Закон Липецкой области от 03.06.2019 № 262-оз

О внесении изменений в Закон Липецкой области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

 

 

ЗАКОН

 

ЛИПЕЦКОЙОБЛАСТИ

 

Овнесении изменений в Закон Липецкой области

"Обобластном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020

и 2021годов"

 

Принят Липецким областным

Советом депутатов 30 мая 2019 года

 

Статья1

 

Внестив Закон Липецкой области от 24декабря 2018 года N 224-ОЗ "Об областном бюджете на 2019 год и наплановый период 2020 и 2021 годов" (Липецкая газета, 2018, 28 декабря;2019, 6 марта, 13 марта) следующие изменения:

1)в статье 1:

а)в части 1:

впункте 1 цифры "56 908 277 700,00" заменить цифрами "60 404 567673,51";

впункте 2 цифры "66 543 075 878,20" заменить цифрами "68773530024,57";

впункте 3 цифры "9 634 798 178,20" заменить цифрами "8 368 962351,06";

б)в части 2:

пункт1 изложить в следующей редакции:

"1)общий объем доходов областного бюджета на 2020 год в сумме 60 116 230794,62" руб. и на 2021 год в сумме 63 564 934 305,69 руб.;";

пункт2 изложить в следующей редакции:

"2)общий объем расходов областного бюджета на 2020 год в сумме 60 116 230 794,62руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 227 925 582,23 руб., ина 2021 год в сумме 63 564 934 305,69 руб., в том числе условно утвержденныерасходы в сумме 4 313 940 455,98 руб.";

2)в статье 5:

а)в части 5 цифры "6 928 713 996,14" заменить цифрами"7028058257,28", цифры "7 076 057 959,71" заменить цифрами"7 222 045 473,89", цифры "8 858 493 105,09" заменитьцифрами "9 123 061 358,73";

б)в части 9 цифры "10 858 772 500,00" заменить цифрами "13 980 246467,73";

в)в части 10 цифры "10 858 772 500,00" заменить цифрами "14 306349 340,82";

3)дополнить статьей 7.1 следующего содержания:

"Статья7.1. Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам, предоставленнымместным бюджетам из областного бюджета

 

1.Провести в 2019 году реструктуризацию задолженности по бюджетным кредитам,предоставленным местным бюджетам из областного бюджета в 2017, 2018 и 2019годах на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполненииместного бюджета, а также на частичное покрытие дефицита местного бюджета.

2.Реструктуризации подлежит задолженность по бюджетным кредитам, предоставленнымместным бюджетам из областного бюджета, в пределах остатков не погашеннойзадолженности на дату проведения реструктуризации.

Реструктуризацияпроводится путем предоставления органу местного самоуправления отсрочки попогашению задолженности по бюджетным кредитам с переносом срока погашениязадолженности по основному долгу до 1 декабря 2020 года с возможностью еедосрочного погашения.

3.Условиями проведения реструктуризации являются:

1)задолженность местных бюджетов по начисленным процентам за пользованиебюджетным кредитом, пеням и штрафам за просрочку уплаты бюджетного кредитаподлежит погашению до 1 января 2020 года;

2)за пользование средствами областного бюджета взимается плата в размере 0,1процента годовых, начисляемых на остатокреструктурированной задолженности по основному долгу на дату реструктуризации.

4.Порядок проведения реструктуризации задолженности по бюджетным кредитамустанавливается администрацией области.";

4)в статье 10:

а)в пункте 3 части 1 цифры "818 129 100,00" заменить цифрами "898129 100,00", цифры "415 000 000,00" заменить цифрами "484000 000,00", цифры "366 129 100,00" заменить цифрами "377129 100,00";

б)в части 13 цифры "469 447 091,05" заменить цифрами "561 042491,05";

в)дополнить частью 15 следующего содержания:

"15.Утвердить на 2019 год распределение дотаций для предоставления грантов в целяхсодействия достижению и (или) поощрения достижения наилучшихзначений показателей деятельности органов местного самоуправления сельскихпоселений области согласно приложению 28 к настоящему Закону.";

г)дополнить частью 16 следующего содержания:

"16.Утвердить на 2019 год распределение дотаций для предоставления грантов в целяхсодействия достижению и (или) поощрения достижения наилучшихзначений показателей деятельности органов местного самоуправления городскихпоселений области согласно приложению 29 к настоящему Закону.";

д)дополнить частью 17 следующего содержания:

"17.Утвердить на 2019 год распределение дотаций для предоставления грантов в целяхсодействия достижению и (или) поощрения достижения наилучшихзначений показателей качества управления финансами и платежеспособностимуниципальных районов и городских округов области согласно приложению 30 кнастоящему Закону.";

е)дополнить частью 18 следующего содержания:

"18.Утвердить на 2019 год распределение дотаций для предоставления грантов в целяхсодействия достижению и (или) поощрения достижения наилучшихзначений показателей увеличения налогового потенциала муниципальных районови городских округов области согласно приложению 31 к настоящему Закону.";

ж)дополнить частью 19 следующего содержания:

"19.Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечениедорожной деятельности в рамках:

реализациинационального проекта "Безопасные и качественные автомобильныедороги" на 2019 год в размере 580 000 000,00 руб., на 2020 год - 600 000000,00 руб., на 2021 год - 580 000 000,00 руб.;

ведомственнойцелевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального,межмуниципального и местного значения" государственной программыРоссийской Федерации "Развитие транспортной системы" на 2019 год вразмере 100 000 000,00 руб.

Порядокпредоставления иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожнойдеятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные икачественные автомобильные дороги" и ведомственной целевой программы"Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципальногои местного значения" государственной программы Российской Федерации"Развитие транспортной системы" устанавливается нормативнымиправовыми актами администрации области.";

5)в части 1 статьи 12 цифры "3 688 072 513,95" заменить цифрами "6362 513 181,39";

6)в части 1 статьи 13 цифры "401 965 396,46" заменить цифрами "452686 808,46", цифры "300 560 312,98" заменить цифрами "301785 312,98", цифры "309 747 771,47" заменить цифрами "310972 771,47";

7)в статье 16:

а)в абзаце первом:

цифры"344 588 300,00" заменить цифрами "346 450 517,00";

цифры"323 168 700,00" заменить цифрами "319 720 617,00";

цифры"319 714 200,00" заменить цифрами "316 266 117,00";

б)в абзаце третьем:

цифры"248 249 000,00" заменить цифрами "249 671 917,00";

цифры"231 576 200,00" заменить цифрами "230 041 817,00";

цифры"228 121 700,00" заменить цифрами "226 587 317,00";

в)в абзаце четвертом:

цифры"66 331 100,00" заменить цифрами "66 770 400,00";

цифры"61 584 300,00" заменить цифрами "59 670 600,00";

цифры"61 584 300,00" заменить цифрами "59 670 600,00";

8)в приложении 1:

а)в пункте 2 цифры "-2 100 000 000,00" заменить цифрами "-2 000000 000,00", цифры "-1 150 000 000,00" заменить цифрами "-1050 000 000,00";

б)в пункте 4 цифры "-1 500 000 000,00" заменить цифрами "-1 600000 000,00", цифры "-1 100 000 000,00" заменить цифрами "-1200 000 000,00";

в)в пункте 13 цифры "10 039 218 528,20" заменить цифрами "8 773382 701,06";

г)в строке "Итого:" цифры "9 634 798178,20" заменить цифрами "8 368 962 351,06";

9)в приложении 5:

а)после строки "004 2 02 25210 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектовРоссийской Федерации на внедрение целевой модели цифровой образовательной средыв общеобразовательных организация и профессиональных образовательных организациях"дополнить строкой следующего содержания:

"0042 02 25219 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации насоздание центров цифрового образования детей";

б)строку "005 2 02 25567 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов РоссийскойФедерации на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельскихтерриторий" изложить в следующей редакции:

"0052 02 25567 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации наобеспечение устойчивого развития сельских территорий";

в)строку "005 2 02 27567 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов РоссийскойФедерации на софинансирование капитальных вложений вобъекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализациимероприятий по устойчивому развитию сельских территорий" изложить вследующей редакции:

"0052 02 27567 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объектыгосударственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения устойчивогоразвития сельских территорий";

г)после строки "005 2 02 45433 02 0000 150 Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затратна уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленномкомплексе" дополнить строкой следующего содержания:

"0052 02 45480 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектовРоссийской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельскойкооперации";

д)строку "009 2 02 45190 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемыебюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинскихорганизаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическимизаболеваниями" изложить в следующей редакции:

"009 2 02 45190 02 0000 150 Межбюджетныетрансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание иоснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований илучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинскихорганизаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями всубъектах Российской Федерации";

е)строку "016 2 02 35573 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов РоссийскойФедерации на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлениюежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка"изложить в следующей редакции:

"0162 02 35573 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации наосуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первогоребенка";

ж)строку "038 2 02 25567 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов РоссийскойФедерации на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельскихтерриторий" изложить в следующей редакции:

"0382 02 25567 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации наобеспечение устойчивого развития сельских территорий";

з)строку "038 2 02 27567 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов РоссийскойФедерации на софинансирование капитальных вложений вобъекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализациимероприятий по устойчивому развитию сельских территорий" изложить вследующей редакции:

"0382 02 27567 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объектыгосударственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения устойчивогоразвития сельских территорий";

и)после строки "045 2 02 25527 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектовРоссийской Федерации на государственную поддержку малого и среднегопредпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также нареализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства"дополнить строкой следующего содержания:

"0452 02 45296 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектовРоссийской Федерации на осуществление государственной поддержки субъектовРоссийской Федерации - участников национального проекта "Повышениепроизводительности труда и поддержка занятости";

10)в приложении 6:

а)строки:

 

100

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 

изложитьв следующей редакции:

 

100

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты <*>

100

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты <*>

100

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты <*>

100

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты <*>

 

б)добавить строки следующего содержания:

 

141

 

Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту

141

1 16 25082 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

141

1 16 90020 02 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

 

11)приложение 8 изложить в следующей редакции:

 

"Приложение8

к ЗаконуЛипецкой области

"Обобластном бюджете на 2019 год

и наплановый период 2020 и 2021 годов"

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕБЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ

ИПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД

И НАПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

 

(руб.)


 

Наименование

Раздел

Подраздел

2019 год

2020 год

2021 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

 

3 379 962 213,34

2 365 325 456,00

2 272 491 816,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

4 526 000,00

3 526 000,00

3 526 000,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

70 859 735,73

66 475 700,00

66 475 700,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

309 419 903,00

319 193 603,00

319 193 603,00

Судебная система

01

05

139 200,00

145 000,00

151 900,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

196 314 590,00

154 310 190,00

144 310 190,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

240 036 400,00

38 536 400,00

38 536 400,00

Фундаментальные исследования

01

10

7 000 000,00

3 500 000,00

3 500 000,00

Резервные фонды

01

11

330 000 000,00

100 000 000,00

100 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

2 221 666 384,61

1 679 638 563,00

1 596 798 023,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

 

29 593 200,00

29 801 900,00

33 762 600,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

27 363 200,00

27 571 900,00

28 562 600,00

Мобилизационная подготовка экономики

02

04

2 230 000,00

2 230 000,00

5 200 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

 

814 481 121,00

664 463 600,00

637 207 600,00

Органы юстиции

03

04

119 551 300,00

114 362 700,00

93 057 700,00

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

579 627 645,00

458 307 800,00

452 456 800,00

Миграционная политика

03

11

39 400 000,00

39 400 000,00

39 400 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

75 902 176,00

52 393 100,00

52 293 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

 

17 049 597 223,99

12 620 136 820,72

14 587 496 874,45

Общеэкономические вопросы

04

01

416 665 128,95

330 624 868,00

329 224 828,00

Воспроизводство минерально-сырьевой базы

04

04

5 509 100,00

5 509 100,00

5 509 100,00

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

5 104 397 130,58

2 431 920 483,33

2 344 353 222,22

Водное хозяйство

04

06

243 993 000,00

118 015 330,00

367 355 400,00

Лесное хозяйство

04

07

611 629 917,00

507 694 717,00

505 299 717,00

Транспорт

04

08

1 830 603 301,00

792 693 706,00

750 625 406,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

7 027 790 098,78

7 221 777 315,39

9 122 793 200,23

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

1 809 009 547,68

1 211 901 301,00

1 162 336 001,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

 

2 960 785 566,40

1 607 520 500,00

2 689 326 138,89

Жилищное хозяйство

05

01

622 366 182,20

213 687 600,00

151 111 800,00

Коммунальное хозяйство

05

02

1 298 517 406,43

934 794 816,67

2 321 246 811,11

Благоустройство

05

03

899 426 261,44

337 326 483,33

95 255 927,78

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

140 475 716,33

121 711 600,00

121 711 600,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

 

111 361 857,00

228 018 827,00

412 297 318,11

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

06

02

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

05

110 361 857,00

227 018 827,00

411 297 318,11

ОБРАЗОВАНИЕ

07

 

15 344 010 299,86

13 417 195 534,00

12 814 798 997,00

Дошкольное образование

07

01

4 199 757 823,45

3 469 213 927,00

3 227 577 190,00

Общее образование

07

02

8 403 027 267,10

7 788 553 452,00

7 379 620 325,00

Дополнительное образование детей

07

03

359 205 429,10

181 860 000,00

192 371 227,00

Среднее профессиональное образование

07

04

1 757 434 861,94

1 500 377 235,00

1 477 571 935,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

07

05

91 820 050,00

81 392 577,00

138 209 577,00

Молодежная политика

07

07

211 804 973,70

183 950 900,00

185 000 600,00

Другие вопросы в области образования

07

09

320 959 894,57

211 847 443,00

214 448 143,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

 

1 197 269 109,12

798 053 385,00

595 566 785,00

Культура

08

01

1 162 154 954,12

764 656 730,00

562 110 730,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

35 114 155,00

33 396 655,00

33 456 055,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

09

 

6 408 302 404,62

5 643 982 274,00

4 812 134 407,48

Стационарная медицинская помощь

09

01

4 156 480 654,12

3 524 669 861,00

3 196 610 004,48

Амбулаторная помощь

09

02

490 740 540,60

194 011 030,00

115 320 600,00

Скорая медицинская помощь

09

04

83 265 200,00

49 909 750,00

49 825 170,00

Санаторно-оздоровительная помощь

09

05

247 400 200,00

223 998 800,00

223 998 800,00

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

09

06

155 775 100,00

153 948 000,00

153 948 000,00

Другие вопросы в области здравоохранения

09

09

1 274 640 709,90

1 497 444 833,00

1 072 431 833,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

 

15 915 746 795,54

15 207 899 415,67

15 955 697 612,78

Пенсионное обеспечение

10

01

220 887 200,00

219 638 800,00

219 961 800,00

Социальное обслуживание населения

10

02

2 260 515 700,00

2 141 914 900,00

2 143 782 600,00

Социальное обеспечение населения

10

03

9 538 315 348,44

9 253 144 715,67

9 558 989 412,78

Охрана семьи и детства

10

04

3 657 919 350,00

3 389 517 600,00

3 830 329 100,00

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

238 109 197,10

203 683 400,00

202 634 700,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

 

949 087 110,41

1 754 931 700,00

1 910 347 300,00

Физическая культура

11

01

37 738 111,11

1 010 000,00

1 010 000,00

Массовый спорт

11

02

533 142 695,62

1 412 699 773,68

1 476 974 826,32

Спорт высших достижений

11

03

361 674 303,68

325 046 726,32

416 187 273,68

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

16 532 000,00

16 175 200,00

16 175 200,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

 

278 152 252,73

237 685 400,00

237 685 400,00

Телевидение и радиовещание

12

01

116 580 100,00

106 083 100,00

106 083 100,00

Периодическая печать и издательства

12

02

120 906 700,00

112 713 700,00

112 713 700,00

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

40 665 452,73

18 888 600,00

18 888 600,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

 

891 032 379,36

1 045 000 000,00

1 075 000 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

891 032 379,36

1 045 000 000,00

1 075 000 000,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14

 

3 444 148 491,20

1 268 290 400,00

1 217 181 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

14

01

1 788 429 900,00

1 034 423 400,00

1 019 516 000,00

Иные дотации

14

02

928 129 100,00

53 170 000,00

30 000 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

727 589 491,20

180 697 000,00

167 665 000,00

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ

 

 

0,00

3 227 925 582,23

4 313 940 455,98

ВСЕГО

 

 

68 773 530 024,57

60 116 230 794,62

63 564 934 305,69

 

12)приложение 9 изложить в следующей редакции:

 

"Приложение9

к ЗаконуЛипецкой области

"Обобластном бюджете на 2019 год

и наплановый период 2020 и 2021 годов"

 

ВЕДОМСТВЕННАЯСТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

НА 2019ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

 

(руб.)

 

Наименование

Главный распорядитель

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расхода

2019 год

2020 год

2021 год

Липецкий областной Совет депутатов

001

 

 

 

 

72 965 195,50

69 575 700,00

69 575 700,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

001

01

 

 

 

72 965 195,50

69 575 700,00

69 575 700,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

001

01

03

 

 

66 661 095,50

66 475 700,00

66 475 700,00

Непрограммные расходы областного бюджета

001

01

03

99 0 00 00000

 

66 661 095,50

66 475 700,00

66 475 700,00

Обеспечение деятельности председателя, депутатов (членов) законодательного органа государственной власти Липецкой области, высшего должностного лица Липецкой области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Липецкой области) и его заместителей

001

01

03

99 1 00 00000

 

18 954 000,00

18 954 000,00

18 954 000,00

Обеспечение деятельности председателя законодательного органа государственной власти Липецкой области

001

01

03

99 1 00 00030

 

3 400 000,00

3 400 000,00

3 400 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

001

01

03

99 1 00 00030

100

3 400 000,00

3 400 000,00

3 400 000,00

Обеспечение деятельности депутатов (членов) законодательного органа государственной власти Липецкой области

001

01

03

99 1 00 00040

 

15 554 000,00

15 554 000,00

15 554 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

001

01

03

99 1 00 00040

100

15 554 000,00

15 554 000,00

15 554 000,00

Иные непрограммные мероприятия

001

01

03

99 9 00 00000

 

47 707 095,50

47 521 700,00

47 521 700,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области

001

01

03

99 9 00 00110

 

40 446 700,00

40 446 700,00

40 446 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

001

01

03

99 9 00 00110

100

40 446 700,00

40 446 700,00

40 446 700,00

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)

001

01

03

99 9 00 00120

 

7 075 000,00

7 075 000,00

7 075 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

001

01

03

99 9 00 00120

100

500 000,00

500 000,00

500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

01

03

99 9 00 00120

200

6 545 000,00

6 545 000,00

6 545 000,00

Иные бюджетные ассигнования

001

01

03

99 9 00 00120

800

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

001

01

03

99 9 00 51420

 

185 395,50

0,00

0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

001

01

03

99 9 00 51420

100

179 676,00

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

01

03

99 9 00 51420

200

5 719,50

0,00

0,00

Другие общегосударственные вопросы

001

01

13

 

 

6 304 100,00

3 100 000,00

3 100 000,00

Непрограммные расходы областного бюджета

001

01

13

99 0 00 00000

 

6 304 100,00

3 100 000,00

3 100 000,00

Иные непрограммные мероприятия

001

01

13

99 9 00 00000

 

6 304 100,00

3 100 000,00

3 100 000,00

Прочие выплаты по обязательствам области

001

01

13

99 9 00 03050

 

3 100 000,00

3 100 000,00

3 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

01

13

99 9 00 03050

200

3 100 000,00

3 100 000,00

3 100 000,00

Реализация мероприятий, связанных с достижением наилучших результатов по социально-экономическому развитию области

001

01

13

99 9 00 04000

 

3 204 100,00

0,00

0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

001

01

13

99 9 00 04000

100

3 204 100,00

0,00

0,00

Уполномоченный по правам человека в Липецкой области

002

 

 

 

 

10 259 000,00

10 259 000,00

10 259 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

002

01

 

 

 

10 259 000,00

10 259 000,00

10 259 000,00

Другие общегосударственные вопросы

002

01

13

 

 

10 259 000,00

10 259 000,00

10 259 000,00

Непрограммные расходы областного бюджета

002

01

13

99 0 00 00000

 

10 259 000,00

10 259 000,00

10 259 000,00

Иные непрограммные мероприятия

002

01

13

99 9 00 00000

 

10 259 000,00

10 259 000,00

10 259 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области

002

01

13

99 9 00 00110

 

8 850 000,00

8 400 000,00

8 400 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

002

01

13

99 9 00 00110

100

8 850 000,00

8 400 000,00

8 400 000,00

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)

002

01

13

99 9 00 00120

 

1 409 000,00

1 859 000,00

1 859 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

002

01

13

99 9 00 00120

100

300 000,00

750 000,00

750 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

002

01

13

99 9 00 00120

200

1 107 000,00

1 107 000,00

1 107 000,00

Иные бюджетные ассигнования

002

01

13

99 9 00 00120

800

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Управление делами администрации Липецкой области

003

 

 

 

 

1 518 095 240,23

1 168 739 700,00

1 155 087 800,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

003

01

 

 

 

1 515 765 240,23

1 166 409 700,00

1 149 887 800,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

003

01

02

 

 

4 526 000,00

3 526 000,00

3 526 000,00

Непрограммные расходы областного бюджета

003

01

02

99 0 00 00000

 

4 526 000,00

3 526 000,00

3 526 000,00

Обеспечение деятельности председателя, депутатов (членов) законодательного органа государственной власти Липецкой области, высшего должностного лица Липецкой области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Липецкой области) и его заместителей

003

01

02

99 1 00 00000

 

4 526 000,00

3 526 000,00

3 526 000,00

Обеспечение деятельности высшего должностного лица Липецкой области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Липецкой области)

003

01

02

99 1 00 00050

 

4 526 000,00

3 526 000,00

3 526 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

003

01

02

99 1 00 00050

100

4 526 000,00

3 526 000,00

3 526 000,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

003

01

03

 

 

4 198 640,23

0,00

0,00

Непрограммные расходы областного бюджета

003

01

03

99 0 00 00000

 

4 198 640,23

0,00

0,00

Иные непрограммные мероприятия

003

01

03

99 9 00 00000

 

4 198 640,23

0,00

0,00

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах

003

01

03

99 9 00 51410

 

3 591 450,01

0,00

0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

003

01

03

99 9 00 51410

100

3 171 425,77

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

01

03

99 9 00 51410

200

420 024,24

0,00

0,00

Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

003

01

03

99 9 00 51420

 

607 190,22

0,00

0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

003

01

03

99 9 00 51420

100

273 420,00

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

01

03

99 9 00 51420

200

333 770,22

0,00

0,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

003

01

04

 

 

304 372 500,00

314 146 200,00

314 146 200,00

Непрограммные расходы областного бюджета

003

01

04

99 0 00 00000

 

304 372 500,00

314 146 200,00

314 146 200,00

Обеспечение деятельности председателя, депутатов (членов) законодательного органа государственной власти Липецкой области, высшего должностного лица Липецкой области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Липецкой области) и его заместителей

003

01

04

99 1 00 00000

 

23 443 900,00

20 558 200,00

20 558 200,00

Обеспечение деятельности заместителей руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Липецкой области

003

01

04

99 1 00 00060

 

23 443 900,00

20 558 200,00

20 558 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

003

01

04

99 1 00 00060

100

23 443 900,00

20 558 200,00

20 558 200,00

Иные непрограммные мероприятия

003

01

04

99 9 00 00000

 

280 928 600,00

293 588 000,00

293 588 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области

003

01

04

99 9 00 00110

 

237 553 500,00

237 553 500,00

237 553 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

003

01

04

99 9 00 00110

100

237 553 500,00

237 553 500,00

237 553 500,00

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)

003

01

04

99 9 00 00120

 

43 375 100,00

56 034 500,00

56 034 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

003

01

04

99 9 00 00120

100

4 400 000,00

500 000,00

500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

01

04

99 9 00 00120

200

37 300 000,00

53 400 000,00

53 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования

003

01

04

99 9 00 00120

800

1 675 100,00

2 134 500,00

2 134 500,00

Другие общегосударственные вопросы

003

01

13

 

 

1 202 668 100,00

848 737 500,00

832 215 600,00

Государственная программа Липецкой области "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области"

003

01

13

18 0 00 00000

 

783 041 072,64

536 938 100,00

523 791 600,00

Подпрограмма "Повышение качества предоставления государственных, муниципальных и дополнительных услуг в Липецкой области"

003

01

13

18 1 00 00000

 

363 744 700,00

325 916 100,00

334 494 100,00

Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в т.ч. в МФЦ"

003

01

13

18 1 01 00000

 

362 744 700,00

324 916 100,00

333 336 500,00

Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

003

01

13

18 1 01 09000

 

332 594 700,00

294 766 100,00

298 434 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

003

01

13

18 1 01 09000

600

332 594 700,00

294 766 100,00

298 434 100,00

Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в т.ч. в МФЦ"

003

01

13

18 1 01 99999

 

30 150 000,00

30 150 000,00

34 902 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

01

13

18 1 01 99999

200

30 150 000,00

30 150 000,00

34 902 400,00

Основное мероприятие "Мониторинг качества предоставления государственных, муниципальных и дополнительных услуг и обеспечение информационной открытости системы качества предоставления государственных услуг"

003

01

13

18 1 02 00000

 

1 000 000,00

1 000 000,00

1 157 600,00

Реализация направления расходов основного мероприятия "Мониторинг качества предоставления государственных, муниципальных и дополнительных услуг и обеспечение информационной открытости системы качества предоставления государственных услуг"

003

01

13

18 1 02 99999

 

1 000 000,00

1 000 000,00

1 157 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

01

13

18 1 02 99999

200

1 000 000,00

1 000 000,00

1 157 600,00

Подпрограмма "Совершенствование государственной гражданской и муниципальной службы Липецкой области"

003

01

13

18 2 00 00000

 

25 464 000,00

22 964 000,00

24 488 400,00

Основное мероприятие "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих"

003

01

13

18 2 01 00000

 

6 153 000,00

4 750 000,00

6 077 500,00

Реализация направления расходов основного мероприятия "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих"

003

01

13

18 2 01 99999

 

6 153 000,00

4 750 000,00

6 077 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

01

13

18 2 01 99999

200

6 153 000,00

4 750 000,00

6 077 500,00

Основное мероприятие "Развитие государственной гражданской службы области"

003

01

13

18 2 02 00000

 

447 000,00

350 000,00

405 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия "Развитие государственной гражданской службы области"

003

01

13

18 2 02 99999

 

447 000,00

350 000,00

405 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

01

13

18 2 02 99999

200

447 000,00

350 000,00

405 000,00

Основное мероприятие "Развитие системы работы с кадровыми резервами Липецкой области"

003

01

13

18 2 03 00000

 

1 900 000,00

900 000,00

1 041 900,00

Реализация направления расходов основного мероприятия "Развитие системы работы с кадровыми резервами Липецкой области"

003

01

13

18 2 03 99999

 

1 900 000,00

900 000,00

1 041 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

01

13

18 2 03 99999

200

1 900 000,00

900 000,00

1 041 900,00

Основное мероприятие "Совершенствование муниципальной службы"

003

01

13

18 2 04 00000

 

1 600 000,00

1 600 000,00

1 600 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование муниципальной службы"

003

01

13

18 2 04 99999

 

1 600 000,00

1 600 000,00

1 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

01

13

18 2 04 99999

200

1 600 000,00

1 600 000,00

1 600 000,00

Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления"

003

01

13

18 2 05 00000

 

15 364 000,00

15 364 000,00

15 364 000,00

Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления

003

01

13

18 2 05 86790

 

15 364 000,00

15 364 000,00

15 364 000,00

Межбюджетные трансферты

003

01

13

18 2 05 86790

500

15 364 000,00

15 364 000,00

15 364 000,00

Подпрограмма "Формирование электронного правительства в Липецкой области"

003

01

13

18 3 00 00000

 

393 832 372,64

188 058 000,00

164 809 100,00

Основное мероприятие "Создание и развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти"

003

01

13

18 3 01 00000

 

140 000 000,00

95 100 000,00

81 850 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия "Создание и развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти"

003

01

13

18 3 01 99999

 

140 000 000,00

95 100 000,00

81 850 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

01

13

18 3 01 99999

200

140 000 000,00

95 100 000,00

81 850 000,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на основе информационных технологий"

003

01

13

18 3 02 00000

 

29 943 100,00

35 711 900,00

28 603 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на основе информационных технологий"

003

01

13

18 3 02 99999

 

29 943 100,00

26 111 990,00

28 603 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

01

13

18 3 02 99999

200

29 943 100,00

26 111 990,00

28 603 000,00

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий

003

01

13

18 3 02 R0280

 

0,00

9 599 910,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

01

13

18 3 02 R0280

200

0,00

9 599 910,00

0,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования элементов инфраструктуры электронного правительства области, выпуск и обслуживание универсальной электронной карты"

003

01

13

18 3 03 00000

 

195 889 272,64

42 686 100,00

42 686 100,00

Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

003

01

13

18 3 03 09000

 

195 889 272,64

42 686 100,00

42 686 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

003

01

13

18 3 03 09000

600

195 889 272,64

42 686 100,00

42 686 100,00

Основное мероприятие "Организация и сопровождение защищенных каналов передачи данных между администрацией Липецкой области, исполнительными органами государственной власти Липецкой области и администрациями муниципальных районов и городских округов Липецкой области"

003

01

13

18 3 05 00000

 

28 000 000,00

14 560 000,00

11 670 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация и сопровождение защищенных каналов передачи данных между администрацией Липецкой области, исполнительными органами государственной власти Липецкой области и администрациями муниципальных районов и городских округов Липецкой области"

003

01

13

18 3 05 99999

 

28 000 000,00

14 560 000,00

11 670 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

01

13

18 3 05 99999

200

28 000 000,00

14 560 000,00

11 670 000,00

Государственная программа Липецкой области "Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области"

003

01

13