ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
03.07.2015 г. | г.Липецк | N 335 |
О внесении изменений в постановлениеадминистрации Липецкой области от 30 апреля 2013 года N 213 "Обутверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкойобласти"
АдминистрацияЛипецкой области постановляет:
Внестив приложение к постановлению администрации Липецкой области от 30апреля 2013 года N 213 "Об утверждении государственной программы"Развитие здравоохранения Липецкой области" ("Липецкаягазета", 2013, 29 мая, 31 мая, 2014, 22 января, 24 января, 21 февраля, 21мая, 23 июля, 10 сентября, 21 ноября, 2015, 30 января, 25 марта) следующиеизменения:
1.В позиции "Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего,в том числе по годам реализации государственной программы" раздела"I. Паспорт государственной программы Липецкой области "Развитиездравоохранения Липецкой области":
цифры"28 851 174,5" заменить цифрами "28 875 433,1";
цифры"3 624 513,6" заменить цифрами "3 648 772,2".
2.В разделе II "Текстовая часть":
1)в абзаце шестьдесят первом подраздела 2 "Приоритеты государственнойполитики в сфере здравоохранения, краткое описание целей и задачгосударственной программы, обоснование состава и значений соответствующихцелевых индикаторов и показателей задач" слова "утвержденнойраспоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2012 года N2511-р" заменить словами "утвержденной постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 15 апреля 2014 года N 294.";
2)в подразделе 3 "Перечень подпрограмм, а также сведения о взаимосвязирезультатов их выполнения с целевыми индикаторами государственнойпрограммы":
вабзаце сорок седьмом и далее везде по тексту слова "наркологическихбольных" заменить словами "больных наркоманией";
вабзаце двадцать первом цифры "14,4" заменить цифрами"26,82".
3.Подраздел 5 "Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетныхассигнований по годам реализации государственной программы" раздела II"Текстовая часть" изложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы прогнозносоставит 124 737 674,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013год - 12 715 440,8 тыс. руб.;
2014год - 14 439 187,4 тыс. руб.;
2015год - 16 231 087,0 тыс. руб.;
2016год - 15 162 945,4 тыс. руб.;
2017год - 16 517 642,7 тыс. руб.;
2018год - 16 537 121,7 тыс. руб.;
2019год - 16 556 990,7 тыс. руб.;
2020год - 16 577 258,7 тыс. руб.
Объемфинансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средствфедерального бюджета прогнозно составит 2 394 141,8 тыс. руб., в том числе погодам:
2013год - 477 736,5 тыс. руб.;
2014год - 676 974,2 тыс. руб.;
2015год - 421 037,1 тыс. руб.;
2016год - 163 678,8 тыс. руб.;
2017год - 163 678,8 тыс. руб.;
2018год - 163 678,8 тыс. руб.;
2019год - 163 678,8 тыс. руб.;
2020год - 163 678,8 тыс. руб.
Объемфинансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средствФедерального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 1448 140,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013год - 17 500,0 тыс. руб.;
2014год - 141 597,4 тыс. руб.;
2015год - 1 289 043,2 тыс. руб.
Объемфинансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средствобластного бюджета прогнозно составит 28 875 433,1 тыс. руб., в том числе погодам:
2013год - 3 317 683,4 тыс. руб.;
2014год - 3 591 652,6 тыс. руб.;
2015год - 3 648 772,2 тыс. руб.;
2016год - 3 558 541,7 тыс. руб.;
2017год - 3 689 695,8 тыс. руб.;
2018год - 3 689 695,8 тыс. руб.;
2019год - 3 689 695,8 тыс. руб.;
2020год - 3 689 695,8 тыс. руб.
Объемфинансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средствбюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозносоставит 84 363 341,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013год - 8 096 283,9 тыс. руб.;
2014год - 9 092 946,0 тыс. руб.;
2015год - 9 926 856,5 тыс. руб.;
2016год - 10 485 894,9 тыс. руб.;
2017год - 11 690 340,1 тыс. руб.;
2018год - 11 690 340,1 тыс. руб.;
2019год - 11 690 340,1 тыс. руб.;
2020год - 11 690 340,1 тыс. руб.
Объемфинансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средстввнебюджетных источников прогнозно составит 7 656 617,2 тыс. рублей, в том числепо годам:
2013год - 806 237,0 тыс. руб.;
2014год - 936 017,2 тыс. руб.;
2015год - 945 378,0 тыс. руб.;
2016год - 954 830,0 тыс. руб.;
2017год - 973 928,0 тыс. руб.;
2018год - 993 407,0 тыс. руб.;
2019год - 1 013 276,0 тыс. руб.;
2020год - 1 033 544,0 тыс. руб.
Вцелях повышения эффективности расходования бюджетных средств при реализациигосударственной программы управление здравоохранения Липецкой областиинициирует внесение изменений в государственную программу и несетответственность за достижение целевых индикаторов и показателей задачгосударственной программы, конечных результатов ее достижения. При внесенииизменений в ресурсное обеспечение государственной программы управлениеруководствуется целью и задачами государственной программы.
Указанныйобъем расходов может быть уточнен после утверждения областного бюджета насоответствующий финансовый год и плановый период.
Информацияо ресурсном обеспечении за счет средств областного бюджета по годам реализациигосударственной программы представлена в приложении 2 к государственнойпрограмме.
Прогнознаяоценка расходов по всем источникам ресурсного обеспечения на реализациюгосударственной программы представлена в приложении 3 к государственнойпрограмме.".
4.В разделе "Подпрограмма 1":
1)в подразделе "Паспорт подпрограммы 1 государственной программы Липецкойобласти "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.Развитие первичной медико-санитарной помощи":
впозиции "Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы":
цифры"3 991 632,2" заменить цифрами "3 994 984,3";
цифры"544 506,4" заменить цифрами "547 858,4";
впозиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":
цифры"22,2" заменить цифрами "23,34";
цифры"14,4" заменить цифрами "26,82";
2)в подразделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализацииподпрограммы 1, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов,показателей задач подпрограммы 1, показателей государственных заданий":
построке "7" в графе "Источник определения значенияпоказателей" таблицы "Показатели задач подпрограммы 1" слова"Статистическая отчетность (форма федерального статистического наблюденияN 131/о)" заменить словами "форма статистической отчетности N131";
3)в позиции "Методика расчета показателей":
вабзаце тридцать пятом слова "(форма федерального статистическогонаблюдения N 131/о, таб. 1000, стр. 28, гр. 11)" заменить словами"(форма N 131, таб. 1000, стр. 4, гр. 5)";
вабзаце тридцать шестом слова "(форма федерального статистическогонаблюдения N 131/о, таб. 1000, стр. 28, гр. 10)" заменить словами"(форма N 131, таб. 1000, стр. 4, гр. 4)";
4)в подразделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 сописанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована всоставе основных мероприятий":
вабзаце втором цифры "3 651 288,2" заменить цифрами "3 651340,2";
вабзаце пятом цифры "43 384,8" заменить цифрами "46 684,8";
5)подраздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1прогнозно составит 42 667 906,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013год - 4 725 240,9 тыс. руб.;
2014год - 4 793 770,9 тыс. руб.;
2015год - 5 000 403,1 тыс. руб.;
2016год - 5 160 893,8 тыс. руб.;
2017год - 5 732 185,0 тыс. руб.;
2018год - 5 741 864,0 тыс. руб.;
2019год - 5 751 738,0 тыс. руб.;
2020год - 5 761 811,0 тыс. руб.
Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средствфедерального бюджета прогнозно составит 324 291,0 тыс. руб., в том числе погодам:
2013год - 38 971,3 тыс. руб.;
2014год - 34 010,5 тыс. руб.;
2015год - 41 986,7 тыс. руб.;
2016год - 41 864,5 тыс. руб.;
2017год - 41 864,5 тыс. руб.;
2018год - 41 864,5 тыс. руб.;
2019год - 41 864,5 тыс. руб.;
2020год - 41 864,5 тыс. руб.
Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средствобластного бюджета прогнозно составит 3 994 984,3 тыс. руб., в том числе погодам:
2013год - 625 809,0 тыс. руб.;
2014год - 518 893,9 тыс. руб.;
2015год - 547 858,4 тыс. руб.;
2016год - 444 037,4 тыс. руб.;
2017год - 464 596,4 тыс. руб.;
2018год - 464 596,4 тыс. руб.;
2019год - 464 596,4 тыс. руб.;
2020год - 464 596,4 тыс. руб.
Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средствбюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозносоставит 34 537 617,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013год - 3 653 753,6 тыс. руб.;
2014год - 3 775 711,5 тыс. руб.;
2015год - 3 940 752,0 тыс. руб.;
2016год - 4 200 487,9 тыс. руб.;
2017год - 4 741 728,1 тыс. руб.;
2018год - 4 741 728,1 тыс. руб.;
2019год - 4 741 728,1 тыс. руб.;
2020год - 4 741 728,1 тыс. руб.
Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средстввнебюджетных источников прогнозно составит 3 811 014,0 тыс. руб., в том числепо годам:
2013год - 406 707,0 тыс. руб.;
2014год - 465 155,0 тыс. руб.;
2015год - 469 806,0 тыс. руб.;
2016год - 474 504,0 тыс. руб.;
2017год - 483 996,0 тыс. руб.;
2018год - 493 675,0 тыс. руб.;
2019год - 503 549,0 тыс. руб.;
2020год - 513 622,0 тыс. руб.
Объемырасходов на выполнение мероприятий подпрограммы 1 ежегодно уточняются впроцессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очереднойфинансовый год.".
5.В разделе "Подпрограмма 2":
1)в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областногобюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела"Паспорт подпрограммы 2 государственной программы Липецкой области"Совершенствование оказания специализированной, включаявысокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скоройспециализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
цифры"16 146 976,2" заменить цифрами "16 154 987,2";
цифры"1 917 720,9" заменить цифрами "1 925 731,9";
2)в подразделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 сописанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована всоставе основных мероприятий":
вабзаце втором цифры "12 786 576,56" заменить цифрами "12 828789,36";
вабзаце шестом цифры "53 710,0" заменить цифрами "47 134,2";
вабзаце седьмом:
идалее по тексту слова "медико-социальной" заменить словом"медицинской";
слова"постоянная занятость" исключить;
вабзаце восьмом цифры "77 908,8" заменить цифрами "81656,8";
послеабзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания:
"-основное мероприятие 3.1 подпрограммы 2: Осуществление бюджетных инвестиций вформе капитальных вложений в объект капитального строительства государственнойсобственности Липецкой области. Прогнозный объем средств областного бюджета нареализацию мероприятия в 2015 году - 5 900,0 тыс. руб.
Всоставе основного мероприятия 3.1 запланировано строительство дляонкологических больных утепленного перехода между корпусами ГУЗ "Липецкийобластной онкологический диспансер";
-основное мероприятие 3.2 подпрограммы 2: Осуществление мероприятий,направленных на проведение скрининга мужского здоровья среди лиц,намеревающихся вступить в брак. Прогнозный объем средств областного бюджета нареализацию мероприятия в 2015 году - 6 000,0 тыс. руб.
Всоставе основного мероприятия 3.2 запланировано проведение ранней диагностики ивыявления уроандрологической патологии и сопутствующих заболеваний у мужчин.Создание этапной медицинской урологической помощи.";
вабзаце одиннадцатом цифры "1 820 086,4" заменить цифрами "1 776812,4";
3)подраздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2прогнозно составит 56 206 455,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013год - 5 450 885,9 тыс. руб.;
2014год - 6 202 310,5 тыс. руб.;
2015год - 6 739 592,9 тыс. руб.;
2016год - 6 950 765,0 тыс. руб.;
2017год - 7 703 740,0 тыс. руб.;
2018год - 7 711 624,0 тыс. руб.;
2019год - 7 719 667,0 тыс. руб.;
2020год - 7 727 870,0 тыс. руб.
Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средствфедерального бюджета прогнозно составит 459 031,5 тыс. руб., в том числе погодам:
2013год - 56 926,8 тыс. руб.;
2014год - 280 884,6 тыс. руб.;
2015год - 43 050,1 тыс. руб.;
2016год - 15 634,0 тыс. руб.;
2017год - 15 634,0 тыс. руб.;
2018год - 15 634,0 тыс. руб.;
2019год - 15 634,0 тыс. руб.;
2020год - 15 634,0 тыс. руб.
Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средствобластного бюджета прогнозно составит 16 154 987,2 тыс. руб., в том числе погодам:
2013год - 1 719 521,4 тыс. руб.;
2014год - 1 924 375,9 тыс. руб.;
2015год - 1 925 731,9 тыс. руб.;
2016год - 1 941 086,0 тыс. руб.;
2017год - 2 161 068,0 тыс. руб.;
2018год - 2 161 068,0 тыс. руб.;
2019год - 2 161 068,0 тыс. руб.;
2020год - 2 161 068,0 тыс. руб.
Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средствбюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозносоставит 36 514 274,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013год - 3 368 874,7 тыс. руб.;
2014год - 3 618 210,5 тыс. руб.;
2015год - 4 388 182,9 тыс. руб.;
2016год - 4 607 590,0 тыс. руб.;
2017год - 5 132 854,0 тыс. руб.;
2018год - 5 132 854,0 тыс. руб.;
2019год - 5 132 854,0 тыс. руб.;
2020год - 5 132 854,0 тыс. руб.
Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средстввнебюджетных источников прогнозно составит 3 078 162,5 тыс. руб., в том числепо годам:
2013год - 305 563,0 тыс. руб.;
2014год - 378 839,5 тыс. руб.;
2015год - 382 628,0 тыс. руб.;
2016год - 386 455,0 тыс. руб.;
2017год - 394 184,0 тыс. руб.;
2018год - 402 068,0 тыс. руб.;
2019год - 410 111,0 тыс. руб.;
2020год - 418 314,0 тыс. руб.
Объемырасходов на выполнение мероприятий подпрограммы 2 ежегодно уточняются впроцессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очереднойфинансовый год.".
6.В разделе "Подпрограмма 3":
1)в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областногобюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела"Паспорт подпрограммы 3 государственной программы Липецкой области"Охрана здоровья матери и ребенка":
цифры"811 693,4" заменить цифрами "816 900,2";
цифры"91 734,8" заменить цифрами "96 941,6";
2)в подразделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 сописанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована всоставе основных мероприятий":
вабзаце третьем цифры "758 970,2" заменить цифрами "759677,0";
вабзаце шестом цифры "52 723,2" заменить цифрами "57 223,2";
3)подраздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3прогнозно составит 14 411 092,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013год - 1 269 942,0 тыс. руб.;
2014год - 1 860 632,5 тыс. руб.;
2015год - 1 722 890,2 тыс. руб.;
2016год - 1 794 066,8 тыс. руб.;
2017год - 1 940 012,8 тыс. руб.;
2018год - 1 940 590,8 тыс. руб.;
2019год - 1 941 178,8 тыс. руб.;
2020год - 1 941 778,8 тыс. руб.
Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средствфедерального бюджета прогнозно составит 31 990,0 тыс. руб., в том числе погодам:
2013год - 22 279,4 тыс. руб.;
2014год - 9 710,6 тыс. руб.
Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средствобластного бюджета прогнозно составит 816 900,2 тыс. руб., в том числе погодам:
2013год - 126 335,0 тыс. руб.;
2014год - 124 148,6 тыс. руб.;
2015год - 96 941,8 тыс. руб.;
2016год - 87 943,8 тыс. руб.;
2017год - 95 382,8 тыс. руб.;
2018год - 95 382,8 тыс. руб.;
2019год - 95 382,8 тыс. руб.;
2020год - 95 382,8 тыс. руб.
Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средствбюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозносоставит 13 311 450,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2013год - 1 073 655,6 тыс. руб.;
2014год - 1 699 024,0 тыс. руб.;
2015год - 1 597 921,6 тыс. руб.;
2016год - 1 677 817,0 тыс. руб.;
2017год - 1 815 758,0 тыс. руб.;
2018год - 1 815 758,0 тыс. руб.;
2019год - 1 815 758,0 тыс. руб.;
2020год - 1 815 758,0 тыс. руб.
Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средстввнебюджетных источников прогнозно составит 250 752,3 тыс. руб., в том числе погодам:
2013год - 47 672,0 тыс. руб.;
2014год - 27 749,3 тыс. руб.;
2015год - 28 027,0 тыс. руб.;
2016год - 28 306,0 тыс. руб.;
2017год - 28 872,0 тыс. руб.;
2018год - 29 450,0 тыс. руб.;
2019год - 30 038,0 тыс. руб.;
2020год - 30 638,0 тыс. руб.
Объемырасходов на выполнение мероприятий подпрограммы 3 ежегодно уточняются впроцессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очереднойфинансовый год.".
7.В разделе "Подпрограмма 4":
1)в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областногобюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела"Паспорт подпрограммы 4 государственной программы Липецкой области"Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в томчисле детей":
цифры"3 057 927,3" заменить цифрами "3 056 616,1";
цифры"371 183,0" заменить цифрами "369 871,8";
2)в подразделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4 сописанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована всоставе основных мероприятий":
вабзаце втором цифры "119 224,4" заменить цифрами "117918,0";
вабзаце пятом цифры "2 938 702,9" заменить цифрами "2 938698,1";
3)подраздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4прогнозно составит 3 104 170,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013год - 351 610,8 тыс. руб.;
2014год - 384 560,7 тыс. руб.;
2015год - 374 882,8 тыс. руб.;
2016год - 381 018,0 тыс. руб.;
2017год - 402 867,7 тыс. руб.;
2018год - 402 970,7 тыс. руб.;
2019год - 403 075,7 тыс. руб.;
2020год - 403 183,7 тыс. руб.
Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 из средствобластного бюджета прогнозно составит 3 056 616,1 тыс. руб., в том числе погодам:
2013год - 340 364,8 тыс. руб.;
2014год - 379 599,7 тыс. руб.;
2015год - 369 871,8 тыс. руб.;
2016год - 375 957,0 тыс. руб.;
2017год - 397 705,7 тыс. руб.;
2018год - 397 705,7 тыс. руб.;
2019год - 397 705,7 тыс. руб.;
2020год - 397 705,7 тыс. руб.
Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 из средстввнебюджетных источников прогнозно составит 47 554,0 тыс. руб., в том числе погодам:
2013год - 11 246,0 тыс. руб.;
2014год - 4 961,0 тыс. руб.;
2015год - 5 011,0 тыс. руб.;
2016год - 5 061,0 тыс. руб.;
2017год - 5 162,0 тыс. руб.;
2018год - 5 265,0 тыс. руб.;
2019год - 5 370,0 тыс. руб.;
2020год - 5 478,0 тыс. руб.
Объемырасходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессеисполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очереднойфинансовый год.".
8.В абзаце третьем подраздела 1 "Характеристика сферы реализацииподпрограммы 5, описание основных проблем в сфере совершенствования оказанияпаллиативной медицинской помощи, в том числе детям" раздела"Подпрограмма 5" слова "от 21 декабря 2012 года N 1343н"заменить словами "от 14 апреля 2015 года N 187н".
9.В разделе "Подпрограмма 6":
1)в подразделе "Паспорт подпрограммы 6 государственной программы Липецкойобласти "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":
позицию"Показатели задачи подпрограммы" дополнить абзацами следующегосодержания:
"-Количество подготовленных специалистов с высшим медицинским и фармацевтическимобразованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтическогообразования.
-Количество подготовленных специалистов со средним медицинским ифармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского ифармацевтического образования.
-Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре.
-Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах.
-Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевойподготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся после завершенияобучения в государственные медицинские или фармацевтические организацииЛипецкой области.
-Доля аккредитованных специалистов.";
впозиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областногобюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы":
цифры"1 390 781,0" заменить цифрами "1 399 781,0";
цифры"194 389,0" заменить цифрами "203 389,0";
позицию"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" дополнить абзацамиследующего содержания:
"-обеспечить ежегодную подготовку специалистов с высшим медицинским ифармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского ифармацевтического образования - не менее 800 человек;
-обеспечить ежегодную подготовку специалистов со средним медицинским ифармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского ифармацевтического образования - не менее 2200 человек;
-обеспечить ежегодную подготовку кадров высшей квалификации в интернатуре,ординатуре - не менее 100 человек;
-обеспечить ежегодное количество обучающихся, прошедших подготовку всимуляционных центрах, - не менее 500 человек;
-увеличить долю медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся врамках целевой подготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся послезавершения обучения в государственные медицинские или фармацевтическиеорганизации Липецкой области, до 98%;
-обеспечить аккредитацию 80% медицинских и фармацевтических специалистов,занимающихся профессиональной деятельностью";
2)в подразделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализацииподпрограммы 6, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов,показателей задач подпрограммы 6, показателей государственных заданий":
абзацвторой изложить в следующей редакции:
"Приоритетыгосударственной политики в сфере кадрового обеспечения системы здравоохраненияопределены с учетом содержания подпункта "г" пункта 2 УказаПрезидента РФ от 7 мая 2012 года N 598 "О совершенствованиигосударственной политики в сфере здравоохранения". Приоритетныминаправлениями являются повышение социального статуса медицинских ифармацевтических работников, увеличение размера заработной платы в лечебнойсети, расширение мер социальной поддержки.";
таблицу"Показатели задач подпрограммы 6" дополнить строками следующегосодержания:
5. | Показатель 5 задачи 1 - Количество подготовленных специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования | человек | Ведомственная отчетность |
6. | Показатель 6 задачи 1 - Количество подготовленных специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования | человек | Ведомственная отчетность |
7. | Показатель 7 задачи 1 - Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре | человек | Ведомственная отчетность |
8. | Показатель 8 задачи 1 - Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах | человек | Ведомственная отчетность |
9. | Показатель 9 задачи 1 - Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся после завершения обучения в государственные медицинские или фармацевтические организации Липецкой области | % | Ведомственная отчетность |
10. | Показатель 10 задачи 1 - Доля аккредитованных специалистов | % | Ведомственная отчетность |
позицию"Методика расчета показателей" после абзаца двадцатого дополнитьабзацами следующего содержания:
"5.Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевойподготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся после завершенияобучения в государственные медицинские или фармацевтические организацииЛипецкой области, рассчитывается по формуле:
- долямедицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевойподготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся после завершенияобучения в государственные медицинские или фармацевтические организацииЛипецкой области,
-количество медицинских и фармацевтических специалистов, завершивших обучение врамках целевой подготовки для нужд Липецкой области,
-количество медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамкахцелевой подготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся послезавершения обучения в государственные медицинские или фармацевтическиеорганизации Липецкой области.
6.Доля аккредитованных специалистов рассчитывается по формуле:
- доляаккредитованных специалистов;
-количество аккредитованных специалистов;
-общее количество специалистов, подлежащих аккредитации.";
3)в подразделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6 сописанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована всоставе основных мероприятий":
вабзаце четвертом цифры "8 750,0" заменить цифрами "7750,0";
вабзаце тринадцатом цифры "1 500,0" заменить цифрами "11500,0";
абзацчетырнадцатый изложить в следующей редакции:
"Всоставе основного мероприятия 6 запланировано приобретение жилья дляврачей-специалистов медицинских организаций Липецкой области.";
4)подраздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 6прогнозно составит 1 879 526,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2013год - 195 236,1 тыс. руб.;
2014год - 252 883,5 тыс. руб.;
2015год - 261 964,0 тыс. руб.;
2016год - 229 053,0 тыс. руб.;
2017год - 233 263,0 тыс. руб.;
2018год - 234 470,0 тыс. руб.;
2019год - 235 701,0 тыс. руб.;
2020год - 236 956,0 тыс. руб.
Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 6 из средствФедерального фонда обязательного медицинского страхования составит 22 000,0тыс. рублей, в том числе по годам:
2013год - 17 500,0 тыс. руб.;
2014год - 4 500,0 тыс. руб.
Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 6 из средствобластного бюджета прогнозно составит 1 399 781,0 тыс. руб., в том числе погодам:
2013год - 144 430,1 тыс. руб.;
2014год - 190 388,9 тыс. руб.;
2015год - 203 389,0 тыс. руб.;
2016год - 169 893,0 тыс. руб.;
2017год - 172 920,0 тыс. руб.;
2018год - 172 920,0 тыс. руб.;
2019год - 172 920,0 тыс. руб.;
2020год - 172 920,0 тыс. руб.
Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 6 из средстввнебюджетных источников прогнозно составит 457 745,6 тыс. руб., в том числе погодам:
2013год - 33 306,0 тыс. руб.;
2014год - 57 994,6 тыс. руб.;
2015год - 58 575,0 тыс. руб.;
2016год - 59 160,0 тыс. руб.;
2017год - 60 343,0 тыс. руб.;
2018год - 61 550,0 тыс. руб.;
2019год - 62 781,0 тыс. руб.;
2020год - 64 036,0 тыс. руб.
Объемырасходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессеисполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовыйгод.".
10.В разделе "Подпрограмма 7":
подраздел5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализацииподпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 прогнозносоставит 3 661 798,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013год - 617 947,0 тыс. руб.;
2014год - 627 678,2 тыс. руб.;
2015год - 567 037,2 тыс. руб.;
2016год - 368 580,2 тыс. руб.;
2017год - 370 104,2 тыс. руб.;
2018год - 370 127,2 тыс. руб.;
2019год - 370 150,2 тыс. руб.;
2020год - 370 174,2 тыс. руб.
Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средствфедерального бюджета прогнозно составит 1 578 829,3 тыс. руб., в том числе погодам:
2013год - 359 559,0 тыс. руб.;
2014год - 352 368,5 тыс. руб.;
2015год - 336 000,3 тыс. руб.;
2016год - 106 180,3 тыс. руб.;
2017год - 106 180,3 тыс. руб.;
2018год - 106 180,3 тыс. руб.;
2019год - 106 180,3 тыс. руб.;
2020год - 106 180,3 тыс. руб.
Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средствобластного бюджета прогнозно составит 2 073 198,8 тыс. руб., в том числе погодам:
2013год - 256 645,0 тыс. руб.;
2014год - 274 212,4 тыс. руб.;
2015год - 229 928,9 тыс. руб.;
2016год - 261 280,9 тыс. руб.;
2017год - 262 782,9 тыс. руб.;
2018год - 262 782,9 тыс. руб.;
2019год - 262 782,9 тыс. руб.;
2020год - 262 782,9 тыс. руб.
Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средстввнебюджетных источников прогнозно составит 9 770,3 тыс. руб., в том числе погодам:
2013год - 1 743,0 тыс. руб.;
2014год - 1 097,3 тыс. руб.;
2015год - 1 108,0 тыс. руб.;
2016год - 1 119,0 тыс. руб.;
2017год - 1 141,0 тыс. руб.;
2018год - 1 164,0 тыс. руб.;
2019год - 1 187,0 тыс. руб.;
2020год - 1 211,0 тыс. руб.
Объемырасходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессеисполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очереднойфинансовый год.".
11.В разделе "Подпрограмма 9":
подраздел5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализацииподпрограммы 9" изложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 9прогнозно составит 1 782 675,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014год - 187 097,4 тыс. руб.;
2015год - 1 442 310,8 тыс. руб.;
2016год - 153 267,6 тыс. руб.
Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 9 из средствобластного бюджета прогнозно составит 356 535,2 тыс. руб., в том числе погодам:
2014год - 50 000,0 тыс. руб.;
2015год - 153 267,6 тыс. руб.;
2016год - 153 267,6 тыс. руб.
Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 9 из средстввнебюджетных фондов прогнозно составит 1 426 140,6 тыс. руб., в том числе погодам:
2014год - 137 097,4 тыс. руб.;
2015год - 1 289 043,2 тыс. руб.
Объемырасходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессеисполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очереднойфинансовый год.".
12.В приложении 1 к государственной программе "Развитие здравоохраненияЛипецкой области" "Сведения об индикаторах цели и показателях задачгосударственной программы Липецкой области "Развитие здравоохраненияЛипецкой области":
1)по строке "14":
цифры"23,3" заменить цифрами "25,5";
цифры"23,1" заменить цифрами "24,7";
цифры"22,8" заменить цифрами "24,35";
цифры"22,6" заменить цифрами "24,01";
цифры"22,4" заменить цифрами "23,67";
цифры"22,2" заменить цифрами "23,34";
2)по строке "15":
цифры"14,65" заменить цифрами "29,23";
цифры"14,61" заменить цифрами "28,73";
цифры"14,58" заменить цифрами "28,24";
цифры"14,53" заменить цифрами "27,76";
цифры"14,5" заменить цифрами "27,29";
цифры"14,4" заменить цифрами "26,82";
3)по строке "102":
цифры"143,9" заменить цифрами "137,0";
4)по строке "107":
цифры"33,0" заменить цифрами "33,1";
цифры"33,3" заменить цифрами "33,4";
5)по строке "108":
цифры"106,5" заменить цифрами "103,5";
цифры"108,1" заменить цифрами "104,8";
цифры"109,7" заменить цифрами "106,0";
6)по строке "109":
цифры"15,8" заменить цифрами "16,3";
цифры"16,0" заменить цифрами "16,5";
цифры"16,3" заменить цифрами "16,8";
7)по строке "110":
цифры"63,0" заменить цифрами "66,3";
цифры"64,3" заменить цифрами "66,9";
цифры"65,6" заменить цифрами "67,6";
8)после строки "110" дополнить строками следующего содержания:
110.1 | Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 6 Количество подготовленных специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования | Управление здравоохранения Липецкой области | человек | 995 | 874 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
110.2 | Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 6 Количество подготовленных специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования | Управление здравоохранения Липецкой области | человек | 2180 | 2180 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
110.3 | Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 6 Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре | Управление здравоохранения Липецкой области | человек | 67 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
110.4 | Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 6 Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах | Управление здравоохранения Липецкой области | человек | - | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
110.5 | Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 6 Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся после завершения обучения в государственные медицинские или фармацевтические организации Липецкой области | Управление здравоохранения Липецкой области | % | 49,8 | 75,0 | 78,0 | 80,0 | 83,0 | 86,0 | 90,0 | 94,0 | 98,0 |
110.6 | Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 6 Доля аккредитованных специалистов | Управление здравоохранения Липецкой области | % | - | - | - | - | - | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 |
13.Приложение 2 к государственной программе Липецкой области "Развитиездравоохранения Липецкой области" "Ресурсное обеспечение реализациигосударственной программы Липецкой области "Развитие здравоохраненияЛипецкой области" за счет средств областного бюджета" изложить вследующей редакции:
Приложение2
кгосударственной программе
Липецкойобласти
"Развитиездравоохранения
Липецкойобласти"
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЛИПЕЦКОЙОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"
N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Государственная программа Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области" | Всего | х | х | х | 28 875 433,1 | 3 317 683,4 | 3 591 652,6 | 3 648 772,2 | 3 558 541,7 | 3 689 695,8 | 3 689 695,8 | 3 689 695,8 | 3 689 695,8 |
Ответственный исполнитель: управление здравоохранения Липецкой области | 009 | х | х | 28 515 187,9 | 3 317 683,4 | 3 540 172,6 | 3 494 474,6 | 3 404 074,1 | 3 689 695,8 | 3 689 695,8 | 3 689 695,8 | 3 689 695,8 | ||
Соисполнитель: управление строительства и архитектуры Липецкой области | 035 | х | х | 356 535,2 | | 50 000,0 | 153 267,6 | 153 267,6 | | | | | ||
Соисполнитель: управление административных органов Липецкой области | 033 | х | х | 3 310,0 | | 1 130,0 | 980,0 | 1 200,0 | | | | | ||
Соисполнитель: управление социальной защиты населения Липецкой области | 016 | х | х | 400,0 | | 350,0 | 50,0 | | | | | | ||
2 | Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | Всего | 009 | х | х | 3 994 984,3 | 625 809,0 | 518 893,9 | 547 858,4 | 444 037,4 | 464 596,4 | 464 596,4 | 464 596,4 | 464 596,4 |
Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | х | х | 3 994 984,3 | 625 809,0 | 518 893,9 | 547 858,4 | 444 037,4 | 464 596,4 | 464 596,4 | 464 596,4 | 464 596,4 | ||
3 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний | Всего | х | х | х | 3 651 340,2 | 625 809,0 | 471 549,8 | 466 558,4 | 401 037,4 | 421 596,4 | 421 596,4 | 421 596,4 | 421 596,4 |
Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0901 | 0310900 | 1 543 938,8 | 332 759,3 | 212 185,5 | 204 583,0 | 148 423,0 | 161 497,0 | 161 497,0 | 161 497,0 | 161 497,0 | ||
009 | 0902 | 0310900 | 942 264,4 | 154 323,2 | 115 723,2 | 118 369,0 | 106 433,0 | 111 854,0 | 111 854,0 | 111 854,0 | 111 854,0 | |||
009 | 0909 | 0310011 | 503 003,5 | 62 419,3 | 64 714,8 | 65 062,4 | 62 161,4 | 62 161,4 | 62 161,4 | 62 161,4 | 62 161,4 | |||
009 | 0909 | 0310012 | 241 425,7 | 27 370,1 | 28 376,6 | 28 529,0 | 31 430,0 | 31 430,0 | 31 430,0 | 31 430,0 | 31 430,0 | |||
009 | 0909 | 0310900 | 284 906,8 | 31 861,1 | 33 570,7 | 33 014,0 | 35 641,0 | 37 705,0 | 37 705,0 | 37 705,0 | 37 705,0 | |||
009 | 1003 | 0317100 | 135 801,0 | 17 076,0 | 16 979,0 | 17 001,0 | 16 949,0 | 16 949,0 | 16 949,0 | 16 949,0 | 16 949,0 | |||
4 | Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 1. Строительство центров врачей общей практики | Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0901 | 0314005 | 30 000,0 | | | 30 000,0 | | | | | |
5 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1. Повышение результативности профилактических мероприятий, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни у населения области | Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0909 | 0312201 | 46 684,8 | | 8 384,8 | 13 300,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
6 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1. Создание безопасного коллективного иммунитета к инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики | Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0909 | 0312202 | 140 729,3 | | 20 729,3 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
7 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 1. Осуществление мероприятий по раннему выявлению вируса иммунодефицита человека и предупреждение распространения ВИЧ-инфекции | Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0909 | 0312203 | 56 230,0 | | 8 230,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |
8 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 1. Осуществление мероприятий по совершенствованию диагностики и лечения вирусных гепатитов с целью профилактики хронизации процесса | Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0909 | 0312204 | 70 000,0 | | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
9 | Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | Всего | х | х | х | 16 154 987,2 | 1 719 521,4 | 1 924 375,9 | 1 925 731,9 | 1 941 086,0 | 2 161 068,0 | 2 161 068,0 | 2 161 068,0 | 2 161 068,0 |
Ответственный исполнитель: управление здравоохранения Липецкой области | 009 | х | х | 16 151 277,2 | 1 719 521,4 | 1 922 895,9 | 1 924 701,9 | 1 939 886,0 | 2 161 068,0 | 2 161 068,0 | 2 161 068,0 | 2 161 068,0 | ||
Соисполнитель: управление административных органов Липецкой области | 033 | х | х | 3 310,0 | | 1 130,0 | 980,0 | 1 200,0 | | | | | ||
Соисполнитель: управление социальной защиты населения Липецкой области | 016 | х | х | 400,0 | | 350,0 | 50,0 | | | | | | ||
10 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2. Развитие комплексной системы предупреждения, диагностики и лечения социально значимых заболеваний. Повышение эффективности оказания скорой медицинской помощи | Всего | 009 | х | х | 12 828 789,36 | 1 395 479,1 | 1 441 109,56 | 1 579 196,7 | 1 538 160,0 | 1 718 711,0 | 1 718 711,0 | 1 718 711,0 | 1 718 711,0 |
Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0901 | 0320800 | 4 654 685,56 | 433 803,4 | 452 775,36 | 484 926,8 | 595 096,0 | 672 021,0 | 672 021,0 | 672 021,0 | 672 021,0 | ||
009 | 0901 | 0320900 | 7 225 292,5 | 829 692,4 | 865 978,2 | 918 116,9 | 843 797,0 | 941 927,0 | 941 927,0 | 941 927,0 | 941 927,0 | |||
009 | 0901 | 0320901 | 83 401,2 | 27 571,2 | 25 716,0 | 30 114,0 | | | | | | |||
009 | 0904 | 0320900 | 67 874,0 | 7 600,0 | 7 000,0 | 53 274,0 | | | | | | |||
009 | 0909 | 0320900 | 710 027,3 | 78 743,1 | 80 574,2 | 82 746,0 | 89 196,0 | 94 692,0 | 94 692,0 | 94 692,0 | 94 692,0 | |||
009 | 1003 | 0327022 | 86 988,8 | 18 000,0 | 8 988,8 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | |||
009 | 1003 | 0327100 | 520,0 | 69,0 | 77,0 | 19,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | |||
11 | Основное мероприятие 1.1. подпрограммы 2. Реализация мероприятий по обследованию населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий и финансовому обеспечению закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0909 | 0322215 | 24 794,4 | | 24 794,4 | | | | | | |
12 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2. Комплексные меры противодействия употреблению наркотиков и их незаконному обороту | Всего | 009 | х | х | 47 134,2 | | 6 480,0 | 14 454,2 | 6 200,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
Ответственный исполнитель: управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0909 | 0322205 | 43 424,2 | | 5 000,0 | 13 424,2 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||
Соисполнитель: управление административных органов Липецкой области | 033 | 0314 | 0322205 | 3 310,0 | | 1 130,0 | 980,0 | 1 200,0 | | | | | ||
Соисполнитель: управление социальной защиты населения Липецкой области | 016 | 1006 | 0322205 | 400,0 | | 350,0 | 50,0 | | | | | | ||
13 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2. Реализация мероприятий по снижению смертности от предотвратимых причин | Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0909 | 0322206 | 81 656,8 | | 17 908,8 | 13 748,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
14 | Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 2. Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объект капитального строительства государственной собственности Липецкой области | Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0901 | 0324007 | 5 900,0 | | | 5 900,0 | | | | | |
15 | Основное мероприятие 3.2 подпрограммы 2. Осуществление мероприятий, направленных на проведение скрининга мужского здоровья среди лиц, намеревающихся вступить в брак | Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0909 | 0322216 | 6 000,0 | | | 6 000,0 | | | | | |
16 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 2. Снижение тяжести медицинских последствий у пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | Всего | 009 | х | х | 1 776 812,4 | 191 770,3 | 205 255,1 | 161 061,0 | 224 614,0 | 248 528,0 | 248 528,0 | 248 528,0 | 248 528,0 |
Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0909 | 0320800 | 536 249,7 | 42 385,9 | 44 285,8 | 34 737,0 | 80 541,0 | 83 575,0 | 83 575,0 | 83 575,0 | 83 575,0 | ||
009 | 0909 | 0320900 | 1 239 914,7 | 149 384,4 | 160 921,3 | 126 224,0 | 143 973,0 | 164 853,0 | 164 853,0 | 164 853,0 | 164 853,0 | |||
009 | 1003 | 0327100 | 648,0 | | 48,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
17 | Основное мероприятие 4.1 подпрограммы 2. Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0909 | 0322214 | 92 736,24 | | 92 736,24 | | | | | | |
18 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 2. Организация заготовки донорской крови и ее компонентов | Всего | 009 | х | х | 1 291 163,8 | 132 272,0 | 136 091,8 | 145 372,0 | 162 112,0 | 178 829,0 | 178 829,0 | 178 829,0 | 178 829,0 |
Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0906 | 0320900 | 1 129 216,0 | 118 559,0 | 124 944,0 | 128 501,0 | 141 604,0 | 153 902,0 | 153 902,0 | 153 902,0 | 153 902,0 | ||
009 | 0906 | 0327039 | 161 947,8 | 13 713,0 | 11 147,8 | 16 871,0 | 20 508,0 | 24 927,0 | 24 927,0 | 24 927,0 | 24 927,0 | |||
19 | Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | Всего | х | х | х | 816 900,2 | 126 335,0 | 124 148,6 | 96 941,6 | 87 943,8 | 95 382,8 | 95 382,8 | 95 382,8 | 95 382,8 |
Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | х | х | 816 900,2 | 126 335,0 | 124 148,6 | 96 941,6 | 87 943,8 | 95 382,8 | 95 382,8 | 95 382,8 | 95 382,8 | ||
20 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3. Совершенствование службы родовспоможения и детства путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров | Всего | 009 | х | х | 759 677,0 | 126 335,0 | 116 425,4 | 84 941,6 | 80 443,8 | 87 882,8 | 87 882,8 | 87 882,8 | 87 882,8 |
Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0901 | 0330900 | 204 841,9 | 33 742,0 | 45 247,1 | 29 355,8 | 17 601,0 | 19 724,0 | 19 724,0 | 19 724,0 | 19 724,0 | ||
009 | 0902 | 0330900 | 5 528,4 | 366,0 | 5 162,4 | | | | | | | |||
009 | 0909 | 0330800 | 549 306,7 | 92 227,0 | 66 015,9 | 55 585,8 | 62 842,8 | 68 158,8 | 68 158,8 | 68 158,8 | 68 158,8 | |||
21 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 3. Совершенствование методов раннего выявления врожденных патологий у детей и их реабилитация | Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0909 | 0332207 | 57 223,2 | | 7 723,2 | 12 000,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 |
22 | Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | Всего | х | х | х | 3 056 616,1 | 340 364,8 | 379 599,7 | 369 871,8 | 375 957,0 | 397 705,7 | 397 705,7 | 397 705,7 | 397 705,7 |
Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | х | х | 3 056 616,1 | 340 364,8 | 379 599,7 | 369 871,8 | 375 957,0 | 397 705,7 | 397 705,7 | 397 705,7 | 397 705,7 | ||
23 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 4. Развитие медицинской реабилитации населения области, в том числе детей | Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0909 | 0342208 | 117 918,0 | | 29 224,4 | 13 693,6 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
24 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4. Совершенствование методов долечивания и санаторно-курортного лечения, в том числе для детей | Всего | 009 | х | х | 2 938 698,1 | 340 364,8 | 350 375,3 | 356 178,2 | 360 957,0 | 382 705,7 | 382 705,7 | 382 705,7 | 382 705,7 |
Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0901 | 0340900 | 1 052 799,7 | 126 204,8 | 125 917,9 | 127 332,0 | 131 461,0 | 135 471,0 | 135 471,0 | 135 471,0 | 135 471,0 | ||
009 | 0905 | 0340800 | 807 663,0 | 91 248,3 | 95 637,9 | 97 512,0 | 99 206,0 | 106 014,7 | 106 014,7 | 106 014,7 | 106 014,7 | |||
009 | 0905 | 0340900 | 1 073 066,4 | 122 289,7 | 128 172,5 | 130 684,2 | 129 640,0 | 140 570,0 | 140 570,0 | 140 570,0 | 140 570,0 | |||
009 | 1003 | 0347100 | 5 169,0 | 622,0 | 647,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | |||
25 | Подпрограмма 5 "Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям" | Всего | х | х | х | 852 550,3 | 104 578,1 | 104 153,2 | 97 783,0 | 101 076,0 | 111 240,0 | 111 240,0 | 111 240,0 | 111 240,0 |
Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | х | х | 852 550,3 | 104 578,1 | 104 153,2 | 97 783,0 | 101 076,0 | 111 240,0 | 111 240,0 | 111 240,0 | 111 240,0 | ||
26 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 5. Развитие и поддержание оказания паллиативной помощи населению | Всего | 009 | х | х | 852 550,3 | 104 578,1 | 104 153,2 | 97 783,0 | 101 076,0 | 111 240,0 | 111 240,0 | 111 240,0 | 111 240,0 |
Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0901 | 0350900 | 852 550,3 | 104 578,1 | 104 153,2 | 97 783,0 | 101 076,0 | 111 240,0 | 111 240,0 | 111 240,0 | 111 240,0 | ||
27 | Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | Всего | х | х | х | 1 399 781,0 | 144 430,1 | 190 388,9 | 203 389,0 | 169 893,0 | 172 920,0 | 172 920,0 | 172 920,0 | 172 920,0 |
Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | х | х | 1 399 781,0 | 144 430,1 | 190 388,9 | 203 389,0 | 169 893,0 | 172 920,0 | 172 920,0 | 172 920,0 | 172 920,0 | ||
28 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 6. Создание условий для подготовки и планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, повышения престижа профессии медицинского работника | Всего | 009 | х | х | 1 234 174,0 | 144 430,1 | 131 388,9 | 157 055,0 | 157 956,0 | 160 836,0 | 160 836,0 | 160 836,0 | 160 836,0 |
Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0704 | 0360900 | 643 439,8 | 71 703,1 | 75 540,7 | 75 783,0 | 80 813,0 | 84 900,0 | 84 900,0 | 84 900,0 | 84 900,0 | ||
009 | 0704 | 0367304 | 39 082,0 | 5 556,7 | 5 655,3 | 5 319,0 | 5 031,0 | 4 380,0 | 4 380,0 | 4 380,0 | 4 380,0 | |||
009 | 0705 | 0360900 | 134 402,0 | 16 405,0 | 16 147,0 | 17 170,0 | 16 936,0 | 16 936,0 | 16 936,0 | 16 936,0 | 16 936,0 | |||
009 | 0909 | 0362700 | 4 605,4 | 620,0 | 265,4 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | |||
009 | 0909 | 0367006 | 10 443,3 | 1 460,0 | 1 405,3 | 1 263,0 | 1 263,0 | 1 263,0 | 1 263,0 | 1 263,0 | 1 263,0 | |||
009 | 0909 | 0367100 | 333 761,4 | 46 690,0 | 26 151,4 | 45 920,0 | 43 000,0 | 43 000,0 | 43 000,0 | 43 000,0 | 43 000,0 | |||
009 | 0909 | 0367304 | 55 263,1 | | 4 193,1 | 9 070,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8400,0 | |||
009 | 1003 | 0367304 | 13 177,0 | 1 995,3 | 2 030,7 | 1 910,0 | 1 893,0 | 1 337,0 | 1 337,0 | 1 337,0 | 1337,0 | |||
29 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 6. Анализ и планирование развития кадрового потенциала здравоохранения области | Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0909 | 0362209 | 7 750,0 | | 1 250,0 | 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 |
30 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 6. Совершенствование материального обеспечения образовательного процесса | Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0909 | 0362210 | 43 754,0 | | 20 647,0 | 4 084,0 | 3 687,0 | 3 834,0 | 3 834,0 | 3 834,0 | 3 834,0 |
31 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 6. Организация последипломного профессионального образования специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием | Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0909 | 0362211 | 50 103,0 | | 8 103,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 |
32 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 6. Привлечение и закрепление медицинских кадров с целью повышения укомплектованности медицинских организаций области, расположенных в сельской местности | Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0909 | 0362213 | 52 500,0 | | 27 500,0 | 25 000,0 | | | | | |
33 | Основное мероприятие 6 подпрограммы 6. Осуществление бюджетных инвестиций в приобретение объекта недвижимого имущества в государственную собственность Липецкой области | Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0909 | 0364009 | 11 500,0 | | 1 500,0 | 10 000,0 | | | | | |
34 | Подпрограмма 7 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях | Всего | х | х | х | 2 073 198,8 | 256 645,0 | 274 212,4 | 229 928,9 | 261 280,9 | 262 782,9 | 262 782,9 | 262 782,9 | 262 782,9 |
Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | х | х | 2 073 198,8 | 256 645,0 | 274 212,4 | 229 928,9 | 261 280,9 | 262 782,9 | 262 782,9 | 262 782,9 | 262 782,9 | ||
35 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 7. Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан медицинской амбулаторной помощи в части обеспечения лекарственными препаратами, совершенствование системы контроля их качества, эффективности и безопасности, борьба с оборотом недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов | Всего | 009 | х | х |