Постановление Администрации Городского округа город Елец Липецкой области от 25.04.2018 № 644

О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 16.12.2013 N 1938 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 27.06.2014 N 1083, от 03.10.2014 N 1742, от 16.12.2014 N 2264, от 25.12.2014 N 2404, от 27.02.2015 N 296, от 21.05.2015 N 727, от 26.08.2015 N 1353, от 29.12.2015 N 2177, от 25.05.2016 N 920, от 31.10.2016 N 2332, от 27.12.2016 N 2920, от 23.03.2017 N 499, от 11.08.2017 N 1403, от 25.12.2017 N 2261)

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГООКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

 

ЛИПЕЦКОЙОБЛАСТИ

 

25.04.2018 г.

г.Елец

N 644

 

Овнесении изменений в постановление администрации города

Ельцаот 16.12.2013 N 1938 "Об утверждении муниципальной

программы"Повышение эффективности деятельности органов

местногосамоуправления городского округа город Елец

на2014 - 2020 годы" (с изменениями от 27.06.2014 N 1083,

от03.10.2014 N 1742, от 16.12.2014 N 2264, от 25.12.2014

N2404, от 27.02.2015 N 296, от 21.05.2015 N 727,

от26.08.2015 N 1353, от 29.12.2015 N 2177, от 25.05.2016

N920, от 31.10.2016 N 2332, от 27.12.2016 N 2920,

от23.03.2017 N 499, от 11.08.2017 N 1403, от 25.12.2017 N 2261)

 

В целях актуализациимероприятий муниципальной программы "Повышение эффективности деятельностиорганов местного самоуправления городского округа город Елец на 2014 - 2020годы", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатовгородского округа город Елец от 22.12.2017 N 26 "О бюджете городскогоокруга город Елец на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" (сизменениями), постановлением администрации города Ельца Уставомгородского округа город Елец, администрация городского округа город Елецпостановляет:

 

1. Внести вприложение "Муниципальная программа "Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец на2014 - 2020 годы" к постановлению администрации города Ельца от16.12.2013 N 1938 "Об утверждении муниципальной программы"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправлениягородского округа город Елец на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от27.06.2014 N 1083, от 03.10.2014 N 1742, от 16.12.2014 N 2264, от 25.12.2014 N2404, от 27.02.2015 N 296, от 21.05.2015 N 727, от 26.08.2015 N 1353, от29.12.2015 N 2177, от 25.05.2016 N 920, от 31.10.2016 N 2332, от 27.12.2016 N2920, от 23.03.2017 N 499, от 11.08.2017 N 1403, от 25.12.2017 N 2261) (далее -муниципальная программа) следующие изменения:

- строку "Объемыфинансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годамреализации Программы" Паспорта муниципальной программы изложить вследующей редакции:

 

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации Программы

Объем финансирования Программы составляет 710 360,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 48 129,5 тыс. рублей;

2015 год - 99 160,2 тыс. рублей;

2016 год - 99 881,7 тыс. рублей;

2017 год - 113 414,5 тыс. рублей;

2018 год - 118 894,0 тыс. рублей;

2019 год - 115 514,2 тыс. рублей;

2020 год - 115 366,2 тыс. рублей

 

В текстовой частиПрограммы:

- абзац второйраздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфересоциально-экономического развития города, краткое описание целей и задачПрограммы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов ипоказателей задач" изложить в следующей редакции:

"Поэтому цельюнастоящей Программы в соответствии со Стратегией социально-экономическогоразвития городского округа город Елец Липецкой области на период до 2020 года,принятой решением Совета депутатов города Ельца от 26.08.2008 N 289 (сизменениями от 17.05.2011 N 569, от 27.09.2013 N 103, от 24.12.2014 N 229, от12.08.2016 N 373, от 18.04.2018 N 68), является создание условий для повышенияэффективности деятельности органов местного самоуправления, что предполагаетпрежде всего улучшение взаимодействия органов местного самоуправления иобщества и как результат - повышение удовлетворенности жителей города деятельностьюорганов местного самоуправления, повышение эффективности и результативности ихдеятельности.";

- в абзаце первомраздела 5 "Краткое описание прогнозного ресурсного обеспечения Программыза счет бюджетных ассигнований по годам реализации Программы" цифры"703 797,3" заменить цифрами "710 360,3";

- абзац первыйраздела 6 "Краткое описание финансирования на реализацию Программы за счетсредств из иных источников, не запрещенных действующим законодательством"изложить в следующей редакции:

"Финансовоеобеспечение реализации Программы в части финансирования мероприятий"Организация обучения муниципальных служащих по программам повышенияквалификации", "Использование информационно-правовых систем" и"Разработка проекта по рекультивации земель, находящихся в муниципальнойсобственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производстваи потребления" планируется осуществлять с привлечением средств областногобюджета (из расчета не менее 10% за счет городского бюджета, до 90% - за счетсредств областного бюджета).".

1.1. В приложении 1"Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельностиорганов местного самоуправления" к муниципальной программе:

В Паспорте:

- строку"Ответственный исполнитель" изложить в следующей редакции:

 

Ответственный исполнитель и (или) соисполнители

Ответственный исполнитель - Комитет информационных технологий и аналитики администрации города (далее - комитет информационных технологий и аналитики)

 

- строку "Объемыфинансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годамреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования составляет 113 868,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 14 047,0 тыс. рублей

2015 год - 17 187,5 тыс. рублей

2016 год - 17 746,0 тыс. рублей

2017 год - 17 970,4 тыс. рублей

2018 год - 19 809,4 тыс. рублей

2019 год - 13 554,0 тыс. рублей

2020 год - 13 554,0 тыс. рублей

 

В текстовой части:

- абзац второйраздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализацииПодпрограммы 1, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов,показателей задач Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"Одной изосновных целей Стратегии социально-экономического развития города ЕльцаЛипецкой области на период до 2020 года, принятой решением Совета депутатовгорода Ельца от 26.08.2008 N 289 (с изменениями от 17.05.2011 N 569, от27.09.2013 N 103, от 24.12.2014 N 229, от 12.08.2016 N 373, от 18.04.2018 N68), является повышение эффективности системы муниципального управления.Достижение данной цели невозможно представить без обеспечения доступности дляграждан информации о деятельности администрации города, повышения качестваинформационного продукта, прежде всего при освещении основных направленийдеятельности органов местного самоуправления, обеспечения более эффективногофункционирования механизмов обратной связи с населением города. Все это будетдостигнуто в результате успешной реализации Подпрограммы 1.";

- абзац второйраздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"Общий объемфинансирования составляет 154 698,6 тыс. рублей, в том числе за счет средствгородского бюджета 113 868,3 тыс. рублей.".

1.2. В приложении 2"Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальнымдолгом" к муниципальной программе:

В Паспорте:

- строку"Ответственный исполнитель" изложить в следующей редакции:

 

Ответственный исполнитель и (или) соисполнители

Ответственный исполнитель - Финансовый комитет администрации города (далее - финансовый комитет)

 

- строку "Объемыфинансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годамреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 2 составит 174 714,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 15 434,0 тыс. рублей;

2015 год - 16 594,4 тыс. рублей;

2016 год - 15 636,3 тыс. рублей;

2017 год - 15 042,8 тыс. рублей;

2018 год - 14 816,2 тыс. рублей;

2019 год - 48 595,2 тыс. рублей;

2020 год - 48 595,2 тыс. рублей

 

- абзац второйраздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации Подпрограммы 2" текстовой части изложить в следующей редакции:

"Общий объемфинансирования Подпрограммы 2 составляет 174 714,1 тыс. руб.".

1.3. В приложении 3"Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органов местногосамоуправления" к муниципальной программе:

В Паспорте:

- строку"Ответственный исполнитель" изложить в следующей редакции:

 

Ответственный исполнитель и (или) соисполнители

Ответственный исполнитель - Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города (далее - комитет бухгалтерского учета и отчетности)

Соисполнители:

Комитет по вопросам муниципальной службы, кадровой работы и делопроизводства администрации города

Комитет по размещению муниципального заказа администрации города

Административная комиссия администрации города

Комиссия по делам несовершеннолетних администрации города

Архивный комитет администрации города

Комитет по труду администрации города

Комитет опеки и попечительства администрации города

 

- строку "Объемыфинансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годамреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования составляет 408 088,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 18 648,5 тыс. рублей

2015 год - 65 378,3 тыс. рублей

2016 год - 66 499,4 тыс. рублей

2017 год - 76 808,6 тыс. рублей

2018 год - 77 742,2 тыс. рублей

2019 год - 51 505,0 тыс. рублей

2020 год - 51 506,0 тыс. рублей

 

- абзац второйраздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации Подпрограммы 3" текстовой части изложить в следующей редакции:

"Общий объемфинансирования составляет 472 652,8 тыс. рублей, в том числе за счет средствгородского бюджета 408 088,0 тыс. рублей.".

1.4. В приложении 4"Подпрограмма 4 "Муниципальное имущество" к муниципальнойпрограмме:

- Паспорт изложить вследующей редакции:

 

Наименование подпрограммы

"Муниципальное имущество" (далее - Подпрограмма 4)

Ответственный исполнитель и (или) соисполнители

Ответственный исполнитель - Комитет имущественных отношений администрации города (далее - комитет имущественных отношений),

Соисполнитель - Комитет по коммунальному хозяйству администрации города (далее - комитет по коммунальному хозяйству)

Задачи подпрограммы

1. Создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципальной казны.

2. Сокращение расходов бюджета на содержание муниципальной казны.

3. Поддержание объектов, находящихся в муниципальной казне и в оперативном управлении органов местного самоуправления, в надлежащем состоянии

Показатели задач подпрограммы

1.1. Количество переданных в аренду объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости.

1.2. Количество объектов, поставленных на учет как бесхозяйные и принятых в муниципальную собственность.

1.3. Количество объектов муниципальной недвижимости, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав.

2.1. Количество пустующих муниципальных помещений.

3.1. Количество объектов, подлежащих ремонту.

3.2. Наличие государственной экологической экспертизы проекта по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2017 - 2020 годы (без выделения этапов)

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования составляет 13 689,9 тыс. рублей, в том числе:

2017 год - 3 592,7 тыс. рублей

2018 год - 6 526,2 тыс. рублей

2019 год - 1 860,0 тыс. рублей

2020 год - 1 711,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- Увеличение количества переданных в долгосрочную аренду объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости.

- Увеличение количества объектов, поставленных на учет как бесхозяйные и принятых в муниципальную собственность.

- Увеличение количества объектов муниципальной недвижимости, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав.

- Сокращение пустующих муниципальных помещений.

- Проведение государственной экологической экспертизы проекта по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления

 

В текстовой части:

- абзац первыйраздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализацииПодпрограммы 4, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателейзадач Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

"Одной изосновных целей Стратегии социально-экономического развития городского округагород Елец Липецкой области на период до 2020 года, принятой решением Советадепутатов города Ельца от 26.08.2008 N 289 (с изменениями от 17.05.2011 N 569,от 27.09.2013 N 103, от 24.12.2014 N 229, от 12.08.2016 N 373, от 18.04.2018 N68), является повышение эффективности системы муниципального управления.Достижение данной цели невозможно представить без эффективного использованиямуниципального имущества. Все это будет достигнуто в результате успешнойреализации Подпрограммы 4.";

- раздел 2"Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 4,цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задачПодпрограммы 4" дополнить абзацем следующего содержания:

"Проведениегосударственной экологической экспертизы проекта по рекультивации земель,находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании изахоронении отходов производства и потребления.";

- раздел 4"Основные мероприятия Подпрограммы 4 с указанием основных механизмов ихреализации" изложить в следующей редакции:

 

"4. Основныемероприятия Подпрограммы 4 с указанием основных

механизмов ихреализации

 

Для решенияпоставленных в Подпрограмме 4 задач предусмотрена реализация следующих трехосновных мероприятий:

Решение задачи 1:Создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципальнойказны обеспечивается реализацией основного мероприятия - эффективноеиспользование муниципального имущества.

Указанное мероприятиеосуществляется через:

- изготовлениетехнических планов;

- изготовлениекадастровых паспортов;

- проведение оценкирыночной стоимости.

Решение задачи 2:Сокращение расходов бюджета на содержание муниципальной казны обеспечиваетсяреализацией основного мероприятия - содержание муниципальной казны.

Указанное мероприятиеосуществляется через:

- передачу имуществав аренду;

- приватизациюимущества;

- списание снесенныхветхих, аварийных объектов.

Решение задачи 3:Поддержание объектов, находящихся в муниципальной казне и в оперативномуправлении органов местного самоуправления, в надлежащем состоянииобеспечивается реализацией:

- основногомероприятия: строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальныхобъектов.

Указанное мероприятиеосуществляется МКУ "УКС" города Ельца;

- основногомероприятия: разработка проектов по рекультивации земель, находящихся вмуниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходовпроизводства и потребления.

Указанное мероприятиеосуществляется Комитетом по коммунальному хозяйству.";

- раздел 5"Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализацииПодпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

 

"5. Обоснованиеобъема финансовых ресурсов, необходимых для

реализацииПодпрограммы 4

 

Общий объемфинансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4, по прогнознойоценке составит всего 14 139,9 тыс. руб., в том числе за счет средствгородского бюджета 13 689,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 450,0тыс. руб.

На выполнениеотдельных мероприятий Подпрограммы 4 предполагается получение денежных средствиз областного бюджета.

Необходимый дляреализации Подпрограммы 4 объем ресурсов рассчитан с учетом прогнозной оценкиуровня софинансирования мероприятий из областного бюджета.

Объемы расходов навыполнение мероприятий Подпрограммы 4 ежегодно уточняются в процессе исполнениягородского бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовыйгод.".

1.5. Приложение 5"Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансированияза счет средств городского бюджета Программы" к муниципальной программеизложить в следующей редакции:

 

"Приложение 5

к муниципальнойпрограмме

"Повышениеэффективности

деятельности органов

местногосамоуправления

городского округагород Елец

на 2014 - 2020годы"

 

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ,ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ И ОБЪЕМАХ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАСЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПРОГРАММЫ

 


N

п/п

Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Единица измерения

Значения индикаторов и показателей

2013 год (оценка)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Цель Программы: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления

2

Индикатор 1 цели: удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления

Комитет информационных технологий и аналитики города

% от числа опрошенных

32

33

34

34,5

34,5

35

35

35

3

Индикатор 2 цели: доля расходов городского бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ

Финансовый комитет администрации города

% от общего объема расходов городского бюджета

-

90

91

96

96

96

96

96

4

Индикатор 3 цели: доля расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления от объема бюджетной сметы

Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города

% от объема бюджетной сметы

97

99

100

100

100

100

100

100

5

Индикатор 4 цели: доля расходов городского бюджета на содержание муниципальной казны

Комитет имущественных отношений администрации города

% от объема городского бюджета

 

 

 

 

0,4

0,3

0,3

0,2

6

Задача 1 Программы: создание условий для повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления

7

Показатель 1 задачи 1 Программы: доля населения городского округа город Елец, информированного о деятельности органов местного самоуправления

Комитет информационных технологий и аналитики администрации города

% от числа опрошенных

30

50

60

60

60

60

65

65

8

Задача 2 Программы: создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости городского бюджета

9

Показатель 1 задачи 2 Программы: наличие долгосрочной бюджетной стратегии

Финансовый комитет администрации города

да/нет

нет

да

да

да

да

да

да

да

10

Задача 3 Программы: достижение устойчивого развития органов местного самоуправления

11

Показатель 1 задачи 3 Программы: ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города

% от объема бюджетной сметы

97

99

100

100

100

100

100

100

12

Задача 4 Программы: эффективное использование муниципального имущества

13

Показатель 1 задачи 4 Программы: ресурсное обеспечение муниципального имущества

Комитет имущественных отношений администрации города

%

 

 

 

 

100

100

100

100

14

Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления"

15

Задача 1 Подпрограммы 1: обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления

16

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1: увеличение количества материалов, отражающих деятельность администрации городского округа город Елец, размещенных:

Комитет информационных технологий и аналитики администрации города

% к предыдущему году

 

 

 

 

 

 

 

 

- в елецкой городской общественно-политической газете "Красное знамя"

 

 

-

25

5

5

5

5

5

5

- в теле- и радиопрограммах

 

 

-

50

5

5

5

5

5

5

- на официальном сайте администрации города

 

 

-

60

5

5

5

5

5

5

17

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1: финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЕТРК" и МАУ "Красное знамя" на выполнение муниципальных услуг

тыс. руб.

-

12647,0

14063,0

 

 

 

 

 

18

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1: доведение до сведения населения достоверной информации

тыс. руб.

 

 

 

13746,0

14048,3

15443,4

9161,0

9161,0

19

Задача 2 Подпрограммы 1: повышение информационной открытости за счет создания, модернизации, внедрения и применения современных информационно-коммуникационных технологий

20

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1: увеличение доли социально активных пользователей Интернета, использующих для получения информации программное обеспечение органов местного самоуправления, за счет создания, модернизации и внедрения информационно-коммуникационных технологий

Комитет информационных технологий и аналитики администрации города

% от общей численности населения города Ельца

-

4,6

5

6

6,5

7

7,5

8

21

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1: обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением

тыс. руб.

-

1400,0

650,0

869,0

574,5

869,0

1850,0

1850,0

22

Задача 3 Подпрограммы 1: обеспечение эффективного выполнения функций структурным подразделением органа местного самоуправления

23

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 1: доля исполненных функций, оказываемых в соответствии с Положением о комитете информационных технологий и аналитики, от общего числа функций

Комитет информационных технологий и аналитики администрации города

% от общего числа функций

-

-

100

100

100

100

100

100

24

Основное мероприятие задачи 3 Подпрограммы 1: обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления

тыс. руб.

-

-

2474,5

3131,0

3347,6

3497,0

2543,0

2543,0

25

Итого по Подпрограмме 1

 

тыс. руб.

-

14047,0

17187,5

17746,00

17970,4

19809,4

13554,0

13554,0

26

Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"

27

Задача 1 Подпрограммы 2: своевременная и качественная организация бюджетного процесса

28

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2: исполнение городского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану

Финансовый комитет администрации города

%

100

100

100

100

100

100

100

100

29

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 2: соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении городского бюджета

%

 

 

 

100

100

100

100

100

30

Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 2: отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета

%

 

 

 

0

0

0

0

0

31

Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 2: соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета

%

 

 

 

> 10

> 10

> 10

> 10

> 10

32

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: разработка проекта городского бюджета в установленные сроки

тыс. руб.

-

4057,0

3995,7

 

 

 

 

 

33

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: управление муниципальными финансами

тыс. руб.

-

 

 

8087,1

8961,7

9366,2

42161,2

42161,2

34

Задача 2 Подпрограммы 2: повышение эффективности бюджетных расходов

35

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 2: средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета

Финансовый комитет администрации города

балл

3,7

3,7

37,9

37,9

38

38

38,1

38,1

36

Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2: совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента

тыс. руб.

-

200,0

200,0

 

 

 

 

 

37

Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2: повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств

тыс. руб.

 

 

 

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

38

Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 2: соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета

Финансовый комитет администрации города

%

> 10

> 10

> 10

 

 

 

 

 

39

Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 2: организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения

тыс. руб.

-

507,1

499,6

 

 

 

 

 

40

Задача 3 Подпрограммы 2: совершенствование организации исполнения городского бюджета, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения городского бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности

41

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 2: отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета

Финансовый комитет администрации города

%

0

0

0

 

 

 

 

 

42

Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 2: надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение городского бюджета, выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения городского бюджета

тыс. руб.

-

1521,4

1498,8

 

 

 

 

 

43

Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 2: соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении городского бюджета

Финансовый комитет администрации города

%

100

100

100

 

 

 

 

 

44

Основное мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 2: своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности

тыс. руб.

-

1014,2

999,2

 

 

 

 

 

45

Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 2: доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подключенных к юридически значимому электронному документообороту

Финансовый комитет администрации города

%

28

45

100

 

 

 

 

 

46

Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 2: организация юридически значимого электронного документооборота для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

тыс. руб.

-

507,1

499,6

 

 

 

 

 

47

Задача 4 Подпрограммы 2: повышение эффективности управления муниципальным долгом

48

Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 2: объем просроченной задолженности по долговым обязательствам

Финансовый комитет администрации города

рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 2: обслуживание муниципального долга

тыс. руб.

-

7627,2

8901,5

 

 

 

 

 

50

Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 2: управление муниципальным долгом

тыс. руб.

 

 

 

7349,2

5881,1

5250,0

6234,0

6234,0

51

Итого по Подпрограмме 2

 

тыс. руб.

-

15434,0

16594,4

15636,3

15042,8

14816,2

48595,2

48595,2

52

Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"

53

Задача 1 Подпрограммы 3: администрирование расходов на содержание аппарата управления

54

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов на содержание аппарата управления

Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города

рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов по осуществлению государственных полномочий

рублей

 

 

 

0

0

0

0

0

56

Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 3: число муниципальных служащих, прошедших в соответствии с действующим законодательством обучение по программам повышения квалификации

человек в год

 

 

 

10

7

12

12

12

57

Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 3: приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем

да/нет

 

 

 

да

да

да

да

да

58

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности аппарата управления администрации города

тыс. руб.

-

-

40825,6

 

 

 

 

 

59

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности аппарата управления

тыс. руб.

 

 

 

43934,5

48812,1

51518,1

33891,0

33892,0

60

Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 3: реализация мер по оптимизации структуры (состава) муниципального имущества

тыс. руб.

 

2130,0

-

 

 

 

 

 

61

Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности комитета по размещению муниципального заказа администрации города

тыс. руб.

-

-

2302,3

 

 

 

 

 

62

Задача 2 Подпрограммы 3: администрирование расходов по осуществлению государственных полномочий

63

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов по осуществлению государственных полномочий

Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города

рублей

0

0

0

 

 

 

 

 

64

Задача 3 Подпрограммы 3: комплексное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления

65

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3: число муниципальных служащих, прошедших в соответствии с действующим законодательством обучение по программам повышения квалификации

Комитет по вопросам муниципальной службы, кадровой работы и делопроизводства администрации города

человек в год

11

12

12

 

 

 

 

 

66

Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 3: организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации

тыс. руб.

-

22,5

23,0

 

 

 

 

 

67

Задача 4 Подпрограммы 3: административно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления

68

Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 3: освоение бюджетной сметы по административно-хозяйственному обеспечению деятельности органов местного самоуправления

Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города

%

100

100

100

100

100

100

100

100

69

Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "АХСОМС"

тыс. руб.

-

12351,0

12701,0

 

 

 

 

 

70

Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности муниципальных учреждений

тыс. руб.

 

 

 

16998,5

21448,4

18939,1

12193,0

12193,0

71

Основное мероприятие 2 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "УКС"

тыс. руб.

-

4130,0

4073,0

 

 

 

 

 

72

Основное мероприятие 3 задачи 4 Подпрограммы 3: использование информационно-правовых систем, оплата информационных услуг

тыс. руб.

-

15,0

15,0

 

 

 

 

 

73

Задача 5 Подпрограммы 3: исполнение публичных нормативных обязательств

74

Показатель 1 задачи 5 Подпрограммы 3: исполнение публичных нормативных обязательств по выплате доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих

Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города

%

100

100

100

100

100

100

100

100

75

Основное мероприятие 1 задачи 5 Подпрограммы 3: выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих

тыс. руб.

-

-

5438,4

5566,4

5648,1

5647,5

4521,0

4521,0

76

Задача 6 Подпрограммы 3: финансовое обеспечение общегородских мероприятий

77

Показатель 1 задачи 6 Подпрограммы 3: освоение бюджетной сметы по финансовому обеспечению общегородских мероприятий

Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города

%

 

 

 

 

100

100

100

100

78

Основное мероприятие 1 задачи 6 Подпрограммы 3: проведение общегородских мероприятий

Комитеты администрации города

тыс. руб.

 

 

 

 

900,0

1637,5

900,0

900,0

79

Итого по Подпрограмме 3

 

тыс. руб.

-

18648,5

65378,3

66499,4

76808,6

77742,2

51505,0

51506,0

80

Подпрограмма 4 "Муниципальное имущество"

81

Задача 1 Подпрограммы 4: создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципальной казны

82

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4: количество переданных в аренду объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости

Комитет имущественных отношений администрации города

шт.

-

-

-

-

20

15

12

10

83

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4: количество объектов, поставленных на учет как бесхозяйные и принятых в муниципальную собственность

шт.

-

-

-

-

18

14

10

6

84

Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 4: количество объектов муниципальной недвижимости, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав

шт.

-

-

-

-

30

19

15

13

85

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4: эффективное использование муниципального имущества

тыс. руб.

-

-

-

-

500,0

400,0

210,0

161,0

86

Задача 2 Подпрограммы 4: сокращение расходов бюджета на содержание муниципальной казны

87

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4: количество пустующих муниципальных помещений

Комитет имущественных отношений администрации города

шт.

-

-

-

-

15

10

5

5

88

Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 4: содержание муниципальной казны

тыс. руб.

-

-

-

-

3092,7

1600,0

1650,0

1550,0

89

Задача 3 Подпрограммы 4: поддержание объектов, находящихся в муниципальной казне и в оперативном управлении органов местного самоуправления, в надлежащем состоянии

90

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 4: количество объектов, подлежащих ремонту

Комитет имущественных отношений администрации города

шт.

-

-

-

-

-

6

-

-

91

Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 4: строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов

тыс. руб.

-

-

-

-

-

4476,2

-

-

92

Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 4: наличие государственной экологической экспертизы проекта по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления

Комитет по коммунальному хозяйству администрации города

да/нет

-

-

-

-

-

да

-

-

93

Основное мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 4: разработка проектов по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления

тыс. руб.

-

-

-

-

-

50,0

-

-

94

Итого по Подпрограмме 4

 

тыс. руб.

-

-

-

-

3592,7

6526,2

1860,0

1711,0

95

Всего по муниципальной программе

Всего

тыс. руб.

-

48129,5

99160,2

99881,7

113414,5

118894,0

115514,2

115366,2

Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города

тыс. руб.

-

18648,5

65378,3

66499,4

76808,6

77742,2

51505,0

51506,0

Комитет информационных технологий и аналитики администрации города

тыс. руб.

-

14047,0

17187,5

17746,0

17970,4

19809,4

13554,0

13554,0

Финансовый комитет администрации города

тыс. руб.

-

15434,0

16594,4

15636,3

15042,8

14816,2