Постановление Администрации Городского округа город Елец Липецкой области от 26.12.2018 № 2194

О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 16.12.2013 N 1938 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец" (с изменениями от 27.06.2014 N 1083, от 03.10.2014 N 1742, от 16.12.2014 N 2264, от 25.12.2014 N 2404, от 27.02.2015 N 296, от 21.05.2015 N 727, от 26.08.2015 N 1353, от 29.12.2015 N 2177, от 25.05.2016 N 920, от 31.10.2016 N 2332, от 27.12.2016 N 2920, от 23.03.2017 N 499, от 11.08.2017 N 1403, от 25.12.2017 N 2261, от 25.04.2018 N 644, от 20.08.2018 N 1369, от 24.10.2018 N 1748)

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГООКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

 

ЛИПЕЦКОЙОБЛАСТИ

 

26.12.2018 г.

г.Елец

N 2194

 

Овнесении изменений в постановление администрации города

Ельцаот 16.12.2013 N 1938 "Об утверждении муниципальной

программы"Повышение эффективности деятельности органов

местногосамоуправления городского округа город Елец"

(сизменениями от 27.06.2014 N 1083, от 03.10.2014 N 1742,

от16.12.2014 N 2264, от 25.12.2014 N 2404, от 27.02.2015

N296, от 21.05.2015 N 727, от 26.08.2015 N 1353,

от29.12.2015 N 2177, от 25.05.2016 N 920, от 31.10.2016

N2332, от 27.12.2016 N 2920, от 23.03.2017 N 499,

от11.08.2017 N 1403, от 25.12.2017 N 2261, от 25.04.2018

N644, от 20.08.2018 N 1369, от 24.10.2018 N 1748)

 

В целях актуализациимероприятий муниципальной программы "Повышение эффективности деятельностиорганов местного самоуправления городского округа город Елец", всоответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатовгородского округа город Елец от 22.12.2017 N 26 "О бюджете городскогоокруга город Елец на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" (сизменениями), постановлением администрации города Ельца Уставомгородского округа город Елец, администрация городского округа город Елецпостановляет:

 

1. Внести в постановлениеадминистрации города Ельца от16.12.2013 N 1938 "Об утверждении муниципальной программы"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправлениягородского округа город Елец" (с изменениями от 27.06.2014 N 1083, от03.10.2014 N 1742, от 16.12.2014 N 2264, от 25.12.2014 N 2404, от 27.02.2015 N296, от 21.05.2015 N 727, от 26.08.2015 N 1353, от 29.12.2015 N 2177, от25.05.2016 N 920, от 31.10.2016 N 2332, от 27.12.2016 N 2920, от 23.03.2017 N499, от 11.08.2017 N 1403, от 25.12.2017 N 2261, от 25.04.2018 N 644, от20.08.2018 N 1369, от 24.10.2018 N 1748) (далее - постановление) следующиеизменения:

1.1. в приложении"Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельностиорганов местного самоуправления городского округа город Елец" кпостановлению:

1) строку"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе погодам реализации Программы" Паспорта муниципальной программы изложить вследующей редакции:

 

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации Программы

Объем финансирования Программы составляет 1 197 015,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 48 129,5 тыс. рублей;

2015 год - 99 160,2 тыс. рублей;

2016 год - 99 881,7 тыс. рублей;

2017 год - 113 414,5 тыс. рублей;

2018 год - 122 176,0 тыс. рублей;

2019 год - 120 147,8 тыс. рублей;

2020 год - 116 927,5 тыс. рублей;

2021 год - 117 035,5 тыс. рублей;

2022 год - 119 378,2 тыс. рублей;

2023 год - 121 018,3 тыс. рублей;

2024 год - 119 746,7 тыс. рублей

 

2) в абзаце первомраздела 5 "Краткое описание прогнозного ресурсного обеспечения Программыза счет бюджетных ассигнований по годам реализации Программы" текстовойчасти Программы цифры "1 194 899,3" заменить цифрами "1 197015,9".

1.2. В приложении 1"Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельностиорганов местного самоуправления" к муниципальной программе "Повышениеэффективности деятельности органов местного самоуправления городского округагород Елец":

1) строку"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в томчисле по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующейредакции:

 

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования составляет 245 429,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 14 047,0 тыс. рублей

2015 год - 17 187,5 тыс. рублей

2016 год - 17 746,0 тыс. рублей

2017 год - 17 970,4 тыс. рублей

2018 год - 20 322,9 тыс. рублей

2019 год - 24 017,5 тыс. рублей

2020 год - 24 515,8 тыс. рублей

2021 год - 25 033,4 тыс. рублей

2022 год - 26 616,0 тыс. рублей

2023 год - 28 191,8 тыс. рублей

2024 год - 29 781,3 тыс. рублей

 

2) абзац второйраздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации Подпрограммы 1" текстовой части изложить в следующей редакции:

"Общий объемфинансирования составляет 347 668,0 тыс. рублей, в том числе за счет средствгородского бюджета 245 429,6 тыс. рублей".

1.3. В приложении 2"Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальнымдолгом" к муниципальной программе "Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления городского округа городЕлец":

1) строку"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в томчисле по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующейредакции:

 

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 2 составит 137 718,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 15 434,0 тыс. рублей;

2015 год - 16 594,4 тыс. рублей;

2016 год - 15 636,3 тыс. рублей;

2017 год - 15 042,8 тыс. рублей;

2018 год - 14 230,8 тыс. рублей;

2019 год - 10 369,1 тыс. рублей;

2020 год - 10 369,1 тыс. рублей;

2021 год - 10 010,5 тыс. рублей;

2022 год - 10 010,5 тыс. рублей;

2023 год - 10 010,5 тыс. рублей;

2024 год - 10 010,5 тыс. рублей

 

2) абзац второйраздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации Подпрограммы 2" текстовой части изложить в следующей редакции:

"Общий объемфинансирования Подпрограммы 2 составляет 137 718,5 тыс. руб.".

1.4. В приложении 3"Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органов местногосамоуправления" к муниципальной программе "Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления городского округа городЕлец":

1) строку"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в томчисле по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующейредакции:

 

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования составляет 776 938,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 18 648,5 тыс. рублей;

2015 год - 65 378,3 тыс. рублей;

2016 год - 66 499,4 тыс. рублей;

2017 год - 76 808,6 тыс. рублей;

2018 год - 80 517,4 тыс. рублей;

2019 год - 79 449,5 тыс. рублей;

2020 год - 77 371,9 тыс. рублей;

2021 год - 77 371,9 тыс. рублей;

2022 год - 78 192,0 тыс. рублей;

2023 год - 78 296,3 тыс. рублей;

2024 год - 78 404,9 тыс. рублей

 

2) абзац второйраздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации Подпрограммы 3" текстовой части изложить в следующей редакции:

"Общий объемфинансирования составляет 898 517,9 тыс. рублей, в том числе за счет средствгородского бюджета 776 938,7 тыс. рублей".

1.5. В приложении 4"Подпрограмма 4 "Муниципальное имущество" к муниципальнойпрограмме "Повышение эффективности деятельности органов местногосамоуправления городского округа город Елец":

1) строку"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в томчисле по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующейредакции:

 

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования составляет 36929,1 тыс. рублей, в том числе:

2017 год - 3592,7 тыс. рублей;

2018 год - 7 104,9 тыс. рублей;

2019 год - 6311,7 тыс. рублей;

2020 год - 4670,7 тыс. рублей;

2021 год - 4619,7 тыс. рублей;

2022 год - 4559, 7 тыс. рублей;

2023 год - 4519,7 тыс. рублей;

2024 год - 1550,0 тыс. рублей

 

2) в текстовой части:

раздел 4"Основные мероприятия Подпрограммы 4 с указанием основных механизмов ихреализации" дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего содержания:

"- основногомероприятия: проведение рекультивации земель, находящихся в муниципальнойсобственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производстваи потребления;";

абзац шестнадцатыйсчитать соответственно абзацем семнадцатым;

абзац семнадцатыйизложить в следующей редакции:

"Указанныемероприятия осуществляются Комитетом по коммунальному хозяйству";

абзац первый раздела5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализацииПодпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

"Общий объемфинансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4, по прогнознойоценке составит всего 515 572,0 тыс. руб., в том числе за счет средствгородского бюджета 36 929,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 123481,9 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 355 161,0 тыс.руб.".

1.6. Приложение 5"Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансированияза счет средств городского бюджета Программы" к муниципальной программе"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправлениягородского округа город Елец" изложить в новой редакции согласноприложению 1 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение 6"Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения нареализацию Программы за счет средств иных источников, не запрещенных действующимзаконодательством" к муниципальной программе "Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец"изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя главыадминистрации городского округа город Елец А.В. Ишанова.

 

 

 

Глава городского округа

город Елец

С.А.Панов

 

 

 

Приложение 1

к постановлению

администрациигородского

округа город Елец

от 26.12.2018 N 2194

 

"Приложение 5

к муниципальнойпрограмме

"Повышениеэффективности

деятельности органовместного

самоуправлениягородского

округа городЕлец"

 

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ,ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ И ОБЪЕМАХ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАСЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПРОГРАММЫ

 


N

п/п

Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Единица измерения

Значения индикаторов и показателей

2013 год (оценка)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Цель Программы: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления

2

Индикатор 1 цели:

удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления

Комитет информационных технологий и аналитики

% от числа опрошенных

32

33

34

34,5

34,5

35

35

35

37

38

39

40

3

Индикатор 2 цели:

доля расходов городского бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ

Финансовый комитет

% от общего объема расходов городского бюджета

-

90

91

96

96

96

96

96

96

96

96

96

4

Индикатор 3 цели:

доля расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления от объема бюджетной сметы

Комитет бухгалтерского учета и отчетности

% от объема бюджетной сметы

97

99

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5

Индикатор 4 цели:

доля расходов городского бюджета на содержание муниципальной казны

Комитет имущественных отношений

% от объема городского бюджета

 

 

 

 

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

6

Задача 1 Программы: создание условий для повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления

7

Показатель 1 задачи 1 Программы: доля населения городского округа город Елец, информированного о деятельности органов местного самоуправления

Комитет информационных технологий и аналитики

% от числа опрошенных

30

50

60

60

60

-

-

-

-

-

-

-

8

Показатель 1 задачи 1 Программы: увеличение количества мероприятий, направленных на повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления в СМИ и сети Интернет

% к предыдущему году

-

-

-

-

-

>5

>5

>5

>5

>5

>5

>5

9

Задача 2 Программы: создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости городского бюджета

10

Показатель 1 задачи 2 Программы: наличие долгосрочной бюджетной стратегии

Финансовый комитет

да/нет

нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

11

Задача 3 Программы: достижение устойчивого развития органов местного самоуправления

12

Показатель 1 задачи 3 Программы: ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Комитет бухгалтерского учета и отчетности

% от объема бюджетной сметы

97

99

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

13

Задача 4 Программы: эффективное использование муниципального имущества

14

Показатель 1 задачи 4 Программы: ресурсное обеспечение муниципального имущества

Комитет имущественных отношений

%

 

 

 

 

100

100

100

100

100

100

100

100

15

Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления"

16

Задача 1 Подпрограммы 1: обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления

17

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1: увеличение количества материалов, отражающих деятельность администрации города, размещенных:

Комитет информационных технологий и аналитики

% к предыдущему году

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в елецкой городской общественно-политической газете "Красное знамя";

-

25

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

- в теле- и радиопрограммах;

-

50

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

- на официальном сайте администрации города

-

60

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

18

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1: финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЕТРК" и МАУ "Красное знамя" на выполнение муниципальных услуг

тыс. руб.

-

12647,0

14063,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1: доведение до сведения населения достоверной информации

тыс. руб.

 

 

 

13746,0

14048,3

15961,0

19250,0

19510,0

19780,0

21100,0

22400,0

23700,0

20

Задача 2 Подпрограммы 1: повышение информационной открытости за счет создания, модернизации, внедрения и применения современных информационно-коммуникационных технологий

21

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1: увеличение доли социально активных пользователей Интернета, использующих для получения информации программное обеспечение органов местного самоуправления, за счет создания, модернизации и внедрения информационно-коммуникационных технологий

Комитет информационных технологий и аналитики

% от общей численности населения города Ельца

-

4,6

5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

22

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1: обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением

тыс. руб.

-

1400,0

650,0

869,0

574,5

869,0

1100,0

1155,0

1210,0

1270,5

1334,0

1400,7

23

Задача 3 Подпрограммы 1: обеспечение эффективного выполнения функций структурным подразделением органа местного самоуправления

24

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 1: доля исполненных функций, оказываемых в соответствии с Положением о комитете информационных технологий и аналитики, от общего числа функций

Комитет информационных технологий и аналитики

% от общего числа функций

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

25

Основное мероприятие задачи 3 Подпрограммы 1: обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления

тыс. руб.

-

-

2474,5

3131,0

3347,6

3492,9

3667,5

3850,8

4043,4

4245,5

4457,8

4680,6

26

Итого по Подпрограмме 1

 

тыс. руб.

-

14047,0

17187,5

17746,0

17970,4

20322,9

24017,5

24515,8

25033,4

26616,0

28191,8

29781,3

27

Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"

28

Задача 1 Подпрограммы 2: своевременная и качественная организация бюджетного процесса

29

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2: исполнение городского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану

Финансовый комитет

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

30

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 2: соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении городского бюджета

%

 

 

 

100

100

100

100

100

100

100

100

100

31

Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 2: отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета

%

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 2: соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета

%

 

 

 

>10

>10

>10

>10

>10

>10

>10

>10

>10

33

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: разработка проекта городского бюджета в установленные сроки

тыс. руб.

-

4057,0

3995,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: управление муниципальными финансами

тыс. руб.

-

 

 

8087,1

8961,7

9352,3

5019,1

5019,1

5190,5

5190,5

5190,5

5190,5

35

Задача 2 Подпрограммы 2: повышение эффективности бюджетных расходов

36

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 2: средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета

Финансовый комитет

балл

3,7

3,7

37,9

37,9

38

38

38,1

38,1

38,2

38,2

38,3

38,3

37

Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2: совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента

тыс. руб.

-

200,0

200,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2: повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств

тыс. руб.

 

 

 

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

39

Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 2: соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета

Финансовый комитет

%

>10

>10

>10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 2: организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения

тыс. руб.

-

507,1

499,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Задача 3 Подпрограммы 2: совершенствование организации исполнения городского бюджета, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения городского бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности

42

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 2: отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета

Финансовый комитет

%

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 2: надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение городского бюджета, выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения городского бюджета

тыс. руб.

-

1521,4

1498,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 2: соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении городского бюджета

Финансовый комитет

%

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Основное мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 2: своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности

тыс. руб.

-

1014,2

999,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 2: доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подключенных к юридически значимому электронному документообороту

Финансовый комитет

%

28

45

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 2: организация юридически значимого электронного документооборота для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

тыс. руб.

-

507,1

499,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Задача 4 Подпрограммы 2: повышение эффективности управления муниципальным долгом

49

Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 2: объем просроченной задолженности по долговым обязательствам

Финансовый комитет

рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 2: обслуживание муниципального долга

тыс. руб.

-

7627,2

8901,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 2: управление муниципальным долгом

тыс. руб.

 

 

 

7349,2

5881,1

4678,5

5150,0

5150,0

4620,0

4620,0

4620,0

4620,0

52

Итого по Подпрограмме 2

 

тыс. руб.

-

15434,0

16594,4

15636,3

15042,8

14230,8

10369,1

10369,1

10010,5

10010,5

10010,5

10010,5

53

Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"

54

Задача 1 Подпрограммы 3: администрирование расходов на содержание аппарата управления

55

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов на содержание аппарата управления

Комитет бухгалтерского учета и отчетности

рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов по осуществлению государственных полномочий

рублей

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 3: число муниципальных служащих, прошедших в соответствии с действующим законодательством обучение по программам повышения квалификации

человек в год

 

 

 

10

7

28

12

12

12

12

12

12

58

Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 3: приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем

да/нет

 

 

 

да

да

да

да

да

да

да

да

да

59

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности аппарата управления администрации города

тыс. руб.

-

-

40825,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности аппарата управления

тыс. руб.

 

 

 

43934,5

48812,1

51842,2

51626,9

51626,9

51626,9

51626,9

51626,9

51626,9

61

Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 3: реализация мер по оптимизации структуры (состава) муниципального имущества

тыс. руб.

 

2130,0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности комитета по размещению муниципального заказа администрации города

тыс. руб.

-

-

2302,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

Задача 2 Подпрограммы 3: администрирование расходов по осуществлению государственных полномочий

64

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов по осуществлению государственных полномочий

Комитет бухгалтерского учета и отчетности

рублей

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Задача 3 Подпрограммы 3: комплексное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления

66

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3: число муниципальных служащих, прошедших в соответствии с действующим законодательством обучение по программам повышения квалификации

Комитет по вопросам муниципальной службы, кадровой работы и делопроизводства администрации города

человек в год

11

12

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 3: организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации

тыс. руб.

-

22,5

23,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Задача 4 Подпрограммы 3: Административно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления

69

Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 3: освоение бюджетной сметы по административно-хозяйственному обеспечению деятельности органов местного самоуправления

Комитет бухгалтерского учета и отчетности

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

70

Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "АХСОМС"

тыс. руб.

-

12351,0

12701,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности муниципальных учреждений

тыс. руб.

 

 

 

16998,5

21448,4

21412,9

21175,1

19097,5

19097,5

19917,6

20021,9

20130,5

72

Основное мероприятие 2 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "УКС"

тыс. руб.

-

4130,0

4073,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Основное мероприятие 3 задачи 4 Подпрограммы 3: использование информационно-правовых систем, оплата информационных услуг

тыс. руб.

-

15,0

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Задача 5 Подпрограммы 3: Исполнение публичных нормативных обязательств

75

Показатель 1 задачи 5 Подпрограммы 3: исполнение публичных нормативных обязательств по выплате доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих

Комитет бухгалтерского учета и отчетности

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

76

Основное мероприятие 1 задачи 5 Подпрограммы 3: выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих

тыс. руб.

-

-

5438,4

5566,4

5648,1

5654,8

5647,5

5647,5

5647,5

5647,5

5647,5

5647,5

77

Задача 6 Подпрограммы 3: Финансовое обеспечение общегородских мероприятий

78

Показатель 1 задачи 6 Подпрограммы 3: освоение бюджетной сметы по финансовому обеспечению общегородских мероприятий

Комитет бухгалтерского учета и отчетности

%

 

 

 

 

100

100

100

100

100

100

100