Распоряжение Главы администрации города Липецка от 02.07.2001 № 807-р

О разработке проекта бюджета города на 2002 год

  
                         Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е                        
                    ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА                  02.07.2001г.                    г.Липецк                       N 807-рО разработке проекта бюджета городана 2002 год
       В  соответствии  с  распоряжением  главы  администрации  Липецкойобласти  от 10 апреля 2000  года  N  72-ОЗ"О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Липецкой  области "Обюджетном устройстве и бюджетном процессе в Липецкой области":
       1.  Управлению   финансов   администрации   города   организоватьразработку проекта бюджета города на 2002 год.
       2. В срок до 1 августа 2001 г. представить в управление  финансовадминистрации города:
       2.1. Комитету по экономике и прогнозированию:
       - прогноз социально - экономического развития города;
       - объем производства продукции (товаров, работ, услуг);
       - объем производства и реализации подакцизной продукции в разрезепредприятий   -  производителей  и  организаций  оптовой  торговли  посогласованной с управлением финансов администрации города форме;
       - прибыль прибыльных предприятий, в том числе ОАО "НЛМК";
       - прибыль банков и других кредитных организаций и страховщиков (вразрезе предприятий, в том числе структурных подразделений);
       - фонд оплаты труда;
       - прогноз инфляции;
       - лимиты потребления тепло-, электроэнергии  в  разрезе  отраслейбюджетной сферы и по учреждениям, финансируемым из городского бюджета;
       - государственный заказ на поставку товаров, производство  работ,оказание услуг за счет средств городского бюджета;
       - объем расходов на проведение переписи населения.
       2.2.  Управлениям  образования,  культуры,  здравоохранения,   пофизической  культуре,  спорту  и  делам  молодежи,  социальной  защитынаселения:
       -   план   предоставления   государственных   услуг    бюджетнымиучреждениями;
       - перечень городских  целевых  программ  и  объем  затрат  на  ихвыполнение за счет средств городского бюджета.
       2.3. Комитету по управлению муниципальным имуществом города:
       -  доходы  от  сдачи   в   аренду   имущества,   находящегося   вмуниципальной собственности;
       - дивиденды по акциям;
       -  поступления  от  приватизации   предприятий,   находящихся   вгосударственной и муниципальной собственности;
       - поступления от продажи акций;
       -  мероприятия  по   увеличению   доходности   от   использованияимущества,    находящегося    в    государственной   и   муниципальнойсобственности города;
       -  перечень   и   суммы   расходов,   связанных   с   управлениеммуниципальным имуществом города.
       2.4. Инспекции по надзору за  техническим  состоянием  самоходныхмашин и других видов техники:
       - ожидаемое поступление доходов и расходов за 2001 год и  прогнозна 2002 год.
       2.5. Муниципальным предприятиям города:
       - планы финансово - хозяйственной деятельности на 2001 год.
       2.6. Главному управлению городского транспорта:
       - ожидаемые доходы и расходы по статьям затрат  за  2001  год  попассажирскому   автомобильному   и   горэлектротранспорту   по   видамдотируемых перевозок;
       - прогнозный расчет убытков по видам перевозок за 2001 год;
       - фактические  доходы  и  расходы  по  статьям  затрат,  объемныепоказатели   работы   пассажирского   транспорта   (объемы   перевозокпассажиров, в т.ч. платные, пассажирооборот, пробег) за 1-е  полугодие2001 года по видам перевозок;
       - прогнозный расчет потребности в бюджетных средствах на покрытиеубытков  пассажирскому  автомобильному  и горэлектротранспорту на 2002год;
       - конкретные предложения  по  снижению  убыточности  пассажирскихперевозок на автомобильном и горэлектротранспорте;
       -    прогнозный    расчет     потребности     пассажирского     игорэлектротранспорта   по  обновлению  пассажирского  парка  с  учетомимеющегося его наличия и изношенности на 1 июля 2001 г.
       2.7.  Главному  управлению  жилищно  -  коммунального   хозяйстваадминистрации города:
       - прогнозные показатели на 2002 год по  жилищно  -  коммунальномухозяйству:
       наличие общеполезной и отапливаемой площади  по  видам  жилищногофонда;
       наличие  площади  муниципального  жилищного  фонда,   подлежащегоремонту;
       показатели  по  передаче  ведомственного  жилья  в  муниципальнуюсобственность;
       расчетный тариф на тепловую энергию и химическую очистку воды дляжилищных организаций;
       - прогнозный расчет потребности в бюджетных средствах в 2002 годудля    выполнения   программы   по   капитальному   ремонту   объектовводоснабжения, переданных в муниципальную собственность;
       - прогнозные расчеты на 2002 год:
       - убытков от основной деятельности;
       - возмещения разницы в тарифах на тепловую  энергию,  отпускаемуюнаселению на нужды отопления и горячего водоснабжения;
       - затрат на капитальный ремонт жилищного  фонда,  благоустройствогорода;
       - субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг;
       - на пополнение аварийного запаса товароматериальных ценностей;
       - на приобретение оборудования и транспортных средств;
       - на оплату работ БТИ;
       - на приобретение и установку приборов учета;
       - затраты на ликвидацию аварийного и ветхого жилого фонда.
       2.8. Отделу бухгалтерского учета администрации города:
       - расчет сумм компенсационных выплат военнослужащим, уволенным  взапас, на наем жилья.
       2.9.  Управлению  потребительского  рынка,  отделу  сферы   услугадминистрации города:
       - прогноз розничного товарооборота, платных услуг населению и  ихструктуры на 2002 год;
       - оплату работы бань.
       2.10. Регистрационной палате администрации города:
       -  прогнозный  расчет  поступления   регистрационных   сборов   сюридических и физических лиц на 2002 год.
       2.11. Управлению культуры администрации города:
       - прогнозный расчет потребности в бюджетных средствах на 2002 годна организацию кинематографии в г. Липецке.
       2.12.  Главному  управлению  по  градостроительству,  экологии  иземлеустройству:
       - объем капитальных вложений  в  разрезе  отраслей  и  строящихсяобъектов  с  выделением  из прогнозных объемов ожидаемой задолженностибюджета на 01.01.2002:
       - прогнозный расчет потребности в заемных бюджетных средствах длявыполнения программы ипотечного жилищного кредитования.
       2.13.  Управлению  социальной  защиты   населения   совместно   суправлениями администрации города: транспорта, жилищно - коммунальногохозяйства, здравоохранения:
       - расчетные  показатели  на  реализацию  федеральных  законов  "Оветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
       - информацию о количестве  льготников  и  суммах  предоставленныхльгот за 2000 год и ожидаемые расходы за 2001 год.
       2.14.   Управлениям   образования,   культуры,   здравоохранения,физкультуры,  спорта  и  делам  молодежи,  внутренних  дел, социальнойзащиты населения, военному комиссариату города, станции  по  борьбе  сболезнями  животных,  госучреждению  "СМЭУ  УВД  по Липецкой области",управлению по делам ГО и ЧС г. Липецка представить к  проекту  бюджетана  2002  год  необходимые  расчеты  и  обоснования  по  каждой статьерасходов по типам бюджетных учреждений с приложениями сети,  штатов  иконтингентов учреждений, принятых в расчетах.
       По  бюджетным  учреждениям,  источниками  финансирования  которыхявляются  не  только  бюджетные ассигнования, но и другие внебюджетныепоступления,  представить  проекты  расходов  на  2002  год  по  видампоступления средств:
       - бюджетные ассигнования;
       - расчеты ожидаемых доходов (расшифровать) и расходов (по  видам)от  оказания платных услуг за 2000 год, отчетные данные за I полугодиет.г. и прогнозный расчет на 2002 год;
       - добровольные пожертвования;
       - другие поступления (расшифровать).
       При формировании проекта расходов  по  отраслям  бюджетной  сферырасчеты представляются:
       - по фонду оплаты труда по видам выплат с расшифровкой  надбавок,доплат и прочих выплат, предусмотренных в фонде оплаты труда;
       - по материалам и предметам для текущих и хозяйственных  целей  вразрезе статей бюджетной классификации;
       - по медикаментам с учетом утвержденных  плановых  норм  на  2001год;
       - по питанию, исходя из установленного набора  продуктов  питаниядля данного типа бюджетного учреждения;
       - по мягкому инвентарю  с  учетом  фактического  наличия,  сроковноски и утвержденных норм обеспечения мягким инвентарем;
       - по расходам на  содержание  транспорта,  исходя  из  количестваавтомобилей,   предусмотренных   для   данного   типа  учреждений  илифактического наличия, если оно ниже норматива и норм расхода топлива игорюче   -   смазочных   материалов   на   автомобильном   транспорте,установленных Министерством транспорта РФ;
       - по оплате услуг связи в разрезе абонентской платы за  телефоны,телевизоры,   радио,  междугородные  переговоры,  телефаксы  и  другимрасходам;
       - по  оплате  коммунальных  услуг  в  разрезе  видов:  отопление,освещение, водоснабжение, аренда помещений и прочих коммунальных услуг(с  расшифровкой),  исходя  из  лимитов  потребления   газа,   тепло-,электроэнергии,    согласованных    с   комитетом   по   экономике   ипрогнозированию администрации города.
       Планирование  ассигнований  по  расходам,  имеющим  специфическоенаправление  средств  для  определенной отрасли социально - культурнойсферы, произвести по каждому  конкретному  виду  направления  средств,исходя из сложившихся норм расходов.
       Предложения  управлений  администрации  города   по   капитальнымрасходам  (приобретение  оборудования  и инвентаря, капитальный ремонтзданий) оформить отдельными расчетами с  обоснованиями  и  приложениемсметной документации.
       2.15.   Управлениям   образования,   культуры,   здравоохранения,социальной защиты населения, физкультуры, спорта и делам молодежи:
       - сетевые показатели по учреждениям социально - культурной  сферыс  учетом  социальных  нормативов  и норм, рекомендуемых РаспоряжениемПравительства РФ от 03.06.96 N 1063.
       2.16.  Администрации  города  и  ее  структурным  подразделениям,финансируемым  за счет средств городского бюджета, представить расчетыпотребности в  ассигнованиях  на  содержание  аппарата  управления  попредметным статьям экономической классификации расходов бюджета.
       2.17. Рекомендовать представить:
       2.17.1.  Инспекции  Министерства  по  налогам  и  сборам  РФ   поЦентральному району г. Липецка:
       -  прогноз  объемов  собираемых   налоговыми   органами   доходовфедерального и территориального бюджетов на 2002 год в разрезе налоговс  соответствующими  обоснованиями  и  расчетами,  в  т.ч.  по  единымналогам  на совокупный доход и вмененный доход отдельно по юридическими физическим лицам, налогу на имущество физических лиц;
       -  сумму  предоставленных  налоговых  льгот  по  расчетам  за   1полугодие  2001  г. в части областного и городского бюджетов в разрезеналогов:
       в соответствии с Законом Липецкой области от 21.02.2001 N  132-ОЗ"Об областном бюджете на 2001 год";
       в  соответствии  с  решением  городского  Совета   депутатов   от27.02.2001 N 16 "О проекте бюджета города на 2001 год";
       в соответствии с Законом Липецкой области от 05.06.2000  N  94-ОЗ"О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Липецкой  области "Оподдержке инвестиций в экономику Липецкой области";
       по прочим решениям областного и городского Советов депутатов.
       2.17.2. Комитету  по  земельным  ресурсам  и  землеустройству  г.Липецка:
       - прогноз поступлений  земельного  налога  и  арендной  платы  подействующим  ставкам,  установленным  второй частью Налогового кодексаРФ. Ожидаемую оценку земельного налога и арендной платы за 2001 год;
       - расчет затрат на проведение земельно - кадастровых работ, в томчисле  на  составление списков налогоплательщиков, на проведение работпо государственной кадастровой оценке земель.
       3. Рекомендовать Липецкому  межрайонному  отделу  государственнойстатистики    представить    в   адрес   комитета   по   экономике   ипрогнозированию:
       - в срок до 15 июля т.г. информацию за 2000  год  и  1  полугодие2001  г.  по  полному  перечню  предприятий  и  организаций  города последующим показателям:
       - производство промышленной продукции;
       - фонд оплаты труда;
       - оборот розничной торговли и общественного питания;
       -  объем  платных  услуг  населению,  в  том  числе   оказываемыхучреждениями бюджетной сферы по видам услуг;
       -  сальдированный  финансовый  результат  и  прибыль   прибыльныхпредприятий по основным отраслям экономики;
       - прибыль банков, страховых организаций;
       - выручка от  реализации  продукции,  работ,  услуг  по  отраслямматериального производства;
       - инвестиции в основной капитал;
       - прибыль унитарных предприятий, остающаяся после уплаты  налогови иных обязательных платежей в бюджет (по предприятиям).
       4.   Структурным   подразделениям   администрации    города    посогласованию  с  управлением  финансов администрации города обеспечитьпредставление   дополнительной    статистической    и    аналитическойинформации,  необходимой для разработки проекта бюджета города на 2002год.
       5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  возложить  назаместителя главы администрации города Чаукина С.М.Глава администрациигорода Липецка                                        А.С.Коробейников