Закон Липецкой области от 04.03.2019 № 239-оз

О внесении изменений в Закон Липецкой области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

 

 

ЗАКОН

 

ЛИПЕЦКОЙОБЛАСТИ

 

Овнесении изменений в Закон Липецкой области "Обобластном

бюджете на 2019 год и наплановый период 2020 и 2021 годов"

 

Принят Липецким областным

Советом депутатов 25 февраля 2019 года

 

Статья1

 

Внестив Закон Липецкой области от 24декабря 2018 года N 224-ОЗ "Об областном бюджете на 2019 год и наплановый период 2020 и 2021 годов" (Липецкая газета, 2018, 28 декабря)следующие изменения:

1)в статье 1:

а)в части 1:

впункте первом цифры "58 509 366 300,00" заменить цифрами "56 908277 700,00";

впункте втором цифры "63 450 658 052,00" заменить цифрами "66 543075 878,20";

впункте третьем цифры "4 941 291 752,00" заменить цифрами "9 634798 178,20";

б)в части 2:

пунктпервый изложить в следующей редакции:

"1)общий объем доходов областного бюджета на 2020 год в сумме 59 917 153 859,71руб. и на 2021 год в сумме 63 222 885 705,09 руб.;";

пунктвторой изложить в следующей редакции:

"2) общий объем расходов областногобюджета на 2020 год в сумме 59 917 153 859,71 руб., в том числе условноутвержденные расходы в сумме 3 227 971 041,50 руб., и на 2021 год в сумме 63222 885 705,09 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 977 454704,02 руб.";

2)в статье 5:

а)в части 5 цифры "6 506 761 600,00" заменить цифрами "6 928 713996,14", цифры "5 488 547 500,00" заменить цифрами "7 076057 959,71", цифры "5 619 264 800,00" заменить цифрами "8 858493 105,09";

б)в части 9 цифры "10 858 611 100,00" заменить цифрами "10 858 772500,00";

в)в части 10 цифры "10 858 611 100,00" заменить цифрами "10 858772 500,00";

г)дополнить частью 11 следующего содержания:

"11.Утвердить размер Резервного фонда области на 2019 год в сумме 230 000 000,00руб.";

3)в статье 9:

а)в абзаце первом части 1 цифры "23 537 093 148,73" заменить цифрами"23 287 093 148,73";

б)в абзаце втором части 1 цифры "15 080 108 798,73" заменить цифрами"14 830 108 798,73", цифры "597 436 000,00" заменитьцифрами "347 436 000,00";

в)в абзаце первом части 2 цифры "19 530 108 798,73" заменить цифрами"19 280 108 798,73";

г)в абзаце втором части 2 цифры "15 313 576 098,73" заменить цифрами"15 063 576 098,73", цифры "839 744 000,00" заменитьцифрами "589 744 000,00";

д)в абзаце первом части 3 цифры "18 263 576 098,73" заменить цифрами"18 013 576 098,73";

е)в абзаце втором части 3 цифры "14 788 202 698,73" заменить цифрами"14 538 202 698,73", цифры "1 082 052 000,00" заменитьцифрами "832 052 000,00";

4)в статье 10:

а)пункт третий части 1 изложить в следующей редакции:

"3) дотаций на поддержку мер пообеспечению сбалансированности местных бюджетов области на 2019 год в сумме 818129 100,00 руб., в том числе бюджетов муниципальных районов (городских округов)- 415 000 000,00 руб., бюджетов поселений - 366 129 100,00 руб.,нераспределенных дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированностиместных бюджетов - 37 000 000,00";

б)в пункте 5 части 4 после слов "муниципальных районов" дополнитьсловами "(городских округов)";

в)в части 6 цифры "3 000 000,00" заменить цифрами "6 000000,00";

г)в части 7 цифры "3 000 000,00" заменить цифрами "6 000000,00";

д)в части 8 цифры "3 000 000,00" заменить цифрами "6 000000,00";

е)в части 9 цифры "3 000 000,00" заменить цифрами "6 000000,00";

ж)в части 10 цифры "3 000 000,00" заменить цифрами "6 000000,00";

з)в части 13 цифры "421 456 112,00" заменить цифрами "469 447091,05";

и)дополнить частью 14 следующего содержания:

"14.Утвердить объем субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округовобласти на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализацииими их отдельных расходных обязательств на 2019 год в сумме 300 000000,00.";

5)в статье 12:

а)в части 1 цифры "3 709 217 906,67" заменить цифрами "3 688 072513,95", цифры "3 002 584 188,56" заменить цифрами "3 004193 548,56", цифры "2 766 514 144,12" заменить цифрами "2769 732 864,12";

б)в части 5 после слов "по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий"дополнить словами "на финансовое обеспечение затрат в связи спроизводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг";

6)в статье 13:

а)в части 1 цифры "396 265 435,03" заменить цифрами "401 965396,46";

б)абзац четвертый части 2 дополнить словами "некоммерческим организациям.";

в)в части 5 после слов "по договорам (соглашениям) о предоставлениисубсидий" дополнить словами "на финансовое обеспечение затратполучателей субсидий,";

7)статью 17 дополнить частью 5 следующего содержания:

"5.Установить, что остатки средств областного бюджета на началотекущего финансового года в объеме 100 567 253,13 руб. направляются в текущемфинансовом году на увеличение бюджетных ассигнований на предоставление изобластного бюджета местным бюджетам субсидий и иных межбюджетных трансфертов,имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом годуосуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательствполучателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетныетрансферты в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетныхассигнований на указанные цели, в случае подтверждения потребности в указанныхсредствах в порядке, установленном управлением финансов области.";

8)в приложении 1:

а)в пункте 1 цифры "3 000 000 000,00" заменить цифрами "2 500 000000,00";

б)в пункте 3 цифры "1 550 000 000,00" заменить цифрами "2 050 000000,00";

в)в пункте 7 цифры "-102 564 000,00" заменить цифрами "-100 000000,00";

г)в пункте 13 цифры "5 348 276 102,00" заменить цифрами "10 039218 528,20";

д)в строке "Итого:" цифры "4 941 291752,00" заменить цифрами "9 634 798 178,20";

9)приложение 4 изложить в следующей редакции:

 

"Приложение4

к ЗаконуЛипецкой области

"Обобластном бюджете на 2019 год

и наплановый период 2020 и 2021 годов"

 

НОРМАТИВЫ

РАСПРЕДЕЛЕНИЯДОХОДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

ЛИПЕЦКОЙОБЛАСТИ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

2020 И 2021 ГОДОВ

 

(впроцентах)

 

Наименование дохода

Областной бюджет

Бюджеты муниципальных районов, городских округов

Бюджеты городских, сельских поселений

Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования

1

2

3

4

5

Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

 

 

 

 

Налог с продаж

100

 

 

 

Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц

100

 

 

 

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)

100

 

 

 

Налог на рекламу

 

100

 

 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели

 

100

 

 

Прочие местные налоги и сборы

 

100

 

 

Доходы от использования и продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

 

 

 

 

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

100

 

 

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

50

50

 

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских, сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

50

 

50

 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

50

50

 

 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских, сельских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

50

 

50

 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования

 

 

 

100

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

 

 

 

 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов, городских округов

 

100

 

 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов, городских округов

 

100

 

 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов, городских округов

 

100

 

 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

 

 

 

100

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

 

 

 

 

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в государственной собственности, закрепленных за территориальными фондами обязательного медицинского страхования

 

 

 

100

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

50

50

 

 

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских, сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

50

 

50

 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах городских округов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

50

50

 

 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах городских, сельских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

50

 

50

 

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

50

50

 

 

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских, сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

50

 

50

 

Доходы от административных платежей и сборов

 

 

 

 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов, городских округов за выполнение определенных функций

 

100

 

 

Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба

 

 

 

 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов и городских округов

 

100

 

 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

 

 

 

100

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов, городских округов

 

100

 

 

Доходы от прочих неналоговых доходов

 

 

 

 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов, городских округов

 

100

 

 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

 

 

 

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов, городских округов

 

100

 

 

 

10)в приложении 5:

а)в строке "004 1 08 07380 01 0000 110 Государственная пошлина за действияорганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные сгосударственной аккредитацией образовательных организаций, осуществляемой впределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования"слово "организаций" заменить словом "учреждений";

б)после строки "009 2 02 27111 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектовРоссийской Федерации на софинансирование капитальныхвложений в объекты государственной собственности субъектов РоссийскойФедерации" дополнить строкой следующего содержания:

"009 2 02 35460 02 0000 150 Субвенциибюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категория граждансоциальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинскогоприменения по рецептам на лекарственными препараты, медицинскими изделиями порецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктамилечебного питания для детей-инвалидов";

в) в строке "012 1 08 07142 01 0000 110Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органамиисполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачейдокументов о проведении государственного технического осмотра тракторов,самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним,государственной регистрации мототранспортных средств,прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин,выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временныхудостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных илипришедших в негодность" слово "регистрации" заменить словом"регистрацией";

г)после строки "017 2 02 45294 02 0000 150 Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на организациюпрофессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста" дополнить строкой следующегосодержания:

"0172 02 45569 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектовРоссийской Федерации на переобучение, повышение квалификации работниковпредприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынкатруда";

д)строку "029 Управление по деламипечати, телерадиовещания и связи Липецкой области" изложить в следующейредакции:

"029Управление информационной политики Липецкой области";

е)после строки "029 2 18 02010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектовРоссийской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидийпрошлых лет" дополнить строкой следующего содержания:

"0292 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации отвозврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет";

ж)после строки "035 2 02 27112 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов РоссийскойФедерации на софинансирование капитальных вложений вобъекты муниципальной собственности" дополнить строкой следующегосодержания:

"0352 02 45196 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектовРоссийской Федерации на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерскихпунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населенияот 100 до 2000 человек";

з)в строке "036 1 15 07020 01 0000 140 Сборы, вносимые заказчикамидокументации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организацияи проведение которой осуществляется органами государственной власти субъектовРоссийской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов напроведение государственной экологической экспертизы" слово "осуществляется"заменить словом "осуществляются";

и) в строке "042 1 11 08020 02 0000 120Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственностисубъекта Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономныхучреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственныхунитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), взалог, в доверительное управление" слова "имущества, находящегося всобственности субъекта Российской Федерации" заменить словами"имущества ,находящегося в собственности субъектов РоссийскойФедерации";

11)в приложении 6:

а)строку:

 

100

1 03 02140 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации

 

изложитьв следующей редакции:

 

100

1 03 02140 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации <*>

 

б)строку:

 

106

 

Управление государственного автодорожного надзора по Липецкой области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

 

изложитьв следующей редакции:

 

106

 

Юго-Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

 

12)приложение 8 изложить в следующей редакции:

 

"Приложение8

к ЗаконуЛипецкой области

"Обобластном бюджете на 2019 год

и наплановый период 2020 и 2021 годов"

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕБЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ

ИПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

 

(руб.)


 

Наименование

Раздел

Подраздел

2019 год

2020 год

2021 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

 

3 259 307 003,57

2 360 239 056,00

2 273 691 816,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

3 526 000,00

3 526 000,00

3 526 000,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

66 475 700,00

66 475 700,00

66 475 700,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

306 127 903,00

319 193 603,00

319 193 603,00

Судебная система

01

05

139 200,00

145 000,00

151 900,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

195 314 590,00

154 310 190,00

144 310 190,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

162 036 400,00

38 536 400,00

38 536 400,00

Фундаментальные исследования

01

10

7 000 000,00

3 500 000,00

3 500 000,00

Резервные фонды

01

11

330 000 000,00

100 000 000,00

100 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

2 188 687 210,57

1 674 552 163,00

1 597 998 023,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

 

29 593 200,00

29 801 900,00

33 762 600,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

27 363 200,00

27 571 900,00

28 562 600,00

Мобилизационная подготовка экономики

02

04

2 230 000,00

2 230 000,00

5 200 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

 

787 274 121,00

664 463 600,00

637 207 600,00

Органы юстиции

03

04

119 344 300,00

114 362 700,00

93 057 700,00

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

552 627 645,00

458 307 800,00

452 456 800,00

Миграционная политика

03

11

39 400 000,00

39 400 000,00

39 400 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

75 902 176,00

52 393 100,00

52 293 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

 

14 063 494 784,09

12 474 119 376,54

14 322 928 620,81

Общеэкономические вопросы

04

01

357 428 171,95

330 624 868,00

329 224 828,00

Воспроизводство минерально-сырьевой базы

04

04

5 509 100,00

5 509 100,00

5 509 100,00

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

2 543 059 930,58

2 431 920 483,33

2 344 353 222,22

Водное хозяйство

04

06

238 191 000,00

117 985 400,00

367 355 400,00

Лесное хозяйство

04

07

610 629 917,00

507 694 717,00

505 299 717,00

Транспорт

04

08

1 741 603 301,00

792 693 706,00

750 625 406,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

6 928 445 837,64

7 075 789 801,21

8 858 224 946,59

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

1 638 627 525,92

1 211 901 301,00

1 162 336 001,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

 

2 627 993 079,70

1 607 520 500,00

2 689 326 138,89

Жилищное хозяйство

05

01

296 263 400,00

213 687 600,00

151 111 800,00

Коммунальное хозяйство

05

02

1 283 070 500,00

934 794 816,67

2 321 246 811,11

Благоустройство

05

03

908 364 390,00

337 326 483,33

95 255 927,78

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

140 294 789,70

121 711 600,00

121 711 600,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

 

107 061 857,00

228 048 757,00

412 297 318,11

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

06

02

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

05

106 061 857,00

227 048 757,00

411 297 318,11

ОБРАЗОВАНИЕ

07

 

14 626 920 726,94

13 433 530 634,00

12 831 134 097,00

Дошкольное образование

07

01

4 051 686 994,70

3 469 213 927,00

3 227 577 190,00

Общее образование

07

02

8 015 878 629,50

7 788 553 452,00

7 379 620 325,00

Дополнительное образование детей

07

03

200 513 611,80

181 860 000,00

191 749 500,00

Среднее профессиональное образование

07

04

1 740 075 861,94

1 500 377 235,00

1 477 571 935,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

07

05

91 120 050,00

81 392 577,00

138 209 577,00

Молодежная политика

07

07

204 278 965,00

191 014 300,00

192 064 000,00

Другие вопросы в области образования

07

09

323 366 614,00

221 119 143,00

224 341 570,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

 

866 723 976,62

798 053 385,00

595 566 785,00

Культура

08

01

832 109 821,62

764 656 730,00

562 110 730,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

34 614 155,00

33 396 655,00

33 456 055,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

09

 

6 282 602 612,01

5 644 420 694,00

4 815 425 957,48

Стационарная медицинская помощь

09

01

4 024 293 068,00

3 525 108 281,00

3 199 901 554,48

Амбулаторная помощь

09

02

490 408 420,00

194 011 030,00

115 320 600,00

Скорая медицинская помощь

09

04

94 714 420,00

49 909 750,00

49 825 170,00

Санаторно-оздоровительная помощь

09

05

247 400 200,00

223 998 800,00

223 998 800,00

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

09

06

155 775 100,00

153 948 000,00

153 948 000,00

Другие вопросы в области здравоохранения

09

09

1 270 011 404,01

1 497 444 833,00

1 072 431 833,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

 

15 482 141 102,43

15 207 899 415,67

15 955 697 612,78

Пенсионное обеспечение

10

01

219 387 200,00

219 638 800,00

219 961 800,00

Социальное обслуживание населения

10

02

2 250 069 700,00

2 141 914 900,00

2 143 782 600,00

Социальное обеспечение населения

10

03

9 283 438 655,33

9 303 144 715,67

9 858 989 412,78

Охрана семьи и детства

10

04

3 491 936 350,00

3 339 517 600,00

3 530 329 100,00

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

237 309 197,10

203 683 400,00

202 634 700,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

 

3 096 983 665,11

1 690 109 700,00

1 148 526 055,00

Физическая культура

11

01

5 738 111,11

1 010 000,00

1 010 000,00

Массовый спорт

11

02

2 716 055 080,32

1 249 977 773,68

717 253 581,32

Спорт высших достижений

11

03

358 607 473,68

422 946 726,32

414 087 273,68

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

16 583 000,00

16 175 200,00

16 175 200,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

 

258 378 000,00

237 685 400,00

237 685 400,00

Телевидение и радиовещание

12

01

116 580 100,00

106 083 100,00

106 083 100,00

Периодическая печать и издательства

12

02

121 276 700,00

112 713 700,00

112 713 700,00

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

20 521 200,00

18 888 600,00

18 888 600,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

 

891 032 379,36

1 045 000 000,00

1 075 000 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

891 032 379,36

1 045 000 000,00

1 075 000 000,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14

 

4 163 569 370,37

1 268 290 400,00

1 217 181 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

14

01

1 788 429 900,00

1 034 423 400,00

1 019 516 000,00

Иные дотации

14

02

848 129 100,00

53 170 000,00

30 000 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

1 527 010 370,37

180 697 000,00

167 665 000,00

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ

 

 

0,00

3 227 971 041,50

4 977 454 704,02

Условно утвержденные расходы

 

 

0,00

3 227 971 041,50

4 977 454 704,02

ВСЕГО

 

 

66 543 075 878,20

59 917 153 859,71

63 222 885 705,09

 

13)приложение 9 изложить в следующей редакции:

 

"Приложение9

к ЗаконуЛипецкой области

"Обобластном бюджете на 2019 год

и наплановый период 2020 и 2021 годов"

 

ВЕДОМСТВЕННАЯСТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

НА 2019ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

 

(руб.)

 

Наименование

Главный распорядитель

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расхода

2019 год

2020 год

2021 год

Липецкий областной Совет депутатов

001

 

 

 

 

72 779 800,00

69 575 700,00

69 575 700,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

001

01

 

 

 

72 779 800,00

69 575 700,00

69 575 700,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

001

01

03

 

 

66 475 700,00

66 475 700,00

66 475 700,00

Непрограммные расходы областного бюджета

001

01

03

99 0 00 00000

 

66 475 700,00

66 475 700,00

66 475 700,00

Обеспечение деятельности председателя, депутатов (членов) законодательного органа государственной власти Липецкой области, высшего должностного лица Липецкой области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Липецкой области) и его заместителей

001

01

03

99 1 00 00000

 

18 954 000,00

18 954 000,00

18 954 000,00

Обеспечение деятельности председателя законодательного органа государственной власти Липецкой области

001

01

03

99 1 00 00030

 

3 400 000,00

3 400 000,00

3 400 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

001

01

03

99 1 00 00030

100

3 400 000,00

3 400 000,00

3 400 000,00

Обеспечение деятельности депутатов (членов) законодательного органа государственной власти Липецкой области

001

01

03

99 1 00 00040

 

15 554 000,00

15 554 000,00

15 554 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

001

01

03

99 1 00 00040

100

15 554 000,00

15 554 000,00

15 554 000,00

Иные непрограммные мероприятия

001

01

03

99 9 00 00000

 

47 521 700,00

47 521 700,00

47 521 700,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области

001

01

03

99 9 00 00110

 

40 446 700,00

40 446 700,00

40 446 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

001

01

03

99 9 00 00110

100

40 446 700,00

40 446 700,00

40 446 700,00

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)

001

01

03

99 9 00 00120

 

7 075 000,00

7 075 000,00

7 075 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

001

01

03

99 9 00 00120

100

500 000,00

500 000,00

500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

01

03

99 9 00 00120

200

6 545 000,00

6 545 000,00

6 545 000,00

Иные бюджетные ассигнования

001

01

03

99 9 00 00120

800

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Другие общегосударственные вопросы

001

01

13

 

 

6 304 100,00

3 100 000,00

3 100 000,00

Непрограммные расходы областного бюджета

001

01

13

99 0 00 00000

 

6 304 100,00

3 100 000,00

3 100 000,00

Иные непрограммные мероприятия

001

01

13

99 9 00 00000

 

6 304 100,00

3 100 000,00

3 100 000,00

Прочие выплаты по обязательствам области

001

01

13

99 9 00 03050

 

3 100 000,00

3 100 000,00

3 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

01

13

99 9 00 03050

200

3 100 000,00

3 100 000,00

3 100 000,00

Реализация мероприятий, связанных с достижением наилучших результатов по социально-экономическому развитию области

001

01

13

99 9 00 04000

 

3 204 100,00

0,00

0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

001

01

13

99 9 00 04000

100

3 204 100,00

0,00

0,00

Уполномоченный по правам человека в Липецкой области

002

 

 

 

 

10 259 000,00

10 259 000,00

10 259 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

002

01

 

 

 

10 259 000,00

10 259 000,00

10 259 000,00

Другие общегосударственные вопросы

002

01

13

 

 

10 259 000,00

10 259 000,00

10 259 000,00

Непрограммные расходы областного бюджета

002

01

13

99 0 00 00000

 

10 259 000,00

10 259 000,00

10 259 000,00

Иные непрограммные мероприятия

002

01

13

99 9 00 00000

 

10 259 000,00

10 259 000,00

10 259 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области

002

01

13

99 9 00 00110

 

8 400 000,00

8 400 000,00

8 400 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

002

01

13

99 9 00 00110

100

8 400 000,00

8 400 000,00

8 400 000,00

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)

002

01

13

99 9 00 00120

 

1 859 000,00

1 859 000,00

1 859 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

002

01

13

99 9 00 00120

100

750 000,00

750 000,00

750 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

002

01

13

99 9 00 00120

200

1 107 000,00

1 107 000,00

1 107 000,00

Иные бюджетные ассигнования

002

01

13

99 9 00 00120

800

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Управление делами администрации Липецкой области

003

 

 

 

 

1 438 751 100,00

1 162 939 700,00

1 155 087 800,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

003

01

 

 

 

1 436 421 100,00

1 160 609 700,00

1 149 887 800,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

003

01

02

 

 

3 526 000,00

3 526 000,00

3 526 000,00

Непрограммные расходы областного бюджета

003

01

02

99 0 00 00000

 

3 526 000,00

3 526 000,00

3 526 000,00

Обеспечение деятельности председателя, депутатов (членов) законодательного органа государственной власти Липецкой области, высшего должностного лица Липецкой области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Липецкой области) и его заместителей

003

01

02

99 1 00 00000

 

3 526 000,00

3 526 000,00

3 526 000,00

Обеспечение деятельности высшего должностного лица Липецкой области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Липецкой области)

003

01

02

99 1 00 00050

 

3 526 000,00

3 526 000,00

3 526 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

003

01

02

99 1 00 00050

100

3 526 000,00

3 526 000,00

3 526 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

003

01

04

 

 

301 080 500,00

314 146 200,00

314 146 200,00

Непрограммные расходы областного бюджета

003

01

04

99 0 00 00000

 

301 080 500,00

314 146 200,00

314 146 200,00

Обеспечение деятельности председателя, депутатов (членов) законодательного органа государственной власти Липецкой области, высшего должностного лица Липецкой области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Липецкой области) и его заместителей

003

01

04

99 1 00 00000

 

20 951 900,00

20 558 200,00

20 558 200,00

Обеспечение деятельности заместителей руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Липецкой области

003

01

04

99 1 00 00060

 

20 951 900,00

20 558 200,00

20 558 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

003

01

04

99 1 00 00060

100

20 951 900,00

20 558 200,00

20 558 200,00

Иные непрограммные мероприятия

003

01

04

99 9 00 00000

 

280 128 600,00

293 588 000,00

293 588 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области

003

01

04

99 9 00 00110

 

237 553 500,00

237 553 500,00

237 553 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

003

01

04

99 9 00 00110

100

237 553 500,00

237 553 500,00

237 553 500,00

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)

003

01

04

99 9 00 00120

 

42 575 100,00

56 034 500,00

56 034 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

003

01

04

99 9 00 00120

100

4 000 000,00

500 000,00

500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

01

04

99 9 00 00120

200

37 700 000,00

53 400 000,00

53 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования

003

01

04

99 9 00 00120

800

875 100,00

2 134 500,00

2 134 500,00

Другие общегосударственные вопросы

003

01

13

 

 

1 131 814 600,00

842 937 500,00

832 215 600,00

Государственная программа Липецкой области "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области"

003

01

13

18 0 00 00000

 

743 001 600,00

536 938 100,00

523 791 600,00

Подпрограмма "Повышение качества предоставления государственных, муниципальных и дополнительных услуг в Липецкой области"

003

01

13

18 1 00 00000

 

363 744 700,00

325 916 100,00

334 494 100,00

Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в т.ч. в МФЦ"

003

01

13

18 1 01 00000

 

362 744 700,00

324 916 100,00

333 336 500,00

Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

003

01

13

18 1 01 09000

 

332 594 700,00

294 766 100,00

298 434 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

003

01

13

18 1 01 09000

600

332 594 700,00

294 766 100,00

298 434 100,00

Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в т.ч. в МФЦ"

003

01

13

18 1 01 99999

 

30 150 000,00

30 150 000,00

34 902 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

01

13

18 1 01 99999

200

30 150 000,00

30 150 000,00

34 902 400,00

Основное мероприятие "Мониторинг качества предоставления государственных, муниципальных и дополнительных услуг и обеспечение информационной открытости системы качества предоставления государственных услуг"

003

01

13

18 1 02 00000

 

1 000 000,00

1 000 000,00

1 157 600,00

Реализация направления расходов основного мероприятия "Мониторинг качества предоставления государственных, муниципальных и дополнительных услуг и обеспечение информационной открытости системы качества предоставления государственных услуг"

003

01

13

18 1 02 99999

 

1 000 000,00

1 000 000,00

1 157 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

01

13

18 1 02 99999

200

1 000 000,00

1 000 000,00

1 157 600,00

Подпрограмма "Совершенствование государственной гражданской и муниципальной службы Липецкой области"

003

01

13

18 2 00 00000

 

22 964 000,00

22 964 000,00

24 488 400,00

Основное мероприятие "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих"

003

01

13

18 2 01 00000

 

4 750 000,00

4 750 000,00

6 077 500,00

Реализация направления расходов основного мероприятия "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих"

003

01

13

18 2 01 99999

 

4 750 000,00

4 750 000,00

6 077 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

01

13

18 2 01 99999

200

4 750 000,00

4 750 000,00

6 077 500,00

Основное мероприятие "Развитие государственной гражданской службы области"

003

01

13

18 2 02 00000

 

350 000,00

350 000,00

405 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия "Развитие государственной гражданской службы области"

003

01

13

18 2 02 99999

 

350 000,00

350 000,00

405 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

01

13

18 2 02 99999

200

350 000,00

350 000,00

405 000,00

Основное мероприятие "Развитие системы работы с кадровыми резервами Липецкой области"

003

01

13

18 2 03 00000

 

900 000,00

900 000,00

1 041 900,00

Реализация направления расходов основного мероприятия "Развитие системы работы с кадровыми резервами Липецкой области"

003

01

13

18 2 03 99999

 

900 000,00

900 000,00

1 041 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

01

13

18 2 03 99999

200

900 000,00

900 000,00

1 041 900,00

Основное мероприятие "Совершенствование муниципальной службы"

003

01

13

18 2 04 00000

 

1 600 000,00

1 600 000,00

1 600 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование муниципальной службы"

003

01

13

18 2 04 99999

 

1 600 000,00

1 600 000,00

1 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

01

13

18 2 04 99999

200

1 600 000,00

1 600 000,00

1 600 000,00

Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления"

003

01

13

18 2 05 00000

 

15 364 000,00

15 364 000,00

15 364 000,00

Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления

003

01

13

18 2 05 86790

 

15 364 000,00

15 364 000,00

15 364 000,00

Межбюджетные трансферты

003

01

13

18 2 05 86790

500

15 364 000,00

15 364 000,00

15 364 000,00

Подпрограмма "Формирование электронного правительства в Липецкой области"

003

01

13

18 3 00 00000

 

356 292 900,00

188 058 000,00

164 809 100,00

Основное мероприятие "Создание и развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти"

003

01

13

18 3 01 00000

 

140 000 000,00

95 100 000,00

81 850 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия "Создание и развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти"

003

01

13

18 3 01 99999

 

140 000 000,00

95 100 000,00

81 850 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

01

13

18 3 01 99999

200

140 000 000,00

95 100 000,00

81 850 000,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на основе информационных технологий"

003

01

13

18 3 02 00000

 

29 943 100,00

35 711 900,00

28 603 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на основе информационных технологий"

003

01

13

18 3 02 99999

 

29 943 100,00

26 111 990,00

28 603 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

01

13

18 3 02 99999

200

29 943 100,00

26 111 990,00

28 603 000,00

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий

003

01

13

18 3 02 R0280