Постановление Администрации Городского округа город Елец Липецкой области от 25.12.2017 № 2261

О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 16.12.2013 N 1938 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 27.06.2014 N 1083, от 03.10.2014 N 1742, от 16.12.2014 N 2264, от 25.12.2014 N 2404, от 27.02.2015 N 296, от 21.05.2015 N 727, от 26.08.2015 N 1353, от 29.12.2015 N 2177, от 25.05.2016 N 920, от 31.10.2016 N 2332, от 27.12.2016 N 2920, от 23.03.2017 N 499, от 11.08.2017 N 1403)

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГООКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

 

ЛИПЕЦКОЙОБЛАСТИ

 

25.12.2017 г.

г.Елец

N 2261

 

Овнесении изменений в постановление администрации города Ельца от 16.12.2013 N1938 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец на2014 - 2020 годы" (с изменениями от 27.06.2014 N 1083, от 03.10.2014 N1742, от 16.12.2014 N 2264, от 25.12.2014 N 2404, от 27.02.2015 N 296, от 21.05.2015N 727, от 26.08.2015 N 1353, от 29.12.2015 N 2177, от 25.05.2016 N 920, от31.10.2016 N 2332, от 27.12.2016 N 2920, от 23.03.2017 N 499, от11.08.2017 N 1403)

 

В целях актуализациимероприятий муниципальной программы "Повышение эффективности деятельностиорганов местного самоуправления городского округа город Елец на 2014 - 2020годы", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатовгородского округа город Елец от 22.12.2016 N 409 "О проекте бюджетагородского округа город Елец на 2017 год и плановый период 2018 и 2019годов" (с изменениями от 14.04.2017 N 433, от 23.05.2017 N 446, от20.06.2017 N 455, от 16.08.2017 N 468, от 08.09.2017 N 473, от 01.12.2017 N 22,от 22.12.2017 N 34), постановлением администрации города Ельца Уставомгородского округа город Елец, администрация городского округа город Елецпостановляет:

 

1. Внести вприложение "Муниципальная программа "Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец на2014 - 2020 годы" (далее - муниципальная программа) к постановлениюадминистрации города Ельца от16.12.2013 N 1938 "Об утверждении муниципальной программы"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправлениягородского округа город Елец на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от27.06.2014 N 1083, от 03.10.2014 N 1742, от 16.12.2014 N 2264, от 25.12.2014 N2404, от 27.02.2015 N 296, от 21.05.2015 N 727, от 26.08.2015 N 1353, от 29.12.2015N 2177, от 25.05.2016 N 920, от 31.10.2016 N 2332, от 27.12.2016 N 2920, от23.03.2017 N 499, от 11.08.2017 N 1403) следующие изменения:

1.1. строку"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе погодам реализации Программы" паспорта муниципальной программы изложить вследующей редакции:

 

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации Программы

Объем финансирования Программы составляет 703 797,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 48 129,5 тыс. рублей;

2015 год - 99 160,2 тыс. рублей;

2016 год - 99 881,7 тыс. рублей;

2017 год - 113 414,5 тыс. рублей;

2018 год - 112 331,0 тыс. рублей;

2019 год - 115 514,2 тыс. рублей;

2020 год - 115 366,2 тыс. рублей

 

- в абзаце первомраздела 5 "Краткое описание прогнозного ресурсного обеспечения Программыза счет бюджетных ассигнований по годам реализации Программы" текстовойчасти Программы цифры "702 991,9" заменить цифрами "703797,3".

1.2. В приложении 1"Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельностиорганов местного самоуправления" к муниципальной программе:

- строку "Объемыфинансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годамреализации подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования составляет 112 663,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 14 047,0 тыс. рублей;

2015 год - 17 187,5 тыс. рублей;

2016 год - 17 746,0 тыс. рублей;

2017 год - 17 970,4 тыс. рублей;

2018 год - 18 604,9 тыс. рублей;

2019 год - 13 554,0 тыс. рублей;

2020 год - 13 554,0 тыс. рублей

 

- абзац второйраздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации Подпрограммы 1" текстовой части изложить в следующей редакции:

"Общий объемфинансирования составляет 153 494,1 тыс. рублей, в том числе за счет средствгородского бюджета 112 663,8 тыс. рублей.".

1.3. В приложении 2"Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальнымдолгом" к муниципальной программе:

- строку "Объемыфинансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годамреализации подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 2 составит 174 631,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 15 434,0 тыс. рублей;

2015 год - 16 594,4 тыс. рублей;

2016 год - 15 636,3 тыс. рублей;

2017 год - 15 042,8 тыс. рублей;

2018 год - 14 733,9 тыс. рублей;

2019 год - 48 595,2 тыс. рублей;

2020 год - 48 595,2 тыс. рублей

 

- в абзаце второмраздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации Подпрограммы 2" текстовой части цифры "209 093,0"заменить цифрами "174 631,8".

1.4. В приложении 3"Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органов местногосамоуправления" к муниципальной программе:

- строку "Объемыфинансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годамреализации подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования составляет 406 038,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 18 648,5 тыс. рублей;

2015 год - 65 378,3 тыс. рублей;

2016 год - 66 499,4 тыс. рублей;

2017 год - 76 808,6 тыс. рублей;

2018 год - 75 692,2 тыс. рублей;

2019 год - 51 505,0 тыс. рублей;

2020 год - 51 506,0 тыс. рублей

 

- абзац второйраздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации Подпрограммы 3" текстовой части изложить в следующей редакции:

"Общий объемфинансирования составляет 470 076,0 тыс. рублей, в том числе за счет средствгородского бюджета 406 038,0 тыс. рублей.".

1.5. В приложении 4"Подпрограмма 4 "Муниципальное имущество" к муниципальнойпрограмме:

В паспорте:

- строку"Показатели задач подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

Показатели задач подпрограммы

1.1. Количество переданных в аренду объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости.

1.2. Количество объектов, поставленных на учет как бесхозяйные и принятых в муниципальную собственность

1.3. Количество объектов муниципальной недвижимости, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав.

2.1. Количество пустующих муниципальных помещений.

3.1. Количество объектов, подлежащих ремонту

 

- строку "Объемыфинансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годамреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования составляет 10 463,7 тыс. рублей, в том числе:

2017 год - 3 592,7 тыс. рублей;

2018 год - 3 300,0 тыс. рублей;

2019 год - 1 860,0 тыс. рублей;

2020 год - 1 711,0 тыс. рублей

 

В текстовой части:

- раздел 2"Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 4,цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задачПодпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

 

"2. Приоритетымуниципальной политики в сфере реализации

Подпрограммы 4, цели,задачи, описание основных целевых

индикаторов,показателей задач Подпрограммы 4

 

Одной из основныхцелей Стратегии социально-экономического развития городского округа город ЕлецЛипецкой области на период до 2020 года, принятой решением Совета депутатовгорода Ельца от 26.08.2008 N 289 (с изменениями от 17.05.2011 N 569, от27.09.2013 N 103, от 24.12.2014 N 229, от 12.08.2016 N 373), является повышениеэффективности системы муниципального управления. Достижение данной целиневозможно представить без эффективного использования муниципального имущества.Все это будет достигнуто в результате успешной реализации Подпрограммы 4.

Выполнениепрограммных мероприятий будет способствовать решению трех основных задач:

1. Создание условийдля вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципальной казны.

2. Сокращениерасходов бюджета на содержание муниципальной казны.

3. Поддержаниеобъектов, находящихся в муниципальной казне и в оперативном управлении органовместного самоуправления, в надлежащем состоянии.

Показателями решениязадачи 1 является:

1) Количествопереданных в аренду объектов муниципального имущества, в отношении которыхпроведена оценка рыночной стоимости.

Оценка рыночнойстоимости муниципального имущества необходима при его приватизации, передаче варенду, в залог.

2) Количествообъектов, поставленных на учет как бесхозяйные и принятых в муниципальнуюсобственность.

Для постановки научет в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимоеимущество, необходимо изготовить техническую документацию. По истечении года содня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет администрация города можетобратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности наэто имущество. После регистрации права муниципальной собственности и включенияобъектов в реестр, с целью постановки на балансовый учет имущества, необходимоопределить стоимость, по которой объект принимается на бухгалтерский учет, дляэтого необходимо осуществить рыночную оценку имущества, после чегоадминистрация города может распорядиться имуществом - продать, сдать его варенду либо передать в хозяйственное ведение муниципальному предприятию или воперативное управление муниципальному учреждению.

3) Количествообъектов муниципальной недвижимости, в отношении которых осуществленагосударственная регистрация прав.

Для осуществлениягосударственной регистрации права муниципальной собственности в случае, еслисведения об объекте недвижимого имущества отсутствуют в Государственномкадастре недвижимости, необходимо изготовить технический план на объект, послечего поставить его на кадастровый учет.

Показателем решениязадачи 2 является:

1) Количествопустующих объектов муниципальной казны.

Активизация работы посдаче в аренду свободных нежилых помещений и приватизации имущества путемрасширения круга заинтересованных лиц, передача имущества в безвозмездноепользование.

Показателем решениязадачи 3 является:

1) Количествообъектов, подлежащих ремонту.";

- раздел 4"Основные мероприятия Подпрограммы 4 с указанием основных механизмов ихреализации" изложить в следующей редакции:

 

"4. Основныемероприятия Подпрограммы 4 с указанием

основных механизмових реализации

 

Для решенияпоставленных в Подпрограмме 4 задач предусмотрена реализация следующих трехосновных мероприятий:

Решение задачи 1:Создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципальнойказны обеспечивается реализацией основного мероприятия - эффективноеиспользование муниципального имущества.

Указанное мероприятиеосуществляется через:

- изготовлениетехнических планов;

- изготовлениекадастровых паспортов;

- проведение оценкирыночной стоимости.

Решение задачи 2:Сокращение расходов бюджета на содержание муниципальной казны обеспечиваетсяреализацией основного мероприятия - содержание муниципальной казны.

Указанное мероприятиеосуществляется через:

- передачу имуществав аренду;

- приватизациюимущества;

- списание снесенныхветхих, аварийных объектов.

Решение задачи 3:Поддержание объектов, находящихся в муниципальной казне и в оперативномуправлении органов местного самоуправления, в надлежащем состоянииобеспечивается реализацией основного мероприятия - строительство, реконструкцияи капитальный ремонт муниципальных объектов.

Указанное мероприятиеосуществляется МКУ "УКС" города Ельца.";

- в абзаце второмраздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации Подпрограммы 4" цифры "7 382,5" заменить цифрами"10 463,7".

1.6. Приложение 5"Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансированияза счет средств городского бюджета Программы" к муниципальной программеизложить в следующей редакции:

 

"Приложение 5

к муниципальнойпрограмме

"Повышениеэффективности

деятельности органовместного

самоуправлениягородского округа

город Елец на 2014 -2020 годы"

 

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ,ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ И ОБЪЕМАХ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАСЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПРОГРАММЫ

 


N

п/п

Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Единица измерения

Значения индикаторов и показателей

2013 год

(оценка)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Цель Программы: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления

2

Индикатор 1 цели: удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления

Комитет информационных технологий и аналитики города

% от числа опрошенных

32

33

34

34,5

34,5

35

35

35

3

Индикатор 2 цели: доля расходов городского бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ

Финансовый комитет администрации города

% от общего объема расходов городского бюджета

-

90

91

96

96

96

96

96

4

Индикатор 3 цели: доля расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления от объема бюджетной сметы

Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города

% от объема бюджетной сметы

97

99

100

100

100

100

100

100

5

Индикатор 4 цели: доля расходов городского бюджета на содержание муниципальной казны

Комитет имущественных отношений администрации города

% от объема городского бюджета

 

 

 

 

0,4

0,3

0,3

0,2

6

Задача 1 Программы: создание условий для повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления

7

Показатель 1 задачи 1 Программы: доля населения городского округа город Елец, информированного о деятельности органов местного самоуправления

Комитет информационных технологий и аналитики администрации города

% от числа опрошенных

30

50

60

60

60

60

65

65

8

Задача 2 Программы: создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости городского бюджета

9

Показатель 1 задачи 2 Программы: наличие долгосрочной бюджетной стратегии

Финансовый комитет администрации города

да/нет

нет

да

да

да

да

да

да

да

10

Задача 3 Программы: достижение устойчивого развития органов местного самоуправления

11

Показатель 1 задачи 3 Программы: ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города

% от объема бюджетной сметы

97

99

100

100

100

100

100

100

12

Задача 4 Программы: эффективное использование муниципального имущества

13

Показатель 1 задачи 4 Программы: ресурсное обеспечение муниципального имущества

Комитет имущественных отношений администрации города

%

 

 

 

 

100

100

100

100

14

Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления"

15

Задача 1 Подпрограммы 1: обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления

16

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1: увеличение количества материалов, отражающих деятельность администрации городского округа город Елец, размещенных:

Комитет информационных технологий и аналитики администрации города

% к предыдущему году

 

 

 

 

 

 

 

 

- в Елецкой городской общественно-политической газете "Красное знамя";

 

-

25

5

5

5

5

5

5

- в теле- и радиопрограммах;

 

-

50

5

5

5

5

5

5

- на официальном сайте администрации города

 

-

60

5

5

5

5

5

5

17

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1: финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЕТРК" и МАУ "Красное знамя" на выполнение муниципальных услуг

тыс. руб.

-

12647,0

14063,0

 

 

 

 

 

18

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1: доведение до сведения населения достоверной информации

тыс. руб.

 

 

 

13746,0

14048,3

14260,4

9161,0

9161,0

19

Задача 2 Подпрограммы 1: повышение информационной открытости за счет создания, модернизации, внедрения и применения современных информационно-коммуникационных технологий

20

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1: увеличение доли социально активных пользователей Интернета, использующих для получения информации программное обеспечение органов местного самоуправления, за счет создания, модернизации и внедрения информационно-коммуникационных технологий

Комитет информационных технологий и аналитики администрации города

% от общей численности населения города Ельца

-

4,6

5

6

6,5

7

7,5

8

21

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1: обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением

тыс. руб.

-

1400,0

650,0

869,0

574,5

869,0

1850,0

1850,0

22

Задача 3 Подпрограммы 1: обеспечение эффективного выполнения функций структурным подразделением органа местного самоуправления

23

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 1: доля исполненных функций, оказываемых в соответствии с Положением о комитете информационных технологий и аналитики, от общего числа функций

Комитет информационных технологий и аналитики администрации города

% от общего числа функций

-

-

100

100

100

100

100

100

24

Основное мероприятие задачи 3 Подпрограммы 1: обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления

тыс. руб.

-

-

2474,5

3131,0

3347,6

3475,5

2543,0

2543,0

25

Итого по Подпрограмме 1

 

тыс. руб.

-

14047,0

17187,5

17746,00

17970,4

18604,9

13554,0

13554,0

26

Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"

27

Задача 1 Подпрограммы 2: своевременная и качественная организация бюджетного процесса

28

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2: исполнение городского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану

Финансовый комитет администрации города

%

100

100

100

100

100

100

100

100

29

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 2: соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении городского бюджета

%

 

 

 

100

100

100

100

100

30

Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 2: отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета

%

 

 

 

0

0

0

0

0

31

Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 2: соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета

%

 

 

 

>10

>10

>10

>10

>10

32

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: разработка проекта городского бюджета в установленные сроки

тыс. руб.

-

4057,0

3995,7

 

 

 

 

 

33

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: управление муниципальными финансами

тыс. руб.

-

 

 

8087,1

8961,7

9283,9

42161,2

42161,2

34

Задача 2 Подпрограммы 2: повышение эффективности бюджетных расходов

35

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 2: средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета

Финансовый комитет администрации города

балл

3,7

3,7

37,9

37,9

38

38

38,1

38,1

36

Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2: совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента

тыс. руб.

-

200,0

200,0

 

 

 

 

 

37

Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2: повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств

тыс. руб.

 

 

 

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

38

Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 2: соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета

Финансовый комитет администрации города

%

>10

>10

>10

 

 

 

 

 

39

Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 2: организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения

тыс. руб.

-

507,1

499,6

 

 

 

 

 

40

Задача 3 Подпрограммы 2: совершенствование организации исполнения городского бюджета, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения городского бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности

41

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 2: отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета

Финансовый комитет администрации города

%

0

0

0

 

 

 

 

 

42

Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 2: надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение городского бюджета, выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения городского бюджета

тыс. руб.

-

1521,4

1498,8

 

 

 

 

 

43

Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 2: соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении городского бюджета

Финансовый комитет администрации города

%

100

100

100

 

 

 

 

 

44

Основное мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 2: своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности

тыс. руб.

-

1014,2

999,2

 

 

 

 

 

45

Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 2: доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подключенных к юридически значимому электронному документообороту

Финансовый комитет администрации города

%

28

45

100

 

 

 

 

 

46

Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 2: организация юридически значимого электронного документооборота для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

тыс. руб.

-

507,1

499,6

 

 

 

 

 

47

Задача 4 Подпрограммы 2: повышение эффективности управления муниципальным долгом

48

Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 2: объем просроченной задолженности по долговым обязательствам

Финансовый комитет администрации города

рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 2: обслуживание муниципального долга

тыс. руб.

-

7627,2

8901,5

 

 

 

 

 

50

Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 2: управление муниципальным долгом

тыс. руб.

 

 

 

7349,2

5881,1

5250,0

6234,0

6234,0

51

Итого по Подпрограмме 2

 

тыс. руб.

-

15434,0

16594,4

15636,3

15042,8

14733,9

48595,2

48595,2

52

Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"

53

Задача 1 Подпрограммы 3: администрирование расходов на содержание аппарата управления

54

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов на содержание аппарата управления

Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города

рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов по осуществлению государственных полномочий

рублей

 

 

 

0

0

0

0

0

56

Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 3: число муниципальных служащих, прошедших в соответствии с действующим законодательством обучение по программам повышения квалификации

человек в год

 

 

 

10

7

12

12

12

57

Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 3: приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем

да/нет

 

 

 

да

да

да

да

да

58

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности аппарата управления администрации города

тыс. руб.

-

-

40825,6

 

 

 

 

 

59

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности аппарата управления

тыс. руб.

 

 

 

43934,5

48812,1

51091,3

33891,0

33892,0

60

Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 3: реализация мер по оптимизации структуры (состава) муниципального имущества

тыс. руб.

 

2130,0

-

 

 

 

 

 

61

Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности комитета по размещению муниципального заказа администрации города

тыс. руб.

-

-

2302,3

 

 

 

 

 

62

Задача 2 Подпрограммы 3: администрирование расходов по осуществлению государственных полномочий

63

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов по осуществлению государственных полномочий

Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города

рублей

0

0

0

 

 

 

 

 

64

Задача 3 Подпрограммы 3: комплексное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления

65

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3: число муниципальных служащих, прошедших в соответствии с действующим законодательством обучение по программам повышения квалификации

Комитет по вопросам муниципальной службы, кадровой работы и делопроизводства администрации города

человек в год

11

12

12

 

 

 

 

 

66

Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 3: организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации

тыс. руб.

-

22,5

23,0

 

 

 

 

 

67

Задача 4 Подпрограммы 3: административно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления

68

Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 3: освоение бюджетной сметы по административно-хозяйственному обеспечению деятельности органов местного самоуправления

Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города

%

100

100

100

100

100

100

100

100

69

Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "АХСОМС"

тыс. руб.

-

12351,0

12701,0

 

 

 

 

 

70

Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности муниципальных учреждений

тыс. руб.

 

 

 

16998,5

21448,4

17953,4

12193,0

12193,0

71

Основное мероприятие 2 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "УКС"

тыс. руб.

-

4130,0

4073,0

 

 

 

 

 

72

Основное мероприятие 3 задачи 4 Подпрограммы 3: использование информационно-правовых систем, оплата информационных услуг

тыс. руб.

-

15,0

15,0

 

 

 

 

 

73

Задача 5 Подпрограммы 3: исполнение публичных нормативных обязательств

74

Показатель 1 задачи 5 Подпрограммы 3: исполнение публичных нормативных обязательств по выплате доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих

Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города

%

100

100

100

100

100

100

100

100

75

Основное мероприятие 1 задачи 5 Подпрограммы 3: выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих

тыс. руб.

-

-

5438,4

5566,4

5648,1

5647,5

4521,0

4521,0

76

Задача 6 Подпрограммы 3: финансовое обеспечение общегородских мероприятий

77

Показатель 1 задачи 6 Подпрограммы 3: освоение бюджетной сметы по финансовому обеспечению общегородских мероприятий

Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города

%

 

 

 

 

100

100

100

100

78

Основное мероприятие 1 задачи 6 Подпрограммы 3: проведение общегородских мероприятий

Комитеты администрации города

тыс. руб.

 

 

 

 

900,0

1000,0

900,0

900,0

79

Итого по Подпрограмме 3

 

тыс. руб.

-

18648,5

65378,3

66499,4

76808,6

75692,2

51505,0

51506,0

80

Подпрограмма 4 "Муниципальное имущество"

81

Задача 1 Подпрограммы 4: создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципальной казны

82

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4: количество переданных в аренду объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости

Комитет имущественных отношений администрации города

шт.

-

-

-

-

20

15

12

10

83

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4: количество объектов, поставленных на учет как бесхозяйные и принятых в муниципальную собственность

шт.

-

-

-

-

18

14

10

6

84

Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 4: количество объектов муниципальной недвижимости, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав

шт.

-

-

-

-

30

19

15

13

85

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4: эффективное использование муниципального имущества

тыс. руб.

-

-

-

-

500,0

400,0

210,0

161,0

86

Задача 2 Подпрограммы 4: сокращение расходов бюджета на содержание муниципальной казны

87

Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 4: количество пустующих муниципальных помещений

Комитет имущественных отношений администрации города

шт.

-

-

-

-

15

10

5

5

88

Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 4: содержание муниципальной казны

тыс. руб.

-

-

-

-

3092,7

1600,0

1650,0

1550,0

89

Задача 3 Подпрограммы 4: поддержание объектов, находящихся в муниципальной казне и в оперативном управлении органов местного самоуправления, в надлежащем состоянии

90

Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 4: количество объектов, подлежащих ремонту

Комитет имущественных отношений администрации города

шт.

-

-

-

-

-

1

-

-

91

Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 4: строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов

тыс. руб.

-

-

-

-

-

1300,0

-

-

92

Итого по Подпрограмме 4

 

тыс. руб.

-

-

-

-

3592,7

3300,0

1860,0

1711,0

93

Всего по муниципальной программе

Всего

тыс. руб.

-

48129,5

99160,2

99881,7

113414,5

112331,0

115514,2

115366,2

Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города

тыс. руб.

-

18648,5

65378,3

66499,4

76808,6

75692,2

51505,0

51506,0

Комитет информационных технологий и аналитики администрации города

тыс. руб.

-

14047,0

17187,5

17746,0

17970,4

18604,9

13554,0

13554,0

Финансовый комитет администрации города

тыс. руб.

-

15434,0

16594,4

15636,3

15042,8

14733,9

48595,2

48595,2

Комитет имущественных отношений администрации города

тыс. руб.

-

-

-

-

3592,7

3300,0

1860,0

1711,0"

 

1.7. Приложение 6"Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения нареализацию Программы за счет средств иных источников, не запрещенных действующимзаконодательством" к муниципальной программе изложить в следующейредакции:

 

"Приложение 6

к муниципальнойпрограмме

"Повышениеэффективности

деятельности органовместного

самоуправлениягородского округа

город Елец на 2014 -2020 годы"

 

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКАРАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ РЕСУРСНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАРЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНЫХ

ИСТОЧНИКОВ, НЕЗАПРЕЩЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

 

N

п/п

Наименование подпрограмм

Источники ресурсного обеспечения

Расходы (тыс. рублей)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Программа

Всего

49750,8

110810,6

120357,0

136954,0

136945,1

127133,7

126985,7

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

271,3

10250,4

10200,8

11715,6

11832,2

10019.5

10019.5

Городской бюджет