Постановление Администрации Городского округа город Елец Липецкой области от 21.04.2017 № 725

О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 24.12.2013 N 2008 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 04.08.2014 N 1322, от 17.11.2014 N 1992, от 26.11.2014 N 2074, от 25.12.2014 N 2398, от 16.03.2015 N 394, от 01.06.2015 N 811, от 23.09.2015 N 1494, от 28.12.2015 N 2156, от 09.06.2016 N 1046, от 08.11.2016 N 2382, от 28.12.2016 N 2921)

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГООКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

 

ЛИПЕЦКОЙОБЛАСТИ

 

21.04.2017 г.

глец

N 725

 

О внесении изменений в постановление администрациигорода Ельца от 24.12.2013 N 2008 "Об утверждении муниципальной программы"Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования,культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округагород Елец на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 04.08.2014 N 1322, от17.11.2014 N 1992, от 26.11.2014 N 2074, от 25.12.2014 N 2398, от16.03.2015 N 394, от 01.06.2015 N 811, от23.09.2015 N 1494, от 28.12.2015 N 2156, от 09.06.2016 N 1046, от08.11.2016 N 2382, от 28.12.2016 N 2921)

 

В целях актуализации объема финансированиямероприятий муниципальной программы, в соответствии с решением Совета депутатовгородского округа город Елец от 22.12.2016 N 409 "О проекте бюджетагородского округа город Елец на 2017 год и плановый период 2018 и 2019годов", учитывая заключения прокуратуры города Ельца, контрольно-счетнойкомиссии городского округа город Елец, руководствуясь Уставомгородского округа город Елец, администрация городского округа город Елец постановляет:

 

1.Внести в приложение "Муниципальная программа"Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования,культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округагород Елец на 2014 - 2020 годы" к постановлению администрации города Ельцаот24.12.2013 N 2008 "Об утверждении муниципальной программы"Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования,культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округагород Елец на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от04.08.2014 N 1322, от 17.11.2014 N 1992, от 26.11.2014 N 2074, от 25.12.2014 N2398, от 16.03.2015 N 394, от 01.06.2015 N 811, от 23.09.2015 N 1494, от28.12.2015 N 2156, от 09.06.2016 N 1046, от 08.11.2016 N 2382, от 28.12.2016 N2921) следующие изменения:

1.1.В паспорте муниципальной программы:

1)строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в томчисле по годам реализации муниципальной программы" изложить в следующейредакции:

 

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 2 615 336 651,00 руб., в том числе по годам:

2014 год - 382 815 600,00 руб.;

2015 год - 399 662 200,00 руб.;

2016 год - 413 621 051,00 руб.;

2017 год - 462 595 000,00 руб.;

2018 год - 318 960 800,00 руб.;

2019 год - 318 829 000,00 руб.;

2020 год - 318 853 000,00 руб.

 

2)в абзаце первом раздела 5 "Краткое описание ресурсного обеспеченияПрограммы за счет средств бюджетных ассигнований по годам реализацииПрограммы" в текстовой части Программы слова "2 473 994 251,00руб." заменить словами "2 615 336 651,00 руб.".

1.2.В приложении 1 "Подпрограмма 1 "Организация отдыха детей вканикулярное время" к муниципальной программе "Повышение качества идоступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры испорта, молодежной политики городского округа город Елец на 2014 - 2020годы":

1)в паспорте:

-строку "Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования составит 52 336 395,00 руб., из них:

2014 - 8 766 900,00 руб.;

2015 - 9 669 800,00 руб.;

2016 - 7 236 995,00 руб.;

2017 - 7 693 700,00 руб.;

2018 - 6 323 000,00 руб.;

2019 - 6 323 000,00 руб.;

2020 - 6 323 000,00 руб.

 

2)в абзаце первом раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 1" текстовой части подпрограммыслова "50 965 695,00 руб." заменить словами "52 336 395,00руб.".

1.3.В приложении 2 "Подпрограмма 2 "Ресурсное обеспечение развитияобщего, дополнительного образования" к муниципальной программе"Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования,культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округагород Елец на 2014 - 2020 годы":

1)в паспорте:

-строку "Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования составит 1 688 500,00 руб., из них:

2014 - 450 100,00 руб.;

2015 - 738 400,00 руб.;

2016 - 100 000,00 руб.;

2017 - 100 000,00 руб.;

2018 - 100 000,00 руб.;

2019 - 100 000,00 руб.;

2020 - 100 000,00 руб.

 

2)абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 2" текстовой части подпрограммыизложить в следующей редакции:

"Общийобъем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2, попрогнозной оценке, составит 14 383 490,00 руб., из них: за счет средствгородского бюджета - 1 688 500,00 руб., за счет средств областного бюджета - 9761 490,00 руб., за счет средств федерального бюджета - 2 933 500,00руб.".

1.4.В приложении 3 "Подпрограмма 3 "Строительство, реконструкция икапитальный ремонт объектов социальной сферы" к муниципальной программе"Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования,культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округагород Елец на 2014 - 2020 годы":

1)в паспорте:

-строку "Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы 3 составит 63 598 200,00 руб., в том числе:

2014 - 9 081 100,00 руб.;

2015 - 6 972 100,00 руб.;

2016 - 2 177 000,00 руб.;

2017 - 31 592 000,00 руб.;

2018 - 4 592 000,00 руб.;

2019 - 4 592 000,00 руб.;

2020 - 4 592 000,00 руб.

 

2)абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимыхдля реализации Подпрограммы 3" текстовой части подпрограммы изложить вследующей редакции:

"Общийобъем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3, составит161 000 900,00 руб., за счет средств городского бюджета - 63 598 200,00 руб.,за счет средств федерального бюджета - 45 356 500,00 руб., за счет средствобластного бюджета - 52 046 200,00 руб.".

1.5.В приложении 4 "Подпрограмма 4 "Развитие системы общего идополнительного образования" к муниципальной программе "Повышениекачества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физическойкультуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец на 2014 -2020 годы":

1)в паспорте:

-строку "Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:

 

Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования за счет средств городского бюджета составит всего 1 203 501 665,00 руб., из них:

2014 - 182 365 400,00 руб.;

2015 - 187 217 600,00 руб.;

2016 - 195 336 265,00 руб.;

2017 - 197 588 400,00 руб.;

2018 - 146 998 000,00 руб.;

2019 - 146 998 000,00 руб.;

2020 - 146 998 000,00 руб.

 

2)абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 4" текстовой части подпрограммыизложить в следующей редакции:

"Общийобъем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4, попрогнозной оценке, составит 5 494 521 165,00 руб., в том числе: за счет средствгородского бюджета - 1 203 501 665,00 руб., за счет средств областного бюджета- 3 942 050 400,00 руб., иных источников, не запрещенных законодательством, -348 969 100,00 руб.".

1.6.В приложении 6 "Подпрограмма 6 "Пропаганда физической культуры испорта" к муниципальной программе "Повышение качества и доступностиоказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта,молодежной политики городского округа город Елец на 2014 - 2020 годы":

1)в паспорте:

-строку "Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования за счет средств городского бюджета составит всего 27 714 887,00, из них:

2014 - 2 770 100,00 руб.;

2015 - 4 820 300,00 руб.;

2016 - 3 983 287,00 руб.;

2017 - 4 198 200,00 руб.;

2018 - 3 981 000,00 руб.;

2019 - 3 981 000,00 руб.;

2020 - 3 981 000,00 руб.

 

2)абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 6" текстовой части подпрограммыизложить в следующей редакции:

"Общийобъем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы6, составит 30 122 887,00 руб., в том числе: за счет средств городского бюджета- 27 714 887,00 руб., за счет средств областного бюджета - 2 408 000,00руб.".

1.7.В приложении 7 "Подпрограмма 7 "Повышение эффективности деятельностимуниципальных учреждений физической культуры и спорта" к муниципальнойпрограмме "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфереобразования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политикигородского округа город Елец на 2014 - 2020 годы":

1)в паспорте:

-строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования за счет средств городского бюджета составит всего 496 769 141,00 руб., из них:

2014 - 79 339 900,00 руб.;

2015 - 73 632 700,00 руб.;

2016 - 83 367 141,00 руб.;

2017 - 77 450 400,00 руб.;

2018 - 60 993 000,00 руб.;

2019 - 60 993 000,00 руб.;

2020 - 60 993 000,00 руб.

 

2)абзац второй раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 7" текстовой части подпрограммыизложить в следующей редакции:

"Общий объем средств на мероприятияПодпрограммы 7 составляет 509 634 541,00 руб., в том числе: за счет средствгородского бюджета - 496 769 141,00 руб., за счет средств областного бюджета -5 922 700,00 руб., за счет средств федерального бюджета - 2 303 300,00 руб., изиных источников, не запрещенных действующим законодательством, - 4 639 400,00руб.".

1.8.В приложении 8 "Подпрограмма 8 "Развитие культуры" кмуниципальной программе "Повышение качества и доступности оказания услуг всфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политикигородского округа город Елец на 2014 - 2020 годы":

1)в паспорте:

-строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета"изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета

Общий объем финансирования составляет 743 425 313,00 руб., в том числе по годам:

2014 - 97 012 100,00 руб.;

2015 - 113 781 300,00 руб.;

2016 - 116 873 213,00 руб.;

2017 - 139 935 700,00 руб.;

2018 - 91 941 000,00 руб.;

2019 - 91 941 000,00 руб.;

2020 - 91 941 000,00 руб.

 

2)абзац второй раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 8" текстовой части подпрограммыизложить в следующей редакции:

"Общийобъем финансирования Подпрограммы 8 составляет 936 883 138,00 руб., в томчисле: за счет средств городского бюджета - 743 425 313,00 руб.; за счетсредств областного бюджета - 16 695 957,00 руб.; за счет средств федеральногобюджета - 761 868,00 руб.; из иных источников, не запрещенных действующимзаконодательством, - 176 000 000,00 руб.".

1.9.Приложение N 11 "Сведения об индикаторах цели,показателях задач и объемах финансирования за счет средств городского бюджетамуниципальной программы "Повышение качества и доступности оказания услуг всфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политикигородского округа город Елец на 2014 - 2020 годы" к муниципальнойпрограмме "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфереобразования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политикигородского округа город Елец на 2014 - 2020 годы" изложить в новойредакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.10.Приложение N 12 "Прогнозная оценка расходов поисточникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы"Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования,культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округагород Елец на 2014 - 2020 годы" за счет средств иных источников, не запрещенныхдействующим законодательством" к муниципальной программе "Повышениекачества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры,физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елецна 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 кнастоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на заместителя главы администрации городского округа город Елец Т.Ф. Ромашину.

 

 

 

И.о. Главы городского округа

город Елец

В.А.Щепетильников

 

 

 

Приложение1

кпостановлению

администрациигородского

округагород Елец

от21.04.2017 N 725

 

"Приложение11

кмуниципальной программе

"Повышениекачества

идоступности оказания услуг

в сфереобразования, культуры,

физическойкультуры и спорта,

молодежнойполитики городского

округагород Елец

на 2014 -2020 годы"

 

СВЕДЕНИЯ ОБИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ, ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ И ОБЪЕМАХ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИДОСТУПНОСТИ

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ,ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГООКРУГА

ГОРОД ЕЛЕЦ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

 

Таблица

 


N п/п

Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Единица измерения

Значение индикаторов, показателей и объемов финансирования

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Цель Программы: Обеспечение доступности и высокого качества услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики города Ельца

2

Индикатор 1:

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

Управление образования

%

75,1

76,2

79,7

76,8

80

80

80

80

3

Индикатор 2:

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

Управление образования

%

1,7

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

4

Индикатор 3:

Доля населения города Ельца, систематически занимающегося физической культурой и спортом

Комитет по физической культуре и спорту

%

26,8

31,9

33,3

36,3

37,2

38,2

39,1

40,0

5

Индикатор 4:

Увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на социальную и профессиональную адаптацию молодежи

Комитет по делам молодежи

%

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

6

Индикатор 5:

Количество некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты на территории города Ельца

Комитет по делам молодежи

единиц

7

8

8

13

13

12

13

14

7

Индикатор 6:

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

Управление культуры

%

5,5

2,7

2,7

5,2

7,9

5,2

5,2

5,2

8

Индикатор 7:

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

Управление образования

Управление культуры

Комитет по физической культуре и спорту

Комитет по коммунальному хозяйству

%

X

X

X

23,5

33,0

43,0

53,0

65,0

9

Задача 1: Создание инфраструктуры, обеспечивающей максимально развитую доступность социальных услуг для населения города Ельца в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта

10

Показатель 1 задачи 1:

Уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

Управление культуры

%

5,5

2,7

-

-

-

-

-

-

11

Показатель 2 задачи 1:

Количество вновь построенных, отремонтированных и реконструированных муниципальных учреждений в сфере образования, физической культуры и спорта, культуры и искусства

Управление образования

Управление культуры

Комитет по физической культуре и спорту

единиц

-

-

1

0

5

5

5

5

12

Задача 2: Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования населению города Ельца

13

Показатель 1 задачи 2:

Доля детей и подростков в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей и подростков в возрасте 5 - 18 лет

Управление образования

%

45,0

46,3

64,0

71,2

64,3

64,4

64,4

64,4

14

Показатель 2 задачи 2:

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет

Управление образования

%

26,8

26

0,8

-

-

-

-

-

15

Задача 3: Повышение роли физкультуры и спорта в жизни населения города Ельца

16

Показатель 1 задачи 3:

Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях спортивной направленности

Комитет по физической культуре и спорту

количество человек

1 555

1 630

1 660

1 670

1 670

1 670

1 670

1 670

17

Задача 4: Активизация культурно-досуговой деятельности населения города Ельца

18

Показатель 1 задачи 4:

Повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством обслуживания)

Управление культуры

%

43,9

44,0

44,1

44,2

44,5

45,0

45,3

45,5

19

Показатель 2 задачи 4:

Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры

Управление культуры

%

-

-

460

462

465

470

472

475

20

Задача 5: Повышение роли сектора некоммерческих организаций в предоставлении населению города Ельца социальных услуг

21

Показатель 1 задачи 5:

Увеличение количества реализуемых проектов некоммерческими организациями

Комитет по делам молодежи

единиц

7

8

8

13

11

12

13

14

22

Задача 6: Развитие молодежного и детского движения, активизация участия молодых людей в решении социально значимых проблем населения города Ельца

23

Показатель 1 задачи 6:

Увеличение доли детей и молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений

Комитет по делам молодежи

%

49

50

50,5

51

51,5

52

53

54

24

Задача 7: Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере культуры, образования, транспорта, физической культуры и спорта

25

Показатель 1 задачи 7:

Увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

Управление образования

Управление культуры

Комитет по физической культуре и спорту

Комитет по коммунальному хозяйству

единиц

X

X

X

23

32

43

53

64

26

Подпрограмма 1 "Организация отдыха детей в каникулярное время"

27

Цель Подпрограммы 1: Развитие и совершенствование организационных форм и содержания отдыха детей

28

Индикатор 1 Подпрограммы 1:

Количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом

Управление образования

чел.

6 051

6 300

6 350

6 400

6 450

6 500

6 550

6 600

29

Задача 1 Подпрограммы 1: Увеличение охвата детей в возрасте до 15 лет (включительно) различными видами отдыха и оздоровления в каникулярное время

30

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1:

Количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом в муниципальном автономном учреждении детский оздоровительный центр города Ельца "Белая березка"

Управление образования

МАУ ДОЦ г. Ельца "Белая березка"

человек

993

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

31

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1:

Увеличение балансовой стоимости имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального автономного учреждения детский оздоровительный центр города Ельца "Белая березка"

%

X

X

X

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

32

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 1:

организация отдыха детей в МАУ ДОЦ г. Ельца "Белая березка"

руб.

X

1 569 000,00

1 569 000,00

1 858 000,00

2 188 700,00

1 845 000,00

1 845 000,00

1 845 000,00

33

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1:

Укрепление и повышение уровня защиты материально-технической базы МАУ ДОЦ г. Ельца "Белая березка"

руб.

X

877 500,00

700 000,00

-

-

-

-

-

34

Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 1:

Количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом на базе общеобразовательных учреждений

Управление образования

человек

5 058

5 100

5 150

5 200

5 250

5 300

5 350

5 400

35

Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 1:

Организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений

руб.

X

6 320 400,00

6 787 000,00

5 005 000,00

5 205 000,00

4 178 000,00

4 178 000,00

4 178 000,00

36

Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 1:

Количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом в профильных палаточных лагерях, многодневных походах, экспедициях

Управление образования

человек

1 445

1 465

1 485

1 505

1 525

1 525

1 525

1 525

37

Основное мероприятие 3 задачи 1

Подпрограммы 1:

Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями города

руб.

X

-

613 800,00

373 995,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

38

Итого по Подпрограмме 1

X

руб.

X

8 766 900,00

9 669 800,00

7 236 995,00

7 693 700,00

6 323 000,00

6 323 000,00

6 323 000,00

39

Подпрограмма 2 "Ресурсное обеспечение развития общего, дополнительного образования"

40

Задача 1 Подпрограммы 2: Модернизация учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса

41

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2:

Доля детей, обучающихся по программам федерального государственного образовательного стандарта общего образования, в общей численности обучающихся

Управление образования

%

34

44

59

71

78

90

90

90

42

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 2:

Доля воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений

%

-

5

100

100

100

100

100

100

43

Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 2:

Доля учителей и руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку

%

85,8

89,0

95,0

100

100

100

100

100

44

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2:

Паспортизация учреждений образования

руб.

X

100,00

100,00

-

-

-

-

-

45

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2:

Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом

руб.

X

250 000,00

675 000,00

-

-

-

-

-

46

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2:

Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений

руб.

X

200 000,00

63 300,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

47

Итого по Подпрограмме 2

X

руб.

X

450 100,00

738 400,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

48

Подпрограмма 3 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы"

49

Задача 1 Подпрограммы 3: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образовательных учреждений города Ельца

50

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3:

Доля зданий объектов муниципальных учреждений образования, которые требуют ремонта, капитального ремонта, реконструкции, от общего количества зданий муниципальных учреждений образования

Управление образования

%

5,5

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

51

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 3:

Увеличение количества объектов муниципальных дошкольных учреждений

ед.

35

36

37

37

37

37

37

37

52

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3:

Организация строительства, проведение реконструкции и капитального ремонта объектов образовательных учреждений

руб.

X

3 355 100,00

3 500 000,00

-

27 922 000,00

2 922 000,00

2 922 000,00

2 922 000,00

53

Задача 2 Подпрограммы 3: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений физической культуры и спорта города Ельца

54

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3:

Количество зданий (объектов) муниципальных учреждений физической культуры и спорта, которые требуют ремонта, капитального ремонта, реконструкции

Комитет физической культуры и спорта

ед.

10

10

10

10

10

10

10

10

55

Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 3:

Организация строительства, проведение реконструкции и капитального ремонта объектов учреждений физической культуры и спорта

руб.

X

4 726 000,00

2 004 900,00

1 088 500,00

835 000,00

835 000,00

835 000,00

835 000,00

56

Задача 3 Подпрограммы 3: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений культуры города Ельца

57

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3:

Количество зданий (объектов) муниципальных учреждений культуры, которые требуют ремонта, капитального ремонта, реконструкции

Управление культуры

ед.

8

8

8

8

9

8

8

8

58

Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 3:

Организация строительства, проведение реконструкции и капитального ремонта объектов учреждений культуры

руб.

X

1 000 000,00

1 467 200,00

1 088 500,00

2 835 000,00

835 000,00

835 000,00

835 000,00

59

Итого по Подпрограмме 3

 

руб.

X

9 081 100,00

6 972 100,00

2 177 000,00

31 592 000,00

4 592 000,00

4 592 000,00

4 592 000,00

60

Подпрограмма 4 "Развитие системы общего и дополнительного образования"

61

Цель Подпрограммы 4: Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования

62

Индикатор 1 Подпрограммы 4:

Доля детей в возрасте от 1 до 18 лет, охваченных образовательными услугами, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 18 лет

Управление образования

%

74,8

75,4

85,4

80,0

78,8

79

79,2

79,5

63

Задача 1 Подпрограммы 4: Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования

64

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4:

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

Управление образования

%

3,1

3

0,8

0

0

0

0

0

65

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4:

Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования

руб.

X

76 917 700,00

76 456 300,00

77 103 300,00

76 201 600,00

58 741 000,00

58 741 000,00

58 741 000,00

66

Задача 2 Подпрограммы 4: Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней

67

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4:

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших ЕГЭ по данным предметам

Управление образования

%

98,3

98,7

99,3

99,3

99,3

99,3

99,3

99,3

68

Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 4:

Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях

 

руб.

X

60 489 300,00

55 136 700,00

61 862 700,00

62 160 700,00

45 261 000,00

45 261 000,00

45 261 000,00

69

Задача 3 Подпрограммы 4: Создание условий для предоставления общедоступного дополнительного образования детей

70

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 4:

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере образования

Управление образования

человек

8 662

9 057

9 320

9 320

9 320

9 320

9 320

9 320

71

Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 4:

Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей

руб.

X

17 317 300,00

26 491 800,00

26 598 605,00

29 554 400,00

18 801 000,00

18 801 000,00

18 801 000,00

72

Задача 4 Подпрограммы 4: Создание условий муниципальным образовательным учреждениям для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей

73

Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 4:

Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений

Управление образования

%

86,7

85,5

87

90

90

90

90

90

74

Основное мероприятие 4 задачи 4 Подпрограммы 4:

Обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей

руб.

X

26 741 100,00

24 358 900,00

24 679 716,00

24 575 100,00

20 263 000,00

20 263 000,00

20 263 000,00

75

Основное мероприятие 5 задачи 4 Подпрограммы 4:

Организация и проведение городских мероприятий

Управление образования

руб.

X

900 000,00

945 800,00

995 384,00

668 000,00

668 000,00

668 000,00

668 000,00

76

Основное мероприятие 6 задачи 4 Подпрограммы 4: Обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирование системы образования на уровне государственных нормативов

Управление образования

руб.

X

-

3 828 100,00

4 096 560,00

4 428 600,00

3 264 000,00

3 264 000,00

3 264 000,00

77

Итого по Подпрограмме 4

X

руб.

X

182 365 400,00

187 217 600,00

195 336 265,00

197 588 400,00

146 998 000,00

146 998 000,00

146 998 000,00

78

Подпрограмма 5 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества"

79

Цель Подпрограммы 5: Содействие развитию институтов гражданского общества, повышение гражданской активности жителей города Ельца

80

Индикатор цели Подпрограммы 5: Количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории города Ельца

Комитет по делам молодежи

единиц

8

16

20

24

27

32

35

40

81

Задача 1 Подпрограммы 5: Содействие реализации социально ориентированными некоммерческими организациями социально ориентированных проектов

82

Показатель 1 задачи 1:

Количество жителей города Ельца, участвующих в мероприятиях, проектах, программах СО НКО и иных гражданских инициативах, реализуемых при поддержке администрации города Ельца

Комитет по делам молодежи Комитет бухгалтерского учета и отчетности

%

6,5

8,0

8,2

11,5

13,1

14,7

16,3

17,9

83

Показатель 2 задачи 1:

Количество социально ориентированных проектов, программ, реализованных некоммерческими организациями при финансовой поддержке органов местного самоуправления

единиц

-

-

10

10

11

12

12

13

84

Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 5:

Количество СО НКО, получивших консультационную поддержку

единиц

10

14

17

21

24

28

32

36

85

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 5:

Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

руб.

-

-

-

749 000,00

693 000,00

625 000,00

625 000,00

625 000,00

86

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5:

Оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальную адаптацию и интеграцию инвалидов и их семей

руб.

X

181 800,00

181 800,00

-

-

-

-

-

87

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5:

Оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на развитие дополнительного образования, массового спорта, на профилактику и охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни и экологической деятельности детей и молодежи

руб.

X

40 500,00

40 500,00

-

-

-

-

-

88

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5:

Оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов по популяризации службы в рядах Российской армии и военно-патриотическому воспитанию молодежи

руб.

X

79 000,00

79 000,00

-

-

-

-

-

89

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5:

Оказание поддержки СО НКО на организацию и проведение мероприятий, посвященных общественно значимым событиям, памятным и юбилейным датам культурной и военной отечественной истории

руб.

X

27 000,00

27 000,00

-

-

-

-

-

90

Основное мероприятие Задачи 1 Подпрограммы 5:

Оказание поддержки СО НКО на организацию и проведение мероприятий по развитию благотворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц

руб.

X

27 000,00

27 000,00

-

-

-

-

-

91

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5:

Оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на оказание правовой поддержки гражданам на безвозмездной основе

руб.

X

27 000,00

27 000,00

-

-

-

-

-

92

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5:

Оказание поддержки ветеранским организациям пенсионеров и ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на проведение мероприятий по развитию ветеранского движения, чествованию ветеранов, участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, разработке и изданию мемуарных трудов участников Великой Отечественной войны и локальных войн

руб.

X

326 200,00

326 200,00

-

-

-

-

-

93

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5:

Оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на проведение мероприятий по исторической реконструкции, развитию этнокультурных традиций и преумножение культурного и исторического наследия города Ельца

руб.

X

40 500,00

40 500,00

-

-

-

-

-

94

Задача 2 Подпрограммы 5: Повышение уровня социальной активности, гражданской культуры населения города Ельца

95

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 5:

Удельный вес жителей города Ельца, информированных о деятельности СО НКО

Комитет по делам молодежи Комитет бухгалтерского учета и отчетности

%

14

15,0

16,0

17,3

18,7

20,5

22,8

25,2

96

Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 5:

Формирование медиапространства, способствующего развитию гражданских инициатив

руб.

-

-

-

81 000,00

-

68 000,00

68 000,00

68 000,00

97

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 5:

Размещение информационных материалов, проведение тематических столов, форумов и др., направленных на развитие социальной активности, гражданской культуры населения

руб.

X

81 000,00

81 000,00

-

-

-

-

-

98

Итого по Подпрограмме 5

X

руб.

X

830 000,00

830 000,00

830 000,00

693 000,00

693 000,00

693 000,00

693 000,00

99

Подпрограмма 6 "Пропаганда физической культуры и спорта"

100

Задача 1 Подпрограммы 6: Максимальное вовлечение населения города Ельца в систематические занятия физической культурой и спортом

101

Показатель 1 задачи 1:

Количество проведенных спортивных мероприятий

Комитет по физической культуре и спорту

единиц

130

131

132

133

134

135

135

135

102

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 6:

Количество изготовленной и размещенной социальной рекламы, художественных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни

единиц

24

25

32

29

25

25

25

25

103

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 6:

Популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни

руб.

-

-

-

1 459 959,00

1 500 000,00

2 087 000,00

2 087 000,00

2 087 000,00

104

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы

6:

Организация и проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий согласно планам работы комитета по физической культуре и спорту

руб.

X

2 595 100,00

2 398 800,00

-

-

-

-

-

105

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы

6:

Размещение различных информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни

руб.

X

175 000,00

101 200,00

-

-

-

-

-

106

Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 6:

Количество награжденных сборных команд и спортсменов, занявших призовые места на областных, всероссийских и международных соревнованиях

Комитет по физической культуре и спорту

единиц

-

-

-

10

10

10

12

15

107

Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 6:

Руководство организацией спортивной деятельности

 

руб.

X

-

2 320 300,00

2 523 328,00

2 698 200,00

1 894 000,00

1 894 000,00

1 894 000,00

108

Итого по Подпрограмме 6

X

руб.

X

2 770 100,00

4 820 300,00

3 983 287,00

4 198 200,00

3 981 000,00

3 981 000,00

3 981 000,00

109

Подпрограмма 7 "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта"

110

Цель Подпрограммы 7: Повышение качества и доступности оказания услуг муниципальными учреждениями физической культуры и спорта города Ельца

111

Индикатор 1 цели: Количество посещений спортивных объектов

Комитет по физической культуре и спорту

единиц

147 060

149 425

304 352

154 730

154 730

154 730

154 730

154 730

112

Индикатор 2 цели: Количество занимающихся в муниципальных ДЮСШ, ДООЦ (до 01.01.2015), ССШОР, ФК "Елец"

Комитет по физической культуре и спорту

человек

1 555

1 630

1 660

1 670

1 670

1 670

1 670

1 670

113

Задача 1 Подпрограммы 7: Создание условий для эффективного функционирования муниципальных спортивных учреждений

114

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 7:

Количество спортивных разрядов и спортивных званий, присвоенных спортсменам за выполнение нормативов и требований ЕВСК

Комитет по физической культуре и спорту

единиц

265

265

271

283

283

283

283

283

115

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 7:

Количество призовых мест, занятых на областных, всероссийских и международных соревнованиях

единиц

оо

495

540

513

513

513

513

513

116

Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 7: Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях спортивной направленности

человек

2 040

2 100

2 150

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

117

Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 7: Количество мероприятий, проведенных в спортивных сооружениях

единиц

-

-

262

243

240

241

241

241

118

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 7:

Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта

руб.

X

79 004 900,00

73 282 700,00

83 367 141,00

77 450 400,00

60 993 000,00

60 993 000,00

60 993 000,00

119

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 7:

Обеспечение доступности спортивных объектов для массовых занятий физической культурой и спортом инвалидов и других маломобильных групп населения

руб.

X

335 000,00

350 000,00

-

-

-

-

-

120

Итого по Подпрограмме 7

X

руб.

X

79 339 900,00

73 632 700,00

83 367 141,00

77 450 400,00

60 993 000,00

60 993 000,00

60 993 000,00

121

Подпрограмма 8 "Развитие культуры"

122

Цель Подпрограммы 8: Повышение качества и доступности оказания услуг населению города Ельца в сфере культуры

123

Индикатор 1 цели Подпрограммы 8:

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:

Управление культуры

%

 

 

 

 

 

 

 

 

- парками культуры и отдыха;

200

200

200

85

85

200

200

200

- библиотеками,

93

93

93

238

238

93

93

93

- учреждениями культурно-досугового типа

106

106

106

285

285

106

106

106

124

Индикатор 2 цели Подпрограммы 8: Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры

Управление культуры

%

216

915

915

915

918

918

920

920

125

Задача 1 Подпрограммы 8: Сохранение и развитие сферы культуры города Ельца

126

Показатель 1 задачи Подпрограммы 8: Увеличение количества посетителей муниципальных музеев на 1000 человек населения

Управление культуры

%

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,2

127

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 8: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения

кол-во штук

2

2

3

4

4

6

7

9

128

Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 8: Увеличение количества посещений муниципальных библиотек на 1000 человек населения

%

10

12

15

17

17,5

18

18,5

19

129

Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 8:

Охват населения учреждениями культурно-досугового типа

%

1,9

1,9

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,1

130

Показатель 5 задачи 1 Подпрограммы 8: Количество формирований самодеятельного народного творчества

единиц

40

40

41

41

53

42

42

42

131

Показатель 6 задачи 1 Подпрограммы 8: Количество проведенных культурных и досуговых мероприятий

единиц

1 800

1 800

1 850

1 900

2 750

1 950

1 950

2 000

132

Показатель 7 задачи 1 Подпрограммы 8: Увеличение количества посетителей МАУ "Драматический театр города Ельца "Бенефис" на 1000 человек населения

единиц

1,2

1,3

1,4

1,5

1,5

1,7

1,8

2,0

133

Показатель 8 задачи 1 Подпрограммы 8: Увеличение средней посещаемости МАУ кинотеатр "Луч" на 1000 человек населения

единиц

0,8

1,0

1,04

1,04

1,04

1,7

1,8

2,0

134

Показатель 9 задачи 1 Подпрограммы 8: Количество учащихся муниципальных музыкальных, художественных и школ искусств

количество человек

1656

1 660

1 660

1 665

1 670

1 670

1 675

1 700

135

Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 8:

Организация музейного обслуживания населения

руб.

X

9 448 200,00

10 918 200,00

-

-

-

-

-

136

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 8:

Организация библиотечного обслуживания населения

руб.

X

12 808 500,00

13 112 500,00

-

-

-

-

-

137

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 8:

Организация досуга населения, развитие народного художественного творчества

руб.

X

44 583 800,00

49 374 500,00

-

-

-

-

-

138

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 8:

Организация предоставления услуг по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях культуры

руб.

X

29 191 600,00

37 187 400,00

-

-

-

-

-

139

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 8:

Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий

руб.

X

980 000,00

800 000,00

-

-

-

-

-

140

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 8:

Руководство организацией и развитием культуры и искусства

руб.

X

-

-

113 797 835,00

136 340 200,00

89 968 000,00

89 968 000,00

89 968 000,00

141

Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 8: Совершенствование системы управления развитием культуры и искусства

руб.

X

-

2 388 700,00

3 075 378,00

3 595 500,00

1 973 000,00

1 973 000,00

1 973 000,00

142

Итого по Программе 8

X

руб.

X

97 012 100,00

113 781 300,00

116 873 213,00

139 935 700,00

91 941 000,00

91 941 000,00

919 41000,00

143

Подпрограмма 9 "Молодежь городского округа город Елец"

144

Цель Подпрограммы 9: Создание условий для социализации и самореализации молодых людей, развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи города Ельца

145

Целевой индикатор Подпрограммы 9:

Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, проводимых комитетом по делам молодежи

Комитет по делам молодежи

%

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

48,0

51,0

54

146

Задача 1 Подпрограммы 9: Обеспечение условий для развития и реализации молодежного движения в городе Ельце

147

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 9: Увеличение количества молодежных объединений по интересам, социальных служб для молодежи

Комитет по делам молодежи

Комитет бухгалтерского учета и отчетности

%

15,5

16

16,5

17

17,5

18

18,5

19

148

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 9: Количество молодых людей, принявших участие в добровольческих акциях

количество человек

9 800

10 300