Постановление Администрации Липецкой области от 16.11.2012 № 460
О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 21 октября 2008 года N 280 "Об утверждении областной целевой программы "Социальное развитие села на 2009 - 2013 годы"
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 16.11.2012г. г.Липецк N 460О внесении изменений в постановлениеадминистрации Липецкой области от 21октября 2008 года N 280 "Об утвержденииобластной целевой программы "Социальноеразвитие села на 2009 - 2013 годы"
Администрация Липецкой области постановляет:
Внести в постановление администрации Липецкой области от 21октября 2008 года N 280 "Об утверждении областной целевой программы"Социальное развитие села на 2009 - 2013 годы" ("Ведомостиадминистрации Липецкой области", 2008, 19 декабря; "Липецкая газета",2009, 19 июня, 5 августа, 25 ноября, 9 декабря; 2010, 19 мая, 17декабря; 2011, 3 июня, 8 июля, 18 ноября; 2012, 13 апреля, 11 мая)следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1. В разделе I "Паспорт Программы":
1) позицию "Задачи Программы" дополнить абзацами следующегосодержания:
"совершенствование предоставления первичной медико-санитарнойпомощи в сельской местности;
развитие сельских территорий в рамках пилотных проектовкомплексной компактной застройки и благоустройства сельскихпоселений";
2) в позиции "Объемы и источники финансирования Программы":
в абзаце втором цифры "446164,8" заменить цифрами "728915,1";
в абзаце шестом цифры "121296,8" заменить цифрами "221606,2";
в абзаце седьмом цифры "73889" заменить цифрами "256329,9";
3) в позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Программыи показатели эффективности":
в абзаце втором цифры "65,0" заменить цифрами "81,55", цифры"50,5" заменить цифрами "56,45";
в абзаце третьем цифры "70" заменить цифрами "94,4";
в абзаце четвертом цифры "71,5" заменить цифрами "72,6";
дополнить абзацами следующего содержания:
"увеличение фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местностина 10 единиц;
уровень технической готовности объектов, входящих в составпилотных проектов комплексной компактной застройки и благоустройствасельских поселений, - 30%".
2. В разделе II "Описательная часть Программы":
1) подраздел 2 "Цели, задачи и сроки реализации Программы"дополнить новыми абзацами девятым и десятым следующего содержания:
"совершенствование предоставления первичной медико-санитарнойпомощи в сельской местности;
развитие сельских территорий в рамках пилотных проектовкомплексной компактной застройки и благоустройства сельскихпоселений";
2) в подразделе 3 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
в абзаце втором цифры "446164,8" заменить цифрами "728915,1";
в абзаце шестом цифры "121296,8" заменить цифрами "221606,2";
в абзаце седьмом цифры "73889" заменить цифрами "256329,9";
3) в подразделе 4 "Механизм реализации Программы и контроль заходом ее выполнения":
в абзаце девятом после слов "сельской местности" дополнитьсловами ", на поддержку комплексной компактной застройки иблагоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов";
дополнить новыми абзацами следующего содержания:
"Методика расчета и условия предоставления межбюджетных
субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий
муниципальных программ, направленных на поддержку
комплексной компактной застройки и благоустройства
сельских поселений в рамках пилотных проектов
Методика расчета и условия предоставления межбюджетных субсидийиз областного бюджета бюджетам сельских поселений на реализациюмероприятий муниципальных программ, направленных на поддержкукомплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселенийв рамках пилотных проектов, определяют порядок расчета, а такжеусловия их предоставления.
Межбюджетные субсидии (далее - субсидия) из областного бюджетапредоставляются бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятиймуниципальных программ, направленных на поддержку комплекснойкомпактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамкахпилотных проектов (далее - пилотные проекты).
Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие муниципальной программы, предусматривающеймероприятия, направленные на поддержку пилотного проекта;
2) включение пилотного проекта в перечень пилотных проектовкомплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений,утвержденный распоряжением администрации Липецкой области;
3) наличие бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетесельского поселения на реализацию мероприятий муниципальной программына 2013 финансовый год, в объеме не менее 0,5% от объема затрат нареализацию пилотного проекта в текущем финансовом году.
Общий объем субсидии, предоставляемый бюджету i-го сельскогопоселения на реализацию пилотных проектов, определяется по формуле:
Vi = Зi x Д,
где:
Vi - объем субсидии из областного бюджета, предоставляемойбюджету i-го сельского поселения на реализацию пилотного проекта;
Зi - объем затрат на реализацию пилотного проекта i-го сельскогопоселения в текущем финансовом году;
Д - доля участия областного бюджета в реализации пилотногопроекта i-го сельского поселения в текущем финансовом году, равная0,495";
4) подраздел 5 "Оценка эффективности Программы" изложить вследующей редакции:
"5. Оценка эффективности Программы
Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующихрезультатов к 2013 году:
ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельскойместности, молодых семей и молодых специалистов (за 2009 - 2013 годы)- 81,55 тыс. кв. м, в том числе обеспечение доступным жильем молодыхсемей и молодых специалистов на селе - 56,45 тыс. кв. м;
обеспеченность сельского населения питьевой водой - 94,4%;
уровень газификации домов (квартир) сельских поселений сетевымгазом - 72,6%;
увеличение количества детей, охваченных дополнительнымиобщеобразовательными услугами, на 350 человек;
увеличение фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности на10 единиц;
уровень технической готовности объектов, входящих в составпилотных проектов комплексной компактной застройки и благоустройствасельских поселений, - 30%.
Плановые показатели и плановые значения эффективности задачПрограммы на 2009 - 2011 годы представлены в таблице 1, на 2012 - 2013годы представлены в таблице 2:
Плановые показатели и плановые значения эффективности
задач Программы на 2009 - 2011 годы
Таблица 1|------|-----------------------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|| N | Наименование целей, задач |Величина | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. ||п/п |и показателей |показа- | | | || | |теля в | | | || | |базовом | | | || | |году (до | | | || | |начала | | | || | |реализации | | | || | |целевой | | | || | |программы) | | | || | | | | | || | | |----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|| | | | План |факт | план |факт | план |факт ||------|-----------------------------|------------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|| 1. |Цель - повышение качества | | | | | | | || |условий жизни населения, | | | | | | | || |проживающего в сельской | | | | | | | || |местности | | | | | | | ||------|-----------------------------|------------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|| 2. | 1. Развитие жилищного строительства на селе ||------|-----------------------------|------------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|| 3. |Ввод и приобретение жилья | | 12,0 | | 11,6 | | 11,6 | || |для граждан, проживающих в | | | | | | | || |сельской местности, молодых | | | | | | | || |семей и молодых специалистов| | | | | | | || |на селе (тыс. кв. м), в том | | | | | | | || |числе: | | | | | | | ||------|-----------------------------|------------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|| 4. |- введение в действие жилых | | 9,4 | | 8,2 | | 8,7 | || |домов (ввод и приобретение | | | | | | | || |жилья) для молодых семей и | | | | | | | || |молодых специалистов на селе | | | | | | | || |(тыс. кв. м) | | | | | | | ||------|-----------------------------|------------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|| 5. |Количество граждан, | 540 |900 | |1150 | |1400 | || |проживающих в сельской | | | | | | | || |местности, улучшивших | | | | | | | || |жилищные условия (с | | | | | | | || |нарастающим итогом) (чел.) | | | | | | | ||------|-----------------------------|------------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|| 6. |Доля семей, улучшивших свои | | 3,8 | | 6,0 | | 6,1 | || |жилищные условия (%) (от | | | | | | | || |количества поданных | | | | | | | || |заявлений) | | | | | | | ||------|-----------------------------|------------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|| 7. |Доля молодых семей и молодых| | 4,0 | | 8,0 | | 12,8 | || |специалистов, обеспеченных | | | | | | | || |жильем на селе (%) (от | | | | | | | || |количества поданных | | | | | | | || |документов) | | | | | | | ||------|-----------------------------|------------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|| 8. | 2. Развитие водоснабжения в сельской местности ||------|-----------------------------|------------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|| 9. |Охват населения услугами | 92,4 | 92,8 | | 93,2 | | 93,5 | || |централизованного | | | | | | | || |водоснабжения (%) | | | | | | | ||------|-----------------------------|------------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------||10. |Доля населенных пунктов, | 60 | 62,1 | | 64,1 | | 66,5 | || |обеспеченных питьевой водой | | | | | | | || |надлежащего качества (с | | | | | | | || |вводом в домовладение) (%) | | | | | | | ||------|-----------------------------|------------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------||11. | 3. Развитие газоснабжения в сельской местности ||------|-----------------------------|------------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------||12. |Протяженность построенных | | 4,22 | | 4,23 | | 4,25 | || |газораспределительных сетей | | | | | | | || |(км) | | | | | | | ||------|-----------------------------|------------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------||13. |Уровень газификации сельских| 68,7 | 68,8 | | 68,9 | | 69,1 | || |поселений (%) | | | | | | | ||------|-----------------------------|------------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
Плановые показатели и плановые значения эффективности задач
Программы на 2012 - 2013 годы
Таблица 2|------|----------------------------|--------|--------------|--------------------------|------------------|| N | Наименование |Еди- |Величина в |Плановые значения по | Источник ||п/п | |ница |базовом году |периодам действия |определения || | |изме- |(до начала |целевой Программы |значения || | |рения |реализации | |показателей || | | |Программы) | | || | | | |-------------|------------| || | | | |2012 год |2013 год | ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------|| 1. |Цель. Повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе развития инженерного || |обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------|| 2. |Индикатор 1 цели. Доля |% | 3,8 | 12,3 | 26 |Ведомственная || |семей, улучшивших свои | | | | |отчетность || |жилищные условия (от | | | | | || |количества поданных | | | | | || |заявлений) | | | | | ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------|| 3. |Индикатор 2 цели. Доля |% | 4,0 | 19,4 | 22,2 |Ведомственная || |молодых семей и молодых | | | | |отчетность || |специалистов, обеспеченных | | | | | || |жильем на селе (от | | | | | || |количества поданных | | | | | || |заявлений) | | | | | ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------|| 4. |Индикатор 3 цели. |% | 92,4 | 94 | 94,4 |Ведомственная || |Обеспеченность сельского | | | | |отчетность || |населения питьевой водой | | | | | ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------|| 5. |Индикатор 4 цели. Уровень |% | 68,7 | 72 | 72,6 |Ведомственная || |газификации домов (квартир)| | | | |отчетность || |сельских поселений | | | | | || |сетевым газом | | | | | ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------|| 6. |Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------|| 7. |Показатель 1 задачи 1. |тыс. | | 4 | 12,2 |Ведомственная || |Ввод и приобретение жилья |кв. м | | | |отчетность || |гражданами, проживающими в| | | | | || |сельской местности (кроме | | | | | || |молодых семей и молодых | | | | | || |специалистов) | | | | | ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------|| 8. |Показатель 2 задачи 1. |чел. | | 1900 | 2700 |Ведомственная || |Количество граждан, | | | | |отчетность || |проживающих в сельской | | | | | || |местности, улучшивших | | | | | || |жилищные условия | | | | | ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------|| 9. |Объем финансовых средств |тыс. | | 20799 |90000 | || |по мероприятиям |руб. | | | | ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------||10. |Эффективность мероприятий | | | 1,04 | 1,42 | || |к показателю 1 | | | | | || |(экономическая) | | | | | ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------||11. |Эффективность мероприятий | | | 1,28 | 1,55 | || |к показателю 2 | | | | | || |(общественная) | | | | | ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------||12. |Задача 2. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------||13. |Показатель 1 задачи 2. |тыс. | | 16,6 | 12,8 |Ведомственная || |Ввод и приобретение жилья |кв. м | | | |отчетность || |молодыми семьями и молодыми| | | | | || |специалистами на селе | | | | | ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------||14. |Объем финансовых средств |тыс. | |152775,7 |95000 | || |по мероприятиям |руб. | | | | ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------||15. |Эффективность мероприятий | | | 1,84 | 0,81 | || |к показателю 1 | | | | | || |(экономическая) | | | | | ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------||16. |Показатель 2 задачи 2. |тыс. | | 0,47 | 0,28 |Ведомственная || |Ввод и приобретение жилья |кв. м | | | |отчетность || |молодыми семьями и молодыми| | | | | || |специалистами при | | | | | || |рождении (усыновлении) | | | | | || |одного и каждого следующего| | | | | || |ребенка | | | | | ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------||17. |Объем финансовых средств по|тыс. | | 13000 | 7879 | || |мероприятиям |руб. | | | | ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------||18. |Эффективность мероприятий | | | 1 | 1,02 | || |к показателю 2 | | | | | || |(экономическая) | | | | | ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------||19. |Задача 3. Повышение уровня и качества водоснабжения в сельской местности ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------||20. |Показатель 1 задачи 3. |км | | 11,7 | 32,8 |Ведомственная || |Ввод объектов водоснабжения| | | | |отчетность || |в сельских населенных | | | | | || |пунктах | | | | | ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------||21. |Показатель 2 задачи 3. |% | | 67,9 | 70,3 |Ведомственная || |Доля населенных пунктов, | | | | |отчетность || |обеспеченных питьевой водой | | | | | || |надлежащего качества | | | | | ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------||22. |Объем финансовых средств |тыс. | | 8010 |22500,9 | || |по мероприятиям |руб. | | | | ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------||23. |Эффективность мероприятий |1 | | 1,0 | 1,0 | || |к показателю 1 | | | | | || |(экономическая) | | | | | ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------||24. |Эффективность мероприятий | | | 0,98 | 0,97 | || |к показателю 2 | | | | | || |(общественная) | | | | | ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------||25. |Задача 4. Повышение уровня газификации в сельской местности ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------||26. |Показатель задачи 4. |км | | 4,26 | 9,9 |Ведомственная || |Протяженность построенных | | | | |отчетность || |газораспределительных сетей | | | | | ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------||27. |Объем финансовых средств |тыс. | | 4560 |10600 | || |по мероприятиям |руб. | | | | ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------||28. |Эффективность мероприятий | | | 1 | 1 | || |к показателю | | | | | || |(экономическая) | | | | | ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------||29. |Задача 5. Улучшение материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в || |сельской местности ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------||30. |Показатель задачи 5. |чел. | | 350 | |Ведомственная || |Количество детей, | | | | |отчетность || |охваченных дополнительными | | | | | || |общеобразовательными | | | | | || |услугами | | | | | ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------||31. |Объем финансовых средств |тыс. | | 22311,5 | | || |по мероприятиям |руб. | | | | ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------||32. |Эффективность мероприятий |тыс. | | 63,75 | | || |к показателю |руб. | | | | || |(экономическая) |чел. | | | | ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------||33. |Задача 6. Совершенствование предоставления первичной медико-санитарной помощи в сельской || |местности ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------||34. |Показатель задачи 6. |ед. | | | 10 |Ведомственная || |Увеличение фельдшерско- | | | | |отчетность || |акушерских пунктов в | | | | | || |сельской местности | | | | | ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------||35. |Объем финансовых средств |тыс. | | 150 |15000 | || |по мероприятиям |руб. | | | | ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------||36. |Эффективность мероприятий |тыс. | | | 1500 | || |к показателю (общественная)|руб. | | | | || | |ед. | | | | ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------||37. |Задача 7. Развитие сельских территорий в рамках пилотных проектов комплексной компактной || |застройки и благоустройства сельских поселений ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------||38. |Показатель задачи 7. |% | | | 30 |Ведомственная || |Уровень технической | | | | |отчетность || |готовности объектов, | | | | | || |входящих в состав пилотных | | | | | || |проектов комплексной | | | | | || |компактной застройки и | | | | | || |благоустройства сельских | | | | | || |поселений | | | | | ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------||39. |Объем финансовых средств |тыс. | | |15350 | || |по мероприятиям |руб. | | | | ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------||40. |Эффективность мероприятий |тыс. | | | 511,7" | || |к показателю (общественная)|руб. % | | | | || | | | | | | ||------|----------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------------------|
3. Раздел III "Система программных мероприятий" изложить вследующей редакции:
"III. Система программных мероприятий
Таблица|------|----------------------------|----------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------|| N | Наименование |Единица |Весовой |Ответственный | Объем финансирования (тыс. руб.) ||п/п | |изме- |коэффи- |исполнитель | || | |рения |циент, | | || | | |харак- | | || | | |теризу- | | || | | |ющий | | || | | |влияние | | || | | |данного | | || | | |меро- | | || | | |приятия на | | || | | |дос- | | || | | |тижение | | || | | |показа- | | || | | |теля | | || | | |задачи/ | | || | | |данной | | || | | |задачи на | | || | | |дос- | | || | | |тижение | | || | | |цели | | || | | | | |------------|-------------------------------------------------------|| | | | | | | в том числе по годам реализации || | | | | |------------|-----------|--------|--------|------------|------------|| | | | | | всего | 2009 год|2010 |2011 |2012 год |2013 год || | | | | | | |год |год | | ||------|----------------------------|----------|-----------|------------------|------------|-----------|--------|--------|------------|------------|| 1. |Цель 1. Повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе развития инженерного обустройства населенных пунктов, || |расположенных в сельской местности ||------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. |Индикатор 1 цели. Доля семей, улучшивших свои жилищные условия (от количества поданных заявлений) ||------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3. |Индикатор 2 цели. Доля молодых семей и молодых специалистов, обеспеченных жильем на селе (от количества поданных заявлений) ||------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4. |Индикатор 3 цели. Обеспеченность сельского населения питьевой водой ||------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 5. |Индикатор 4 цели. Уровень газификации домов (квартир) сельских поселений сетевым газом ||------|----------------------------|----------|-----------|------------------|------------|-----------|--------|--------|------------|------------|| 6. |Задача 1. Улучшение | | 0,21 | | | | | | | || |жилищных условий граждан, | | | | | | | | | || |проживающих в сельской | | | | | | | | | || |местности | | | | | | | | | ||------|----------------------------|----------|-----------|------------------|------------|-----------|--------|--------|------------|------------|| 7. |Показатель 1 задачи 1. Ввод| | | | | | | | | || |и приобретение жилья | | | | | | | | | || |гражданами, проживающими в| | | | | | | | | || |сельской местности (кроме | | | | | | | | | || |молодых семей и молодых | | | | | | | | | || |специалистов) | | | | | | | | | ||------|----------------------------|----------|-----------|------------------|------------|-----------|--------|--------|------------|------------|| 8. |Показатель 2 задачи 1. | | | | | | | | | || |Количество граждан, | | | | | | | | | || |проживающих в сельской | | | | | | | | | || |местности, улучшивших | | | | | | | | | || |жилищные условия | | | | | | | | | ||------|----------------------------|----------|-----------|------------------|------------|-----------|--------|--------|------------|------------|| 9. |Предоставление социальных |тыс. руб.| 1 |Управление |153609 |13810 |14500 |14500 | 20799 | 90000 || |выплат на приобретение или | | |сельского | | | | | | || |строительство жилья | | |хозяйства | | | | | | || |участникам программы - | | |Липецкой области | | | | | | || |гражданам, проживающим в | | | | | | | | | || |сельской местности, в | | | | | | | | | || |порядке и на условиях, | | | | | | | | | || |предусмотренных Законом | | | | | | | | | || |Липецкой области от 27 | | | | | | | | | || |декабря 2007 года N 120-ОЗ | | | | | | | | | || |"О социальных выплатах | | | | | | | | | || |жителям Липецкой области | | | | | | | | | || |на приобретение или | | | | | | | | | || |строительство жилья" | | | | | | | | | ||------|----------------------------|----------|-----------|------------------|------------|-----------|--------|--------|------------|------------||10. |Задача 2. Обеспечение | | 0,6 | | | | | | | || |доступным жильем молодых | | | | | | | | | || |семей и молодых | | | | | | | | | || |специалистов на селе | | | | | | | | | ||------|----------------------------|----------|-----------|------------------|------------|-----------|--------|--------|------------|------------||11. |Показатель 1 задачи 2. Ввод| | | | | | | | | || |и приобретение жилья | | | | | | | | | || |молодыми семьями и молодыми| | | | | | | | | || |специалистами на селе | | | | | | | | | ||------|----------------------------|----------|-----------|------------------|------------|-----------|--------|--------|------------|------------||12. |Предоставление социальных |тыс. руб.| 0,87 |Управление |383109,1 |48333,4 |43500 |43500 |152775,7 | 95000 || |выплат на приобретение или | | |сельского | | | | | | || |строительство жилья | | |хозяйства | | | | | | || |участникам программы - | | |Липецкой области | | | | | | || |молодым семьям и молодым | | | | | | | | | || |специалистам в порядке и | | | | | | | | | || |на условиях, | | | | | | | | | || |предусмотренных Законом | | | | | | | | | || |Липецкой области от 27 | | | | | | | | | || |декабря 2007 года N 120-ОЗ | | | | | | | | | || |"О социальных выплатах | | | | | | | | | || |жителям Липецкой области | | | | | | | | | || |на приобретение или | | | | | | | | | || |строительство жилья" | | | | | | | | | ||------|----------------------------|----------|-----------|------------------|------------|-----------|--------|--------|------------|------------||13. |Показатель 2 задачи 2. Ввод| | | | | | | | | || |и приобретение жилья | | | | | | | | | || |молодыми семьями и молодыми| | | | | | | | | || |специалистами при | | | | | | | | | || |рождении (усыновлении) | | | | | | | | | || |одного и каждого следующего| | | | | | | | | || |ребенка | | | | | | | | | ||------|----------------------------|----------|-----------|------------------|------------|-----------|--------|--------|------------|------------||14. |Предоставление социальных |тыс. руб.| 0,13 |Управление | 56008 |11750 |10379 |13000 | 13000 | 7879 || |выплат на погашение | | |сельского | | | | | | || |целевого займа (кредита) на| | |хозяйства | | | | | | || |приобретение или | | |Липецкой области | | | | | | || |строительство жилья | | | | | | | | | || |участникам программы - | | | | | | | | | || |молодым семьям и молодым | | | | | | | | | || |специалистам при рождении | | | | | | | | | || |(усыновлении) одного и | | | | | | | | | || |каждого следующего ребенка | | | | | | | | | || |в порядке и на условиях, | | | | | | | | | || |предусмотренных Законом | | | | | | | | | || |Липецкой области от 27 | | | | | | | | | || |декабря 2007 года N 120-ОЗ | | | | | | | | | || |"О социальных выплатах | | | | | | | | | || |жителям Липецкой области | | | | | | | | | || |на приобретение или | | | | | | | | | || |строительство жилья" | | | | | | | | | ||------|----------------------------|----------|-----------|------------------|------------|-----------|--------|--------|------------|------------||15. |Задача 3. Повышение уровня | | 0,08 | | | | | | | || |и качества водоснабжения в| | | | | | | | | || |сельской местности | | | | | | | | | ||------|----------------------------|----------|-----------|------------------|------------|-----------|--------|--------|------------|------------||16. |Показатель 1 задачи 3. Ввод| | | | | | | | | || |объектов водоснабжения в | | | | | | | | | || |сельских населенных пунктах | | | | | | | | | ||------|----------------------------|----------|-----------|------------------|------------|-----------|--------|--------|------------|------------||17. |Показатель 2 задачи 3. Доля| | | | | | | | | || |населенных пунктов, | | | | | | | | | || |обеспеченных питьевой водой | | | | | | | | | || |надлежащего качества | | | | | | | | | ||------|----------------------------|----------|-----------|------------------|------------|-----------|--------|--------|------------|------------||18. |Предоставление субсидий |тыс. руб.| 1 |Управление | 54540,4 | 8009,5 | 8010 | 8010 | 8010 | 22500,9 || |местным бюджетам на | | |жилищно- | | | | | | || |компенсацию части затрат | | |коммунального | | | | | | || |на строительство и | | |хозяйства | | | | | | || |реконструкцию объектов | | |Липецкой области | | | | | | || |водоснабжения в сельских | | | | | | | | | || |населенных пунктах в порядке| | | | | | | | | || |софинансирования | | | | | | | | | || |аналогичных долгосрочных | | | | | | | | | || |целевых программ, | | | | | | | | | || |реализуемых за счет местных | | | | | | | | | || |бюджетов | | | | | | | | | ||------|----------------------------|----------|-----------|------------------|------------|-----------|--------|--------|------------|------------||19. |Задача 4. Повышение уровня | | 0,04 | | | | | | | || |газификации в сельской | | | | | | | | | || |местности | | | | | | | | | ||------|----------------------------|----------|-----------|------------------|------------|-----------|--------|--------|------------|------------||20. |Показатель задачи 4. | | | | | | | | | || |Протяженность построенных | | | | | | | | | || |газораспределительных сетей | | | | | | | | | ||------|----------------------------|----------|-----------|------------------|------------|-----------|--------|--------|------------|------------||21. |Предоставление субсидий |тыс. руб.| 1 |Управление | 28837,1 | 4557,1 | 4560 | 4560 | 4560 | 10600 || |местным бюджетам на | | |энергетики и | | | | | | || |компенсацию части затрат | | |тарифов Липецкой | | | | | | || |на строительство | | |области | | | | | | || |газопроводов в сельской | | | | | | | | | || |местности в порядке | | | | | | | | | || |софинансирования | | | | | | | | | || |аналогичных долгосрочных | | | | | | | | | || |целевых программ, | | | | | | | | | || |реализуемых за счет местных | | | | | | | | | || |бюджетов | | | | | | | | | ||------|----------------------------|----------|-----------|------------------|------------|-----------|--------|--------|------------|------------||22. |Задача 5. Улучшение | | 0,03 | | | | | | | || |материально- технического | | | | | | | | | || |состояния | | | | | | | | | || |общеобразовательных | | | | | | | | | || |учреждений в сельской | | | | | | | | | || |местности | | | | | | | | | ||------|----------------------------|----------|-----------|------------------|------------|-----------|--------|--------|------------|------------||23. |Показатель задачи 5. | | | | | | | | | || |Количество детей, | | | | | | | | | || |охваченных дополнительными | | | | | | | | | || |общеобразовательными | | | | | | | | | || |услугами | | | | | | | | | ||------|----------------------------|----------|-----------|------------------|------------|-----------|--------|--------|------------|------------||24. |Предоставление субсидий на|тыс. руб.| 1 |Управление | 22311,5 | | | | 22311,5 | || |реализацию муниципальных | | |строительства и | | | | | | || |программ, направленных на | | |архитектуры | | | | | | || |развитие сети | | |Липецкой области | | | | | | || |общеобразовательных | | | | | | | | | || |учреждений в сельской | | | | | | | | | || |местности | | | | | | | | | ||------|----------------------------|----------|-----------|------------------|------------|-----------|--------|--------|------------|------------||25. |Задача 6. Совершенствование| | 0,02 | | | | | | | || |предоставления первичной | | | | | | | | | || |медико-санитарной помощи в | | | | | | | | | || |сельской местности | | | | | | | | | ||------|----------------------------|----------|-----------|------------------|------------|-----------|--------|--------|------------|------------||26. |Показатель задачи 6. | | | | | | | | | || |Увеличение фельдшерско- | | | | | | | | | || |акушерских пунктов в | | | | | | | | | || |сельской местности | | | | | | | | | ||------|----------------------------|----------|-----------|------------------|------------|-----------|--------|--------|------------|------------||27. |Строительство фельдшерско- |тыс. руб.| 1 |Управление | 15150 | | | | 150 | 15000 || |акушерских пунктов в | | |строительства и | | | | | | || |сельской местности | | |архитектуры | | | | | | || | | | |Липецкой области | | | | | | ||------|----------------------------|----------|-----------|------------------|------------|-----------|--------|--------|------------|------------||28. |Задача 7. Развитие сельских| | 0,02 | | | | | | | || |территорий в рамках | | | | | | | | | || |пилотных проектов | | | | | | | | | || |комплексной компактной | | | | | | | | | || |застройки и благоустройства| | | | | | | | | || |сельских поселений | | | | | | | | | ||------|----------------------------|----------|-----------|------------------|------------|-----------|--------|--------|------------|------------||29. |Показатель задачи 7. | | | | | | | | | || |Уровень технической | | | | | | | | | || |готовности объектов, | | | | | | | | | || |входящих в состав пилотных | | | | | | | | | || |проектов комплексной | | | | | | | | | || |компактной застройки и | | | | | | | | | || |благоустройства сельских | | | | | | | | | || |поселений | | | | | | | | | ||------|----------------------------|----------|-----------|------------------|------------|-----------|--------|--------|------------|------------||30. |Предоставление субсидий на|тыс. руб.| 1 |Управление | 15350 | | | | | 15350 || |реализацию мероприятий | | |сельского | | | | | | || |муниципальных программ, | | |хозяйства | | | | | | || |направленных на поддержку | | |Липецкой области | | | | | | || |комплексной компактной | | | | | | | | | || |застройки и благоустройства| | | | | | | | | || |сельских поселений в | | | | | | | | | || |рамках пилотных проектов | | | | | | | | | ||------|----------------------------|----------|-----------|------------------|------------|-----------|--------|--------|------------|------------||31. |ИТОГО |тыс. руб.| | |728915,1 |86460 |80949 |83570 |221606,2 |256329,9 || | | | | | | | | | | ||------|----------------------------|----------|-----------|------------------|------------|-----------|--------|--------|------------|------------|Глава администрацииЛипецкой области О.П.Королев