Постановление Администрации Городского округа город Елец Липецкой области от 26.12.2019 № 2180

О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 24.12.2013 N 2008 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец" (с изменениями от 04.08.2014 N 1322, от 17.11.2014 N 1992, от 26.11.2014 N 2074, от 25.12.2014 N 2398, от 16.03.2015 N 394, от 01.06.2015 N 811, от 23.09.2015 N 1494, от 28.12.2015 N 2156, от 09.06.2016 N 1046, от 08.11.2016 N 2382, от 28.12.2016 N 2921, от 21.04.2017 N 725, от 12.10.2017 N 1789, от 27.12.2017 N 2298, от 29.05.2018 N 835, от 17.07.2018 N 1141, от 27.12.2018 N 2237, от 23.05.2019 N 801)

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГООКРУГА  ГОРОД ЕЛЕЦ

 

ЛИПЕЦКОЙОБЛАСТИ

 

26.12.2019 г.

глец

N 2180

 

О внесении измененийв постановление администрации города Ельца от 24.12.2013 N 2008 "Об утверждениимуниципальной программы "Повышение качества и доступности оказанияуслуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежнойполитики городского округа город Елец" (с изменениями от 04.08.2014 N1322, от 17.11.2014 N 1992, от 26.11.2014 N 2074, от 25.12.2014 N 2398, от16.03.2015 N 394, от 01.06.2015 N 811, от 23.09.2015 N1494, от 28.12.2015 N 2156, от 09.06.2016 N 1046, от 08.11.2016 N 2382, от 28.12.2016N 2921, от 21.04.2017 N 725, от 12.10.2017 N 1789, от 27.12.2017 N 2298,от 29.05.2018 N 835, от 17.07.2018 N 1141, от 27.12.2018 N 2237, от23.05.2019 N 801)

 

В целях актуализации мероприятиймуниципальной программы "Повышение качества и доступности оказания услуг всфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политикигородского округа город Елец", в соответствии с Бюджетным кодексомРоссийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",решением Совета депутатов городского округа город Елец от 25.12.2018 N 118"О бюджете городского округа город Елец на 2019 и плановыйпериод 2020 и 2021 годов" (с изменениями), постановлением администрациигорода Ельца Уставомгородского округа город Елец, администрация городского округа город Елецпостановляет:

 

1.Внести в приложение "Муниципальная программа"Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования,культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округагород Елец" к постановлению администрации города Ельца от24.12.2013 N 2008 "Об утверждении муниципальной программы"Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования,культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округагород Елец" (с изменениями от 04.08.2014 N 1322,от 17.11.2014 N 1992, от 26.11.2014 N 2074, от 25.12.2014 N 2398, от 16.03.2015N 394, от 01.06.2015 N 811, от 23.09.2015 N 1494, от 28.12.2015 N 2156, от09.06.2016 N 1046, от 08.11.2016 N 2382, от 28.12.2016 N 2921, от 21.04.2017 N725, от 12.10.2017 N 1789, от 27.12.2017 N 2298, от 29.05.2018 N 835, от17.07.2018 N 1141, от 27.12.2018 N 2237, от 23.05.2019 N 801) следующиеизменения:

1.1.Строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в томчисле по годам реализации муниципальной программы" Паспорта муниципальнойпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет

4 369 561 096,33 рубля, в том числе по годам:

2014 - 382 815 600,00 рубля;

2015 - 399 662 200,00 рубля;

2016 - 413 621 051,00 рубля;

2017 - 503 424 398,27 рубля;

2018 - 540 176 233,16 рубля;

2019 - 579 313 285,90 рубля;

2020 - 308 193 214,00 рубля;

2021 - 278 248 114,00 рубля;

2022 - 321 369 000,00 рубля;

2023 - 321 369 000,00 рубля;

2024 - 321 369 000,00 рубля.";

 

1.2.В абзаце первом раздела 5 "Краткое описание прогнозного ресурсногообеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации Программы"Текстовой части Программы цифры "4 362 502 439,53" заменить цифрами"4 369 561 096,33";

1.3.В приложении 1 "Подпрограмма 1 "Организация отдыха детей вканикулярное время" к муниципальной программе "Повышение качества идоступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры испорта, молодежной политики городского округа город Елец":

1)строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующейредакции:

 

"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования составит:

87 252 020,68 рубля, из них:

2014 - 8 766 900,00 рубля;

2015 - 9 669 800,00 рубля;

2016 - 7 236 995,00 рубля;

2017 - 14 363 700,00 рубля;

2018 - 8 122 939,00 рубля;

2019 - 11 655 886,68 рубля;

2020 - 4 473 500,00 рубля;

2021 - 3 993 300,00 рубля;

2022 - 6 323 000,00 рубля;

2023 - 6 323 000,00 рубля;

2024 - 6 323 000,00 рубля.";

 

2)в абзаце первом раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 1" Текстовой части подпрограммыцифры "88 076 334,00" заменить цифрами "87 252 020,68".

1.4.В приложении 2 "Подпрограмма 2 "Ресурсное обеспечение развития общегои дополнительного образования" к муниципальной программе "Повышениекачества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физическойкультуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец":

1)строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующейредакции:

 

"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования составит всего:

2 641 348,59 рубля, из них:

2014 - 450 100,00 рубля;

2015 - 738 400,00 рубля;

2016 - 100 000,00 рубля;

2017 - 300 000,00 рубля;

2018 - 476 879,99 рубля;

2019 - 75 968,60 рублей;

2020 - 100 000,00 рубля;

2021 - 100 000,00 рубля;

2022 - 100 000,00 рубля;

2023 - 100 000,00 рубля.

2024 - 100 000,00 рубля.";

 

2)в абзаце первом раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 2" в Текстовой части подпрограммыцифры "15 964 096,79" заменить цифрами "15 845 888,39",цифры "2 759 556,99" заменить цифрами "2 641 348,59".

1.5.В приложении 3 "Подпрограмма 3 "Строительство, реконструкция икапитальный ремонт объектов социальной сферы" к муниципальной программе"Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования,культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округагород Елец":

1)строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующейредакции:

 

"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 170 653 800,74 рубля, в том числе:

2014 - 9 081 100,00 рубля;

2015 - 6 972 100,00 рубля;

2016 - 2 177 000,00 рубля;

2017 - 61 501 798,27 рубля;

2018 - 42 412 089,58 рубля;

2019 - 28 889 712,89 рубля;

2020 - 2 922 000,00 рубля;

2021 - 2 922 000,00 рубля;

2022 - 4 592 000,00 рубля;

2023 - 4 592 000,00 рубля;

2024 - 4 592 000,00 рубля.";

 

2)в абзаце первом раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 3" Текстовой части подпрограммыцифры "391 531 669,00" заменить цифрами "344 693 654,89",цифры "169 987 087,85" заменить цифрами "170 653 800,74",цифры "176 188 081,15" заменить цифрами "128 683 354,15".

1.6.В приложении 4 "Подпрограмма 4 "Развитие системы общего идополнительного образования" к муниципальной программе "Повышениекачества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физическойкультуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец":

1)строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующейредакции:

 

"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 876 029 775,52 рубля, из них:

2014 - 182 365 400,00 рубля;

2015 - 187 217 600,00 рубля;

2016 - 195 336 265,00 рубля;

2017 - 196 458 000,00 рубля;

2018 - 207 791 606,00 рубля;

2019 - 216 074 404,52 рубля;

2020 - 126 043 200,00 рубля;

2021 - 116 201 300,00 рубля;

2022 - 149 514 000,00 рубля;

2023 - 149 514 000,00 рубля;

2024 - 149 514 000,00 рубля.";

 

2) в абзаце первом раздела 5"Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализацииПодпрограммы 4" Текстовой части подпрограммы: цифры "9 215 290754,89" заменить цифрами "9 303 729 058,52", цифры "1 873212 654,89" заменить цифрами "1 876 029 775,52", цифры "6726 582 500,00" заменить цифрами "6 749 882 683".

1.7.В приложении 5 "Подпрограмма 5 "Поддержка социально ориентированныхнекоммерческих организаций и развитие гражданского общества" кмуниципальной программе "Повышение качества и доступности оказания услуг всфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политикигородского округа город Елец":

вабзаце первом раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 5" Текстовой части подпрограммыцифры "10 373 765,40" заменить цифрами "10 525 294,24",цифры "1 786 565,40" заменить цифрами "1 938 094,24".

1.8.В приложении 6 "Подпрограмма 6 "Пропаганда физической культуры испорта" к муниципальной программе "Повышение качества и доступностиоказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта,молодежной политики городского округа город Елец":

1)строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующейредакции:

 

"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 44 844 053,24 рубля, в том числе:

2014 - 2 770 100,00 рубля;

2015 - 4 820 300,00 рубля;

2016 - 3 983 287,00 рубля;

2017 - 4 198 200,00 рубля;

2018 - 4 306 395,10 рубля;

2019 - 4 810 543,14 рубля;

2020 - 4 006 114,00 рубля;

2021 - 4 006 114,00 рубля;

2022 - 3 981 000,00 рубля;

2023 - 3 981 000,00 рубля;

2024 - 3 981 000,00 рубля.";

 

2)в Текстовой части подпрограммы:

-раздел 4 "Основные мероприятия Подпрограммы 6 с указанием основныхмеханизмов их реализации" изложить в следующей редакции:

 

"Раздел4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 6 С УКАЗАНИЕМ

ОСНОВНЫХМЕХАНИЗМОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

 

Длярешения поставленной в Подпрограмме 6 задачи предусмотрена реализация следующихмероприятий:

-на первом этапе 2014 - 2015 годов:

1)организация и проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятийсогласно планам работы комитета по физической культуре и спорту.

Дляуспешного выполнения данного мероприятия будут использоваться следующиеинструменты и механизмы:

-оказание содействия в проведении Спартакиад среди учащихся общеобразовательныхучреждений, ССУЗов, ВУЗов; медицинских работников, в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-организация подготовки и обеспечение участия сборных команд и спортсменовгорода в спортивных мероприятиях различного уровня.

2)размещение различных информационных материалов, пропагандирующих здоровый образжизни.

Дляуспешного выполнения данного мероприятия будут использоваться следующиеинструменты и механизмы:

-производство и распространение в СМИ и сети Интернет различных информационныхматериалов, отражающих достижения спортсменов городского округа город Елец;городские спортивные мероприятия; работу спортивных клубов, команд, спортивныхшкол, федераций по видам спорта, детско-юношеских центров по месту жительства;работу с ветеранами и инвалидами; работу тренеров и работников физическойкультуры.

3)руководство организацией спортивной деятельности.

Дляуспешного выполнения данного мероприятия будут использоваться следующиеинструменты и механизмы:

-проведение единой государственной политики управления и межотраслевойкоординации в сфере физической культуры и спорта на территории городскогоокруга город Елец.

-на втором этапе 2016 - 2024 годов:

1)Популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни.

Дляуспешного выполнения данного мероприятия будут использоваться следующиеинструменты и механизмы:

-проведение единой государственной политики управления и межотраслевойкоординации в сфере физической культуры и спорта на территории городскогоокруга город Елец.

2)руководство организацией спортивной деятельности.

Дляуспешного выполнения данного мероприятия будут использоваться следующиеинструменты и механизмы:

-проведение единой государственной политики управления и межотраслевойкоординации в сфере физической культуры и спорта на территории городскогоокруга город Елец.

3)региональный проект "Спорт - норма жизни".

Дляуспешного выполнения данного проекта будут использоваться следующие инструментыи механизмы:

-проведение единой государственной политики управления и межотраслевойкоординации в сфере физической культуры и спорта на территории городскогоокруга город Елец.";

-в абзаце первом раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 6" цифры "47 912 053,24"заменить цифрами "48 945 053,24", цифры "44 355 053,24"заменить цифрами "44 844 053,24".

1.9.В приложении 7 "Подпрограмма 7 "Повышение эффективности деятельностимуниципальных учреждений физической культуры и спорта" к муниципальнойпрограмме "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфереобразования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политикигородского округа город Елец":

1)строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующейредакции:

 

"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 806 917 350,49 рубля, в том числе:

2014 - 79 339 900,00 рубля;

2015 - 73 632 700,00 рубля;

2016 - 83 367 141,00 рубля;

2017 - 81 184 400,00 рубля;

2018 - 96 113 864,49 рубля;

2019 - 108 402 445,00 рубля;

2020 - 54 697 000,00 рубля;

2021 - 47 200 900,00 рубля;

2022 - 60 993 000,00 рубля;

2023 - 60 993 000,00 рубля;

2024 - 60 993 000,00 рубля.";

 

2)в Текстовой части подпрограммы:

-раздел 4 "Основные мероприятия Подпрограммы 7 с указанием основныхмеханизмов их реализации" изложить в следующей редакции:

 

"Раздел4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 7 С УКАЗАНИЕМ

ОСНОВНЫХМЕХАНИЗМОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

 

Длядостижения цели Подпрограммы 7 и решения поставленной задачи предусмотренареализация основных мероприятий - организация эффективной деятельностимуниципальных учреждений физической культуры и спорта через доведение до нихмуниципального задания (МБУ ДО "ДЮСШ N 1"; МБУ ДО ДООЦ; МБСУ "ФК"Елец"; МБУ ДО ССШОР "Спартак"; МАУ ФОКг. Ельца "Виктория", МАУ СК "Ледовый дворец имени АнатолияТарасова", МБУ ДО "ДЮСШ N 2"); обеспечение доступностиспортивных объектов для массовых занятий физической культурой и спортоминвалидов и других маломобильных групп населения. Региональный проект"Спорт - норма жизни", направленный на оснащение объектов спортивнойинфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.";

- в абзаце втором раздела 5 "Обоснованиеобъема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 7"цифры "818 712 105,49" заменить цифрами "826 854 450,49",цифры "803 430 705,49" заменить цифрами "806 917 350,49",цифры "5 922 700,00" заменить цифрами "6 065 920,00", цифры"2 303 300,00" заменить цифрами "5 024 480,00", цифры"7 055 400,00" заменить цифрами "8 846 700,00".

1.10.В приложении 8 "Подпрограмма 8 "Развитие культуры" кмуниципальной программе "Повышение качества и доступности оказания услуг всфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политикигородского округа город Елец":

1)строку "Объемы финансирования за счет средств местного бюджета"Паспорта изложить в следующей редакции:

 

"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объемы финансирования Подпрограммы 8:

1 343 134 368,07 рубля, в том числе:

2014 - 97 012 100,00 рубля;

2015 - 113 781 300,00 рубля;

2016 - 116 873 213,00 рубля;

2017 - 142 538 300,00 рубля;

2018 - 177 733 853,00 рубля;

2019 - 206 308 502,07 рубля;

2020 - 112 595 500,00 рубля;

2021 - 100 468 600,00 рубля;

2022 - 91 941 000,00 рубля;

2023 - 91 941 000,00 рубля;

2024 - 91 941 000,00 рубля.";

 

2)в Текстовой части подпрограммы:

-раздел 4 "Основные мероприятия Подпрограммы 8 с указанием основныхмеханизмов их реализации" изложить в следующей редакции:

 

"Раздел4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 8 С УКАЗАНИЕМОСНОВНЫХ МЕХАНИЗМОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

 

Длядостижения цели и решения задачи Подпрограммы 8 планируется реализацияследующих основных мероприятий

напервом этапе 2014 - 2015 годов:

-организация музейного обслуживания населения через доведение до МБУК"Елецкий городской краеведческий музей" муниципального задания наоказание муниципальных услуг;

-организация библиотечного обслуживания населения через доведение до МБУК"Централизованная библиотечная система города Ельца" муниципальногозадания на оказание муниципальных услуг;

-организация досуга населения, развитие народного художественного творчествачерез доведение до МАУ кинотеатр "Луч", МАУ "Драматический театргорода Ельца "Бенефис", МБУК "Городской дворец культуры",МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК ИКЦ"Прожектор", МАУК "Городской парк" города Ельцамуниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

-проведение общегородских культурно-массовых мероприятий;

- организация предоставления услуг подополнительному образованию в муниципальных учреждениях культуры черездоведение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждениямдополнительного образования "Детская школа искусств N 1 городаЕльца", "Детская школа искусств N 2 города Ельца", "Детскаяшкола искусств N 3 города Ельца", "Детская школа искусств им. Л.Соколовой г. Ельца", "Детская художественная школа города Ельца"на оказание муниципальных услуг;

-совершенствование системы управления развитием культуры и искусства.

навтором этапе 2016 - 2024 годов:

-руководство организацией и развитием культуры и искусства;

-совершенствование системы управления развитием культуры и искусства.

-региональный проект "Творческие люди";

-в абзаце втором раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 8" цифры "1 658 484918,87" заменить цифрами "1 669 112 818,87", цифры "1 342506 468,07" заменить цифрами "1 343 134 368,07", цифры "277000 000,00" заменить цифрами "287 000 000,00".

1.11.В приложении 10 "Подпрограмма 10 "Доступная среда" к муниципальнойпрограмме "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфереобразования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политикигородского округа город Елец":

1)строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующейредакции:

 

"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы 10 составляет 8 837 379,00 рубля, в том числе:

2016 - 1 717 150,00 рубля;

2017 - 350 000,00 рубля;

2018 - 688 606,00 рубля;

2019 - 458 823,00 рубля;

2020 - 718 900,00 рубля;

2021 - 718 900,00 рубля;

2022 - 1 395 000,00 рубля;

2023 - 1 395 000,00 рубля;

2024 - 1 395 000,00 рубля.";

 

2)в абзаце первом раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 10" Текстовой части подпрограммы:цифры "23 593 829,00" заменить цифрами "27 287 629,00",цифры "8 943 579,00" заменить цифрами "8 837 379,00", цифры"9 973 185,00" заменить цифрами "13 773 185,00".

1.12.Приложение 11 "Сведения об индикаторах цели, показателяхзадач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета муниципальнойпрограммы "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфереобразования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политикигородского округа город Елец" к муниципальной программе "Повышениекачества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физическойкультуры и спорта, молодежной политики городского округа городЕлец" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящемупостановлению.

1.13.Приложение 12 "Прогнозная оценка расходов по источникамресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы "Повышениекачества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физическойкультуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец" засчет средств иных источников, не запрещенных действующимзаконодательством" к муниципальной программе "Повышение качества идоступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры испорта, молодежной политики городского округа город Елец" изложитьв новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на заместителя главы администрации городского округа город Елец М.В.Селянину.

 

 

 

Глава городского округа

город Елец

Е.В.Боровских

 

 

 

Приложение1

кпостановлению

администрациигородского

округагород Елец

 

"Приложение11

кмуниципальной программе

"Повышениекачества

идоступности оказания услуг

в сфереобразования, культуры,

физическойкультуры и спорта,

молодежнойполитики городского

округагород Елец"

 

СВЕДЕНИЯ

ОБИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ, ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ И ОБЪЕМАХ

ФИНАНСИРОВАНИЯЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ

ОКАЗАНИЯУСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫИ СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДЕЛЕЦ"

 

Таблица

 


N

п/п

Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Единица измерения

Значение индикаторов, показателей и объемов финансирования

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Цель программы: обеспечение доступности и высокого качества услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец

2

Индикатор 1:

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

Управление образования

%

75,1

76,2

79,7

76,8

77,7

77,9

78,1

78,5

78,7

78,9

79,0

79,2

3

Индикатор 2:

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

Управление образования

%

1,7

1,3

1,3

1,3

0

1,0

1,0

1,0

0

0

0

0

4

Индикатор 3:

Доля населения городского округа город Елец, систематически занимающегося физической культурой и спортом

Комитет по физической культуре и спорту

%

26,8

31,9

33,3

36,3

37,2

40,7

43,1

45,0

47,9

50,2

52,6

55,0

5

Индикатор 4: Увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на социальную и профессиональную адаптацию молодежи

Комитет по делам молодежи

%

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

-

-

-

-

-

-

-

6

Индикатор 5:

Доля муниципальных образовательных организаций (за исключением детских садов), в которых созданы отряды (объединения) поддержки добровольчества (волонтерства)

Комитет по делам молодежи, Управление образования

%

Х

Х

Х

Х

Х

73,3

100

100

100

100

100

100

7

Индикатор 6:

Количество некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты на территории городского округа город Елец

Комитет по делам молодежи

единиц

7

8

8

13

13

14

15

16

16

17

17

17

8

Индикатор 7:

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

Управление культуры

%

5,5

2,7

2,7

5,2

7,9

5,2

5,2

5,2

5,2

2,6

2,6

2,6

9

Индикатор 8:

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

Управление образования

Управление культуры

Комитет по физической культуре и спорту

Комитет по коммунальному хозяйству

%

Х

Х

Х

23,5

33,0

50,0

58,0

61,2

65,6

67,7

69,9

72,0

10

Задача 1: Создание инфраструктуры, обеспечивающей максимально развитую доступность социальных услуг для населения городского округа город Елец в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта

11

Показатель 1 задачи 1:

уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

Управление культуры

%

5,5

2,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Показатель 2 задачи 1:

Количество вновь построенных, отремонтированных и реконструированных муниципальных учреждений в сфере образования, физической культуры и спорта, культуры и искусства

Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту

единиц

-

-

1

0

5

5

10

10

10

10

10

10

13

Задача 2: Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования населению городского округа город Елец

14

Показатель 1 задачи 2:

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

Управление образования

%

45,0

46,3

64,0

71,2

85,0

71,5

73,0

75,0

76,0

77,0

78,5

80,0

15

Показатель 2 задачи 2:

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет

Управление образования

%

26,8

26

0,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Задача 3: Повышение роли физкультуры и спорта в жизни населения городского округа город Елец

17

Показатель 1 задачи 3:

Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях спортивной направленности

Комитет по физической культуре и спорту

Количество человек

1555

1630

1660

1670

1852

1889

1889

1889

1889

1889

1889

1889

18

Задача 4: Активизация культурно-досуговой деятельности населения городского округа город Елец

19

Показатель 1 задачи 4:

Повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством обслуживания)

Управление культуры

%

43,9

44,0

44,1

44,2

44,5

75

75

75

75

76

76

76

20

Показатель 2 задачи 4:

Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры

Управление культуры

%

-

-

460

462

465

516

516

516

520

525

525

530

21

Задача 5: Повышение роли сектора некоммерческих организаций в предоставлении населению городского округа город Елец социальных услуг

22

Показатель 1 задачи 5:

Увеличение количества реализуемых проектов некоммерческими организациями

Комитет по делам молодежи

единиц

7

8

8

13

13

15

15

16

17

18

19

20

23

Задача 6: Развитие молодежного и детского движения, активизация участия молодых людей в решении социально значимых проблем населения городского округа город Елец

24

Показатель 1 задачи 6:

Увеличение доли детей и молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений

Комитет по делам молодежи

%

49

50

50,5

51

51,5

52

52,5

53,0

53,5

54,0

54,5

55,0

25

Задача 7: Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере культуры, образования, транспорта, физической культуры и спорта

26

Показатель 1 задачи 7:

Увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

Управление образования

Управление культуры

Комитет по физической культуре и спорту

Комитет по коммунальному хозяйству

единиц

Х

Х

Х

23

32

43

54

57

61

63

65

67

27

Подпрограмма 1 "Организация отдыха детей в каникулярное время"

28

Цель Подпрограммы 1: Развитие и совершенствование организационных форм и содержания отдыха детей

29

Индикатор 1 Подпрограммы 1:

количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом

Управление образования

Чел.

6 051

6 300

6 350

6 400

8 325

8 330

8 410

8 440

8 460

8 490

8 520

8 550

30

Задача 1 Подпрограммы 1: Увеличение охвата детей в возрасте до 15 лет (включительно) различными видами отдыха и оздоровления в каникулярное время

31

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1:

количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом в МАУ ДОЦ г. Ельца "Белая березка"

Управление образования МАУ ДОЦ г. Ельца "Белая березка"

человек

993

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

32

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1:

увеличение балансовой стоимости имущества, находящегося в оперативном управлении МАУ ДОЦ г. Ельца "Белая березка"

%

Х

Х

Х

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

33

Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1:

организация отдыха детей в загородных лагерях

руб.

Х

1569 000,00

1569000,00

1 858 000,00

7 188 700,00

1 875 200,00

5375200,00

1280 600,00

1 075600,00

1 845000,00

1 845000,00

1 845000,00

34

Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1:

укрепление и повышение уровня защиты материально-технической базы МАУ ДОЦ г. Ельца "Белая березка"

руб.

Х

877500,00

700 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 1:

количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом на базе общеобразовательных учреждений

Управление образования

человек

5 058

5 100

5 150

5 200

5 600

6490

6560

6570

6580

6600

6620

6640

36

Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1:

организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений

руб.

Х

6 320 400,00

6787000,00

5 005 000,00

7 005000,00

5 794 500,00

5 504300,00

2892900,00

2617700,00

4178000,00

4178000,00

4178000,00

37

Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 1:

количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом в профильных палаточных лагерях, многодневных походах, экспедициях

Управление образования

человек

1445

1465

1485

1505

1525

640

650

670

680

690

700

710

38

Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1:

организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями города

руб.

Х

-

613 800,00

373 995,00

170000,00

453 239,00

186000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

39

Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 1:

организация временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время

руб.

х

х

х

х

х

х

590 386,68

-

-

-

-

-

40

Итого по подпрограмме 1

Х

руб.

Х

8 766 900,00

9669800,00

7 236995,00

14 363 700,00

8 122 939,00

11655 886,68

4 473500,00

3 993300,00

6 323000,00

6 323000,00

6 323000,00

41

Подпрограмма 2 "Ресурсное обеспечение развития общего, дополнительного образования"

42

Задача 1 Подпрограммы 2: Модернизация учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса

43

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2:

доля детей, обучающихся по программам федерального государственного образовательного стандарта общего образования, в общей численности обучающихся

Управление образования

%

34

44

59

71

78

98

100

100

100

100

100

100

44

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 2:

доля воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений

%

-

5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

45

Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2:

доля учителей и руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку

%

85,8

89,0

95,0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

46

Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2:

паспортизация учреждений образования

руб.

Х

100,00

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47

Основное мероприятие

задачи 1 подпрограммы 2:

создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом

руб.

Х

250 000,00

675 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2

повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений

руб.

Х

200 000,00

63 300,00

100 000,00

300000,00

476 879,99

75 968,60

100 000,00

100000,00

100000,00

100000,00

100000,00

49

Итого по подпрограмме 2

Х

руб.

Х

450 100,00

738 400,00

100000,00

300000,00

476 879,99

75 968,60

100000,00

100000,00

100000,00

100000,00

100000,00

50

Подпрограмма 3 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы"

51

Задача 1 Подпрограммы 3: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образовательных учреждений городского округа город Елец

52

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3:

доля зданий объектов муниципальных учреждений образования, которые требуют ремонта, капитального ремонта, реконструкции, от общего количества зданий муниципальных учреждений образования

Управление образования,

%

5,5

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

53

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 3:

Увеличение количества объектов муниципальных дошкольных учреждений

ед.

35

36

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

54

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3:

организация строительства, проведение реконструкции и капитального ремонта объектов образовательных учреждений

руб.

Х

3 355 100,00

3500 000,00

-

56 560 000,00

27 123 856,42

24362831,37

2 922000,00

2 922000,00

2 922000,00

2 922000,00

2 922000,00

55

Задача 2 Подпрограммы 3: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа город Елец

56

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3:

количество зданий (объектов) муниципальных учреждений физической культуры и спорта, которые требуют ремонта, капитального ремонта, реконструкции

Комитет физической культуры и спорта

ед.

10

10

10

10

10

10

9

9

9

9

9

9

57

Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 3:

организация строительства, проведение реконструкции и капитального ремонта объектов учреждений физической культуры и спорта

руб.

Х

4 726 000,00

2004900,00

1 088 500,00

763 193,36

1 234 043,51

1 863278,16

-

-

835 000,00

835 000,00

835 000,00

58

Задача 3 Подпрограммы 3: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений культуры городского округа город Елец

59

Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 3:

количество зданий (объектов) муниципальных учреждений культуры, которые требуют ремонта, капитального ремонта, реконструкции

Управление культуры

ед.

8

8

8

8

6

8

7

7

7

7

7

7

60

Основное мероприятие 3 задачи 3 подпрограммы 3:

организация строительства, проведение реконструкции и капитального ремонта объектов учреждений культуры

руб.

Х

1 000 000,00

1467200,00

1 088 500,00

4 178 604,91

14 054 189,65

2663603,36

-

-

835 000,00

835 000,00

835 000,00

61

Итого по подпрограмме 3

 

руб.

Х

9 081 100,00

6972100,00

2 177 000,00

61 501 798,27

42 412 089,58

28 889712,89

2 922000,00

2 922000,00

4 592000,00

4 592000,00

4 592000,00

62

Подпрограмма 4 "Развитие системы общего и дополнительного образования"

63

Цель Подпрограммы 4: Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования

64

Индикатор 1 Подпрограммы 4:

Доля детей в возрасте от 1 до 18 лет, охваченных образовательными услугами, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 18 лет

Управление образования

%

74,8

75,4

85,4

80,0

84,3

84,3

84,3

84,3

84,5

84,5

84,5

84,5

65

Задача 1 Подпрограммы 4: Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования

66

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4:

доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

Управление образования

%

3,1

3

0,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4:

обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования

руб.

Х

76 917 000,00

76456300,00

77 103 300,00

75 801 600,00

79 053 500,00

79 575334,00

46479600,00

42 472 800,00

58 741000,00

58 741000,00

58 741000,00

68

Задача 2 Подпрограммы 4: Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней

69

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4:

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших ЕГЭ по данным предметам

Управление образования

%

98,3

98,7

99,3

99,3

99,3

99,3

99,3

99,3

100

100

100

100

70

Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 4:

обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях

 

руб.

Х

60 489 300,00

55136700,00

61 862 700,00

60 360 700,00

62 160 700,00

64588504,87

36 053200,0

32945 200,00

45261 000,00

45261 000,00

45261 000,00

71

Задача 3 Подпрограммы 4: Создание условий для предоставления общедоступного дополнительного образования детей

72

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 4:

численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере образования

Управление образования

человек

8 662

9 057

9 320

9 320

11 008

11 100

11 100

11 100

11 100

11 100

11 100

11 100

73

Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 4:

доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств

%

Х

-

-

-

-

28

50

100

100

100

100

100

74

Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 4:

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования

%

х

-

-

-

-

5

10

15

20

25

30

35

75

Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 4:

Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей

руб.

Х

17 317 300,00

26491800,00

26 598 605,00

30 094 000,00

31 548 924,47

31 313938,76

16772700,00

15326800,00

18801 000,00

18801 000,00

18801 000,00

76

Задача 4 подпрограммы 4: Создание условий муниципальным образовательным учреждениям для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей

77

Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 4:

доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений

Управление образования

%

86,7

85,5

87

90

90

93,75

93,75

93,75

93,75

93,75

93,75

93,75

78

Основное мероприятие 4 задачи 4 Подпрограммы 4:

обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей

руб.

Х

26 741 100,00

24358900,00

24 679 716,00

25 105 100,00

26 685 915,13

28 731043,00

14 862300,00

13 581100,00

20 263000,00

20 263000,00

20 263000,00

79

Основное мероприятие 5 задачи 4 Подпрограммы 4:

Организация и проведение городских мероприятий

Управление образования

руб.

Х

900 000,00

945 800,00

995 384,00

668 000,00

1 668 652,47

688 000,00

1 468 000,00

1 468 000,00

668 000,00

668 000,00

668 000,00

80

Основное мероприятие 6 задачи 4 Подпрограммы 4:

обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирование системы образования на уровне государственных нормативов

Управление образования

руб.

Х

-

3 828 100,00

4 096 560,00

4 428 600,00

4 635 724,00

4 659 583,89

4 359 400,00

4 359 400,00

3 264 000,00

3 264 000,00

3 264 000,00

81

Основное мероприятие 7 задачи 4 Подпрограммы 4

Проведение и участие в военно-спортивных играх, туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)

Управление образования

руб.

Х

-

-

-

-

127 187,40

470 000,00

-

-

500 000,00

500 000,00

500 000,00

82

Основное мероприятие 8 задачи 4 Подпрограммы 4:

реализация программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

 

Руб.

х

-

-

-

-

1 911 002,53

6 048 000,00

6 048 000,00

6 048 000,00

2 016 000,00

2 016 000,00

2 016 000,00

83

Итого по подпрограмме 4

Х

руб.

Х

182 365 400,00

187217600,0

195 336 265,00

196 458 000,00

207 791 606,00

216 074 404,52

126043200,00

116201300,00

149 514000,00

149 514000,00

149514 000,00

84

Подпрограмма 5 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества"

85

Цель Подпрограммы 5: содействие развитию институтов гражданского общества, повышение гражданской активности жителей городского округа город Елец

86

Индикатор цели Подпрограммы 5:

количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа город Елец

Комитет по делам молодежи

единиц

8

16

20

24

27

32

35

36

37

38

39

40

87

Задача 1 подпрограммы 5: содействие реализации социально ориентированными некоммерческими организациями социально ориентированных проектов

 

88

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5:

количество жителей городского округа город Елец, участвующих в мероприятиях, проектах, программах СО НКО и иных гражданских инициативах, реализуемых при поддержке администрации городского округа город Елец

Комитет по делам молодежи, комитет бухгалтерского учета и отчетности

%

6,5

8,0

8,2

11,5

13,1

14,7

16,3

17,9

18,0

18,3

18,5

19,0

89

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 5:

количество социально ориентированных проектов, программ, реализованных некоммерческими организациями при финансовой поддержке органов местного самоуправления

единицы

-

-

10

10

11

12

12

13

14

15

16

17

90

Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 5:

количество СО НКО, получивших консультационную поддержку

единиц

10

14

17

21

24

28

32

36

36

37

38

38

91

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 5:

Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

руб.

-

-

-

749 000,00

925 200,00

693 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

625 000,00

625 000,00

625 000,00

92

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5:

Оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальную адаптацию и интеграцию инвалидов и их семей

руб.

Х

181 800,00

181 800,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

93

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5:

оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на развитие дополнительного образования, массового спорта, на профилактику и охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни и экологической деятельности детей и молодежи

 

руб.

Х

40 500,00

40 500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

94

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5:

оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов по популяризации службы в рядах Российской армии и военно-патриотическому воспитанию молодежи

руб.

Х

79 000,00

79 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5:

Оказание поддержки СО НКО на организацию и проведение мероприятий, посвященных общественно значимым событиям, памятным и юбилейным датам культурной и военной отечественной истории

руб.

Х

27 000,00

27 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5:

Оказание поддержки СО НКО на организацию и проведение мероприятий по развитию благотворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц

 

руб.

Х

27 000,00

27 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5:

оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на оказание правовой поддержки гражданам на безвозмездной основе

руб.

Х

27 000,00

27 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

98

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5:

Оказание поддержки ветеранским организациям пенсионеров и ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на проведение мероприятий по развитию ветеранского движения, чествованию ветеранов, участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, разработке и изданию мемуарных трудов участников Великой Отечественной войны и локальных войн

руб.

Х

326 200,00

326 200,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5:

оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на проведение мероприятий по исторической реконструкции, развитию этнокультурных традиций и преумножение культурного и исторического наследия городского округа город Елец

руб.

Х

40 500,00

40 500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

Задача 2 Подпрограммы 5: повышение уровня социальной активности, гражданской культуры населения городского округа город Елец

101

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 5:

удельный вес жителей городского округа город Елец, информированных о деятельности СО НКО

Комитет по делам молодежи, комитет бухгалтерского учета и отчетности

%

14

15,0

16,0

17,3

18,7

20,5

22,8

25,2

25,2

25,3

25,4

25,5

102