Приложение к Решению от 24.12.2010 г № 301 Перечень

Сводная таблица целей, задач, индикаторов и показателей для актуализации стратегических планов социально-экономического развития задонского района на период до 2020 года


Наименование индикатора
цели, задачи, показателя
Годы
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1. Цель: создание условий для повышения качества жизни населения
1. Комплексный индекс
качества жизни населения
0,92

0,92

0,92

0,92

0,93

0,93

0,93

0,93

0,94

0,95

0,95

0,95

1.1. Снижение уровня
бедности населения,
обеспечение устойчивого
роста денежных доходов
населения
            
1.1.1. Среднемесячная
зарплата работающих
(по крупным и средним
предприятиям), руб.
12212



12100



13055



14152



16354



17300



18300



19400



20600



21800



23000



24450



1.2. Обеспечение
улучшения здоровья
населения
            
1.2.1. Младенческая
смертность на 1000
родившихся
5,8


12,3


5,9


5,8


5,8


5,8


5,8


5,4


5,4


5,3


5,3


5,3


1.2.2. Число
заболеваний,
зарегистрированных
у больных с впервые
установленным диагнозом,
на 1000 населения
586,6





592,3





594,5





597,2





598,3





599





599,2





599,8





601,5





602,4





603,7





603,8





1.2.3. Удовлетворенность
населения медицинской
помощью, процент
от числа опрошенных
43



45



45



46,7



48,4



50,1



51,8



53,5



55,2



56,9



58,6



60



1.2.4. Обеспеченность
врачами на 10 тыс.
населения
22,9


23


24


25


25,4


25,8


26,2


26,6


27


27,4


27,8


28


1.3. Повышение
доступности
качественного
образования
            
1.3.1. Обеспеченность
детей местами
в дошкольных
образовательных
учреждениях, %
52,7




52,9




53,1




53,2




54




54,8




55,6




56,4




57,2




58




58,8




60




1.3.2. Удовлетворенность
населения качеством
дошкольного образования
детей, процент от числа
опрошенных
46




47,3




48,6




49,9




51,2




52,5




53,8




55,1




56,4




57,7




59




60




1.3.3. Удовлетворенность
населения качеством
дополнительного
образования детей,
процент от числа
опрошенных
42





43,6





45,2





46,8





48,4





50





51,6





53,2





54,8





56,4





58





60





1.3.4. Удельный вес
детей в возрасте 5 - 18
лет, получающих услуги
по дополнительному
образованию
в организациях различной
организационно-правовой
формы и формы
собственности, %
43,1








43,2








43,3








43,4








49,9








56,4








62,9








69,4








75,9








82,4








88,9








90








1.3.5. Удовлетворенность
населения качеством
общего образования
детей, процент от числа
опрошенных
41




42,7




44,4




46,1




47,8




49,5




51,2




52,9




54,6




56,3




58




60




1.3.6. Удельный вес лиц,
сдавших единый
государственный экзамен
по математике и русскому
языку, в числе
выпускников
общеобразовательных
муниципальных
учреждений,
участвовавших в едином
государственном
экзамене, %
100











100











100











100











100











100











100











100











100











100











100











100











1.4. Развитие
инфраструктуры,
обеспечение населения
услугами и комфортным
жильем
            
1.4.1. Обеспечение
жильем, кв. м на 1 чел.
28,1

28,5

29,1

29,5

30,8

31,6

32,5

33,4

34,2

35,3

36,3

37,4

1.4.2. Доля населения,
проживающего в аварийном
жилье, в общей
численности населения, %
0,42



0,41



0,41



0,41



0,41



0,41



0,4



0,39



0,38



0,37



0,36



0,35



1.4.3. Охват населения
услугами центрального
водоснабжения, %
76,9


78,2


79,5


80,8


82,1


83,4


84,7


86


87,3


88,6


89,9


90


1.4.4. Доля населения,
потребляющего
качественную питьевую
воду, соответствующую
СанПиН, %
96,6




97,6




99,7




100




100




100




100




100




100




100




100




100




1.4.5. Доля населения,
проживающего
в населенных пунктах,
не имеющих регулярного
автобусного сообщения
с административным
центром муниципального
района, в общей
численности населения
муниципального района, %
0,54









0,54









0,54









0,54









0,54









0,44









0,34









0,24









0,14









0,04









0









0









1.4.6. Удельный вес
населения, участвующего
в культурно-досуговых
мероприятиях, %
283,5



303,3



323,1



342,9



362,7



382,5



402,3



422,1



441,9



461,7



481,5



500



1.4.7. Удовлетворенность
населения качеством
предоставляемых услуг
в сфере культуры
(качеством культурного
обслуживания), %
32





34,5





37





39,5





42





44,5





47





49,5





52





54,5





57





60





1.4.8. Удельный вес
населения,
систематически
занимающегося
физкультурой
и спортом, %
12,9





14,4





15,9





17,4





18,9





20,4





21,9





23,4





24,9





26,4





27,9





30





1.4.9. Объем оборота
розничной торговли
на душу населения, тыс.
руб.
63,2



69



75



82



91



100



109



119



129



141



153



167



1.4.10. Объем платных
услуг на душу населения,
тыс. руб.
1,9


2,1


2,2


2,4


2,6


2,8


2,9


3,2


3,4


3,6


3,9


4,1


1.5. Обеспечение
экологической
безопасности человека
            
1.5.1. Масса вредных
веществ, выброшенных
в атмосферу
от стационарных
источников, тыс. тн
0,334




0,334




0,334




0,334




0,334




0,333




0,333




0,333




0,333




0,332




0,332




0,332




1.5.2. Масса вредных
веществ, уловленных и
обезвреженных, тыс. тонн
0,023


0,023


0,023


0,023


0,022


0,022


0,022


0,022


0,022


0,021


0,021


0,021


1.5.3. Объем сброса
загрязненных вод, млн.
куб. м
0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


1.6. Улучшение
социально-политического
здоровья общества
            
1.6.1. Уровень
регистрируемой
безработицы, %
0,7


0,7


0,6


0,6


0,6


0,6


0,6


0,6


0,5


0,5


0,5


0,4


1.6.2. Число погибших
в ДТП на 100 тыс.
населения
40


38


36


34


32


30


28


26


24


22


20


20


1.6.3. Доля населения,
принявшего участие
в последних выборах
федерального,
регионального или
муниципального уровня, %
 
71,2





          
2. Цель: улучшение демографической ситуации
2. Обеспечение проведения эффективной демографической политики, включая стимулирование рождаемости, обеспечение эффективного миграционного
баланса
2.1. Естественная убыль
населения, чел. на 1000
чел. населения
10,7


10,2


9,7


8,9


8,5


8,1


7,6


7,1


6,6


6,1


5,5


5,0


2.1.1. Рождаемость
населения, на 1000 чел.
населения
9,9


10,7


11,5


11,9


12,3


12,7


13,1


13,5


13,9


14,3


14,7


15,1


2.1.2. Смертность
населения, на 1000
населения
20,6


20,9


21,2


20,8


20,8


20,8


20,7


20,6


20,5


20,4


20,2


20,1


2.2. Миграционный
прирост, на
1000 чел. населения
2,98


3,08


3,18


3,28


3,38


3,48


3,58


3,68


3,78


3,88


3,98


4


3. Цель: создание сбалансированной и конкурентоспособной экономики
1. Отгрузка товаров
собственного
производства, выполнение
работ и услуг
собственными силами
крупными и средними
предприятиями
на среднесписочную
численность работающих
на крупных и средних
предприятиях, тыс.
руб./тыс. чел.
49132











52424











55777











59346











63143











67184











71275











75616











79988











84859











89766











94957











2. Доля отгрузки
продукции сельского
хозяйства в общем объеме
отгрузки, %

65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


80

3.1. Повышение
конкурентоспособности
предприятий
и организаций
            
3.1.1. Объем
промышленного
производства, тыс. руб.
310


337


391


437


463


482


501


521


542


564


587


611


3.1.2. Объем
производства продукции
сельского хозяйства,
тыс. руб.
1690



1508



1780



1898



2070



2259



2466



2691



2937



3205



3498



3818



3.1.3. Объем инвестиций
в основной капитал, тыс.
руб.
134,8


175


193


221


260


278,2


298


319


341


365


390


418


3.1.4. Удельный вес
прибыльных
предприятий, %
53,8


59,18


62,18


65


68


71


74


77


80


83


86


87


3.2. Создание условий
для повышения уровня
инновационного развития
предприятий
и организаций
            
3.2.1. Доля предприятий,
осуществляющих
технологические
инновации, %

0


0


0


10


10


10


10


10


10


10


10


10

3.2.2. Удельный вес
продукции инновационного
характера в общем объеме
отгруженной продукции, %

0


0


0


2


3


3


3


3


3


3


3


3

3.3. Увеличение объемов
жилищного строительства
 
3.3.1. Общий ввод жилья,
кв. м
18,7

19

19,5

19,5

22,3

25,1

27,9

30,7

33,5

36,3

39,1

40,3

3.4. Развитие дорожной
сети и транспортного
обслуживания
            
3.4.1. Доля
протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
с твердым покрытием
в общей протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения, %
18,2









18,2









20









20









21









21









22









22









24









25









26









30









3.5. Создание
благоприятных
условий для развития
малого и среднего
предпринимательства
            
3.5.1. Количество
субъектов малого
и среднего
предпринимательства
на 1 тыс. чел.
27,1




27,4




27,6




27,8




28,1




28,3




28,4




28,6




28,6




28,8




28,8




29,0




3.5.2. Доля
среднесписочной
численности работников
малых и средних
предприятий в общей
численности работников
всех предприятий
и организаций, %
30







30







32







33







33







34







35







35







37







39







39







40







4. Цель: улучшение качества муниципального управления, повышение его эффективности
1. Удовлетворенность
населения деятельностью
органов местного
самоуправления
муниципального района,
в том числе
информационной
открытостью, процент
от числа опрошенных
46








47,4








48,8








50,2








51,6








53








54,4








55,8








57,2








58,6








60








60








4.1. Создание
и внедрение системы
эффективного управления
в муниципальном районе
            
4.1.1. Расходы
консолидированного
бюджета муниципального
района в части расходов
на содержание работников
органов местного
самоуправления, 1 чел.
(руб.)
2210







2232







2254







2276







2276







2276







2276







2300







2300







2300







2323







2323







4.1.2. Доля
муниципальных служащих,
прошедших
профессиональную
переподготовку,
повышение квалификации,
стажировку, %
16






23,2






41






36






23






37






28






25






35






40






27






33






4.2. Повышение
результативности
стратегического
планирования,
выравнивание социально-
экономического развития
            
4.2.1. Доля доходов
бюджета муниципального
района без учета
субвенций и дотаций
на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности
в общем объеме доходов
консолидированного
бюджета муниципального
района, %
40









30









35









35









35









35









35









36









36









36









37









37









".

Статья 2
Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Задонского
муниципального района
Г.И.МОСОЛОВ