Постановление от 07.07.2014 г № 300

О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 30 апреля 2013 года N 213 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области""


Администрация Липецкой области постановляет:
Внести в постановление администрации Липецкой области от 30 апреля 2013 года N 213 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области" ("Липецкая газета", 2013, 29 мая, 31 мая, 2014, 22 января, 24 января, 21 февраля, 21 мая) следующие изменения:
1.В разделе I "Паспорт государственной программы Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области":
1) в позиции "Показатели задач":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"- потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь), литров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет;";

"Показатель задачи 3" изложить в следующей редакции:
"- смертность детей в возрасте 0 - 17 лет, случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста.";

"Показатели задачи 6" изложить в следующей редакции:
"- соотношение количества врачей и среднего медицинского персонала;
- соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения), %;
- соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения), %;
- соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения), %.";

абзац третий в "Показателях задачи 8" изложить в следующей редакции:
"- доля заполненных электронных медицинских карт, заведенных в РИАМС, %;";

2) в позиции "Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации государственной программы":
цифры "32 304 109,0" заменить цифрами "32 320 663,7";
цифры "3 564 968,1" заменить цифрами "3 581 522,8";
3) позицию "Ожидаемые результаты реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Достижение к 2020 году:
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,7 лет;
- снижение смертности от всех причин до 10,8 случая на 1000 населения;
- снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 10,0 литра в год на душу населения в возрасте старше 15 лет;
- снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 36,9%;
- снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 16,0%;
- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 586,9 случая на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 8,4 случая на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 189,6 случая на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от туберкулеза до 4,3 случая на 100 тыс. населения;
- снижение заболеваемости туберкулезом до 41,9 случая на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 55,5%;
- снижение смертности детей в возрасте 0 - 17 лет до 93 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста;
- снижение общей заболеваемости населения до 1555,6 человека на 10 тыс. населения;
- снижение первичного выхода на инвалидность до 68 человек на 10 тыс. населения;
- увеличение охвата паллиативной помощью определенных групп взрослого населения до 100%;
- увеличение охвата паллиативной помощью определенных групп детей до 100%;
- обеспечение соотношения количества врачей и среднего медицинского персонала до 1/3,3;
- соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения) - 200,0%;
- соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения) - 100,0%;
- соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения) - 100%;
- удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в лекарственных препаратах, отпускаемых на основании выданных рецептов, до 99%;
- увеличение доли самозаписи через Интернет и информационные терминалы к общему количеству записанных в региональной информационно-аналитической медицинской системе (далее - РИАМС) на прием к врачу пациентов до 5,0%;
- увеличение доли медицинских организаций области, подключенных к РИАМС с использованием защищенных каналов связи, до 100,0%;
- увеличение доли заполненных медицинских электронных карт, заведенных в РИАМС, до 90,0%;
- увеличение количества медицинских услуг, оказанных населению с использованием телемедицинских технологий, до 6000 единиц в год;
- снижение материнской смертности до 7,3 случая на 100 тыс. родившихся живыми;
- снижение младенческой смертности до 7,1 случая на 1000 родившихся живыми.".

2.В разделе II "Текстовая часть":
1) в подраздел "2. Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, краткое описание целей и задач государственной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач":
в абзаце двадцать третьем слова "потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь), литров на душу населения в год" заменить словами "потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь), литров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет;";
в абзаце двадцать седьмом цифры "10" заменить цифрами "100";
2) в подразделе 3 "Перечень подпрограмм, а также сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами государственной программы":
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"- снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 10,0 литра в год на душу населения в возрасте старше 15 лет;";

в абзаце четырнадцатом цифры "35,0" заменить цифрами "36,9";
после абзаца восемнадцать дополнить абзацем следующего содержания:
"- снизить смертность населения в трудоспособном возрасте до 580 умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста;";

в абзаце тридцатом цифры "98,7" заменить цифрами "99,0";
в абзаце тридцать первом цифры "98,8" заменить цифрами "99,0";
в абзаце тридцать втором цифры "98,8" заменить цифрами "99,0";
в абзаце тридцать девятом цифры "622,4" заменить цифрами "586,9";
в абзаце сорок первом цифры "190,0" заменить цифрами "189,6";
в абзаце сорок третьем цифры "35,0" заменить цифрами "41,9";
после абзаца сорок седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"- снизить количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за правонарушения, связанные с оборотом наркотических средств, до 600 человек;";

после абзаца пятьдесят четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"- снизить смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) до 988,5 умерших на 100 тыс. населения;";

в абзаце пятьдесят восьмом цифры "52,3" заменить цифрами "55,5;";
абзац шестьдесят второй изложить в следующей редакции:
"- снизить смертность детей 0 - 17 лет до 93 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста;";

после абзаца шестьдесят шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"- увеличить долю женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 85,0%;";

в абзаце восемьдесят шестом цифры "40,0" заменить цифрами "34,6;";
в абзаце восемьдесят седьмом цифры "136,0" заменить цифрами "114,5";
в абзаце восемьдесят восьмом цифры "19,7" заменить цифрами "17,2";
в абзаце восемьдесят девятом цифры "82,8" заменить цифрами "67,6";
абзац девяносто третий изложить в следующей редакции:
"- обеспечить отсутствие недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании медицинской амбулаторной помощи за счет средств федерального и областного бюджетов;";

3) подраздел "5. Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации государственной программы":
Общий объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы прогнозно составит 121 470 248,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 12 715 440,8 тыс. рублей;
2014 год - 15 505 099,2 тыс. рублей;
2015 год - 15 030 935,0 тыс. рублей;
2016 год - 15 400 642,8 тыс. рублей;
2017 год - 15 422 680,6 тыс. рублей;
2018 год - 15 605 892,6 тыс. рублей;
2019 год - 15 796 071,6 тыс. рублей;
2020 год - 15 993 485,6 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств федерального бюджета прогнозно составит 2 163 141,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 495 236,5 тыс. рублей;
2014 год - 650 302,4 тыс. рублей;
2015 год - 169 600,5 тыс. рублей;
2016 год - 169 600,5 тыс. рублей;
2017 год - 169 600,5 тыс. рублей;
2018 год - 169 600,5 тыс. рублей;
2019 год - 169 600,5 тыс. рублей;
2020 год - 169 600,5 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 1 426 140,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 426 140,6 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств областного бюджета прогнозно составит 32 320 663,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 3 317 683,4 тыс. рублей;
2014 год - 3 581 522,8 тыс. рублей;
2015 год - 3 781 712,3 тыс. рублей;
2016 год - 4 121 233,2 тыс. рублей;
2017 год - 4 125 435,0 тыс. рублей;
2018 год - 4 290 453,0 тыс. рублей;
2019 год - 4 462 070,0 тыс. рублей;
2020 год - 4 640 554,0 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 78 341 962,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 8 096 283,9 тыс. рублей;
2014 год - 8 959 794,8 тыс. рублей;
2015 год - 10 196 518,2 тыс. рублей;
2016 год - 10 217 873,1 тыс. рублей;
2017 год - 10 217 873,1 тыс. рублей;
2018 год - 10 217 873,1 тыс. рублей;
2019 год - 10 217 873,1 тыс. рублей;
2020 год - 10 217 873,1 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств внебюджетных источников прогнозно составит 7 218 339,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 806 237,0 тыс. рублей;
2014 год - 887 338,6 тыс. рублей;
2015 год - 883 104,0 тыс. рублей;
2016 год - 891 936,0 тыс. рублей;
2017 год - 909 772,0 тыс. рублей;
2018 год - 927 966,0 тыс. рублей;
2019 год - 946 528,0 тыс. рублей;
2020 год - 965 458,0 тыс. рублей.
В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств при реализации государственной программы управление здравоохранения Липецкой области инициирует внесение изменений в государственную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей задач государственной программы, конечных результатов ее достижения. При внесении изменений в ресурсное обеспечение государственной программы управление руководствуется целью и задачами государственной программы.
Указанный объем расходов может быть уточнен после утверждения областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении за счет средств областного бюджета по годам реализации государственной программы представлена в приложении 2 к государственной программе.
Прогнозная оценка расходов по всем источникам ресурсного обеспечения на реализацию государственной программы представлена в приложении 3 к государственной программе.";

4) в подразделе "9. Методика расчета целевых индикаторов и показателей задач государственной программы, значения которых не утверждены методиками международных организаций, Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области, а также не определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения и данных бюджетной отчетности":
подпункт первый изложить в следующей редакции:
"1) потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь), литров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет, рассчитывается по формуле:

- потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь), литров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет;
- код по ОКПД 51.34.12 (форма федерального статистического наблюдения N 1-ТОРГ);
- код по ОКПД 52.25.10.110 (форма федерального статистического наблюдения N 1-ТОРГ);
- численность населения в возрасте старше 15 лет на 01 января отчетного года (данные Липецкстата);";

подпункт девятый изложить в следующей редакции:
"9) смертность детей в возрасте 0 - 17 лет:

- коэффициент смертности детей в возрасте 0 - 17 лет на 100 тыс. населения соответствующего возраста;
- количество умерших детей в возрасте 0 - 17 лет вследствие всех причин (форма федерального статистического наблюдения N 1-У);
- численность детского населения на 01.01 отчетного года;".

3.В разделе "Подпрограмма 1":
1) в подразделе "Паспорт подпрограммы 1 государственной программы Липецкой области "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
в позиции "Объем финансирования за счет средств областного бюджета, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы":
цифры "4 555 962,0" заменить цифрами "4 527 784,8";
цифры "553 364,0" заменить цифрами "525 186,8";
в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":
в абзаце семнадцатом цифры "98,7" заменить цифрами "99,0";
в абзаце восемнадцатом цифры "98,8" заменить цифрами "99,0";
в абзаце девятнадцатом цифры "98,8" заменить цифрами "99,0";
2) в подразделе "4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий":
в абзаце втором цифры "4 214 808,0" заменить цифрами "4 186 301,5";
в абзаце седьмом цифры "148 326,0" заменить цифрами "148 655,3";
3) подраздел "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 прогнозно составит 43 238 923,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 4 725 240,9 тыс. руб.;
2014 год - 4 672 139,3 тыс. руб.;
2015 год - 5 541 523,0 тыс. руб.;
2016 год - 5 596 110,7 тыс. руб.;
2017 год - 5 626 995,7 тыс. руб.;
2018 год - 5 658 921,7 тыс. руб.;
2019 год - 5 691 933,7 тыс. руб.;
2020 год - 5 726 058,7 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств федерального бюджета прогнозно составит 276 795,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 38 971,3 тыс. руб.;
2014 год - 34 010,3 тыс. руб.;
2015 год - 33 968,9 тыс. руб.;
2016 год - 33 968,9 тыс. руб.;
2017 год - 33 968,9 тыс. руб.;
2018 год - 33 968,9 тыс. руб.;
2019 год - 33 968,9 тыс. руб.;
2020 год - 33 968,9 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств областного бюджета прогнозно составит 4 527 784,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 625 809,0 тыс. руб.;
2014 год - 525 186,8 тыс. руб.;
2015 год - 494 520,0 тыс. руб.;
2016 год - 532 142,0 тыс. руб.;
2017 год - 553 430,0 тыс. руб.;
2018 год - 575 569,0 тыс. руб.;
2019 год - 598 593,0 тыс. руб.;
2020 год - 622 535,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 34 585 075,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 3 653 753,6 тыс. руб.;
2014 год - 3 642 560,3 тыс. руб.;
2015 год - 4 537 947,1 тыс. руб.;
2016 год - 4 550 162,8 тыс. руб.;
2017 год - 4 550 162,8 тыс. руб.;
2018 год - 4 550 162,8 тыс. руб.;
2019 год - 4 550 162,8 тыс. руб.;
2020 год - 4 550 162,8 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 3 849 268,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 406 707,0 тыс. руб.;
2014 год - 470 381,9 тыс. руб.;
2015 год - 475 087,0 тыс. руб.;
2016 год - 479 837,0 тыс. руб.;
2017 год - 489 434,0 тыс. руб.;
2018 год - 499 221,0 тыс. руб.;
2019 год - 509 209,0 тыс. руб.;
2020 год - 519 392,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 1 ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".

4.В разделе "Подпрограмма 2":
1) в паспорте подпрограммы 2 государственной программы Липецкой области "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
в позиции "Показатели задач подпрограммы":
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"- Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, человек на 100 наркологических больных.";

абзац пятый изложить в следующей редакции:
"- Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, человек на 100 наркологических больных.";

абзац шестой изложить в следующей редакции:
"- Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента.";

абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"- Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента.";

в позиции "Объем финансирования за счет средств областного бюджета, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела "Паспорт подпрограммы 2 государственной программы Липецкой области "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
цифры "17 785 760,4" заменить цифрами "17 844 397,1";
цифры "1 850 901,0" заменить цифрами "1 909 537,7";
в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"- увеличить число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 9,68 человека на 100 наркологических больных;";

абзац шестой изложить в следующей редакции:
"- увеличить число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 10,4 человека на 100 наркологических больных;";

абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"- увеличить число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 12,9 человека на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;";

абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"- увеличить число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 10,4 человека на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;";

2) в подразделе "1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в сфере оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития":
в абзаце третьем слова "ОКУ "Липецкий областной противотуберкулезный диспансер" заменить словами "ГУЗ "Липецкий областной противотуберкулезный диспансер";
абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"Для оказания специализированной помощи пострадавшим в ДТП на функциональной основе созданы:
травматологические центры первого уровня - в ГУЗ "Липецкая областная клиническая больница", ГУЗ "Областная детская больница", ГУЗ "Липецкая городская больница скорой медицинской помощи N 1";

травматологические центры второго уровня - в ГУЗ "Елецкая городская больница N 1 им. Н.А. Семашко", Липецкая городская больница N 3 "Свободный сокол", ГУЗ "Липецкая городская больница N 4 "Липецк-Мед", ГУЗ "Добринская межрайонная больница", ГУЗ "Тербунская межрайонная больница";
травматологические центры третьего уровня - в ГУЗ "Данковская межрайонная больница", ГУЗ "Задонская межрайонная больница", ГУЗ "Грязинская межрайонная больница", ГУЗ "Елецкая городская детская больница".";
в абзаце двадцать пятом слова "ОКУ "Липецкий областной противотуберкулезный диспансер" заменить словами "ГУЗ "Липецкий областной противотуберкулезный диспансер";
3) в подразделе "4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий":
в абзаце втором цифры "14 246 507,83" заменить цифрами "14 292 860,83";
в абзаце шестом цифры "66 745,0" заменить цифрами "73 263,0";
в абзаце девятом цифры "1 994 794,3" заменить цифрами "2 000 560,0";
4) подраздел "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 составит 53 745 999,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 5 450 885,9 тыс. руб.;
2014 год - 6 144 199,9 тыс. руб.;
2015 год - 6 662 137,5 тыс. руб.;
2016 год - 6 897 849,1 тыс. руб.;
2017 год - 6 993 273,1 тыс. руб.;
2018 год - 7 093 634,1 тыс. руб.;
2019 год - 7 197 873,1 тыс. руб.;
2020 год - 7 306 147,1 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств федерального бюджета прогнозно составит 430 352,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 56 926,8 тыс. руб.;
2014 год - 279 126,0 тыс. руб.;
2015 год - 15 716,6 тыс. руб.;
2016 год - 15 716,6 тыс. руб.;
2017 год - 15 716,6 тыс. руб.;
2018 год - 15 716,6 тыс. руб.;
2019 год - 15 716,6 тыс. руб.;
2020 год - 15 716,6 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств областного бюджета прогнозно составит 17 844 397,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 1 719 521,4 тыс. руб.;
2014 год - 1 909 537,7 тыс. руб.;
2015 год - 2 025 968,0 тыс. руб.;
2016 год - 2 251 469,0 тыс. руб.;
2017 год - 2 340 278,0 тыс. руб.;
2018 год - 2 433 888,0 тыс. руб.;
2019 год - 2 531 242,0 тыс. руб.;
2020 год - 2 632 493,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 32 778 876,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 3 368 874,7 тыс. руб.;
2014 год - 3 618 210,5 тыс. руб.;
2015 год - 4 292 853,9 тыс. руб.;
2016 год - 4 299 787,5 тыс. руб.;
2017 год - 4 299 787,5 тыс. руб.;
2018 год - 4 299 787,5 тыс. руб.;
2019 год - 4 299 787,5 тыс. руб.;
2020 год - 4 299 787,5 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 2 692 373,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 305 563,0 тыс. руб.;
2014 год - 337 325,7 тыс. руб.;
2015 год - 327 599,0 тыс. руб.;
2016 год - 330 876,0 тыс. руб.;
2017 год - 337 491,0 тыс. руб.;
2018 год - 344 242,0 тыс. руб.;
2019 год - 351 127,0 тыс. руб.;
2020 год - 358 150,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 2 ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".

5.В разделе "Подпрограмма 3":
1) в позиции "Объем финансирования за счет средств областного бюджета, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела "Паспорт подпрограммы 3 государственной программы Липецкой области "Охрана здоровья матери и ребенка":
цифры "1 316 090,6" заменить цифрами "1 312 207,9";
цифры "132 122,0" заменить цифрами "128 239,9";
2) в подразделе "4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий":
в абзаце третьем цифры "1 260 469,0" заменить цифрами "1 256 363,7";
в абзаце шестом цифры "55 621,0" заменить цифрами "55 844,2";
3) подраздел "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 составит 12 634 470,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 1 269 942,0 тыс. руб.;
2014 год - 1 873 134,5 тыс. руб.;
2015 год - 1 546 765,2 тыс. руб.;
2016 год - 1 573 384,8 тыс. руб.;
2017 год - 1 580 864,8 тыс. руб.;
2018 год - 1 588 629,8 тыс. руб.;
2019 год - 1 596 690,8 тыс. руб.;
2020 год - 1 605 058,8 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средств федерального бюджета прогнозно составит 31 990,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 22 279,4 тыс. руб.;
2014 год - 9 710,6 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средств областного бюджета прогнозно составит 1 312 207,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 126 335,0 тыс. руб.;
2014 год - 128 239,9 тыс. руб.;
2015 год - 144 535,0 тыс. руб.;
2016 год - 168 584,0 тыс. руб.;
2017 год - 175 326,0 тыс. руб.;
2018 год - 182 339,0 тыс. руб.;
2019 год - 189 632,0 тыс. руб.;
2020 год - 197 217,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 10 978 010,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 1 073 655,6 тыс. руб.;
2014 год - 1 699 024,0 тыс. руб.;
2015 год - 1 365 717,2 тыс. руб.;
2016 год - 1 367 922,8 тыс. руб.;
2017 год - 1 367 922,8 тыс. руб.;
2018 год - 1 367 922,8 тыс. руб.;
2019 год - 1 367 922,8 тыс. руб.;
2020 год - 1 367 922,8 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 312 262,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 47 672,0 тыс. руб.;
2014 год - 36 160,0 тыс. руб.;
2015 год - 36 513,0 тыс. руб.;
2016 год - 36 878,0 тыс. руб.;
2017 год - 37 616,0 тыс. руб.;
2018 год - 38 368,0 тыс. руб.;
2019 год - 39 136,0 тыс. руб.;
2020 год - 39 919,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 3 ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".

6.В разделе "Подпрограмма 4":
1) в позиции "Объемы финансирования за счет средств областного бюджета, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы 4 государственной программы Липецкой области "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей":
цифры "3 535 103,3" заменить цифрами "3 530 235,7";
цифры "377 992,0" заменить цифрами "373 124,4";
2) в абзаце пятом подраздела "4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий" цифры "3 312 613,3" заменить цифрами "3 307 745,7";
3) подраздел "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 составит 3 602 763,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 351 610,8 тыс. руб.;
2014 год - 381 497,8 тыс. руб.;
2015 год - 419 628,2 тыс. руб.;
2016 год - 452 675,3 тыс. руб.;
2017 год - 470 612,0 тыс. руб.;
2018 год - 489 263,0 тыс. руб.;
2019 год - 508 655,0 тыс. руб.;
2020 год - 528 821,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 из средств областного бюджета прогнозно составит 3 530 235,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 340 364,8 тыс. руб.;
2014 год - 373 124,4 тыс. руб.;
2015 год - 411 171,2 тыс. руб.;
2016 год - 444 133,3 тыс. руб.;
2017 год - 461 899,0 тыс. руб.;
2018 год - 480 376,0 тыс. руб.;
2019 год - 499 591,0 тыс. руб.;
2020 год - 519 576,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 72 527,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 11 246,0 тыс. руб.;
2014 год - 8 373,4 тыс. руб.;
2015 год - 8 457,0 тыс. руб.;
2016 год - 8 542,0 тыс. руб.;
2017 год - 8 713,0 тыс. руб.;
2018 год - 8 887,0 тыс. руб.;
2019 год - 9 064,0 тыс. руб.;
2020 год - 9 245,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".

7.В разделе "Подпрограмма 5":
1) в позиции "Объемы финансирования за счет средств областного бюджета, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы 5 государственной программы Липецкой области "Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям":
цифры "925 514,1" заменить цифрами "917 214,1";
цифры "111 738,0" заменить цифрами "103 438,0";
2) подраздел "Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание основных проблем в сфере совершенствования оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям" текстовой части изложить в следующей редакции:
"В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" введено понятие паллиативной медицинской помощи. Паллиативная медицинская помощь представляет собой систему организации медицинской помощи и общего ухода за инкурабельными больными, включающую поддержание физических, психологических, социальных и духовных потребностей пациентов, а также психологическую помощь их семьям.
В Липецкой области паллиативная медицинская помощь оказывается на 130 койках ГУЗ "Липецкая городская больница N 6 им. В.В. Макущенко", 25 койках ГУЗ "Елецкая городская больница N 1 им. Н.А. Семашко", 5 койках ГУЗ "Елецкая городская детская больница".

В государственных медицинских организациях развернуты 195 коек сестринского ухода.
В соответствии с приказами Минздрава России от 31 октября 2012 года N 560н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "детская онкология", от 21 декабря 2012 года N 1343н "Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению" паллиативная медицинская помощь на территории региона оказывается в следующих условиях:
амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение);
в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);
стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).
Амбулаторная паллиативная медицинская помощь оказывается в плановом порядке преимущественно по месту жительства в 32 онкологических кабинетах медицинских учреждений области. В период реализации подпрограммы предусматривается открытие кабинетов паллиативной медицинской помощи в 17 муниципальных районах, 2 кабинетов - в городе Ельце, 8 кабинетов - в городе Липецке, в том числе кабинета паллиативной медицинской помощи для детей в консультативной поликлинике ГУЗ "Областная детская больница".
Запланировано создание выездной патронажной паллиативной службы в составе специализированных бригад с дислокацией в ГУЗ "Липецкая городская больница N 6 им. В.В. Макущенко" (1 бригада) и ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер" (1 бригада). Данные бригады смогут оказывать паллиативную медицинскую помощь больным, находящимся на лечении в других стационарах, а также амбулаторно. В состав каждой бригады предусматривается включить врача-терапевта, медицинскую сестру (фельдшера), прошедших специальную профессиональную подготовку, медицинского психолога.
Оказание паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара запланировано в ГУЗ "Липецкая городская больница N 6 им. В.В. Макущенко" (5 коек в одну смену) и ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер" (5 коек в одну смену). В период реализации подпрограммы предусматривается организация паллиативной медицинской помощи в дневных стационарах межрайонных и районных больниц совокупной мощностью 45 коек в 1 смену. Таким образом, к 2020 году совокупный коечный фонд дневных стационаров для оказания паллиативной медицинской помощи на территории области составит 65 коек.
Для оказания паллиативной медицинской помощи будут привлекаться волонтеры, члены общественных и религиозных организаций.
Стационарная паллиативная помощь оказывается в отделениях паллиативной медицинской помощи ГУЗ "Липецкая городская больница N 6 им. В.В. Макущенко", ГУЗ "Елецкая городская больница N 1 им. Н.А. Семашко", "Елецкая городская детская больница".
В период реализации подпрограммы предусматривается создание отделения паллиативной помощи на базе ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер" на 30 коек. В отделении планируется проведение комплекса мероприятий по реабилитации пролеченных больных, в том числе перенесших хирургические вмешательства, лучевую терапию, химиотерапию. На базе отделения планируется организация обучения родственников пациентов уходу за тяжелобольными в домашних условиях.
Организация паллиативной медицинской помощи требует подготовки необходимого количества квалифицированных медицинских кадров, владеющих практическими навыками по основополагающим аспектам паллиативной медицины. В период реализации программы запланировано проведение соответствующего профессионального обучения.
Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.
Анализ рисков и управление рисками осуществляются управлением здравоохранения Липецкой области.
К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски.
Способами ограничения рисков являются:
- ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов;
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы 5;
- непрерывный мониторинг выполнения подпрограммы 5.";
3) в абзаце втором подраздела "4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий" цифры "925 514,1" заменить цифрами "917 214,1";
4) подраздел "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 5" текстовой части изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 5 составит 919 104,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 104 578,1 тыс. руб.;
2014 год - 103 696,6 тыс. руб.;
2015 год - 101 310,0 тыс. руб.;
2016 год - 112 544,0 тыс. руб.;
2017 год - 117 041,0 тыс. руб.;
2018 год - 121 717,0 тыс. руб.;
2019 год - 126 580,0 тыс. руб.;
2020 год - 131 638,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 5 из средств областного бюджета составит 917 214,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 104 578,1 тыс. руб.;
2014 год - 103 438,0 тыс. руб.;
2015 год - 101 049,0 тыс. руб.;
2016 год - 112 280,0 тыс. руб.;
2017 год - 116 772,0 тыс. руб.;
2018 год - 121 443,0 тыс. руб.;
2019 год - 126 301,0 тыс. руб.;
2020 год - 131 353,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 5 из средств внебюджетных источников составит 1 890,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 258,6 тыс. руб.;
2015 год - 261,0 тыс. руб.;
2016 год - 264,0 тыс. руб.;
2017 год - 269,0 тыс. руб.;
2018 год - 274,0 тыс. руб.;
2019 год - 279,0 тыс. руб.;
2020 год - 285,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".

8.В разделе "Подпрограмма 6":
1) в подразделе "Паспорт подпрограммы 6 государственной программы Липецкой области "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":
позицию "Показатели задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"- Обеспеченность врачами, человек на 10 тыс. населения Липецкой области.
- Обеспеченность средними медицинскими работниками, человек на 10 тыс. населения Липецкой области.
- Обеспеченность врачами, человек на 10 тыс. сельского населения Липецкой области.
- Обеспеченность средними медицинскими работниками, человек на 10 тыс. сельского населения Липецкой области.";

в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета":
цифры "1 462 049,0" заменить цифрами "1 461 619,0";
цифры "206 630,1" заменить цифрами "206 200,1";
позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"В результате реализации подпрограммы 6 к 2020 году предполагается:
- увеличить обеспеченность врачами до 34,6 человека на 10 тыс. населения Липецкой области;
- увеличить обеспеченность средними медицинскими работниками до 114,5 человека на 10 тыс. населения Липецкой области;
- увеличить обеспеченность врачами до 17,2 человека на 10 тыс. сельского населения Липецкой области;
- увеличить обеспеченность средними медицинскими работниками до 67,6 человека на 10 тыс. сельского населения Липецкой области.";

2) в абзаце втором подраздела "4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий" цифры "1 295 226,0" заменить цифрами "1 294 796,0";
3) в подразделе "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 6":
в абзаце первом:
цифры "1 759 044,0" заменить цифрами "1 758 614,0";
в абзаце третьем цифры "240 269,1" заменить цифрами "239 839,1";
в абзаце двенадцатом цифры "1 462 049,0" заменить цифрами "1 461 619,0";
в абзаце четырнадцатом цифры "206 630,1" заменить цифрами "206 200,1".
9.В разделе "Подпрограмма 7":
1) в подразделе "Паспорт подпрограммы 7 государственной программы Липецкой области "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях":
позицию "Показатель задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Обеспечение отсутствия недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании амбулаторной медицинской помощи за счет средств федерального и областного бюджетов, %";

в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы":
цифры "2 189 105,0" заменить цифрами "2 190 390,9";
цифры "258 221,0" заменить цифрами "259 506,9";
2) в абзаце втором подраздела "4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 7 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий" цифры "2 189 105,0" заменить цифрами "2 190 390,9";
3) подраздел "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 составит 3 607 417,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 617 947,0 тыс. руб.;
2014 год - 588 162,4 тыс. руб.;
2015 год - 380 994,0 тыс. руб.;
2016 год - 382 271,0 тыс. руб.;
2017 год - 392 740,0 тыс. руб.;
2018 год - 403 628,0 тыс. руб.;
2019 год - 414 950,0 тыс. руб.;
2020 год - 426 725,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средств федерального бюджета составит 1 406 504,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 359 559,0 тыс. руб.;
2014 год - 327 455,5 тыс. руб.;
2015 год - 119 915,0 тыс. руб.;
2016 год - 119 915,0 тыс. руб.;
2017 год - 119 915,0 тыс. руб.;
2018 год - 119 915,0 тыс. руб.;
2019 год - 119 915,0 тыс. руб.;
2020 год - 119 915,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средств областного бюджета составит 2 190 390,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 256 645,0 тыс. руб.;
2014 год - 259 506,9 тыс. руб.;
2015 год - 259 867,0 тыс. руб.;
2016 год - 261 132,0 тыс. руб.;
2017 год - 271 577,0 тыс. руб.;
2018 год - 282 440,0 тыс. руб.;
2019 год - 293 737,0 тыс. руб.;
2020 год - 305 486,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средств внебюджетных источников составит 10 522,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 1 743,0 тыс. руб.;
2014 год - 1 200,0 тыс. руб.;
2015 год - 1 212,0 тыс. руб.;
2016 год - 1 224,0 тыс. руб.;
2017 год - 1 248,0 тыс. руб.;
2018 год - 1 273,0 тыс. руб.;
2019 год - 1 298,0 тыс. руб.;
2020 год - 1 324,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".

10.В разделе "Подпрограмма 9":
1) в позиции "Объем финансирования за счет средств областного бюджета, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела "Паспорт подпрограммы 9 государственной программы Липецкой области "Модернизация здравоохранения Липецкой области":
цифры "356 535,2" заменить цифрами "358 824,2";
цифры "50 000,0" заменить цифрами "52 289,0";
2) в абзаце сорок седьмом подраздела "1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 9, описание основных проблем в сфере модернизации здравоохранения области, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития" слова "ООАУ СПО "Липецкий медицинский колледж" заменить словами "ГАПОУ "Липецкий медицинский колледж";
3) в позицию "Методика расчета показателей" подраздела "2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 9, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач подпрограммы 9, показателей государственных заданий" включить пункт 2 в следующей редакции:
"2. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, рассчитывается по формуле:

- доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах;
- количество женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах;
ПР - количество женщин с преждевременными родами (всего).".

4) в подразделе "4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 9 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий":
в абзаце втором цифры "356 535,2" заменить цифрами "358 824,2";
5) подраздел "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 9" изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 9 составит 1 784 964,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1 478 429,6 тыс. руб.;
2015 год - 153 267,6 тыс. руб.;
2016 год - 153 267,6 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 9 из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования составит 1 426 140,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1 426 140,6 тыс. руб..
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 9 из средств областного бюджета составит 358 824,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 52 289,0 тыс. руб.;
2015 год - 153 267,6 тыс. руб.;
2016 год - 153 267,6 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".
11.Приложение 1 к государственной программе Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области" "Сведения об индикаторах цели и показателях задач государственной программы Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области" изложить в следующей редакции: