Решение от 30.10.2013 г № 21
О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития Липецкого муниципального района Липецкой области на период до 2020 года, принятую решением Совета депутатов Липецкого муниципального района от 22.07.2008 N 55
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА, ПРИНЯТУЮ
РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОТ 22.07.2008 N 55
Рассмотрев проект изменений в Стратегию социально-экономического развития Липецкого муниципального района Липецкой области на период до 2020 года, принятую решением Совета депутатов Липецкого муниципального района от 22.07.2008 N 55 (с изменениями от 26.05.2010 N 229, от 31.05.2011 N 294), внесенных главой администрации района, руководствуясь действующим законодательством, Уставом района, решением постоянной комиссии по экономике и финансовым вопросам, Совет депутатов района решил:
1.Принять изменения в Стратегию социально-экономического развития Липецкого муниципального района Липецкой области на период до 2020 года, принятую решением Совета депутатов Липецкого муниципального района от 22.07.2008 N 55 (с изменениями от 26.05.2010 N 229, от 31.05.2011 N 294) (прилагаются).
2.Данные изменения направить главе района для подписания и официального опубликования.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Совета депутатов Липецкого
муниципального района
Ю.Н.ЧЕБОТАРЕВ
ИЗМЕНЕНИЯ В СТРАТЕГИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД
ДО 2020 ГОДА, ПРИНЯТУЮ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЛИПЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 22 ИЮЛЯ 2008 ГОДА N 55
1.Внести в Стратегию социально-экономического развития Липецкого муниципального района Липецкой области на период до 2020 года, принятую решением Совета депутатов Липецкого муниципального района от 22 июля 2008 года N 55 (далее - Стратегия), следующие изменения:
1.Раздел 4 "Стратегическое видение и миссия Липецкого муниципального района", подраздел 4.2 "Миссия и стратегические цели социально-экономического развития Липецкого муниципального района", пункт 4.2.3 "Стратегические цели развития района на период до 2020 года" изложить в следующей редакции:
"4.2.3. Стратегические цели развития района на период до 2020 года
Цель N 1. Повышение качества жизни населения
Данная цель предполагает создание экономических условий, позволяющих населению за счет собственных доходов и социальной поддержки обеспечить более высокий уровень потребления, пользование качественными услугами в сфере образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства, создание безопасных условий жизни.
Достижение цели предполагается за счет решения следующих задач:
Задача N 1 "Создание условий для гармоничного развития личности и повышения качества жизни"
Решение задачи будет обеспечиваться посредством реализации следующих мероприятий:
- предоставление социальной поддержки гражданам и семьям (установленных законодательством категорий) в денежной форме;
- повышение качества и расширение спектра социальных услуг для граждан старшего поколения и инвалидов;
- повышение размера среднемесячной заработной платы;
- содействие созданию квалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест в результате реализации инвестиционных проектов, развития малого и среднего бизнеса;
- повышение социальной ответственности бизнеса, в т.ч. работа по легализации заработной платы.
В целях улучшения показателей здоровья жителей района будут реализовываться следующие мероприятия:
- работа по формированию у населения приоритетов здорового образа жизни, борьбы с алкоголизмом и наркоманией;
- профилактическая работа, массовая иммунизация населения;
- дополнительная диспансеризация с целью раннего выявления и эффективного лечения социально значимых заболеваний;
- внедрение современных технологий в сфере профилактики, диагностики, лечения социально значимых заболеваний.
Повышение доступности качественного образования будет осуществляться через реализацию следующих мероприятий:
- повышение квалификации, профессиональная подготовка учителей и руководителей общеобразовательных учреждений;
- участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства;
- проведение работ по ремонту образовательных учреждений;
- расширение сети образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования;
- укрепление социального статуса и общественного престижа профессии работников системы образования через повышение заработной платы учителей общеобразовательных учреждений и воспитателей дошкольных образовательных учреждений;
- внедрение альтернативных и вариативных форм дошкольного образования.
В целях развития культуры, физической культуры планируется реализация следующих мероприятий:
- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;
- модернизация библиотечного дела и сохранение библиотечных фондов;
- участие в международных, всероссийских, межрегиональных и областных фестивалях, конкурсах, выставках и других творческих мероприятиях;
- улучшение материально-спортивной базы, приобретение инвентаря и оборудования для занятий физической культурой и спортом;
- строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном в д. Копцевы Хутора.
В целях развития гражданского общества предусматривается:
- продолжение работы по созданию правовых, экономических и организационных условий, направленных на дальнейшее становление и развитие институтов гражданского общества, развитие гражданских инициатив, участие общественности в законотворческой деятельности, укрепление сотрудничества органов местного самоуправления и общественных объединений;
- обеспечение эффективной координации и согласования действий органов местного самоуправления, направленных на формирование устойчивого позитивного имиджа Липецкого муниципального района, повышение уровня доверия населения района к органам местного самоуправления.
В целях реализации муниципальной молодежной политики предусматривается:
- развитие системы социализации молодежи;
- профилактика асоциальных проявлений;
- формирование гражданско-патриотической позиции;
- вовлечение одаренной и талантливой части молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.
В целях создания эффективной системы допризывной подготовки и патриотического воспитания населения района предусматривается:
- внедрение положительного опыта военно-патриотической работы, ее освещения в средствах массовой информации;
- взаимодействие субъектов военно-патриотического воспитания с комитетами родителей военнослужащих (солдатских матерей) по вопросам морально-психологической подготовки юношей к военной службе.
В результате решения задачи к концу 2020 года предполагается, что:
- удовлетворенность населения качеством общего образования увеличится до 85%;
- удовлетворенность населения качеством дошкольного образования увеличится до 80%;
- удовлетворенность населения качеством дополнительного образования увеличится до 85%;
- удовлетворенность населения качеством услуг в сфере физкультуры и спорта возрастет до 95%;
- удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры и искусства увеличится до 83,2%;
- удовлетворенность граждан социальным обслуживанием (в % от общего числа граждан, получивших социальное обслуживание) составит 100%;
- среднемесячная заработная плата работающих (по крупным и средним предприятиям) увеличится до 33600 рублей;
- уровень регистрированной безработицы снизится до 0,4%;
- рождаемость населения составит 11,6 чел. на 1000 чел. населения;
- число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом, снизится до 246 чел. на 1000 чел. населения;
- уровень диспансеризации населения возрастет до 426 чел. на 1000 чел. населения;
- доля детей, охваченных образовательными услугами, от 1 до 18 лет от общей численности детей возрастет до 91%;
- количество клубных формирований в учреждениях культурно-досугового типа составит 311 ед.;
- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличится до 70,3%;
- доля молодых людей, вовлеченных в социально-политическую и экономическую жизнь района, увеличится до 40%;
- удельный вес граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением, составит 100%.
Задача N 2 "Обеспечение безопасности человека"
Решение задачи будет обеспечиваться за счет реализации следующих мероприятий:
- проведение мероприятий, направленных на повышение степени экологической просвещенности населения;
- строительство контейнерных площадок и ликвидация стихийных свалок твердых бытовых отходов;
- строительство полигона промышленных отходов 4 - 5 классов опасности и ТБО;
- работы по благоустройству и озеленению территории населенных пунктов;
- организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального значения;
- профилактика преступности и правонарушений, укрепление законности и правопорядка;
- проведение мероприятий, направленных на предупреждение совершения дорожно-транспортных происшествий;
- обеспечение пожарной безопасности, безопасности на дорогах и на водных объектах;
- участие в профилактике терроризма, экстремизма, предупреждение чрезвычайных ситуаций.
В результате решения задачи к 2020 году ожидается:
- снижение уровня потери населения до 0,048%;
- снижение уровня проявления экстремизма до 0,01%;
- снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 35%;
- удовлетворенность населения состоянием окружающей среды увеличится до 98%.
Задача N 3 "Создание условий по обеспечению населения качественной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства"
Решение поставленной задачи предполагается осуществить посредством реализации следующих мероприятий:
В целях снижения объемов потребления энергетических ресурсов предполагается:
- закрытие неэффективных котельных с переводом зданий на индивидуальное теплоснабжение;
- модернизация котельных и оборудования, используемого в целях теплоснабжения;
- привлечение в жилищно-коммунальную отрасль квалифицированных кадров.
В целях обеспечения населения доступным и комфортным жильем планируется реализация следующих мероприятий:
- предоставление земельных участков под строительство жилых домов с развитой коммунальной инфраструктурой;
- привлечение населения к участию в действующих жилищных программах;
- увеличение объемов жилищного строительства.
В области развития дорожной сети и транспортного обслуживания усилия будут направлены на обеспечение содержания и строительства автодорог и иных сооружений, создание условий для предоставления транспортных услуг населению. Планируется реализация следующих мероприятий:
- проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты;
- повышение качества и доступности транспортных услуг;
- содействие разработке оптимального графика движения транспорта.
В результате решения задачи к 2020 году ожидается:
- общий ввод жилья составит 65 тыс. кв. м в год;
- экономия потребления энергетических ресурсов (от объема потребления 2009 г.) увеличится до 30%;
- доля муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, составит 100%;
- количество построенных, отремонтированных, реконструируемых объектов бюджетной сферы составит 12 ед.;
- количество введенных в эксплуатацию газифицированных объектов составит 304 ед.
Цель N 2. Создание условий для развития экономики
Данная цель предполагает повышение конкурентоспособности экономики за счет формирования развитой инновационной инфраструктуры, создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности.
Задача N 1 "Развитие экономического потенциала района, стимулирование экономической активности бизнеса"
Данная задача предполагает проведение следующих мероприятий:
- увеличение доли прибыльных предприятий;
- повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, прежде всего за счет дальнейшей оптимизации структуры посевных площадей, внедрения перспективных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, рациональной обработки почвы на основе научно обоснованной системы земледелия;
- привлечение предприятий к участию в программах по развитию инновационной деятельности.
С целью создания условий для развития малого и среднего предпринимательства планируется:
- формирование перечня инвестиционных предложений для малого и среднего бизнеса, позволяющих задействовать потенциал района;
- оказание поддержки субъектам малого и среднего бизнеса на начальном этапе деятельности в части предоставления в аренду неиспользуемых помещений на льготных условиях;
- информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах оказываемой поддержки, привлечение их к участию в реализации мероприятий действующих областных и муниципальных программ;
- ориентация субъектов малого предпринимательства на осуществление приоритетных видов деятельности;
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в муниципальном и государственном заказе.
С целью создания условий для развития кооперации, заготовительной деятельности планируется реализация комплекса мероприятий по следующим направлениям:
- оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам и заготовительным организациям для стимулирования развития деятельности;
- комплексное развитие сельскохозяйственных кредитных кооперативов с организацией сети торговых точек;
- создание условий для развития заготовительной деятельности.
В целях обеспечения населения услугами в сфере потребительского рынка планируется реализация следующих мероприятий:
- обеспечение участия местных товаропроизводителей в ярмарках выходного дня, региональных ярмарках;
- оказание финансовой поддержки на компенсацию части затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива для доставки товаров и заказов населению в отдаленные и малонаселенные пункты;
- содействие развитию субъектов малого бизнеса в отрасли бытового обслуживания.
В результате реализации мероприятий к концу 2020 года предполагается, что:
- темп роста инвестиций в основной капитал увеличится до 115%;
- темп роста объема отгруженной продукции (товаров, работ, услуг) увеличится до 111%;
- темп роста налоговых поступлений увеличится до 108%;
- темп роста среднемесячной заработной платы составит 105%;
- удельный вес прибыльных предприятий увеличится до 85%;
- удельный вес инновационно активных организаций в общем числе обследованных возрастет до 30%;
- удельный вес отгруженной продукции инновационного характера в общем объеме отгруженной продукции увеличится до 8%;
- доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в общей численности работников всех предприятий и организаций составит 39,4%;
- увеличится число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения до 550 единиц;
- объем выданных займов кредитными сельскохозяйственными потребительскими кооперативами возрастет до 4000 тыс. руб.;
- доля продукции, закупленной у личных подсобных хозяйств, увеличится до 15%;
- объем оборота розничной торговли на душу населения увеличится до 48,7 тыс. рублей;
- объем платных услуг на душу населения возрастет до 5,0 тыс. рублей.
Цель N 3. Создание системы эффективного муниципального управления
Данная цель предполагает дальнейшее повышение эффективности системы муниципального управления путем совершенствования системы взаимодействия органов местного самоуправления и гражданского общества, строгого соблюдения муниципальными служащими законности, повышения качества управления финансами.
Улучшение качества жизни граждан остается основным критерием, характеризующим создание системы эффективного управления в районе.
Достижение данной цели будет характеризоваться повышением уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления на основе опроса общественного мнения к 2020 году до 48% от числа опрошенных.
Достижение цели предполагается за счет решения задачи:
Задача N 1 "Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления"
В рамках повышения эффективности деятельности органов местного управления должны быть осуществлены следующие мероприятия:
- постоянное повышение профессионального уровня работников органов местного самоуправления;
- совершенствование системы формирования кадрового состава и работы с резервом кадров;
- изучение передового опыта по вопросам муниципального управления;
- создание системы эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение эффективности бюджетных расходов;
- оптимизация управления муниципальным долгом.
В результате реализации мероприятий к концу 2020 года предполагается, что:
- численность муниципальных служащих на 10 тыс. жителей уменьшится до 20 чел.;
- сумма поступивших неналоговых доходов в бюджет района от использования и реализации имущества муниципальной собственности составит 8000 тыс. руб.;
- доля расходов районного бюджета, сформированных в соответствии с муниципальными программами, увеличится до 95%;
- доля муниципальных служащих с высшим образованием увеличится до 99,6%;
- уровень доходности от использования имущества муниципального района составит 60%;
- отношение объема муниципального долга Липецкого муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов районного бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) составит менее 15%".
2.Раздел 9 "Показатели результативности реализации стратегических целей" изложить в следующей редакции:
Показатели задач и целевые индикаторы
стратегического планирования
N
п/п |
Индикаторы и задачи |
Фактические показатели |
Планируемые показатели |
|
|
2009
год |
2010
год |
2011
год |
2012
год |
2013
год |
2014
год |
2015
год |
2016
год |
2017
год |
2018
год |
2019
год |
2020
год |
Цель N 1.
Повышение качества жизни населения |
Индикатор цели Комплексный индекс качества
жизни населения |
0,961 |
0,963 |
0,965 |
0,970 |
0,973 |
0,975 |
0,980 |
0,983 |
0,985 |
0,990 |
0,995 |
1,000 |
Задача N 1. Создание условий для гармоничного развития личности и повышения качества жизни |
1.1. |
Удовлетворенность
населения качеством
общего образования, % |
42 |
46 |
52 |
64 |
70 |
72 |
75 |
78 |
80 |
82 |
83 |
85 |
1.2. |
Удовлетворенность
населения качеством
дошкольного
образования, % |
36 |
38 |
42 |
53 |
62 |
65 |
68 |
70 |
73 |
75 |
78 |
80 |
1.3. |
Удовлетворенность
населения качеством
дополнительного
образования, % |
40 |
42 |
45 |
59 |
65 |
68 |
71 |
73 |
75 |
80 |
82 |
85 |
1.4. |
Удовлетворенность
населения качеством
услуг в сфере
физкультуры и спорта,
% |
61 |
62 |
63 |
65 |
70 |
75 |
86 |
88 |
90 |
92 |
95 |
95,1 |
1.5. |
Удовлетворенность
населения качеством
услуг в сфере
культуры и искусства,
% |
69 |
70 |
70,5 |
71 |
72 |
75 |
78 |
81 |
82 |
82,5 |
83 |
83,2 |
1.6. |
Удовлетворенность
граждан социальным
обслуживанием, в % от
общего числа граждан,
получивших социальное
обслуживание |
65 |
70 |
75 |
79 |
80 |
85 |
88 |
90 |
93 |
95 |
97 |
100 |
1.7. |
Доля детей,
охваченных
образовательными
услугами, от 1 до 18
лет от общей
численности детей, % |
44 |
45,7 |
46 |
58 |
78 |
80 |
82 |
84 |
86 |
88 |
90 |
91 |
1.8. |
Количество клубных
формирований в
учреждениях
культурно-досугового
типа, ед. |
253 |
264 |
295 |
302 |
304 |
305 |
306 |
307 |
308 |
309 |
310 |
311 |
1.9. |
Доля населения,
систематически
занимающегося
физической культурой
и спортом, % |
11,9 |
20,5 |
22,2 |
24,9 |
32,5 |
32,9 |
44,3 |
49,6 |
54,8 |
60,8 |
65,6 |
70,3 |
1.10. |
Доля молодых людей,
вовлеченных в
социальнополитическую и
экономическую жизнь
района, % |
- |
- |
17 |
18 |
19 |
20 |
23 |
26 |
30 |
34 |
37 |
40 |
1.11. |
Удельный вес граждан,
пользующихся мерами
социальной поддержки,
от общего числа
граждан, имеющих
право на меры
социальной поддержки
и обратившихся за их
получением, % |
70 |
73 |
76 |
79 |
80 |
85 |
88 |
90 |
93 |
95 |
97 |
100 |
1.12. |
Среднемесячная
заработная плата
работающих (по
крупным и средним
предприятиям), руб. |
13629 |
14885 |
16904 |
19517 |
21150 |
22765 |
24860 |
26600 |
28460 |
30450 |
31970 |
33600 |
1.13. |
Уровень
регистрируемой
безработицы, % |
0,69 |
0,67 |
0,54 |
0,52 |
0,47 |
0,45 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
1.14. |
Рождаемость
населения на 1000
чел. населения, чел. |
10,9 |
11,8 |
11,1 |
11,6 |
11,5 |
11,6 |
11,6 |
11,6 |
11,6 |
11,6 |
11,6 |
11,6 |
1.15. |
Число заболеваний,
зарегистрированных у
больных с впервые
установленным
диагнозом, на 1000
человек населения,
чел. |
342,1 |
340,0 |
263,4 |
242,5 |
250,4 |
250,0 |
248,0 |
246,0 |
246,0 |
246,0 |
246,0 |
246,0 |
1.16. |
Уровень
диспансеризации
населения на 1000
человек населения,
чел. |
421,5 |
428,9 |
442,2 |
418,7 |
421,7 |
423,0 |
425,0 |
426,0 |
426,0 |
426,0 |
426,0 |
426,0 |
|
Задача N 2. Обеспечение безопасности человека |
|
2.1. |
Уровень потери
населения, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,080 |
0,070 |
0,068 |
0,060 |
0,056 |
0,056 |
0,052 |
0,048 |
2.2. |
Снижение уровня
проявления
экстремизма,% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,05 |
0,05 |
0,04 |
0,04 |
0,03 |
0,03 |
0,02 |
0,01 |
2.3. |
Снижение количества
лиц, погибших в
результате дорожнотранспортных
происшествий, % |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
7 |
12,8 |
15,8 |
22,6 |
28,5 |
35 |
2.4. |
Удовлетворенность
населения состоянием
окружающей среды, % |
71 |
72 |
74 |
75 |
78 |
80 |
83 |
86 |
91 |
93 |
96 |
98 |
Задача N 3. Создание условий по обеспечению населения качественной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального
хозяйства |
3.1. |
Темп роста
строительства
благоустроенного
жилья, % |
100 |
100,6 |
102 |
103 |
103,5 |
101,5 |
100,5 |
100,5 |
100,5 |
100 |
100 |
100 |
3.2. |
Общий ввод жилья, кв.
м |
53,7 |
54,0 |
55,0 |
57,0 |
58,0 |
59,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
3.3. |
Экономия потребления
энергетических
ресурсов (от объема
потребления 2009 г.),
% |
- |
3 |
3 |
6 |
9 |
12 |
15 |
18 |
21 |
24 |
27 |
30 |
3.4. |
Доля муниципальных
автомобильных дорог,
соответствующих
нормативным
требованиям, % |
60 |
62 |
64 |
66 |
68 |
73 |
76 |
80 |
86 |
92 |
96 |
100 |
3.5. |
Количество
построенных,
отремонтированных,
реконструируемых
объектов бюджетной
сферы, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
10 |
11 |
11 |
12 |
12 |
3.6. |
Количество введенных
в эксплуатацию
газифицированных
объектов, ед. |
271 |
278 |
283 |
285 |
290 |
295 |
298 |
300 |
301 |
301 |
303 |
304 |
Цель N 2.
Создание условий для развития экономики |
Индикатор цели N 1 Отгрузка товаров
собственного производства,
выполнение работ и услуг
собственными силами
крупными и средними
предприятиями/на
среднесписочную численность
работающих на крупных и
средних предприятиях, тыс.
руб./тыс. чел. |
959717 |
1131717 |
1049965 |
1476402 |
1535447 |
1581522 |
1613152 |
1645415 |
1661869 |
1678488 |
1695273 |
1712226 |
Задача N 1. Развитие экономического потенциала района, стимулирование экономической активности бизнеса |
1.1. |
Темп роста инвестиций
в основной капитал, % |
75 |
232 |
67 |
295 |
91 |
105 |
105 |
107 |
108 |
109 |
110 |
115 |
1.2. |
Темп роста объема
отгруженной продукции
(товаров, работ,
услуг), % |
135 |
119 |
103 |
128 |
114 |
105 |
105 |
107 |
108 |
109 |
110 |
111 |
1.3. |
Темп роста налоговых
поступлений, % |
- |
156 |
103 |
104 |
106 |
107 |
107 |
107 |
107 |
107 |
108 |
108 |
1.4. |
Темп роста
среднемесячной
заработной платы, % |
110 |
109 |
114 |
115 |
108 |
108 |
109 |
107 |
107 |
107 |
105 |
105 |
1.5. |
Удельный вес
прибыльных
предприятий, % |
60 |
57 |
75 |
70 |
75 |
77 |
80 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
1.6. |
Удельный вес
инновационно активных
организаций, в общем
числе обследованных,
% |
- |
2 |
3,6 |
18 |
27 |
27 |
28 |
29 |
30 |
30 |
30 |
30 |
1.7. |
Удельный вес
отгруженной продукции
инновационного
характера в общем
объеме отгруженной
продукции, % |
- |
0,7 |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
1.8. |
Доля среднесписочной
численности
работников (без
внешних
совместителей)
субъектов малого и
среднего
предпринимательства в
среднесписочной
численности
работников (без
внешних
совместителей) всех
предприятий и
организаций, % |
37,7 |
36,3 |
37,0 |
36,5 |
37,7 |
37,3 |
37,6 |
38,0 |
38,3 |
38,7 |
39,1 |
39,4 |
1.9. |
Число субъектов
малого и среднего
предпринимательства
на 10 тыс. чел., ед. |
398 |
454 |
383 |
400 |
439 |
458 |
480 |
500 |
510 |
520 |
540 |
550 |
1.10. |
Объем выданных займов
кредитными
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами, тыс.
руб. |
26135 |
18345 |
3189 |
- |
200 |
1000 |
1500 |
2000 |
2500 |
3000 |
3500 |
4000 |
1.11. |
Доля продукции,
закупленной у личных
подсобных хозяйств, % |
30 |
35 |
4 |
4 |
4 |
6 |
8 |
10 |
10 |
12 |
15 |
15 |
1.12. |
Объем оборота
розничной торговли на
1 жителя, тыс. руб. |
23,7 |
32,2 |
30,5 |
37,8 |
39,6 |
40,7 |
42 |
43,3 |
44,6 |
45,9 |
47,3 |
48,7 |
1.13. |
Объем оказанных
платных услуг на 1
жителя, тыс. руб. |
3,3 |
3,7 |
3,8 |
4,0 |
4,1 |
4,3 |
4,4 |
4,5 |
4,6 |
4,8 |
4,9 |
5,0 |
Цель N 3.
Создание системы эффективного муниципального управления |
Индикатор цели Удовлетворенность населения
деятельностью органов
местного самоуправления
муниципального района, в
том числе информационной
открытостью, % |
33 |
41,3 |
43,1 |
43,2 |
44 |
45 |
45 |
46 |
46 |
47 |
47 |
48 |
Задача N 1. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления |
1.1. |
Численность
муниципальных
служащих на 10 тыс.
жителей, чел. |
21 |
20,9 |
20,8 |
20,7 |
20,6 |
20,5 |
20,4 |
20,3 |
20,2 |
20,1 |
20,2 |
20,0 |
1.2. |
Сумма поступивших
неналоговых доходов в
бюджет района от
использования и
реализации имущества
муниципальной
собственности, тыс.
руб. |
18090 |
22175 |
8992 |
7316 |
12805 |
8884 |
8000 |
9000 |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
1.3. |
Доля расходов
районного бюджета,
сформированных в
соответствии с
муниципальными
программами, % |
4,7 |
6 |
38 |
32,2 |
30 |
60 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
1.4. |
Доля муниципальных
служащих с высшим
образованием, % |
91,8 |
94,4 |
98 |
98,9 |
98,9 |
99,0 |
99,1 |
99,2 |
99,3 |
99,4 |
99,5 |
99,6 |
1.5. |
Уровень доходности от
использования
имущества
муниципального
района, % |
53,6 |
72,7 |
49,9 |
46,3 |
61,6 |
66,9 |
63 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
1.6. |
Отношение объема
муниципального долга
Липецкого
муниципального района
по состоянию на 1
января года,
следующего за
отчетным, к общему
годовому объему
доходов районного
бюджета в отчетном
финансовом году (без
учета объемов
безвозмездных
поступлений), в % |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.Приложение 1 к Стратегии "Перечень муниципальных программ по Липецкому муниципальному району" дополнить пунктами с 20 по 42 следующего содержания:
20 |
"Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Липецком муниципальном
районе на 2011 - 2013 годы" |
Постановление
администрации
Липецкого
муниципального
района от
08.12.2011 N 1790 |
21 |
"Развитие и сохранение культуры и искусства
Липецкого муниципального района на 2011 - 2013
годы" |
Постановление
администрации
Липецкого
муниципального
района от
11.11.2011 N 1682 |
22 |
"Развитие физической культуры и спорта в Липецком
муниципальном районе на 2011 - 2013 годы" |
Постановление
администрации
Липецкого
муниципального
района от
11.11.2011 N 1681 |
23 |
"Молодежь Липецкого муниципального района на
2011 - 2013 годы" |
Постановление
администрации
Липецкого
муниципального
района от
26.12.2011 N 1898 |
24 |
"Развитие муниципальной службы в Липецком
муниципальном районе на 2011 - 2013 годы" |
Постановление
администрации
Липецкого
муниципального
района от
16.11.2011 N 1735 |
25 |
"Снижение административных барьеров , оптимизация и
повышение качества предоставления государственных
и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ в
Липецком муниципальном районе на 2012 - 2014 годы" |
Постановление
администрации
Липецкого
муниципального
района от
16.11.2011 N 1736 |
26 |
"Доступная среда на 2012 - 2015 годы" |
Постановление
администрации
Липецкого
муниципального
района от
27.10.2011 N 1641 |
27 |
"Строительство, ремонт и реконструкция объектов
муниципальной собственности Липецкого
муниципального района на 2011 - 2013 годы" |
Постановление
администрации
Липецкого
муниципального
района от
14.11.2011 N 1708 |
28 |
"Социальное развитие села Липецкого муниципального
района на 2012 - 2013 годы" |
Постановление
администрации
Липецкого
муниципального
района от
04.05.2012 N 379 |
29 |
"Охрана окружающей среды Липецкого муниципального
района на 2011 - 2013 годы" |
Постановление
администрации
Липецкого
муниципального
района от
12.12.2011 N 1847 |
30 |
"Развитие сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения в Липецком
муниципальном районе на 2012 - 2014 годы" |
Постановление
администрации
Липецкого
муниципального
района от
30.12.2011 N 1946 |
31 |
"О гражданской защите на 2011 - 2013 годы" |
Постановление
администрации
Липецкого
муниципального
района от
19.12.2011 N 1866 |
32 |
"Модернизация образования Липецкого муниципального
района на 2011 - 2013 годы" |
Постановление
администрации
Липецкого
муниципального
района от
09.11.2011 N 1677 |
33 |
"Повышение качества торгового и бытового
обслуживания населения Липецкого муниципального
района на 2011 - 2013 годы" |
Постановление
администрации
Липецкого
муниципального
района от
14.11.2011 N 1710 |
34 |
"Повышение эффективности бюджетных расходов
Липецкого муниципального района Липецкой области
на 2011 - 2013 годы" |
Постановление
администрации
Липецкого
муниципального
района от
19.12.2011 N 1867 |
35 |
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Липецкого муниципального района на
2013 - 2015 годы" |
Постановление
администрации
Липецкого
муниципального
района от
28.12.2012 N 1323 |
36 |
"Профилактика экстремизма в Липецком муниципальном
районе на 2013 - 2015 годы" |
Постановление
администрации
Липецкого
муниципального
района от
27.03.2013 N 311 |
37 |
"Повышение безопасности дорожного движения в
Липецком муниципальном районе на 2013 - 2020 годы" |
Постановление
администрации
Липецкого
муниципального
района от
16.04.2013 N 374 |
38 |
Развитие социальной сферы Липецкого муниципального
района на 2014 - 2020 годы |
Постановление
администрации
Липецкого
муниципального
района от
01.10.2013 N 989 |
39 |
Обеспечение безопасности населения и территории
Липецкого муниципального района на 2014 - 2020
годы |
Постановление
администрации
Липецкого
муниципального
района от
01.10.2013 N 991 |
40 |
Обеспечение населения Липецкого муниципального
района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ
в 2014 - 2020 годах |
Постановление
администрации
Липецкого
муниципального
района от
01.10.2013 N 988 |
41 |
Создание условий для развития экономики Липецкого
муниципального района на 2014 - 2020 годы |
Постановление
администрации
Липецкого
муниципального
района от
01.10.2013 N 987 |
42 |
Создание системы эффективного муниципального
управления Липецкого муниципального района на
2014 - 2020 годы |
Постановление
администрации
Липецкого
муниципального
района от
01.10.2013 N 990 |
4.Приложение 2 к Стратегии "Перечень крупных инвестиционных проектов" изложить в следующей редакции: