Постановление Администрации Городского округа город Елец Липецкой области от 29.05.2018 № 835

О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 24.12.2013 N 2008 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 04.08.2014 N 1322, от 17.11.2014 N 1992, от 26.11.2014 N 2074, от 25.12.2014 N 2398, от 16.03.2015 N 394, от 01.06.2015 N 811, от 23.09.2015 N 1494, от 28.12.2015 N 2156, от 09.06.2016 N 1046, от 08.11.2016 N 2382, от 28.12.2016 N 2921, от 21.04.2017 N 725, от 12.10.2017 N 1789, от 27.12.2017 N 2298)

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

 

ЛИПЕЦКОЙОБЛАСТИ

 

29.05.2018 г.

глец

N 835

 

О внесении изменений в постановлениеадминистрации города

Ельца от 24.12.2013 N 2008 "Обутверждении муниципальной

программы "Повышение качества идоступности оказания услуг

в сфере образования, культуры,физической культуры и спорта,

молодежной политики городского округагород Елец

на 2014 - 2020годы" (с изменениями от 04.08.2014 N 1322,

от 17.11.2014 N 1992, от 26.11.2014 N2074, от 25.12.2014

N 2398, от 16.03.2015 N 394, от01.06.2015 N 811,

от 23.09.2015 N 1494, от 28.12.2015 N2156, от 09.06.2016

N 1046, от 08.11.2016 N 2382, от28.12.2016 N 2921,

от 21.04.2017 N 725, от 12.10.2017 N1789, от 27.12.2017 N 2298)

 

В целях актуализации объема финансированиямероприятий муниципальной программы, в соответствии с решением Совета депутатовгородского округа город Елец от 02.03.2018 N 50 "О внесении изменений в бюджетгородского округа город Елец на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов,утвержденный решением Совета депутатов городского округа город Елец от22.12.2017 N 26", учитывая заключения прокуратуры города Ельца,Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец, руководствуясьУставомгородского округа город Елец, администрация городского округа город Елецпостановляет:

 

1.Внести в приложение "Муниципальная программа"Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования,культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округагород Елец на 2014 - 2020 годы" к постановлению администрации города Ельцаот24.12.2013 N 2008 "Об утверждении муниципальной программы"Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования,культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округагород Елец на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от04.08.2014 N 1322, от 17.11.2014 N 1992, от 26.11.2014 N 2074, от 25.12.2014 N2398, от 16.03.2015 N 394, от 01.06.2015 N 811, от 23.09.2015 N 1494, от28.12.2015 N 2156, от 09.06.2016 N 1046, от 08.11.2016 N 2382, от 28.12.2016 N2921, от 21.04.2017 N 725, от 12.10.2017 N 1789, от 27.12.2017 N 2298)следующие изменения:

1.1.В Паспорте муниципальной программы:

1)строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в томчисле по годам реализации муниципальной программы" изложить в следующейредакции:

 

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет

2 854 373 871,27 руб., в том числе по годам:

2014 год - 382 815 600,00 руб.;

2015 год - 399 662 200,00 руб.;

2016 год - 413 621 051,00 руб.;

2017 год - 503 424 398,27 руб.;

2018 год - 517 168 622,00 руб.;

2019 год - 318 829 000,00 руб.;

2020 год - 318 853 000,00 руб.

 

2)строку "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы"изложить в следующей редакции:

 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Ожидается к 2020 году:

- увеличение доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет на 3,4%;

- уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений на 0,7%;

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, на 13,2%;

- увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на социальную и профессиональную адаптацию молодежи, ежегодно на 2,5%;

- увеличение количества некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты на территории города Ельца за счет бюджетных средств, до 16 единиц;

- уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры на 0,3%;

- увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов до 65%

 

1.2.В абзаце первом раздела 5 "Краткое описание прогнозного ресурсногообеспечения за счет средств бюджетных ассигнований по годам реализацииПрограммы" в Текстовой части Программы слова "2 656 166 049,27руб." заменить словами "2 854 373 871,27 руб.".

1.3.В приложении 1 "Подпрограмма 1 "Организация отдыха детей вканикулярное время" к муниципальной программе "Повышение качества идоступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры испорта, молодежной политики городского округа город Елец на 2014 - 2020годы":

1)в Паспорте:

-строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования составит

61 063 595,00 руб., из них:

2014 - 8 766 900,00 руб.;

2015 - 9 669 800,00 руб.;

2016 - 7 236 995,00 руб.;

2017 - 14 363 700,00 руб.;

2018 - 8 380 200,00 руб.;

2019 - 6 323 000,00 руб.;

2020 - 6 323 000,00 руб.

 

-строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить вследующей редакции:

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы 1 к 2020 году ожидается:

- увеличение количества детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом, на 979 человек по сравнению с 2013 годом

 

2)в абзаце первом раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 1" Текстовой части Подпрограммыслова "59 006 395,00 руб." заменить словами "61 063 595,00руб.".

1.4.В приложении 2 "Подпрограмма 2 "Ресурсное обеспечение развития общегои дополнительного образования" к муниципальной программе "Повышениекачества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физическойкультуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец на 2014 -2020 годы":

1)строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующейредакции:

 

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования составит всего 2 088 500 руб., из них:

2014 г. - 450 100,00 руб.;

2015 г. - 738 400,00 руб.;

2016 г. - 100 000,00 руб.;

2017 г. - 300 000,00 руб.;

2018 г. - 300 000,00 руб.;

2019 г. - 100 000,00 руб.;

2020 г. - 100 000,00 руб.

 

2)абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 2" Текстовой части Подпрограммыизложить в следующей редакции:

"Общийобъем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2, попрогнозной оценке составит 14 911 402,70 руб., из них: за счет средствгородского бюджета - 2 088 500,00 руб., за счет средств областного бюджета - 9889 402,70 руб., за счет средств федерального бюджета - 2 933 500,00руб.".

1.5.В приложении 3 "Подпрограмма 3 "Строительство, реконструкция икапитальный ремонт объектов социальной сферы" к муниципальной программе"Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования,культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округагород Елец на 2014 - 2020 годы":

1)строку "Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующейредакции:

 

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы 3 составит 120 916 498,27 руб., в том числе:

2014 - 9 081 100,00 руб.;

2015 - 6 972 100,00 руб.;

2016 - 2 177 000,00 руб.;

2017 - 61 501 798,27 руб.;

2018 - 32 000 500,00 руб.;

2019 - 4 592 000,00 руб.;

2020 - 4 592 000,00 руб.

 

2)абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 3" Текстовой части Подпрограммыизложить в следующей редакции:

"Общийобъем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3, составит224 620 489,27 руб., за счет средств городского бюджета - 120 916 498,27 руб.,за счет средств федерального бюджета - 45 356 500,00 руб., за счет средствобластного бюджета - 58 347 491,00 руб.".

1.6.В приложении 4 "Подпрограмма 4 "Развитие системы общего идополнительного образования" к муниципальной программе "Повышениекачества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физическойкультуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец на 2014 -2020 годы":

1)В Паспорте:

-строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования за счет средств городского бюджета составит всего 1 260 355 382,00 руб., из них:

2014 - 182 365 400,00 руб.;

2015 - 187 217 600,00 руб.;

2016 - 195 336 265,00 руб.;

2017 - 196 458 000,00 руб.;

2018 - 204 982 117,00 руб.;

2019 - 146 998 000,00 руб.;

2020 - 146 998 000,00 руб.

 

-строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить вследующей редакции:

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы 4 к 2020 году ожидается:

- увеличение доли детей в возрасте от 1 года до 18 лет, охваченных образовательными услугами, в общей численности детей от 1 года до 18 лет от 74,1 до 84,3%

 

2)абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 4" Текстовой части Подпрограммыизложить в следующей редакции:

"Общийобъем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4, попрогнозной оценке составит 5 684 571 382,00 руб., в том числе: за счет средствгородского бюджета - 1 260 355 382,00 руб., за счет средств областного бюджета- 4 012 030 400,00 руб., иных источников, не запрещенных законодательством, -412 185 600,00 руб.".

1.7.В приложении 6 "Подпрограмма 6 "Пропаганда физической культуры испорта" к муниципальной программе "Повышение качества и доступностиоказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта,молодежной политики городского округа город Елец на 2014 - 2020 годы":

1)в Паспорте:

-строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет 28 050 639,00 рубля, в том числе:

2014 - 2 770 100,00 руб.;

2015 - 4 820 300,00 руб.;

2016 - 3 983 287,00 руб.;

2017 - 4 198 200,00 руб.;

2018 - 4 316 752,00 руб.;

2019 - 3 981 000,00 руб.;

2020 - 3 981 000,00 руб.

 

-строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить вследующей редакции:

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- увеличение количества проведенных спортивных мероприятий со 130 до 150 к 2020 году;

- изготовление и размещение 165 материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни

 

2)абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 6" Текстовой части Подпрограммыизложить в следующей редакции:

"Общийобъем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 6, составит31 627 639,00 руб., в том числе: за счет средств городского бюджета - 28 050639,00 руб., из средств областного бюджета - 3 577 000,00 руб.".

1.8.В приложении 7 "Подпрограмма 7 "Повышение эффективности деятельностимуниципальных учреждений физической культуры и спорта" к муниципальнойпрограмме "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфереобразования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политикигородского округа город Елец на 2014 - 2020 годы":

1)в Паспорте:

-строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 530 510 541,00 рубля, в том числе:

2014 - 79 339 900,00 руб.;

2015 - 73 632 700,00 руб.;

2016 - 83 367 141,00 руб.;

2017 - 81 184 400,00 руб.;

2018 - 91 000 400,00 руб.;

2019 - 60 993 000,00 руб.;

2020 - 60 993 000,00 руб.

 

-строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить вследующей редакции:

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы 7 к 2020 году ожидается:

- увеличение количества посещений спортивных объектов на 7670 единиц;

- на 17,8% увеличится количество занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях

 

2)абзац второй раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 7" Текстовой части Подпрограммыизложить в следующей редакции:

"Общий объем средств на мероприятияПодпрограммы 7 составляет 542 935 941,00 руб., в том числе: за счет средствгородского бюджета - 530 510 541,00 руб., за счет средств областного бюджета -5 922 700,00 руб., за счет средств федерального бюджета - 2 303 300,00 руб., изиных источников, не запрещенных действующим законодательством, - 4 199 400,00руб.".

1.9.В приложении 8 "Подпрограмма 8 "Развитие культуры" кмуниципальной программе "Повышение качества и доступности оказания услуг всфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политикигородского округа город Елец на 2014 - 2020 годы":

1)в Паспорте:

-строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета"изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансирования составляет

826 792 766,00 рубля, в том числе:

2014 - 97 012 100,00 руб.;

2015 - 113 781 300,00 руб.;

2016 - 116 873 213,00 руб.;

2017 - 142 538 300,00 руб.;

2018 - 172 705 853,00 руб.;

2019 - 91 941 000,00 руб.;

2020 - 91 941 000,00 руб.

 

-строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить вследующей редакции:

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (до 100% к 2020 году);

- увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (до 100% к 2020 году);

- увеличение доли объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве объектов в сфере культуры (до 55% к 2020 году);

- увеличение доли инвалидов, посещающих муниципальные учреждения культуры и участвующие в культурно-досуговых мероприятиях, от общего числа инвалидов (до 30% к 2020 году);

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения (до 35% к 2020 году);

- увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физкультуры и спорта (до 80 к 2020 году);

- увеличение доли приоритетных муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов муниципальной транспортной инфраструктуры (до 100% к 2019 году)

 

2)абзац второй раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 8" Текстовой части Подпрограммыизложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования Подпрограммы8 составляет 1 033 067 740,65 руб., в том числе: за счет средств городскогобюджета - 826 792 766,00 руб.; за счет средств областного бюджета - 18 140004,53 руб., за счет средств федерального бюджета - 6 134 970,12 руб., из иныхисточников, не запрещенных действующим законодательством, - 182 000 000,00руб.".

1.10.В приложении 10 "Подпрограмма 10 "Доступная среда" кмуниципальной программе "Повышение качества и доступности оказания услуг всфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политикигородского округа город Елец на 2014 - 2020 годы":

1)строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующейредакции:

 

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования составляет 5 785 950,00 руб., в том числе по годам:

2016 - 1 717 150,00 руб.;

2017 - 350 000,00 руб.;

2018 - 952 800,00 руб.;

2019 - 1 371 000,00 руб.;

2020 - 1 395 000,00 руб.

 

2)абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 10" Текстовой части Подпрограммыизложить в следующей редакции:

"Общийобъем средств на мероприятия Подпрограммы 10 составляет 15 251 950,00 руб., втом числе: за счет средств городского бюджета - 5 785 950,00 руб., за счетсредств областного бюджета - 4 788 935,00 руб., за счет средств федеральногобюджета - 4 677 065,00 руб.".

1.11.Приложение 11 "Сведения об индикаторах цели, показателяхзадач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета муниципальнойпрограммы "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфереобразования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политикигородского округа город Елец на 2014 - 2020 годы" к муниципальнойпрограмме "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфереобразования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политикигородского округа город Елец на 2014 - 2020 годы" изложить в новойредакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.12.Приложение 12 "Прогнозная оценка расходов по источникамресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы "Повышениекачества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физическойкультуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец на 2014 -2020 годы" за счет средств иных источников, не запрещенных действующимзаконодательством" к муниципальной программе "Повышение качества идоступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физическойкультуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец на 2014 -2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящемупостановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить наи.о. заместителя главыадминистрации городского округа город Елец Г.А. Воронову.

 

 

 

Глава городского округа

город Елец

С.А.Панов

 

 

 

Приложение1

кпостановлению

администрациигородского

округагород Елец

 

"Приложение11

кмуниципальной программе

"Повышениекачества

идоступности оказания услуг

в сфереобразования, культуры,

физическойкультуры и спорта,

молодежнойполитики

городскогоокруга город

Елец на2014 - 2020 годы"

 

СВЕДЕНИЯОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ, ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ И ОБЪЕМАХ

ФИНАНСИРОВАНИЯЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ

ОКАЗАНИЯУСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫИ СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДЕЛЕЦ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

 

Таблица

 


N

п/п

Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Единица измерения

Значение индикаторов, показателей и объемов финансирования

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Цель программы: Обеспечение доступности и высокого качества услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики города Ельца

2

Индикатор 1:

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

Управление образования

%

75,1

76,2

79,7

76,8

77,7

77,9

78,1

78,5

3

Индикатор 2:

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

Управление образования

%

1,7

1,3

1,3

1,3

0

1,0

1,0

1,0

4

Индикатор 3:

Доля населения города Ельца, систематически занимающегося физической культурой и спортом

Комитет по физической культуре и спорту

%

26,8

31,9

33,3

36,3

37,2

38,2

39,1

40,0

5

Индикатор 4:

Увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на социальную и профессиональную адаптацию молодежи

Комитет по делам молодежи

%

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

6

Индикатор 5:

Количество некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты на территории города Ельца

Комитет по делам молодежи

единиц

7

8

8

13

13

14

15

16

7

Индикатор 6:

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

Управление культуры

%

5,5

2,7

2,7

5,2

7,9

5,2

5,2

5,2

8

Индикатор 7:

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

Управление образования

Управление культуры

Комитет по физической культуре и спорту

Комитет по коммунальному хозяйству

%

Х

Х

Х

23,5

33,0

43,0

53,0

65,0

9

Задача 1: Создание инфраструктуры, обеспечивающей максимально развитую доступность социальных услуг для населения города Ельца в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта

10

Показатель 1 задачи 1:

Уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

Управление культуры

%

5,5

2,7

-

-

-

-

-

-

11

Показатель 2 задачи 1:

Количество вновь построенных, отремонтированных и реконструированных муниципальных учреждений в сфере образования, физической культуры и спорта, культуры и искусства

Управление образования,

Управление культуры

Комитет по физической культуре и спорту

единиц

-

-

1

0

5

5

5

5

12

Задача 2: Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования населению города Ельца

13

Показатель 1 задачи 2:

Доля детей и подростков в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей и подростков в возрасте 5 - 18 лет

Управление образования

%

45,0

46,3

64,0

71,2

85,0

85,0

85,0

85,0

14

Показатель 2 задачи 2:

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет

Управление образования

%

26,8

26

0,8

-

-

-

-

-

15

Задача 3: Повышение роли физкультуры и спорта в жизни населения города Ельца

16

Показатель 1 задачи 3:

Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях спортивной направленности

Комитет по физической культуре и спорту

Количество человек

1555

1630

1660

1670

1852

1853

1853

1853

17

Задача 4: Активизация культурно-досуговой деятельности населения города Ельца

18

Показатель 1 задачи 4:

Повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством обслуживания)

Управление культуры

%

43,9

44,0

44,1

44,2

44,5

75

75

75

19

Показатель 2 задачи 4:

Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры

Управление культуры

%

-

-

460

462

465

516

516

516

20

Задача 5: Повышение роли сектора некоммерческих организаций в предоставлении населению города Ельца социальных услуг

21

Показатель 1 задачи 5:

Увеличение количества реализуемых проектов некоммерческими организациями

Комитет по делам молодежи

единиц

7

8

8

13

13

15

15

15

22

Задача 6: Развитие молодежного и детского движения, активизация участия молодых людей в решении социально значимых проблем населения города Ельца

23

Показатель 1 задачи 6:

Увеличение доли детей и молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений

Комитет по делам молодежи

%

49

50

50,5

51

51,5

52

53

54

24

Задача 7: Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере культуры, образования, транспорта, физической культуры и спорта

25

Показатель 1 задачи 7:

Увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

Управление образования

Управление культуры

Комитет по физической культуре и спорту

Комитет по коммунальному хозяйству

единиц

Х

Х

Х

23

32

43

53

64

26

Подпрограмма 1 "Организация отдыха детей в каникулярное время"

27

Цель Подпрограммы 1: Развитие и совершенствование организационных форм и содержания отдыха детей

28

Индикатор 1 Подпрограммы 1:

Количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом

Управление образования

чел.

6 051

6 300

6 350

6 400

8 325

8 375

8 425

8 475

29

Задача 1 Подпрограммы 1: Увеличение охвата детей в возрасте до 15 лет (включительно) различными видами отдыха и оздоровления в каникулярное время

30

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1:

Количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом в муниципальном автономном учреждении детский оздоровительный центр города Ельца "Белая березка"

Управление образования,

 

МАУ ДОЦ г. Ельца "Белая березка"

человек

993

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

31

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1:

Увеличение балансовой стоимости имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального автономного учреждения детский оздоровительный центр города Ельца "Белая березка"

%

Х

Х

Х

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

32

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 1:

организация отдыха детей в МАУ ДОЦ г. Ельца "Белая березка"

руб.

Х

1 569 000,00

1 569 000,00

1 858 000,00

7 188 700,00

1 875 200,00

1 845 000,00

1 845 000,00

33

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1:

Укрепление и повышение уровня защиты материально-технической базы МАУ ДОЦ г. Ельца "Белая березка"

руб.

Х

877 500,00

700 000,00

-

-

-

-

-

34

Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 1:

Количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом на базе общеобразовательных учреждений

Управление образования

человек

5 058

5 100

5 150

5 200

5 600

5 650

5 700

5 750

35

Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 1:

Организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений

руб.

Х

6 320 400,00

6 787 000,00

5 005 000,00

7 005 000,00

5 794 500,00

4 178 000,00

4 178 000,00

36

Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 1:

Количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом в профильных палаточных лагерях, многодневных походах, экспедициях

Управление образования

человек

1445

1465

1485

1505

1525

1525

1525

1525

37

Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1:

Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями города

руб.

Х

-

613 800,00

373 995,00

170 000,00

710 500,00

300 000,00

300 000,00

38

Итого по Подпрограмме 1

Х

руб.

Х

8 766 900,00

9 669 800,00

7 236 995,00

14 363 700,00

8 380 200,00

6 323 000,00

6 323 000,00

39

Подпрограмма 2 "Ресурсное обеспечение развития общего, дополнительного образования"

40

Задача 1 Подпрограммы 2: Модернизация учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса

41

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2:

Доля детей, обучающихся по программам федерального государственного образовательного стандарта общего образования, в общей численности обучающихся

Управление образования

%

34

44

59

71

78

90

90

90

42

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 2:

Доля воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений

%

-

5

100

100

100

100

100

100

43

Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 2:

Доля учителей и руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку

%

85,8

89,0

95,0

100

100

100

100

100

44

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2:

Паспортизация учреждений образования

руб.

Х

100,00

100,00

-

-

-

-

-

45

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2:

Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом

руб.

Х

250 000,00

675 000,00

-

-

-

-

-

46

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2:

Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений

руб.

Х

200 000,00

63 300,00

100 000,00

300 000,00

300 000,00

100 000,00

100 000,00

47

Итого по Подпрограмме 2

Х

руб.

Х

450 100,00

738 400,00

100 000,00

300 000,00

300 000,00

100 000,00

100 000,00

48

Подпрограмма 3 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы"

49

Задача 1 Подпрограммы 3: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образовательных учреждений города Ельца

50

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3:

Доля зданий объектов муниципальных учреждений образования, которые требуют ремонта, капитального ремонта, реконструкции, от общего количества зданий муниципальных учреждений образования

Управление образования

%

5,5

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

51

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 3:

Увеличение количества объектов муниципальных дошкольных учреждений

ед.

35

36

37

37

37

37

37

37

52

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3:

Организация строительства, проведение реконструкции и капитального ремонта объектов образовательных учреждений

руб.

Х

3 355 100,00

3 500 000,00

-

56 560 000,00

21 040 100,00

2 922 000,00

2 922 000,00

53

Задача 2 Подпрограммы 3: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений физической культуры и спорта города Ельца

54

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3:

Количество зданий (объектов) муниципальных учреждений физической культуры и спорта, которые требуют ремонта, капитального ремонта, реконструкции

Комитет физической культуры и спорта

ед.

10

10

10

10

10

10

10

10

55

Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 3:

Организация строительства, проведение реконструкции и капитального ремонта объектов учреждений физической культуры и спорта

руб.

Х

4 726 000,00

2 004 900,00

1 088 500,00

763 193,36

835 000,00

835 000,00

835 000,00

56

Задача 3 Подпрограммы 3: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений культуры города Ельца

57

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3:

Количество зданий (объектов) муниципальных учреждений культуры, которые требуют ремонта, капитального ремонта, реконструкции

Управление культуры

ед.

8

8

8

8

6

8

8

8

58

Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 3:

Организация строительства, проведение реконструкции и капитального ремонта объектов учреждений культуры

руб.

Х

1 000 000,00

1 467 200,00

1 088 500,00

4 178 604,91

10 125 400,00

835 000,00

835 000,00

59

Итого по Подпрограмме 3

 

руб.

Х

9 081 100,00

6 972 100,00

2 177 000,00

61 501 798,27

32 000 500,00

4 592 000,00

4 592 000,00

60

Подпрограмма 4 "Развитие системы общего и дополнительного образования"

61

Цель Подпрограммы 4: Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования

62

Индикатор 1 Подпрограммы 4:

Доля детей в возрасте от 1 до 18 лет, охваченных образовательными услугами, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 18 лет

Управление образования

%

74,8

75,4

85,4

80,0

84,3

84,3

84,3

84,3

63

Задача 1 Подпрограммы 4: Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования

64

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4:

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

Управление образования

%

3,1

3

0,8

0

0

0

0

0

65

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4:

Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования

руб.

Х

76 917 700,00

76 456 300,00

77 103 300,00

75 801 600,00

77 444 200,00

58 741 000,00

58 741 000,00

66

Задача 2 Подпрограммы 4: Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней

67

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4:

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших ЕГЭ по данным предметам

Управление образования

%

98,3

98,7

99,3

99,3

99,3

99,3

99,3

99,3

68

Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 4:

Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях

 

руб.

Х

60 489 300,00

55 136 700,00

61 862 700,00

60 360 700,00

62 160 700,00

45 261 000,00

45 261 000,00

69

Задача 3 Подпрограммы 4: Создание условий для предоставления общедоступного дополнительного образования детей

70

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 4:

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере образования

Управление образования

человек

8 662

9 057

9 320

9 320

11 008

11 100

11 100

11 100

71

Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 4:

Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей

руб.

Х

17 317 300,00

26 491 800,00

26 598 605,00

30 094 000,00

32 674 100,00

18 801 000,00

18 801 000,00

72

Задача 4 Подпрограммы 4: Создание условий муниципальным образовательным учреждениям для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей

73

Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 4:

Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений

Управление образования

%

86,7

85,5

87

90

90

90

90

90

74

Основное мероприятие 4 задачи 4 Подпрограммы 4:

Обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей

руб.

Х

26 741 100,00

24 358 900,00

24 679 716,00

25 105 100,00

25 994 500,00

20 263 000,00

20 263 000,00

75

Основное мероприятие 5 задачи 4 Подпрограммы 4:

Организация и проведение городских мероприятий

Управление образования

руб.

Х

900 000,00

945 800,00

995 384,00

668 000,00

1 568 000,00

668 000,00

668 000,00

76

Основное мероприятие 6 задачи 4 Подпрограммы 4:

Обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирование системы образования на уровне государственных нормативов

Управление образования

руб.

Х

-

3 828 100,00

4 096 560,00

4 428 600,00

4 640 617,00

3 264 000,00

3 264 000,00

77

Основное мероприятие 7 Подпрограммы 4:

Проведение и участие в военно-спортивных играх, туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)

Управление образования

руб.

Х

-

-

-

-

500 000,00

 

 

78

Итого по Подпрограмме 4

Х

руб.

Х

182 365 400,00

187 217 600,00

195 336 265,00

196 458 000,00

204 982 117,00

146 998 000,00

146 998 000,00

79

Подпрограмма 5 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества"

80

Цель Подпрограммы 5: Содействие развитию институтов гражданского общества, повышение гражданской активности жителей города Ельца

81

Индикатор цели Подпрограммы 5:

Количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории города Ельца

Комитет по делам молодежи

единиц

8

16

20

24

27

32

35

40

82

Задача 1 Подпрограммы 5: Содействие реализации социально ориентированными некоммерческими организациями социально ориентированных проектов

83

Показатель 1 задачи 1:

Количество жителей города Ельца, участвующих в мероприятиях, проектах, программах СО НКО и иных гражданских инициативах, реализуемых при поддержке администрации города Ельца

Комитет по делам молодежи, комитет бухгалтерского учета и отчетности

%

6,5

8,0

8,2

11,5

13,1

14,7

16,3

17,9

84

Показатель 2 задачи 1:

количество социально ориентированных проектов, программ, реализованных некоммерческими организациями при финансовой поддержке органов местного самоуправления

единиц

-

-

10

10

11

12

12

13

85

Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 5:

Количество СО НКО, получивших консультационную поддержку

единиц

10

14

17

21

24

28

32

36

86

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 5:

Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

руб.

-

-

-

749 000,00

925 200,00

693 000,00

625 000,00

625 000,00

87

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5:

Оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальную адаптацию и интеграцию инвалидов и их семей

руб.

Х

181 800,00

181 800,00

-

-

-

-

-

88

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5:

Оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на развитие дополнительного образования, массового спорта, на профилактику и охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни и экологической деятельности детей и молодежи

руб.

Х

40 500,00

40 500,00

-

-

-

-

-

89

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5:

Оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов по популяризации службы в рядах Российской армии и военно-патриотическому воспитанию молодежи

руб.

Х

79 000,00

79 000,00

-

-

-

-

-

90

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5:

Оказание поддержки СО НКО на организацию и проведение мероприятий, посвященных общественно значимым событиям, памятным и юбилейным датам культурной и военной отечественной истории

руб.

Х

27 000,00

27 000,00

-

-

-

-

-

91

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5:

Оказание поддержки СО НКО на организацию и проведение мероприятий по развитию благотворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц

руб.

Х

27 000,00

27 000,00

-

-

-

-

-

92

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5:

Оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на оказание правовой поддержки гражданам на безвозмездной основе

руб.

Х

27 000,00

27 000,00

-

-

-

-

-

93

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5:

Оказание поддержки ветеранским организациям пенсионеров и ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на проведение мероприятий по развитию ветеранского движения, чествованию ветеранов, участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, разработке и изданию мемуарных трудов участников Великой Отечественной войны и локальных войн

руб.

Х

326 200,00

326 200,00

-

-

-

-

-

94

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5:

Оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на проведение мероприятий по исторической реконструкции, развитию этнокультурных традиций и преумножение культурного и исторического наследия города Ельца

руб.

Х

40 500,00

40 500,00

-

-

-

-

-

95

Задача 2 Подпрограммы 5: Повышение уровня социальной активности, гражданской культуры населения города Ельца

96

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 5:

Удельный вес жителей города Ельца, информированных о деятельности СО НКО

Комитет по делам молодежи, комитет бухгалтерского учета и отчетности

%

14

15,0

16,0

17,3

18,7

20,5

22,8

25,2

97

Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 5:

Формирование медиапространства, способствующего развитию гражданских инициатив

руб.

-

-

-

81 000,00

-

-

68 000,00

68 000,00

98

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 5:

Размещение информационных материалов, проведение тематических столов, форумов и др., направленных на развитие социальной активности, гражданской культуры населения

руб.

Х

81 000,00

81 000,00

-

-

-

-

-

99

Итого по Подпрограмме 5

Х

руб.

Х

830 000,00

830 000,00

830 000,00

925 200,00

693 000,00

693 000,00

693 000,00

100

Подпрограмма 6 "Пропаганда физической культуры и спорта"

101

Задача 1 Подпрограммы 6: Максимальное вовлечение населения города Ельца в систематические занятия физической культурой и спортом

102

Показатель 1 задачи 1:

Количество проведенных спортивных мероприятий

Комитет по физической культуре и спорту

единиц

130

131

132

133

142

150

150

150

103

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 6:

Количество изготовленной и размещенной социальной рекламы, художественных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни

единиц

24

25

32

29

10

15

15

15

104

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 6:

Популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни

руб.

-

-

-

1 459 959,00

1 500 000,00

1 500 000,00

2 087 000,00

2 087 000,00

105

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 6:

Организация и проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий согласно планам работы комитета по физической культуре и спорту

руб.

Х

2 595 100,00

2 398 800,00

-

-

-

-

-

106

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 6:

Размещение различных информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни

руб.

Х

175 000,00

101 200,00

-

-

-

-

-

107

Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 6:

Количество награжденных сборных команд и спортсменов, занявших призовые места на областных, всероссийских и международных соревнованиях

Комитет по физической культуре и спорту

единиц

-

-

-

10

-

-

-

-

108

Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 6:

Руководство организацией спортивной деятельности

руб.

Х

-

2 320 300,00

2 523 328,00

2 698 200,00

2 816 752,00

1 894 000,00

1 894 000,00

109

Итого по Подпрограмме 6

Х

руб.

Х

2 770 100,00

4 820 300,00

3 983 287,00

4 198 200,00

4 316 752,00

3 981 000,00

3 981 000,00

110

Подпрограмма 7 "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта"

111

Цель Подпрограммы 7: Повышение качества и доступности оказания услуг муниципальными учреждениями физической культуры и спорта города Ельца

112

Индикатор 1 цели: Количество посещений спортивных объектов

Комитет по физической культуре и спорту

единиц

147060

149425

304352

154730

154730

154730

154730

154730

113

Индикатор 2 цели: Количество занимающихся в муниципальных ДЮСШ, ДООЦ

(до 01.01.2015), ССШОР, ФК "Елец"

Комитет по физической культуре и спорту

человек

1555

1630

1660

1670

1832

1833

1833

1833

114

Задача 1 Подпрограммы 7: Создание условий для эффективного функционирования муниципальных спортивных учреждений

115

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 7:

Количество спортивных разрядов и спортивных званий, присвоенных спортсменам за выполнение нормативов и требований ЕВСК

Комитет по физической культуре и спорту

единиц

265

265

271

283

405

465

465

465

116

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 7:

Количество призовых мест, занятых на областных, всероссийских и международных соревнованиях

единиц

486

495

540

513

513

513

513

513

117

Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 7:

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях спортивной направленности

человек

2040

2100

2150

2200

2200

2203

2203

2203

118

Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 7:

Количество мероприятий, проведенных в спортивных сооружениях

единиц

-

-

262

243

260

260

260

260

119

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 7:

Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта

руб.

Х

79 004 900,00

73 282 700,00

83 367 141,00

81 184 400,00

91 000 400,00

60 993 000,00

60 993 000,00

120

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 7:

Обеспечение доступности спортивных объектов для массовых занятий физической культурой и спортом инвалидов и других маломобильных групп населения

руб.

Х

335 000,00

350 000,00

-

-

-

-

-

121

Итого по Подпрограмме 7

Х

руб.

Х

79 339 900,00

73 632 700,00

83 367 141,00

81 184 400,00

91 000 400,00

60 993 000,00

60 993 000,00

122

Подпрограмма 8 "Развитие культуры"

123

Цель Подпрограммы 8: Повышение качества и доступности оказания услуг населению города Ельца в сфере культуры

124

Индикатор 1 цели Подпрограммы 8: Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:

Управление культуры

%

 

 

 

 

 

 

 

 

- парками культуры и отдыха

 

 

200

200

200

85

100

100

100

100

- библиотеками

 

 

93

93

93

238

95

95

95

95

- учреждениями культурно-досугового типа

 

 

106

106

106

285

287

287

287

287

125

Индикатор 2 цели Подпрограммы 8:

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры

Управление культуры

%

216

915

915

915

915

918

920

920

126

Задача 1 Подпрограммы 8: Сохранение и развитие сферы культуры города Ельца

127

Показатель 1 задачи Подпрограммы 8:

Увеличение количества посетителей муниципальных музеев на 1000 человек населения

Управление культуры

%

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1,0

1,0

1,2

128

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 8:

Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения

кол-во штук

2

2

3

4

4

4

4

4

129

Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 8:

Увеличение количества посещений муниципальных библиотек на 1000 человек населения

%

10

12

15

17

17,5

18

18,5

19

130

Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 8:

Охват населения учреждениями культурно-досугового типа

%

1,9

1,9

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,1

131

Показатель 5 задачи 1 Подпрограммы 8:

Количество формирований самодеятельного народного творчества

единиц

40

40

41

41

53

54

54

54

132

Показатель 6 задачи 1 Подпрограммы 8:

Количество проведенных культурных и досуговых мероприятий

единиц

1800

1800

1850

1900

2750

3000

3000