Решение Липецкого городского Совета депутатов города Липецка от 26.09.2017 № 493

О внесении изменений в бюджет города Липецка на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

 

 

РЕШЕНИЕ

 

ЛИПЕЦКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

 

26.09.2017г.                                                           гипецк                                                              N 493

 

О внесенииизменений в бюджет

города Липецкана 2017 год

и наплановый период 2018 и 2019 годов

 

Рассмотрев принятый в первом чтении проектизменений в бюджет города Липецка на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019годов, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 36, 59 Уставагорода Липецка, Положением об основах бюджетного устройства и бюджетногопроцесса в городе Липецке, учитывая решение постоянной комиссии Липецкогогородского Совета депутатов по бюджету и муниципальной собственности, Липецкийгородской Совет депутатов

 

РЕШИЛ:

1. Утвердитьизменения в бюджет города Липецка на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019годов (прилагаются).

2. Направитьвышеуказанный нормативный правовой акт Главе города Липецка для подписания иофициального опубликования.

3. Настоящее решениевступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

 

Председатель

Липецкого городского

Совета депутатов                                                                                                                       И.В.Тиньков

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА 2017 ГОДИ НА ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД2018 И 2019 ГОДОВ

 

Утверждены решением

Сессии Липецкогогородского

Совета депутатов от 26.09.2017 N 493

 

Статья1

 

Внести в бюджет города Липецка на 2017 год ина плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный решением Липецкогогородского Совета депутатов от20.12.2016 N 315 (в редакции решений Липецкого городского Совета депутатовот 26.01.2017 N 340, от 22.02.2017 N 347, от 28.03.2017 N 359, от 25.04.2017 N376, от 30.05.2017 N 397, от 27.06.2017 N 426, от 25.07.2017 N 451, от 29.08.2017 N467: "Липецкая газета", 2016, 27 декабря; 2017, 07февраля, 28 февраля, 01 апреля, 13 мая, 06 июня, 08 июля, 05 августа, 05сентября), следующие изменения:

1)в статье 1:

а)в подпункте 1 пункта 1 цифры "11 133 211 265,57" заменитьна цифры "11 256 955 305,57";

б)в подпункте 2 пункта 1 цифры "11 770 223 245,57" заменитьна цифры "11 893 967 285,57";

в)в подпункте 1 пункта 2:

цифры"8 368 809 409,00" заменить на цифры "8668 809 409,00";

цифры"7 609 660 288,00" заменить на цифры "7871 280 938,00";

г)в подпункте 2 пункта 2:

цифры"8 584 943 509,00" заменить на цифры "8884 943 509,00";

цифры"7 620 744 588,00" заменить на цифры "7882 365 238,00";

2)в статье 4:

а)в пункте 7:

цифры"1 824 317 713,00" заменить на цифры "1934 315 763,00";

цифры"498 167 694,00" заменить на цифры "798167 694,00";

цифры"372 381 864,00" заменить на цифры "634002 514,00";

б)в пункте 8 цифры "5 983 704 434,53" заменить нацифры "6 007 448 474,53".

3)в пункте 1 статьи 7 цифры "676 524 320,00" заменитьна цифры "705 646 660,00";

4)приложения 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 изложить в новой редакции(прилагаются).

 

Статья2

 

Настоящиеизменения вступают в силу со дня официального опубликования.

 

 

 

Глава города Липецка                                                                                                                 С.В.Иванов

 

 

 

Приложение6

к бюджетугорода Липецка

на 2017год и на плановый

период2018 и 2019 годов

 

ОБЪЕМПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

НА2017 ГОД

 

Код бюджетной классификации

Наименование

Сумма, (руб.)

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

4 908 663 837,00

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

2 400 050 000,00

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

2 400 050 000,00

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

53 590 000,00

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

53 590 000,00

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

335 254 715,00

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

317 000 000,00

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

1 154 715,00

1 05 04010 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

17 100 000,00

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

1 290 145 665,00

1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц

170 000 000,00

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

1 120 145 665,00

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

94 600 000,00

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

332 704 750,00

1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

150 000,00

1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

250 000 000,00

1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

17 000 000,00

1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 962 000,00

1 11 05074 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

50 000 000,00

1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, созданных городскими округами

592 750,00

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

11 000 000,00

1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

15 000 000,00

1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

15 000 000,00

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

26 611 000,00

1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг

26 611 000,00

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

217 377 707,00

1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

182 200 000,00

1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

35 000 000,00

1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов

177 707,00

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

136 130 000,00

1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

7 200 000,00

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

7 200 000,00

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

6 348 291 468,57

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

6 007 448 474,53

2 02 10000 00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

446 761 612,00

2 02 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

1 697 549 148,53

2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

3 294 385 814,00

2 02 4000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

568 751 900,00

2 07 00000 00 0000 000

Прочие безвозмездные поступления

144 408 320,00

2 07 04000 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

144 408 320,00

2 19 00000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

196 434 674,04

 

ВСЕГО ДОХОДОВ:

11 256 955 305,57

 

 

 

Приложение7

к бюджетугорода Липецка

на 2017год и на плановый

период2018 и 2019 годов

 

ОБЪЕМПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

НАПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

 

Код бюджетной классификации

Наименование

Сумма, (руб.)

2018 год

2019 год

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

4 236 186 000,00

4 342 012 000,00

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

1 714 419 000,00

1 795 052 000,00

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

1 714 419 000,00

1 795 052 000,00

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

51 950 000,00

56 689 000,00

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

51 950 000,00

56 689 000,00

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

350 100 000,00

354 150 000,00

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

330 200 000,00

333 400 000,00

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

950 000,00

950 000,00

1 05 01040 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

18 950 000,00

19 800 000,00

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

1 346 903 000,00

1 363 466 000,00

1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц

132 000 000,00

135 000 000,00

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

1 214 903 000,00

1 228 466 000,00

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

98 730 000,00

102 200 000,00

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

371 692 000,00

372 330 000,00

1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

35 000,00

535 000,00

1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

310 500 000,00

310 500 000,00

1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

14 000 000,00

14 000 000,00

1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 962 000,00

3 962 000,00

1 11 05074 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

35 000 000,00

35 000 000,00

1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, созданных городскими округами

595 000,00

733 000,00

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

7 600 000,00

7 600 000,00

1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

60 600 000,00

60 600 000,00

1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

60 600 000,00

60 600 000,00

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

26 371 000,00

25 676 000,00

1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг

26 371 000,00

25 676 000,00

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

92 000 000,00

83 700 000,00

1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

57 000 000,00

48 700 000,00

1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

35 000 000,00

35 000 000,00

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

118 221 000,00

122 949 000,00

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы

5 200 000,00

5 200 000,00

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 432 623 409,00

3 529 268 938,00

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

3 207 404 379,00

3 207 648 288,00

2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

3 207 404 379,00

3 207 648 288,00

2 07 00000 00 0000 000

Прочие безвозмездные поступления

1 225 219 030,00

321 620 650,00

2 07 04000 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

1 225 219 030,00

321 620 650,00

 

ВСЕГО ДОХОДОВ:

8 668 809 409,00

7 871 280 938,00

 

 

 

Приложение8

к бюджетугорода Липецка

на 2017год и на плановый

период2018 и 2019 годов

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕРАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА 2017 ГОД

ПОРАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

 

руб.

Наименование

Раздел

Подраздел

Сумма

1

2

3

4

ВСЕГО

 

 

11 893 967 285,57

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

 

860 013 040,91

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

91 773 865,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

40 627 500,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

60 258 600,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

4 000 000,00

Резервные фонды

01

11

10 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

653 353 075,91

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

 

73 332 400,00

Органы юстиции

03

04

27 297 400,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

46 035 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

 

2 625 267 215,33

Общеэкономические вопросы

04

01

1 220 000,00

Транспорт

04

08

505 616 276,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

1 934 315 763,00

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

184 115 176,33

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

 

1 620 576 704,32

Жилищное хозяйство

05

01

495 788 828,46

Коммунальное хозяйство

05

02

293 602 353,37

Благоустройство

05

03

735 304 740,49

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

95 880 782,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

 

6 149 663,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

05

6 149 663,00

ОБРАЗОВАНИЕ

07

 

5 644 871 719,87

Дошкольное образование

07

01

1 877 224 090,00

Общее образование

07

02

2 897 245 834,28

Дополнительное образование детей

07

03

744 844 606,72

Молодежная политика

07

07

36 950 100,00

Другие вопросы в области образования

07

09

88 607 088,87

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

 

358 802 313,61

Культура

08

01

326 192 723,61

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

32 609 590,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

 

298 846 714,00

Пенсионное обеспечение

10

01

32 880 000,00

Социальное обеспечение населения

10

03

36 499 314,00

Охрана семьи и детства

10

04

205 032 600,00

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

24 434 800,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

 

263 725 486,53

Физическая культура

11

01

248 636 100,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

15 089 386,53

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

 

23 147 028,00

Периодическая печать и издательства

12

02

19 857 113,00

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

3 289 915,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

 

119 235 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

119 235 000,00

 

 

 

Приложение9

к бюджетугорода Липецка

на 2017год и на плановый

период2018 и 2019 годов

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕРАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД2018 И 2019 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

КЛАССИФИКАЦИИРАСХОДОВ

 

руб.

Наименование

Раздел

Подраздел

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

ВСЕГО

 

 

8 884 943 509,00

7 882 365 238,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

 

744 776 000,00

578 662 000,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

83 075 000,00

83 075 000,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

42 008 000,00

42 008 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

57 602 000,00

57 602 000,00

Резервные фонды

01

11

8 000 000,00

8 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

554 091 000,00

387 977 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

 

62 555 400,00

62 555 400,00

Органы юстиции

03

04

25 806 400,00

25 806 400,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

36 749 000,00

36 749 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

 

1 217 860 994,00

1 039 463 814,00

Общеэкономические вопросы

04

01

878 300,00

878 300,00

Транспорт

04

08

307 291 000,00

306 591 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

798 167 694,00

634 002 514,00

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

111 524 000,00

97 992 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

 

541 292 436,00

460 249 436,00

Жилищное хозяйство

05

01

48 970 000,00

48 970 000,00

Коммунальное хозяйство

05

02

20 874 000,00

1 224 000,00

Благоустройство

05

03

369 983 436,00

308 590 436,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

101 465 000,00

101 465 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

 

1 788 000,00

1 788 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

05

1 788 000,00

1 788 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ

07

 

5 367 398 000,00

4 676 037 200,00

Дошкольное образование

07

01

1 985 519 100,00

1 802 519 100,00

Общее образование

07

02

2 610 000 800,00

2 099 830 000,00

Дополнительное образование детей

07

03

650 299 300,00

652 109 300,00

Молодежная политика

07

07

32 935 800,00

32 935 800,00

Другие вопросы в области образования

07

09

88 643 000,00

88 643 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

 

261 245 000,00

268 465 000,00

Культура

08

01

240 787 000,00

248 007 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

20 458 000,00

20 458 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

 

211 154 479,00

210 590 388,00

Пенсионное обеспечение

10

01

25 880 000,00

25 880 000,00

Социальное обеспечение населения

10

03

26 771 279,00

26 207 188,00

Охрана семьи и детства

10

04

133 973 400,00

133 973 400,00

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

24 529 800,00

24 529 800,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

 

132 452 200,00

106 715 000,00

Физическая культура

11

01

117 620 200,00

91 883 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

14 832 000,00

14 832 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

 

18 274 000,00

18 274 000,00

Периодическая печать и издательства

12

02

18 274 000,00

18 274 000,00

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

0,00

0,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

 

171 800 000,00

181 400 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

171 800 000,00

181 400 000,00

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ

99

 

154 347 000,00

278 165 000,00

Условно утвержденные расходы

99

99

154 347 000,00

278 165 000,00

 

 

 


Приложение10

к бюджетугорода Липецка

на 2017год и на плановый

период2018 и 2019 годов

 

ВЕДОМСТВЕННАЯСТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИПЕЦКА

НА2017 ГОД

 

руб.

Наименование

ГРБС

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Сумма

1

2

3

4

5

6

7

Липецкий городской Совет депутатов

601

 

 

 

 

44 627 500,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

601

01

 

 

 

44 627 500,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

601

01

03

 

 

40 627 500,00

Непрограммные расходы бюджета города Липецка

601

01

03

99 0 00 00000

 

40 627 500,00

Обеспечение деятельности председателя, депутатов представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

601

01

03

99 1 00 00000

 

12 380 000,00

Обеспечение деятельности председателя представительного органа муниципального образования

601

01

03

99 1 00 00020

 

2 402 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

601

01

03

99 1 00 00020

100

2 402 000,00

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования

601

01

03

99 1 00 00030

 

9 978 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

601

01

03

99 1 00 00030

100

9 978 000,00

Иные непрограммные мероприятия

601

01

03

99 9 00 00000

 

28 247 500,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка

601

01

03

99 9 00 00110

 

28 247 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

601

01

03

99 9 00 00110

100

24 458 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

601

01

03

99 9 00 00110

200

3 753 000,00

Иные бюджетные ассигнования

601

01

03

99 9 00 00110

800

36 000,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов

601

01

07

 

 

4 000 000,00

Непрограммные расходы бюджета города Липецка

601

01

07

99 0 00 00000

 

4 000 000,00

Иные непрограммные мероприятия

601

01

07

99 9 00 00000

 

4 000 000,00

Прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления

601

01

07

99 9 00 03050

 

4 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования

601

01

07

99 9 00 03050

800

4 000 000,00

Администрация города Липецка

602

 

 

 

 

324 569 119,64

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

602

01

 

 

 

224 449 794,28

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

602

01

02

 

 

91 773 865,00

Непрограммные расходы бюджета города Липецка

602

01

02

99 0 00 00000

 

91 773 865,00

Обеспечение деятельности председателя, депутатов представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

602

01

02

99 1 00 00000

 

2 355 000,00

Обеспечение деятельности главы муниципального образования (руководителя исполнительно-распорядительного органа)

602

01

02

99 1 00 00010

 

2 355 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

602

01

02

99 1 00 00010

100

2 355 000,00

Иные непрограммные мероприятия

602

01

02

99 9 00 00000

 

89 418 865,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка

602

01

02

99 9 00 00110

 

89 418 865,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

602

01

02

99 9 00 00110

100

88 456 765,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

602

01

02

99 9 00 00110

200

634 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

602

01

02

99 9 00 00110

300

321 100,00

Иные бюджетные ассигнования

602

01

02

99 9 00 00110

800

7 000,00

Другие общегосударственные вопросы

602

01

13

 

 

132 675 929,28

Муниципальная программа города Липецка "Развитие муниципальной службы в городе Липецке на 2017 - 2022 годы"

602

01

13

11 0 00 00000

 

5 559 729,28

Подпрограмма "Муниципальные кадры"

602

01

13

11 1 00 00000

 

2 892 729,28

Основное мероприятие "Развитие муниципальной кадровой политики"

602

01

13

11 1 01 00000

 

30 000,00

Совершенствование аттестационных процедур и процедуры приема квалификационного экзамена муниципальных служащих с привлечением независимых экспертов

602

01

13

11 1 01 22710

 

30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

11 1 01 22710

200

30 000,00

Основное мероприятие "Организация дополнительного профессионального образования работников органов местного самоуправления"

602

01

13

11 1 02 00000

 

1 862 729,28

Организация профессиональной переподготовки муниципальных служащих

602

01

13

11 1 02 22700

 

120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

11 1 02 22700

200

120 000,00

Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления городских округов

602

01

13

11 1 02 86290

 

1 302 729,28

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

11 1 02 86290

200

1 302 729,28

Организация повышения квалификации муниципальных служащих на условиях софинансирования с областным бюджетом

602

01

13

11 1 02 S6290

 

440 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

11 1 02 S6290

200

440 000,00

Основное мероприятие "Организация диспансеризации и медицинского осмотра работников органов местного самоуправления"

602

01

13

11 1 03 00000

 

1 000 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация диспансеризации и медицинского осмотра работников органов местного самоуправления"

602

01

13

11 1 03 99999

 

1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

11 1 03 99999

200

1 000 000,00

Подпрограмма "Компьютеризация администрации города"

602

01

13

11 2 00 00000

 

2 667 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение межведомственного и межуровневого взаимодействия, защиты информации, поддержание компьютерной инфраструктуры в рабочем состоянии"

602

01

13

11 2 01 00000

 

2 667 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия "Обеспечение межведомственного и межуровневого взаимодействия, защиты информации, поддержание компьютерной инфраструктуры в рабочем состоянии"

602

01

13

11 2 01 99999

 

2 667 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

11 2 01 99999

200

2 667 000,00

Муниципальная программа города Липецка "Липецк - мы вместе! на 2017 - 2022 годы"

602

01

13

13 0 00 00000

 

21 926 700,00

Подпрограмма "Развитие гражданского общества в городе Липецке"

602

01

13

13 1 00 00000

 

21 926 700,00

Основное мероприятие "Взаимодействие органов местного самоуправления с жителями города"

602

01

13

13 1 01 00000

 

2 145 600,00

Реализация направления расходов основного мероприятия "Взаимодействие органов местного самоуправления с жителями города"

602

01

13

13 1 01 99999

 

2 145 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

13 1 01 99999

200

1 769 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

602

01

13

13 1 01 99999

300

125 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

602

01

13

13 1 01 99999

600

251 000,00

Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в городе Липецке"

602

01

13

13 1 02 00000

 

4 112 000,00

Осуществление выплат Почетным гражданам города Липецка

602

01

13

13 1 02 22580

 

4 112 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

13 1 02 22580

200

46 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

602

01

13

13 1 02 22580

300

4 066 000,00

Основное мероприятие "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом развитии города Липецка"

602

01

13

13 1 03 00000

 

4 297 100,00

Реализация направления расходов основного мероприятия "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом развитии города Липецка"

602

01

13

13 1 03 99999

 

4 297 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

13 1 03 99999

200

3 811 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

602

01

13

13 1 03 99999

300

210 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

602

01

13

13 1 03 99999

600

276 000,00

Основное мероприятие "Повышение значимости семейных ценностей и института семьи"

602

01

13

13 1 05 00000

 

296 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия "Повышение значимости семейных ценностей и института семьи"

602

01

13

13 1 05 99999

 

296 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

13 1 05 99999

200

58 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

602

01

13

13 1 05 99999

300

238 000,00

Основное мероприятие "Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям"

602

01

13

13 1 06 00000

 

9 195 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия "Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям"

602

01

13

13 1 06 99999

 

75 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

13 1 06 99999

200

75 000,00

Реализация мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на условиях софинансирования с областным бюджетом

602

01

13

13 1 06 S6670

 

9 120 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

602

01

13

13 1 06 S6670

600

9 120 000,00

Основное мероприятие "Укрепление межнационального согласия"

602

01

13

13 1 07 00000

 

130 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия "Укрепление межнационального согласия"

602

01

13

13 1 07 99999

 

130 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

13 1 07 99999

200

130 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию"

602

01

13

13 1 08 00000

 

555 100,00

Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию"

602

01

13

13 1 08 99999

 

555 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

13 1 08 99999

200

555 100,00

Основное мероприятие "Развитие международных и межмуниципальных связей города Липецка"

602

01

13

13 1 09 00000

 

1 195 900,00

Реализация направления расходов основного мероприятия "Развитие международных и межмуниципальных связей города Липецка"

602

01

13

13 1 09 99999

 

1 195 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

13 1 09 99999

200

400 000,00

Иные бюджетные ассигнования

602

01

13

13 1 09 99999

800

795 900,00

Непрограммные расходы бюджета города Липецка

602

01

13

99 0 00 00000

 

105 189 500,00

Иные непрограммные мероприятия

602

01

13

99 9 00 00000

 

105 189 500,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка

602

01

13

99 9 00 00110

 

1 425 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

602

01

13

99 9 00 00110

100

1 425 800,00

Прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления

602

01

13

99 9 00 03050

 

74 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

602

01

13

99 9 00 03050

300

28 000,00

Иные бюджетные ассигнования

602

01

13

99 9 00 03050

800

46 600,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений

602

01

13

99 9 00 08000

 

92 635 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

602

01

13

99 9 00 08000

100

41 754 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

99 9 00 08000

200

49 103 575,00

Иные бюджетные ассигнования

602

01

13

99 9 00 08000

800

1 777 125,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года N 120-ОЗ "Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях"

602

01

13

99 9 00 85070

 

5 360 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

602

01

13

99 9 00 85070

100

4 278 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

99 9 00 85070

200

1 081 800,00

Иные бюджетные ассигнования

602

01

13

99 9 00 85070

800

200,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 167-ОЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

602

01

13

99 9 00 85080

 

5 694 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

602

01

13

99 9 00 85080

100

4 814 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

99 9 00 85080

200

880 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

602

03

 

 

 

46 035 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

602

03

09

 

 

46 035 000,00

Муниципальная программа города Липецка "Защита населения и территории города Липецка от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасного проживания граждан на 2017 - 2022 годы"

602

03

09

12 0 00 00000

 

46 035 000,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности населения и территории города Липецка при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мер первичной пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"

602

03

09

12 1 00 00000

 

46 035 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

602

03

09

12 1 01 00000

 

36 694 800,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений

602

03

09

12 1 01 08000

 

36 429 700,00