Администрация Липецкой области постановляет:
Внести в приложение к постановлению администрации Липецкой области от 30 апреля 2013 года N 213 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области" ("Липецкая газета", 2013, 29 мая, 31 мая, 2014, 22 января, 24 января, 21 февраля, 21 мая, 23 июля, 10 сентября, 21 ноября, 2015, 30 января, 25 марта) следующие изменения:
1.В позиции "Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации государственной программы" раздела "I. Паспорт государственной программы Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области":
цифры "28 851 174,5" заменить цифрами "28 875 433,1";
цифры "3 624 513,6" заменить цифрами "3 648 772,2".
2.В разделе II "Текстовая часть":
1) в абзаце шестьдесят первом подраздела 2 "Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, краткое описание целей и задач государственной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач" слова "утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2012 года N 2511-р" заменить словами "утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 294.";
2) в подразделе 3 "Перечень подпрограмм, а также сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами государственной программы":
в абзаце сорок седьмом и далее везде по тексту слова "наркологических больных" заменить словами "больных наркоманией";
в абзаце двадцать первом цифры "14,4" заменить цифрами "26,82".
3.Подраздел 5 "Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации государственной программы" раздела II "Текстовая часть" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы прогнозно составит 124 737 674,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 12 715 440,8 тыс. руб.;
2014 год - 14 439 187,4 тыс. руб.;
2015 год - 16 231 087,0 тыс. руб.;
2016 год - 15 162 945,4 тыс. руб.;
2017 год - 16 517 642,7 тыс. руб.;
2018 год - 16 537 121,7 тыс. руб.;
2019 год - 16 556 990,7 тыс. руб.;
2020 год - 16 577 258,7 тыс. руб.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств федерального бюджета прогнозно составит 2 394 141,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 477 736,5 тыс. руб.;
2014 год - 676 974,2 тыс. руб.;
2015 год - 421 037,1 тыс. руб.;
2016 год - 163 678,8 тыс. руб.;
2017 год - 163 678,8 тыс. руб.;
2018 год - 163 678,8 тыс. руб.;
2019 год - 163 678,8 тыс. руб.;
2020 год - 163 678,8 тыс. руб.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 1 448 140,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 17 500,0 тыс. руб.;
2014 год - 141 597,4 тыс. руб.;
2015 год - 1 289 043,2 тыс. руб.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств областного бюджета прогнозно составит 28 875 433,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 3 317 683,4 тыс. руб.;
2014 год - 3 591 652,6 тыс. руб.;
2015 год - 3 648 772,2 тыс. руб.;
2016 год - 3 558 541,7 тыс. руб.;
2017 год - 3 689 695,8 тыс. руб.;
2018 год - 3 689 695,8 тыс. руб.;
2019 год - 3 689 695,8 тыс. руб.;
2020 год - 3 689 695,8 тыс. руб.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 84 363 341,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 8 096 283,9 тыс. руб.;
2014 год - 9 092 946,0 тыс. руб.;
2015 год - 9 926 856,5 тыс. руб.;
2016 год - 10 485 894,9 тыс. руб.;
2017 год - 11 690 340,1 тыс. руб.;
2018 год - 11 690 340,1 тыс. руб.;
2019 год - 11 690 340,1 тыс. руб.;
2020 год - 11 690 340,1 тыс. руб.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств внебюджетных источников прогнозно составит 7 656 617,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 806 237,0 тыс. руб.;
2014 год - 936 017,2 тыс. руб.;
2015 год - 945 378,0 тыс. руб.;
2016 год - 954 830,0 тыс. руб.;
2017 год - 973 928,0 тыс. руб.;
2018 год - 993 407,0 тыс. руб.;
2019 год - 1 013 276,0 тыс. руб.;
2020 год - 1 033 544,0 тыс. руб.
В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств при реализации государственной программы управление здравоохранения Липецкой области инициирует внесение изменений в государственную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей задач государственной программы, конечных результатов ее достижения. При внесении изменений в ресурсное обеспечение государственной программы управление руководствуется целью и задачами государственной программы.
Указанный объем расходов может быть уточнен после утверждения областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении за счет средств областного бюджета по годам реализации государственной программы представлена в приложении 2 к государственной программе.
Прогнозная оценка расходов по всем источникам ресурсного обеспечения на реализацию государственной программы представлена в приложении 3 к государственной программе.".

4.В разделе "Подпрограмма 1":
1) в подразделе "Паспорт подпрограммы 1 государственной программы Липецкой области "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
в позиции "Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы":
цифры "3 991 632,2" заменить цифрами "3 994 984,3";
цифры "544 506,4" заменить цифрами "547 858,4";
в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":
цифры "22,2" заменить цифрами "23,34";
цифры "14,4" заменить цифрами "26,82";
2) в подразделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач подпрограммы 1, показателей государственных заданий":
по строке "7" в графе "Источник определения значения показателей" таблицы "Показатели задач подпрограммы 1" слова "Статистическая отчетность (форма федерального статистического наблюдения N 131/о)" заменить словами "форма статистической отчетности N 131";
3) в позиции "Методика расчета показателей":
в абзаце тридцать пятом слова "(форма федерального статистического наблюдения N 131/о, таб. 1000, стр. 28, гр. 11)" заменить словами "(форма N 131, таб. 1000, стр. 4, гр. 5)";
в абзаце тридцать шестом слова "(форма федерального статистического наблюдения N 131/о, таб. 1000, стр. 28, гр. 10)" заменить словами "(форма N 131, таб. 1000, стр. 4, гр. 4)";
4) в подразделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий":
в абзаце втором цифры "3 651 288,2" заменить цифрами "3 651 340,2";
в абзаце пятом цифры "43 384,8" заменить цифрами "46 684,8";
5) подраздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 прогнозно составит 42 667 906,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 4 725 240,9 тыс. руб.;
2014 год - 4 793 770,9 тыс. руб.;
2015 год - 5 000 403,1 тыс. руб.;
2016 год - 5 160 893,8 тыс. руб.;
2017 год - 5 732 185,0 тыс. руб.;
2018 год - 5 741 864,0 тыс. руб.;
2019 год - 5 751 738,0 тыс. руб.;
2020 год - 5 761 811,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств федерального бюджета прогнозно составит 324 291,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 38 971,3 тыс. руб.;
2014 год - 34 010,5 тыс. руб.;
2015 год - 41 986,7 тыс. руб.;
2016 год - 41 864,5 тыс. руб.;
2017 год - 41 864,5 тыс. руб.;
2018 год - 41 864,5 тыс. руб.;
2019 год - 41 864,5 тыс. руб.;
2020 год - 41 864,5 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств областного бюджета прогнозно составит 3 994 984,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 625 809,0 тыс. руб.;
2014 год - 518 893,9 тыс. руб.;
2015 год - 547 858,4 тыс. руб.;
2016 год - 444 037,4 тыс. руб.;
2017 год - 464 596,4 тыс. руб.;
2018 год - 464 596,4 тыс. руб.;
2019 год - 464 596,4 тыс. руб.;
2020 год - 464 596,4 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 34 537 617,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 3 653 753,6 тыс. руб.;
2014 год - 3 775 711,5 тыс. руб.;
2015 год - 3 940 752,0 тыс. руб.;
2016 год - 4 200 487,9 тыс. руб.;
2017 год - 4 741 728,1 тыс. руб.;
2018 год - 4 741 728,1 тыс. руб.;
2019 год - 4 741 728,1 тыс. руб.;
2020 год - 4 741 728,1 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 3 811 014,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 406 707,0 тыс. руб.;
2014 год - 465 155,0 тыс. руб.;
2015 год - 469 806,0 тыс. руб.;
2016 год - 474 504,0 тыс. руб.;
2017 год - 483 996,0 тыс. руб.;
2018 год - 493 675,0 тыс. руб.;
2019 год - 503 549,0 тыс. руб.;
2020 год - 513 622,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 1 ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".

5.В разделе "Подпрограмма 2":
1) в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела "Паспорт подпрограммы 2 государственной программы Липецкой области "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
цифры "16 146 976,2" заменить цифрами "16 154 987,2";
цифры "1 917 720,9" заменить цифрами "1 925 731,9";
2) в подразделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий":
в абзаце втором цифры "12 786 576,56" заменить цифрами "12 828 789,36";
в абзаце шестом цифры "53 710,0" заменить цифрами "47 134,2";
в абзаце седьмом:
и далее по тексту слова "медико-социальной" заменить словом "медицинской";
слова "постоянная занятость" исключить;
в абзаце восьмом цифры "77 908,8" заменить цифрами "81 656,8";
после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания:
"- основное мероприятие 3.1 подпрограммы 2: Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объект капитального строительства государственной собственности Липецкой области. Прогнозный объем средств областного бюджета на реализацию мероприятия в 2015 году - 5 900,0 тыс. руб.
В составе основного мероприятия 3.1 запланировано строительство для онкологических больных утепленного перехода между корпусами ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер";

- основное мероприятие 3.2 подпрограммы 2: Осуществление мероприятий, направленных на проведение скрининга мужского здоровья среди лиц, намеревающихся вступить в брак. Прогнозный объем средств областного бюджета на реализацию мероприятия в 2015 году - 6 000,0 тыс. руб.
В составе основного мероприятия 3.2 запланировано проведение ранней диагностики и выявления уроандрологической патологии и сопутствующих заболеваний у мужчин. Создание этапной медицинской урологической помощи.";
в абзаце одиннадцатом цифры "1 820 086,4" заменить цифрами "1 776 812,4";
3) подраздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 прогнозно составит 56 206 455,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 5 450 885,9 тыс. руб.;
2014 год - 6 202 310,5 тыс. руб.;
2015 год - 6 739 592,9 тыс. руб.;
2016 год - 6 950 765,0 тыс. руб.;
2017 год - 7 703 740,0 тыс. руб.;
2018 год - 7 711 624,0 тыс. руб.;
2019 год - 7 719 667,0 тыс. руб.;
2020 год - 7 727 870,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств федерального бюджета прогнозно составит 459 031,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 56 926,8 тыс. руб.;
2014 год - 280 884,6 тыс. руб.;
2015 год - 43 050,1 тыс. руб.;
2016 год - 15 634,0 тыс. руб.;
2017 год - 15 634,0 тыс. руб.;
2018 год - 15 634,0 тыс. руб.;
2019 год - 15 634,0 тыс. руб.;
2020 год - 15 634,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств областного бюджета прогнозно составит 16 154 987,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 1 719 521,4 тыс. руб.;
2014 год - 1 924 375,9 тыс. руб.;
2015 год - 1 925 731,9 тыс. руб.;
2016 год - 1 941 086,0 тыс. руб.;
2017 год - 2 161 068,0 тыс. руб.;
2018 год - 2 161 068,0 тыс. руб.;
2019 год - 2 161 068,0 тыс. руб.;
2020 год - 2 161 068,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 36 514 274,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 3 368 874,7 тыс. руб.;
2014 год - 3 618 210,5 тыс. руб.;
2015 год - 4 388 182,9 тыс. руб.;
2016 год - 4 607 590,0 тыс. руб.;
2017 год - 5 132 854,0 тыс. руб.;
2018 год - 5 132 854,0 тыс. руб.;
2019 год - 5 132 854,0 тыс. руб.;
2020 год - 5 132 854,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 3 078 162,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 305 563,0 тыс. руб.;
2014 год - 378 839,5 тыс. руб.;
2015 год - 382 628,0 тыс. руб.;
2016 год - 386 455,0 тыс. руб.;
2017 год - 394 184,0 тыс. руб.;
2018 год - 402 068,0 тыс. руб.;
2019 год - 410 111,0 тыс. руб.;
2020 год - 418 314,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 2 ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".

6.В разделе "Подпрограмма 3":
1) в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела "Паспорт подпрограммы 3 государственной программы Липецкой области "Охрана здоровья матери и ребенка":
цифры "811 693,4" заменить цифрами "816 900,2";
цифры "91 734,8" заменить цифрами "96 941,6";
2) в подразделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий":
в абзаце третьем цифры "758 970,2" заменить цифрами "759 677,0";
в абзаце шестом цифры "52 723,2" заменить цифрами "57 223,2";
3) подраздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 прогнозно составит 14 411 092,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 1 269 942,0 тыс. руб.;
2014 год - 1 860 632,5 тыс. руб.;
2015 год - 1 722 890,2 тыс. руб.;
2016 год - 1 794 066,8 тыс. руб.;
2017 год - 1 940 012,8 тыс. руб.;
2018 год - 1 940 590,8 тыс. руб.;
2019 год - 1 941 178,8 тыс. руб.;
2020 год - 1 941 778,8 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средств федерального бюджета прогнозно составит 31 990,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 22 279,4 тыс. руб.;
2014 год - 9 710,6 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средств областного бюджета прогнозно составит 816 900,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 126 335,0 тыс. руб.;
2014 год - 124 148,6 тыс. руб.;
2015 год - 96 941,8 тыс. руб.;
2016 год - 87 943,8 тыс. руб.;
2017 год - 95 382,8 тыс. руб.;
2018 год - 95 382,8 тыс. руб.;
2019 год - 95 382,8 тыс. руб.;
2020 год - 95 382,8 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 13 311 450,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 1 073 655,6 тыс. руб.;
2014 год - 1 699 024,0 тыс. руб.;
2015 год - 1 597 921,6 тыс. руб.;
2016 год - 1 677 817,0 тыс. руб.;
2017 год - 1 815 758,0 тыс. руб.;
2018 год - 1 815 758,0 тыс. руб.;
2019 год - 1 815 758,0 тыс. руб.;
2020 год - 1 815 758,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 250 752,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 47 672,0 тыс. руб.;
2014 год - 27 749,3 тыс. руб.;
2015 год - 28 027,0 тыс. руб.;
2016 год - 28 306,0 тыс. руб.;
2017 год - 28 872,0 тыс. руб.;
2018 год - 29 450,0 тыс. руб.;
2019 год - 30 038,0 тыс. руб.;
2020 год - 30 638,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 3 ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".

7.В разделе "Подпрограмма 4":
1) в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела "Паспорт подпрограммы 4 государственной программы Липецкой области "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей":
цифры "3 057 927,3" заменить цифрами "3 056 616,1";
цифры "371 183,0" заменить цифрами "369 871,8";
2) в подразделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий":
в абзаце втором цифры "119 224,4" заменить цифрами "117 918,0";
в абзаце пятом цифры "2 938 702,9" заменить цифрами "2 938 698,1";
3) подраздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 прогнозно составит 3 104 170,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 351 610,8 тыс. руб.;
2014 год - 384 560,7 тыс. руб.;
2015 год - 374 882,8 тыс. руб.;
2016 год - 381 018,0 тыс. руб.;
2017 год - 402 867,7 тыс. руб.;
2018 год - 402 970,7 тыс. руб.;
2019 год - 403 075,7 тыс. руб.;
2020 год - 403 183,7 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 из средств областного бюджета прогнозно составит 3 056 616,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 340 364,8 тыс. руб.;
2014 год - 379 599,7 тыс. руб.;
2015 год - 369 871,8 тыс. руб.;
2016 год - 375 957,0 тыс. руб.;
2017 год - 397 705,7 тыс. руб.;
2018 год - 397 705,7 тыс. руб.;
2019 год - 397 705,7 тыс. руб.;
2020 год - 397 705,7 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 47 554,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 11 246,0 тыс. руб.;
2014 год - 4 961,0 тыс. руб.;
2015 год - 5 011,0 тыс. руб.;
2016 год - 5 061,0 тыс. руб.;
2017 год - 5 162,0 тыс. руб.;
2018 год - 5 265,0 тыс. руб.;
2019 год - 5 370,0 тыс. руб.;
2020 год - 5 478,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".

8.В абзаце третьем подраздела 1 "Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание основных проблем в сфере совершенствования оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям" раздела "Подпрограмма 5" слова "от 21 декабря 2012 года N 1343н" заменить словами "от 14 апреля 2015 года N 187н".
9.В разделе "Подпрограмма 6":
1) в подразделе "Паспорт подпрограммы 6 государственной программы Липецкой области "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":
позицию "Показатели задачи подпрограммы" дополнить абзацами следующего содержания:
"- Количество подготовленных специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования.
- Количество подготовленных специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования.
- Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре.
- Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах.
- Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся после завершения обучения в государственные медицинские или фармацевтические организации Липецкой области.
- Доля аккредитованных специалистов.";

в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы":
цифры "1 390 781,0" заменить цифрами "1 399 781,0";
цифры "194 389,0" заменить цифрами "203 389,0";
позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" дополнить абзацами следующего содержания:
"- обеспечить ежегодную подготовку специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования - не менее 800 человек;
- обеспечить ежегодную подготовку специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования - не менее 2200 человек;
- обеспечить ежегодную подготовку кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре - не менее 100 человек;
- обеспечить ежегодное количество обучающихся, прошедших подготовку в симуляционных центрах, - не менее 500 человек;
- увеличить долю медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся после завершения обучения в государственные медицинские или фармацевтические организации Липецкой области, до 98%%;
- обеспечить аккредитацию 80%% медицинских и фармацевтических специалистов, занимающихся профессиональной деятельностью";

2) в подразделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 6, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач подпрограммы 6, показателей государственных заданий":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Приоритеты государственной политики в сфере кадрового обеспечения системы здравоохранения определены с учетом содержания подпункта "г" пункта 2 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения".

Приоритетными направлениями являются повышение социального статуса медицинских и фармацевтических работников, увеличение размера заработной платы в лечебной сети, расширение мер социальной поддержки.";
таблицу "Показатели задач подпрограммы 6" дополнить строками следующего содержания:
5. Показатель 5 задачи 1 - Количество подготовленных специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования человек Ведомственная отчетность
6. Показатель 6 задачи 1 - Количество подготовленных специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования человек Ведомственная отчетность
7. Показатель 7 задачи 1 - Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре человек Ведомственная отчетность
8. Показатель 8 задачи 1 - Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах человек Ведомственная отчетность
9. Показатель 9 задачи 1 - Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся после завершения обучения в государственные медицинские или фармацевтические организации Липецкой области %% Ведомственная отчетность
10. Показатель 10 задачи 1 - Доля аккредитованных специалистов %% Ведомственная отчетность

позицию "Методика расчета показателей" после абзаца двадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"5. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся после завершения обучения в государственные медицинские или фармацевтические организации Липецкой области, рассчитывается по формуле:

- доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся после завершения обучения в государственные медицинские или фармацевтические организации Липецкой области,
- количество медицинских и фармацевтических специалистов, завершивших обучение в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области,
- количество медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся после завершения обучения в государственные медицинские или фармацевтические организации Липецкой области.
6. Доля аккредитованных специалистов рассчитывается по формуле:

- доля аккредитованных специалистов;
- количество аккредитованных специалистов;
- общее количество специалистов, подлежащих аккредитации.";

3) в подразделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий":
в абзаце четвертом цифры "8 750,0" заменить цифрами "7 750,0";
в абзаце тринадцатом цифры "1 500,0" заменить цифрами "11 500,0";
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"В составе основного мероприятия 6 запланировано приобретение жилья для врачей-специалистов медицинских организаций Липецкой области.";

4) подраздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 6 прогнозно составит 1 879 526,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 195 236,1 тыс. руб.;
2014 год - 252 883,5 тыс. руб.;
2015 год - 261 964,0 тыс. руб.;
2016 год - 229 053,0 тыс. руб.;
2017 год - 233 263,0 тыс. руб.;
2018 год - 234 470,0 тыс. руб.;
2019 год - 235 701,0 тыс. руб.;
2020 год - 236 956,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 6 из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования составит 22 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 17 500,0 тыс. руб.;
2014 год - 4 500,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 6 из средств областного бюджета прогнозно составит 1 399 781,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 144 430,1 тыс. руб.;
2014 год - 190 388,9 тыс. руб.;
2015 год - 203 389,0 тыс. руб.;
2016 год - 169 893,0 тыс. руб.;
2017 год - 172 920,0 тыс. руб.;
2018 год - 172 920,0 тыс. руб.;
2019 год - 172 920,0 тыс. руб.;
2020 год - 172 920,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 6 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 457 745,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 33 306,0 тыс. руб.;
2014 год - 57 994,6 тыс. руб.;
2015 год - 58 575,0 тыс. руб.;
2016 год - 59 160,0 тыс. руб.;
2017 год - 60 343,0 тыс. руб.;
2018 год - 61 550,0 тыс. руб.;
2019 год - 62 781,0 тыс. руб.;
2020 год - 64 036,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".

10.В разделе "Подпрограмма 7":
подраздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 прогнозно составит 3 661 798,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 617 947,0 тыс. руб.;
2014 год - 627 678,2 тыс. руб.;
2015 год - 567 037,2 тыс. руб.;
2016 год - 368 580,2 тыс. руб.;
2017 год - 370 104,2 тыс. руб.;
2018 год - 370 127,2 тыс. руб.;
2019 год - 370 150,2 тыс. руб.;
2020 год - 370 174,2 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средств федерального бюджета прогнозно составит 1 578 829,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 359 559,0 тыс. руб.;
2014 год - 352 368,5 тыс. руб.;
2015 год - 336 000,3 тыс. руб.;
2016 год - 106 180,3 тыс. руб.;
2017 год - 106 180,3 тыс. руб.;
2018 год - 106 180,3 тыс. руб.;
2019 год - 106 180,3 тыс. руб.;
2020 год - 106 180,3 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средств областного бюджета прогнозно составит 2 073 198,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 256 645,0 тыс. руб.;
2014 год - 274 212,4 тыс. руб.;
2015 год - 229 928,9 тыс. руб.;
2016 год - 261 280,9 тыс. руб.;
2017 год - 262 782,9 тыс. руб.;
2018 год - 262 782,9 тыс. руб.;
2019 год - 262 782,9 тыс. руб.;
2020 год - 262 782,9 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 9 770,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 1 743,0 тыс. руб.;
2014 год - 1 097,3 тыс. руб.;
2015 год - 1 108,0 тыс. руб.;
2016 год - 1 119,0 тыс. руб.;
2017 год - 1 141,0 тыс. руб.;
2018 год - 1 164,0 тыс. руб.;
2019 год - 1 187,0 тыс. руб.;
2020 год - 1 211,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".

11.В разделе "Подпрограмма 9":
подраздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 9" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 9 прогнозно составит 1 782 675,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 187 097,4 тыс. руб.;
2015 год - 1 442 310,8 тыс. руб.;
2016 год - 153 267,6 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 9 из средств областного бюджета прогнозно составит 356 535,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 50 000,0 тыс. руб.;
2015 год - 153 267,6 тыс. руб.;
2016 год - 153 267,6 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 9 из средств внебюджетных фондов прогнозно составит 1 426 140,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 137 097,4 тыс. руб.;
2015 год - 1 289 043,2 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".

12.В приложении 1 к государственной программе "Развитие здравоохранения Липецкой области" "Сведения об индикаторах цели и показателях задач государственной программы Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области":
1) по строке "14":
цифры "23,3" заменить цифрами "25,5";
цифры "23,1" заменить цифрами "24,7";
цифры "22,8" заменить цифрами "24,35";
цифры "22,6" заменить цифрами "24,01";
цифры "22,4" заменить цифрами "23,67";
цифры "22,2" заменить цифрами "23,34";
2) по строке "15":
цифры "14,65" заменить цифрами "29,23";
цифры "14,61" заменить цифрами "28,73";
цифры "14,58" заменить цифрами "28,24";
цифры "14,53" заменить цифрами "27,76";
цифры "14,5" заменить цифрами "27,29";
цифры "14,4" заменить цифрами "26,82";
3) по строке "102":
цифры "143,9" заменить цифрами "137,0";
4) по строке "107":
цифры "33,0" заменить цифрами "33,1";
цифры "33,3" заменить цифрами "33,4";
5) по строке "108":
цифры "106,5" заменить цифрами "103,5";
цифры "108,1" заменить цифрами "104,8";
цифры "109,7" заменить цифрами "106,0";
6) по строке "109":
цифры "15,8" заменить цифрами "16,3";
цифры "16,0" заменить цифрами "16,5";
цифры "16,3" заменить цифрами "16,8";
7) по строке "110":
цифры "63,0" заменить цифрами "66,3";
цифры "64,3" заменить цифрами "66,9";
цифры "65,6" заменить цифрами "67,6";
8) после строки "110" дополнить строками следующего содержания:
110.1 Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 6 Количество подготовленных специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования Управление здравоохранения Липецкой области человек 995 874 800 800 800 800 800 800 800
110.2 Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 6 Количество подготовленных специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования Управление здравоохранения Липецкой области человек 2180 2180 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
110.3 Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 6 Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре Управление здравоохранения Липецкой области человек 67 125 100 100 100 100 100 100 100
110.4 Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 6 Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах Управление здравоохранения Липецкой области человек - 200 500 500 500 500 500 500 500
110.5 Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 6 Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся после завершения обучения в государственные медицинские или фармацевтические организации Липецкой области Управление здравоохранения Липецкой области %% 49,8 75,0 78,0 80,0 83,0 86,0 90,0 94,0 98,0
110.6 Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 6 Доля аккредитованных специалистов Управление здравоохранения Липецкой области %% - - - - - 20,0 40,0 60,0 80,0

13.Приложение 2 к государственной программе Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области" "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области" за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции: