Постановление Администрации Липецкой области от 07.07.2014 № 300

О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 30 апреля 2013 года N 213 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области"

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙОБЛАСТИ

 

07.07.2014 г.

гипецк

N 300

 

Овнесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 30 апреля2013 года N 213 "Об утверждении государственной программы "Развитиездравоохранения Липецкой области"

 

АдминистрацияЛипецкой области постановляет:

 

Внестив постановление администрации Липецкой области от 30апреля 2013 года N 213 "Об утверждении государственной программы"Развитие здравоохранения Липецкой области" ("Липецкаягазета", 2013, 29 мая, 31 мая, 2014, 22 января, 24 января, 21 февраля, 21мая) следующие изменения:

1.В разделе I "Паспорт государственной программы Липецкой области"Развитие здравоохранения Липецкой области":

1)в позиции "Показатели задач":

абзацвторой изложить в следующей редакции:

"-потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь), литровв год на душу населения в возрасте старше 15 лет;";

"Показательзадачи 3" изложить в следующей редакции:

"-смертность детей в возрасте 0 - 17 лет, случаев на 100 тыс. населениясоответствующего возраста.";

"Показателизадачи 6" изложить в следующей редакции:

"-соотношение количества врачей и среднего медицинского персонала;

-соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинскихорганизаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иноевысшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающихпредоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Липецкойобласти (агрегированные значения), %;

-соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического)персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) исредней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения), %;

-соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала(персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднейзаработной платы в Липецкой области (агрегированные значения), %.";

абзацтретий в "Показателях задачи 8" изложить в следующей редакции:

"-доля заполненных электронных медицинских карт, заведенных в РИАМС, %;";

2)в позиции "Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего,в том числе по годам реализации государственной программы":

цифры"32 304 109,0" заменить цифрами "32 320 663,7";

цифры"3 564 968,1" заменить цифрами "3 581 522,8";

3)позицию "Ожидаемые результаты реализации государственной программы"изложить в следующей редакции:

"Достижениек 2020 году:

-увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,7 лет;

-снижение смертности от всех причин до 10,8 случая на 1000 населения;

-снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютныйалкоголь) до 10,0 литра в год на душу населения в возрасте старше 15 лет;

-снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до36,9%;

-снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до16,0%;

-снижение смертности от болезней системы кровообращения до 586,9 случая на 100тыс. населения;

-снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 8,4 случая на 100тыс. населения;

- снижение смертности от новообразований (втом числе от злокачественных) до 189,6 случая на 100 тыс. населения;

-снижение смертности от туберкулеза до 4,3 случая на 100 тыс. населения;

-снижение заболеваемости туберкулезом до 41,9 случая на 100 тыс. населения;

-снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 55,5%;

-снижение смертности детей в возрасте 0 - 17 лет до 93 случаев на 100 тыс.населения соответствующего возраста;

-снижение общей заболеваемости населения до 1555,6 человека на 10 тыс.населения;

-снижение первичного выхода на инвалидность до 68 человек на 10 тыс. населения;

-увеличение охвата паллиативной помощью определенных групп взрослогонаселения до 100%;

-увеличение охвата паллиативной помощью определенных групп детей до 100%;

-обеспечение соотношения количества врачей и среднего медицинского персонала до1/3,3;

-соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинскихорганизаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иноевысшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающихпредоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Липецкойобласти (агрегированные значения) - 200,0%;

-соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического)персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) исредней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения) - 100,0%;

-соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала(персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднейзаработной платы в Липецкой области (агрегированные значения) - 100%;

-удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в лекарственныхпрепаратах, отпускаемых на основании выданных рецептов, до 99%;

-увеличение доли самозаписи через Интернет и информационные терминалы к общемуколичеству записанных в региональной информационно-аналитической медицинскойсистеме (далее - РИАМС) на прием к врачу пациентов до 5,0%;

-увеличение доли медицинских организаций области, подключенных к РИАМС сиспользованием защищенных каналов связи, до 100,0%;

-увеличение доли заполненных медицинских электронных карт, заведенных в РИАМС,до 90,0%;

-увеличение количества медицинских услуг, оказанных населению с использованиемтелемедицинских технологий, до 6000 единиц в год;

-снижение материнской смертности до 7,3 случая на 100 тыс. родившихсяживыми;

-снижение младенческой смертности до 7,1 случая на 1000 родившихсяживыми.".

2.В разделе II "Текстовая часть":

1)в подраздел "2. Приоритеты государственной политики в сферездравоохранения, краткое описание целей и задач государственной программы, обоснованиесостава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателейзадач":

вабзаце двадцать третьем слова "потребление алкогольной продукции (вперерасчете на абсолютный алкоголь), литров на душу населения в год"заменить словами "потребление алкогольной продукции (в перерасчете наабсолютный алкоголь), литров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет;";

вабзаце двадцать седьмом цифры "10" заменить цифрами "100";

2)в подразделе 3 "Перечень подпрограмм, а также сведения о взаимосвязи результатових выполнения с целевыми индикаторами государственной программы":

абзацтринадцатый изложить в следующей редакции:

"-снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютныйалкоголь) до 10,0 литра в год на душу населения в возрасте старше 15 лет;";

вабзаце четырнадцатом цифры "35,0" заменить цифрами "36,9";

послеабзаца восемнадцать дополнить абзацем следующего содержания:

"-снизить смертность населения в трудоспособном возрасте до 580 умерших на 100тыс. человек соответствующего возраста;";

вабзаце тридцатом цифры "98,7" заменить цифрами "99,0";

вабзаце тридцать первом цифры "98,8" заменить цифрами"99,0";

вабзаце тридцать втором цифры "98,8" заменить цифрами"99,0";

вабзаце тридцать девятом цифры "622,4" заменить цифрами "586,9";

вабзаце сорок первом цифры "190,0" заменить цифрами "189,6";

вабзаце сорок третьем цифры "35,0" заменить цифрами "41,9";

послеабзаца сорок седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

"-снизить количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности заправонарушения, связанные с оборотом наркотических средств, до 600 человек;";

послеабзаца пятьдесят четвертого дополнить абзацем следующего содержания:

"-снизить смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) до988,5 умерших на 100 тыс. населения;";

вабзаце пятьдесят восьмом цифры "52,3" заменить цифрами"55,5;";

абзацшестьдесят второй изложить в следующей редакции:

"-снизить смертность детей 0 - 17 лет до 93 случаев на 100 тыс. населениясоответствующего возраста;";

послеабзаца шестьдесят шестого дополнить абзацем следующего содержания:

"-увеличить долю женщин с преждевременными родами, родоразрешенных вперинатальных центрах, до 85,0%;";

вабзаце восемьдесят шестом цифры "40,0" заменить цифрами"34,6;";

вабзаце восемьдесят седьмом цифры "136,0" заменить цифрами"114,5";

вабзаце восемьдесят восьмом цифры "19,7" заменить цифрами"17,2";

вабзаце восемьдесят девятом цифры "82,8" заменить цифрами"67,6";

абзацдевяносто третий изложить в следующей редакции:

"-обеспечить отсутствие недоброкачественных и фальсифицированных лекарственныхпрепаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании медицинскойамбулаторной помощи за счет средств федерального и областного бюджетов;";

3)подраздел "5. Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетныхассигнований по годам реализации государственной программы" изложить вследующей редакции:

"Краткоеописание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годамреализации государственной программы":

Общийобъем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы прогнозносоставит 121 470 248,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013год - 12 715 440,8 тыс. рублей;

2014год - 15 505 099,2 тыс. рублей;

2015год - 15 030 935,0 тыс. рублей;

2016год - 15 400 642,8 тыс. рублей;

2017год - 15 422 680,6 тыс. рублей;

2018год - 15 605 892,6 тыс. рублей;

2019год - 15 796 071,6 тыс. рублей;

2020год - 15 993 485,6 тыс. рублей.

Объемфинансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средствфедерального бюджета прогнозно составит 2 163 141,9 тыс. рублей, в том числе погодам:

2013год - 495 236,5 тыс. рублей;

2014год - 650 302,4 тыс. рублей;

2015год - 169 600,5 тыс. рублей;

2016год - 169 600,5 тыс. рублей;

2017год - 169 600,5 тыс. рублей;

2018год - 169 600,5 тыс. рублей;

2019год - 169 600,5 тыс. рублей;

2020год - 169 600,5 тыс. рублей.

Объемфинансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средствФедерального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 1426 140,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014год - 1 426 140,6 тыс. рублей.

Объемфинансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средствобластного бюджета прогнозно составит 32 320 663,7 тыс. рублей, в том числе погодам:

2013год - 3 317 683,4 тыс. рублей;

2014год - 3 581 522,8 тыс. рублей;

2015год - 3 781 712,3 тыс. рублей;

2016год - 4 121 233,2 тыс. рублей;

2017год - 4 125 435,0 тыс. рублей;

2018год - 4 290 453,0 тыс. рублей;

2019год - 4 462 070,0 тыс. рублей;

2020год - 4 640 554,0 тыс. рублей.

Объемфинансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средствбюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозносоставит 78 341 962,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013год - 8 096 283,9 тыс. рублей;

2014год - 8 959 794,8 тыс. рублей;

2015год - 10 196 518,2 тыс. рублей;

2016год - 10 217 873,1 тыс. рублей;

2017год - 10 217 873,1 тыс. рублей;

2018год - 10 217 873,1 тыс. рублей;

2019год - 10 217 873,1 тыс. рублей;

2020год - 10 217 873,1 тыс. рублей.

Объемфинансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средстввнебюджетных источников прогнозно составит 7 218 339,6 тыс. рублей, в том числепо годам:

2013год - 806 237,0 тыс. рублей;

2014год - 887 338,6 тыс. рублей;

2015год - 883 104,0 тыс. рублей;

2016год - 891 936,0 тыс. рублей;

2017год - 909 772,0 тыс. рублей;

2018год - 927 966,0 тыс. рублей;

2019год - 946 528,0 тыс. рублей;

2020год - 965 458,0 тыс. рублей.

Вцелях повышения эффективности расходования бюджетных средствпри реализации государственной программы управление здравоохраненияЛипецкой области инициирует внесение изменений в государственную программу инесет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей задачгосударственной программы, конечных результатов ее достижения. При внесенииизменений в ресурсное обеспечение государственной программы управлениеруководствуется целью и задачами государственной программы.

Указанныйобъем расходов может быть уточнен после утверждения областного бюджета насоответствующий финансовый год и плановый период.

Информацияо ресурсном обеспечении за счет средств областного бюджета по годам реализациигосударственной программы представлена в приложении 2 к государственной программе.

Прогнознаяоценка расходов по всем источникам ресурсного обеспечения на реализациюгосударственной программы представлена в приложении 3 к государственнойпрограмме.";

4)в подразделе "9. Методика расчета целевых индикаторов и показателей задачгосударственной программы, значения которых не утверждены методикамимеждународных организаций, Правительства Российской Федерации, нормативнымиправовыми актами Липецкой области, а также не определяются на основе данныхгосударственного (федерального) статистического наблюдения и данных бюджетнойотчетности":

подпунктпервый изложить в следующей редакции:

"1)потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь), литровв год на душу населения в возрасте старше 15 лет, рассчитывается по формуле:

 

 

 - потребление алкогольной продукции (впересчете на абсолютный алкоголь), литров в год на душу населения в возрастестарше 15 лет;

 - код по ОКПД 51.34.12 (форма федеральногостатистического наблюдения N 1-ТОРГ);

 - код по ОКПД 52.25.10.110 (форма федеральногостатистического наблюдения N 1-ТОРГ);

 - численность населения в возрасте старше 15лет на 01 января отчетного года (данные Липецкстата);";

подпунктдевятый изложить в следующей редакции:

"9)смертность детей в возрасте 0 - 17 лет:

 

 

 - коэффициент смертности детей в возрасте 0 -17 лет на 100 тыс. населения соответствующего возраста;

 - количество умерших детей в возрасте 0 - 17лет вследствие всех причин (форма федерального статистического наблюдения N1-У);

 - численность детского населения на 01.01отчетного года;".

3.В разделе "Подпрограмма 1":

1)в подразделе "Паспорт подпрограммы 1 государственной программы Липецкойобласти "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.Развитие первичной медико-санитарной помощи":

впозиции "Объем финансирования за счет средств областного бюджета, всего, втом числе по годам реализации подпрограммы":

цифры"4 555 962,0" заменить цифрами "4 527 784,8";

цифры"553 364,0" заменить цифрами "525 186,8";

впозиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":

вабзаце семнадцатом цифры "98,7" заменить цифрами "99,0";

вабзаце восемнадцатом цифры "98,8" заменить цифрами "99,0";

вабзаце девятнадцатом цифры "98,8" заменить цифрами "99,0";

2)в подразделе "4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 сописанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована всоставе основных мероприятий":

вабзаце втором цифры "4 214 808,0" заменить цифрами "4 186301,5";

вабзаце седьмом цифры "148 326,0" заменить цифрами "148655,3";

3)подраздел "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализацииподпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"Общийобъем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1прогнозно составит 43 238 923,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2013год - 4 725 240,9 тыс. руб.;

2014год - 4 672 139,3 тыс. руб.;

2015год - 5 541 523,0 тыс. руб.;

2016год - 5 596 110,7 тыс. руб.;

2017год - 5 626 995,7 тыс. руб.;

2018год - 5 658 921,7 тыс. руб.;

2019год - 5 691 933,7 тыс. руб.;

2020год - 5 726 058,7 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средствфедерального бюджета прогнозно составит 276 795,0 тыс. руб., в том числе погодам:

2013год - 38 971,3 тыс. руб.;

2014год - 34 010,3 тыс. руб.;

2015год - 33 968,9 тыс. руб.;

2016год - 33 968,9 тыс. руб.;

2017год - 33 968,9 тыс. руб.;

2018год - 33 968,9 тыс. руб.;

2019год - 33 968,9 тыс. руб.;

2020год - 33 968,9 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средствобластного бюджета прогнозно составит 4 527 784,8 тыс. руб., в том числе погодам:

2013год - 625 809,0 тыс. руб.;

2014год - 525 186,8 тыс. руб.;

2015год - 494 520,0 тыс. руб.;

2016год - 532 142,0 тыс. руб.;

2017год - 553 430,0 тыс. руб.;

2018год - 575 569,0 тыс. руб.;

2019год - 598 593,0 тыс. руб.;

2020год - 622 535,0 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средствбюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозносоставит 34 585 075,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013год - 3 653 753,6 тыс. руб.;

2014год - 3 642 560,3 тыс. руб.;

2015год - 4 537 947,1 тыс. руб.;

2016год - 4 550 162,8 тыс. руб.;

2017год - 4 550 162,8 тыс. руб.;

2018год - 4 550 162,8 тыс. руб.;

2019год - 4 550 162,8 тыс. руб.;

2020год - 4 550 162,8 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средстввнебюджетных источников прогнозно составит 3 849 268,9 тыс. руб., в том числепо годам:

2013год - 406 707,0 тыс. руб.;

2014год - 470 381,9 тыс. руб.;

2015год - 475 087,0 тыс. руб.;

2016год - 479 837,0 тыс. руб.;

2017год - 489 434,0 тыс. руб.;

2018год - 499 221,0 тыс. руб.;

2019год - 509 209,0 тыс. руб.;

2020год - 519 392,0 тыс. руб.

Объемырасходов на выполнение мероприятий подпрограммы 1 ежегодно уточняются впроцессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очереднойфинансовый год.".

4.В разделе "Подпрограмма 2":

1)в паспорте подпрограммы 2 государственной программы Липецкой области"Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинскойпомощи, медицинской эвакуации":

впозиции "Показатели задач подпрограммы":

абзацчетвертый изложить в следующей редакции:

"-Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет,человек на 100 наркологических больных.";

абзацпятый изложить в следующей редакции:

"-Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, человек на100 наркологических больных.";

абзацшестой изложить в следующей редакции:

"-Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, человекна 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента.";

абзацседьмой изложить в следующей редакции:

"-Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, человек на 100больных алкоголизмом среднегодового контингента.";

впозиции "Объем финансирования за счет средств областного бюджета, всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" подраздела "Паспортподпрограммы 2 государственной программы Липецкой области"Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинскойпомощи, медицинской эвакуации":

цифры"17 785 760,4" заменить цифрами "17 844 397,1";

цифры"1 850 901,0" заменить цифрами "1 909 537,7";

впозиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":

абзацпятый изложить в следующей редакции:

"-увеличить число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2лет, до 9,68 человека на 100 наркологических больных;";

абзацшестой изложить в следующей редакции:

"-увеличить число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, до10,4 человека на 100 наркологических больных;";

абзацседьмой изложить в следующей редакции:

"-увеличить число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2лет, до 12,9 человека на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;";

абзацвосьмой изложить в следующей редакции:

"-увеличить число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, до10,4 человека на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;";

2)в подразделе "1. Характеристика сферы реализацииподпрограммы 2, описание основных проблем в сфере оказания специализированной,включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скоройспециализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, анализсоциальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития":

вабзаце третьем слова "ОКУ "Липецкий областной противотуберкулезныйдиспансер" заменить словами "ГУЗ "Липецкий областнойпротивотуберкулезный диспансер";

абзацдвадцатый изложить в следующей редакции:

"Дляоказания специализированной помощи пострадавшим в ДТП на функциональной основесозданы:

травматологическиецентры первого уровня - в ГУЗ "Липецкая областная клиническаябольница", ГУЗ "Областная детская больница", ГУЗ "Липецкаягородская больница скорой медицинской помощи N 1";

травматологическиецентры второго уровня - в ГУЗ "Елецкая городская больница N 1 им. Н.А.Семашко", Липецкая городская больница N 3 "Свободный сокол", ГУЗ"Липецкая городская больница N 4 "Липецк-Мед", ГУЗ"Добринская межрайонная больница", ГУЗ "Тербунская межрайоннаябольница";

травматологическиецентры третьего уровня - в ГУЗ "Данковская межрайонная больница", ГУЗ"Задонская межрайонная больница", ГУЗ "Грязинская межрайоннаябольница", ГУЗ "Елецкая городская детская больница".";

вабзаце двадцать пятом слова "ОКУ "Липецкий областнойпротивотуберкулезный диспансер" заменить словами "ГУЗ "Липецкийобластной противотуберкулезный диспансер";

3)в подразделе "4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 сописанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована всоставе основных мероприятий":

вабзаце втором цифры "14 246 507,83" заменить цифрами "14 292860,83";

вабзаце шестом цифры "66 745,0" заменить цифрами "73 263,0";

вабзаце девятом цифры "1 994 794,3" заменить цифрами "2 000560,0";

4)подраздел "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"Общийобъем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2составит 53 745 999,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2013год - 5 450 885,9 тыс. руб.;

2014год - 6 144 199,9 тыс. руб.;

2015год - 6 662 137,5 тыс. руб.;

2016год - 6 897 849,1 тыс. руб.;

2017год - 6 993 273,1 тыс. руб.;

2018год - 7 093 634,1 тыс. руб.;

2019год - 7 197 873,1 тыс. руб.;

2020год - 7 306 147,1 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средствфедерального бюджета прогнозно составит 430 352,4 тыс. руб., в том числе погодам:

2013год - 56 926,8 тыс. руб.;

2014год - 279 126,0 тыс. руб.;

2015год - 15 716,6 тыс. руб.;

2016год - 15 716,6 тыс. руб.;

2017год - 15 716,6 тыс. руб.;

2018год - 15 716,6 тыс. руб.;

2019год - 15 716,6 тыс. руб.;

2020год - 15 716,6 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средствобластного бюджета прогнозно составит 17 844 397,1 тыс. руб., в том числе погодам:

2013год - 1 719 521,4 тыс. руб.;

2014год - 1 909 537,7 тыс. руб.;

2015год - 2 025 968,0 тыс. руб.;

2016год - 2 251 469,0 тыс. руб.;

2017год - 2 340 278,0 тыс. руб.;

2018год - 2 433 888,0 тыс. руб.;

2019год - 2 531 242,0 тыс. руб.;

2020год - 2 632 493,0 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средствбюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозносоставит 32 778 876,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2013год - 3 368 874,7 тыс. руб.;

2014год - 3 618 210,5 тыс. руб.;

2015год - 4 292 853,9 тыс. руб.;

2016год - 4 299 787,5 тыс. руб.;

2017год - 4 299 787,5 тыс. руб.;

2018год - 4 299 787,5 тыс. руб.;

2019год - 4 299 787,5 тыс. руб.;

2020год - 4 299 787,5 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средстввнебюджетных источников прогнозно составит 2 692 373,7 тыс. руб., в том числепо годам:

2013год - 305 563,0 тыс. руб.;

2014год - 337 325,7 тыс. руб.;

2015год - 327 599,0 тыс. руб.;

2016год - 330 876,0 тыс. руб.;

2017год - 337 491,0 тыс. руб.;

2018год - 344 242,0 тыс. руб.;

2019год - 351 127,0 тыс. руб.;

2020год - 358 150,0 тыс. руб.

Объемырасходов на выполнение мероприятий подпрограммы 2 ежегодно уточняются впроцессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очереднойфинансовый год.".

5.В разделе "Подпрограмма 3":

1)в позиции "Объем финансирования за счет средств областного бюджета, всего,в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела "Паспортподпрограммы 3 государственной программы Липецкой области "Охрана здоровьяматери и ребенка":

цифры"1 316 090,6" заменить цифрами "1 312 207,9";

цифры"132 122,0" заменить цифрами "128 239,9";

2)в подразделе "4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 сописанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована всоставе основных мероприятий":

вабзаце третьем цифры "1 260 469,0" заменить цифрами "1 256363,7";

вабзаце шестом цифры "55 621,0" заменить цифрами "55 844,2";

3)подраздел "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"Общийобъем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3составит 12 634 470,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2013год - 1 269 942,0 тыс. руб.;

2014год - 1 873 134,5 тыс. руб.;

2015год - 1 546 765,2 тыс. руб.;

2016год - 1 573 384,8 тыс. руб.;

2017год - 1 580 864,8 тыс. руб.;

2018год - 1 588 629,8 тыс. руб.;

2019год - 1 596 690,8 тыс. руб.;

2020год - 1 605 058,8 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средствфедерального бюджета прогнозно составит 31 990,0 тыс. руб., в том числе погодам:

2013год - 22 279,4 тыс. руб.;

2014год - 9 710,6 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средствобластного бюджета прогнозно составит 1 312 207,9 тыс. руб., в том числе погодам:

2013год - 126 335,0 тыс. руб.;

2014год - 128 239,9 тыс. руб.;

2015год - 144 535,0 тыс. руб.;

2016год - 168 584,0 тыс. руб.;

2017год - 175 326,0 тыс. руб.;

2018год - 182 339,0 тыс. руб.;

2019год - 189 632,0 тыс. руб.;

2020год - 197 217,0 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средствбюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозносоставит 10 978 010,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2013год - 1 073 655,6 тыс. руб.;

2014год - 1 699 024,0 тыс. руб.;

2015год - 1 365 717,2 тыс. руб.;

2016год - 1 367 922,8 тыс. руб.;

2017год - 1 367 922,8 тыс. руб.;

2018год - 1 367 922,8 тыс. руб.;

2019год - 1 367 922,8 тыс. руб.;

2020год - 1 367 922,8 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средстввнебюджетных источников прогнозно составит 312 262,0 тыс. руб., в том числе погодам:

2013год - 47 672,0 тыс. руб.;

2014год - 36 160,0 тыс. руб.;

2015год - 36 513,0 тыс. руб.;

2016год - 36 878,0 тыс. руб.;

2017год - 37 616,0 тыс. руб.;

2018год - 38 368,0 тыс. руб.;

2019год - 39 136,0 тыс. руб.;

2020год - 39 919,0 тыс. руб.

Объемырасходов на выполнение мероприятий подпрограммы 3 ежегодно уточняются впроцессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очереднойфинансовый год.".

6.В разделе "Подпрограмма 4":

1)в позиции "Объемы финансирования за счет средств областного бюджета,всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы4 государственной программы Липецкой области "Развитие медицинскойреабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей":

цифры"3 535 103,3" заменить цифрами "3 530 235,7";

цифры"377 992,0" заменить цифрами "373 124,4";

2)в абзаце пятом подраздела "4. Характеристика основных мероприятийподпрограммы 4 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которыхзапланирована в составе основных мероприятий" цифры "3 312613,3" заменить цифрами "3 307 745,7";

3)подраздел "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

"Общийобъем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4составит 3 602 763,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2013год - 351 610,8 тыс. руб.;

2014год - 381 497,8 тыс. руб.;

2015год - 419 628,2 тыс. руб.;

2016год - 452 675,3 тыс. руб.;

2017год - 470 612,0 тыс. руб.;

2018год - 489 263,0 тыс. руб.;

2019год - 508 655,0 тыс. руб.;

2020год - 528 821,0 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 из средствобластного бюджета прогнозно составит 3 530 235,7 тыс. руб., в том числе погодам:

2013год - 340 364,8 тыс. руб.;

2014год - 373 124,4 тыс. руб.;

2015год - 411 171,2 тыс. руб.;

2016год - 444 133,3 тыс. руб.;

2017год - 461 899,0 тыс. руб.;

2018год - 480 376,0 тыс. руб.;

2019год - 499 591,0 тыс. руб.;

2020год - 519 576,0 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 из средстввнебюджетных источников прогнозно составит 72 527,4 тыс. руб., в том числе погодам:

2013год - 11 246,0 тыс. руб.;

2014год - 8 373,4 тыс. руб.;

2015год - 8 457,0 тыс. руб.;

2016год - 8 542,0 тыс. руб.;

2017год - 8 713,0 тыс. руб.;

2018год - 8 887,0 тыс. руб.;

2019год - 9 064,0 тыс. руб.;

2020год - 9 245,0 тыс. руб.

Объемырасходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессеисполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очереднойфинансовый год.".

7.В разделе "Подпрограмма 5":

1)в позиции "Объемы финансирования за счет средств областного бюджета,всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы5 государственной программы Липецкой области "Совершенствование оказанияпаллиативной медицинской помощи, в том числе детям":

цифры"925 514,1" заменить цифрами "917 214,1";

цифры"111 738,0" заменить цифрами "103 438,0";

2)подраздел "Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описаниеосновных проблем в сфере совершенствования оказания паллиативной медицинскойпомощи, в том числе детям" текстовой части изложить в следующей редакции:

"Всоответствии со статьей 36 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" введенопонятие паллиативной медицинской помощи. Паллиативная медицинская помощьпредставляет собой систему организации медицинской помощи и общего ухода заинкурабельными больными, включающую поддержание физических, психологических,социальных и духовных потребностей пациентов, а также психологическую помощь ихсемьям.

ВЛипецкой области паллиативная медицинская помощь оказывается на 130 койках ГУЗ"Липецкая городская больница N 6 им. В.В. Макущенко", 25 койках ГУЗ"Елецкая городская больница N 1 им. Н.А. Семашко", 5 койках ГУЗ"Елецкая городская детская больница". В государственных медицинскихорганизациях развернуты 195 коек сестринского ухода.

Всоответствии с приказами Минздрава России от 31 октября 2012 года N 560н"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю"детская онкология", от 21 декабря 2012 года N 1343н "Обутверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взросломунаселению" паллиативная медицинская помощь на территории регионаоказывается в следующих условиях:

амбулаторно(в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение илечение);

вдневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение илечение в дневное время, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения илечения);

стационарно(в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).

Амбулаторнаяпаллиативная медицинская помощь оказывается в плановом порядке преимущественнопо месту жительства в 32 онкологических кабинетах медицинских учрежденийобласти. В период реализации подпрограммы предусматривается открытие кабинетовпаллиативной медицинской помощи в 17 муниципальных районах, 2 кабинетов - вгороде Ельце, 8 кабинетов - в городе Липецке, в том числе кабинета паллиативноймедицинской помощи для детей в консультативной поликлинике ГУЗ "Областнаядетская больница".

Запланированосоздание выездной патронажной паллиативной службы в составе специализированныхбригад с дислокацией в ГУЗ "Липецкая городская больница N 6 им. В.В.Макущенко" (1 бригада) и ГУЗ "Липецкий областной онкологическийдиспансер" (1 бригада). Данные бригады смогут оказывать паллиативнуюмедицинскую помощь больным, находящимся на лечении в других стационарах, атакже амбулаторно. В состав каждой бригады предусматривается включитьврача-терапевта, медицинскую сестру (фельдшера), прошедшихспециальную профессиональную подготовку, медицинского психолога.

Оказаниепаллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара запланировано вГУЗ "Липецкая городская больница N 6 им. В.В. Макущенко" (5 коек водну смену) и ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер" (5коек в одну смену). В период реализации подпрограммы предусматриваетсяорганизация паллиативной медицинской помощи в дневных стационарах межрайонных ирайонных больниц совокупной мощностью 45 коек в 1 смену. Таким образом, к 2020году совокупный коечный фонд дневных стационаров для оказания паллиативноймедицинской помощи на территории области составит 65 коек.

Дляоказания паллиативной медицинской помощи будут привлекаться волонтеры, членыобщественных и религиозных организаций.

Стационарнаяпаллиативная помощь оказывается в отделениях паллиативной медицинской помощиГУЗ "Липецкая городская больница N 6 им. В.В. Макущенко", ГУЗ"Елецкая городская больница N 1 им. Н.А. Семашко", "Елецкаягородская детская больница".

Впериод реализации подпрограммы предусматривается создание отделения паллиативнойпомощи на базе ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер" на30 коек. В отделении планируется проведение комплекса мероприятий пореабилитации пролеченных больных, в том числе перенесших хирургическиевмешательства, лучевую терапию, химиотерапию. На базе отделения планируетсяорганизация обучения родственников пациентов уходу за тяжелобольными в домашнихусловиях.

Организацияпаллиативной медицинской помощи требует подготовки необходимого количестваквалифицированных медицинских кадров, владеющих практическими навыками поосновополагающим аспектам паллиативной медицины. В период реализации программызапланировано проведение соответствующего профессионального обучения.

Выполнениюпоставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативныхфакторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.

Анализрисков и управление рисками осуществляются управлением здравоохранения Липецкойобласти.

Кнаиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски.

Способамиограничения рисков являются:

-ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий ипоказателей в зависимости от достигнутых результатов;

-контроль за ходом выполнения программных мероприятий исовершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы 5;

-непрерывный мониторинг выполнения подпрограммы 5.";

3)в абзаце втором подраздела "4. Характеристика основных мероприятийподпрограммы 5 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которыхзапланирована в составе основных мероприятий" цифры "925 514,1"заменить цифрами "917 214,1";

4)подраздел "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы 5" текстовой части изложить в следующей редакции:

"Общийобъем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 5составит 919 104,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2013год - 104 578,1 тыс. руб.;

2014год - 103 696,6 тыс. руб.;

2015год - 101 310,0 тыс. руб.;

2016год - 112 544,0 тыс. руб.;

2017год - 117 041,0 тыс. руб.;

2018год - 121 717,0 тыс. руб.;

2019год - 126 580,0 тыс. руб.;

2020год - 131 638,0 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 5 из средствобластного бюджета составит 917 214,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2013год - 104 578,1 тыс. руб.;

2014год - 103 438,0 тыс. руб.;

2015год - 101 049,0 тыс. руб.;

2016год - 112 280,0 тыс. руб.;

2017год - 116 772,0 тыс. руб.;

2018год - 121 443,0 тыс. руб.;

2019год - 126 301,0 тыс. руб.;

2020год - 131 353,0 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 5 из средстввнебюджетных источников составит 1 890,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2014год - 258,6 тыс. руб.;

2015год - 261,0 тыс. руб.;

2016год - 264,0 тыс. руб.;

2017год - 269,0 тыс. руб.;

2018год - 274,0 тыс. руб.;

2019год - 279,0 тыс. руб.;

2020год - 285,0 тыс. руб.

Объемырасходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессеисполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очереднойфинансовый год.".

8.В разделе "Подпрограмма 6":

1)в подразделе "Паспорт подпрограммы 6 государственной программы Липецкойобласти "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":

позицию"Показатели задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"-Обеспеченность врачами, человек на 10 тыс. населения Липецкой области.

-Обеспеченность средними медицинскими работниками, человек на 10 тыс. населенияЛипецкой области.

-Обеспеченность врачами, человек на 10 тыс. сельского населения Липецкой области.

-Обеспеченность средними медицинскими работниками, человек на 10 тыс. сельскогонаселения Липецкой области.";

впозиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областногобюджета":

цифры"1 462 049,0" заменить цифрами "1 461 619,0";

цифры"206 630,1" заменить цифрами "206 200,1";

позицию"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:

"Врезультате реализации подпрограммы 6 к 2020 году предполагается:

-увеличить обеспеченность врачами до 34,6 человека на 10 тыс. населения Липецкойобласти;

-увеличить обеспеченность средними медицинскими работниками до 114,5 человека на10 тыс. населения Липецкой области;

-увеличить обеспеченность врачами до 17,2 человека на 10 тыс. сельскогонаселения Липецкой области;

-увеличить обеспеченность средними медицинскими работниками до 67,6 человека на10 тыс. сельского населения Липецкой области.";

2)в абзаце втором подраздела "4. Характеристика основных мероприятийподпрограммы 6 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которыхзапланирована в составе основных мероприятий" цифры "1 295226,0" заменить цифрами "1 294 796,0";

3)в подразделе "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы 6":

вабзаце первом:

цифры"1 759 044,0" заменить цифрами "1 758 614,0";

вабзаце третьем цифры "240 269,1" заменить цифрами "239839,1";

вабзаце двенадцатом цифры "1 462 049,0" заменить цифрами "1 461619,0";

вабзаце четырнадцатом цифры "206 630,1" заменить цифрами "206200,1".

9.В разделе "Подпрограмма 7":

1)в подразделе "Паспорт подпрограммы 7 государственной программы Липецкойобласти "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числев амбулаторных условиях":

позицию"Показатель задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Обеспечениеотсутствия недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов,полученных гражданами Липецкой области при оказании амбулаторной медицинскойпомощи за счет средств федерального и областного бюджетов,%";

впозиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областногобюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы":

цифры"2 189 105,0" заменить цифрами "2 190 390,9";

цифры"258 221,0" заменить цифрами "259 506,9";

2)в абзаце втором подраздела "4. Характеристика основных мероприятийподпрограммы 7 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которыхзапланирована в составе основных мероприятий" цифры "2 189105,0" заменить цифрами "2 190 390,9";

3)подраздел "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:

"Общийобъем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7составит 3 607 417,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2013год - 617 947,0 тыс. руб.;

2014год - 588 162,4 тыс. руб.;

2015год - 380 994,0 тыс. руб.;

2016год - 382 271,0 тыс. руб.;

2017год - 392 740,0 тыс. руб.;

2018год - 403 628,0 тыс. руб.;

2019год - 414 950,0 тыс. руб.;

2020год - 426 725,0 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средствфедерального бюджета составит 1 406 504,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2013год - 359 559,0 тыс. руб.;

2014год - 327 455,5 тыс. руб.;

2015год - 119 915,0 тыс. руб.;

2016год - 119 915,0 тыс. руб.;

2017год - 119 915,0 тыс. руб.;

2018год - 119 915,0 тыс. руб.;

2019год - 119 915,0 тыс. руб.;

2020год - 119 915,0 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средствобластного бюджета составит 2 190 390,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2013год - 256 645,0 тыс. руб.;

2014год - 259 506,9 тыс. руб.;

2015год - 259 867,0 тыс. руб.;

2016год - 261 132,0 тыс. руб.;

2017год - 271 577,0 тыс. руб.;

2018год - 282 440,0 тыс. руб.;

2019год - 293 737,0 тыс. руб.;

2020год - 305 486,0 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средстввнебюджетных источников составит 10 522,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013год - 1 743,0 тыс. руб.;

2014год - 1 200,0 тыс. руб.;

2015год - 1 212,0 тыс. руб.;

2016год - 1 224,0 тыс. руб.;

2017год - 1 248,0 тыс. руб.;

2018год - 1 273,0 тыс. руб.;

2019год - 1 298,0 тыс. руб.;

2020год - 1 324,0 тыс. руб.

Объемырасходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессеисполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очереднойфинансовый год.".

10.В разделе "Подпрограмма 9":

1)в позиции "Объем финансирования за счет средств областного бюджета, всего,в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела "Паспорт подпрограммы9 государственной программы Липецкой области "Модернизация здравоохраненияЛипецкой области":

цифры"356 535,2" заменить цифрами "358 824,2";

цифры"50 000,0" заменить цифрами "52 289,0";

2)в абзаце сорок седьмом подраздела "1. Характеристика сферы реализацииподпрограммы 9, описание основных проблем в сфере модернизации здравоохраненияобласти, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ееразвития" слова "ООАУ СПО "Липецкий медицинский колледж"заменить словами "ГАПОУ "Липецкий медицинский колледж";

3)в позицию "Методика расчета показателей" подраздела "2.Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 9, цели,задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач подпрограммы9, показателей государственных заданий" включить пункт 2 в следующейредакции:

"2.Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах,рассчитывается по формуле:

 

 

 - доля женщин с преждевременными родами,родоразрешенных в перинатальных центрах;

 - количество женщин с преждевременными родами,родоразрешенных в перинатальных центрах;

ПР - количество женщин с преждевременнымиродами (всего).".

4)в подразделе "4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 9 сописанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована всоставе основных мероприятий":

вабзаце втором цифры "356 535,2" заменить цифрами "358824,2";

5)подраздел "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы 9" изложить в следующей редакции:

Общийобъем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 9составит 1 784 964,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2014год - 1 478 429,6 тыс. руб.;

2015год - 153 267,6 тыс. руб.;

2016год - 153 267,6 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 9 из средствФедерального фонда обязательного медицинского страхования составит 1 426 140,6тыс. руб., в том числе по годам:

2014год - 1 426 140,6 тыс. руб..

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 9 из средствобластного бюджета составит 358 824,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2014год - 52 289,0 тыс. руб.;

2015год - 153 267,6 тыс. руб.;

2016год - 153 267,6 тыс. руб.

Объемырасходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессеисполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очереднойфинансовый год.".

11.Приложение 1 к государственной программе Липецкой области "Развитиездравоохранения Липецкой области" "Сведения об индикаторах цели ипоказателях задач государственной программы Липецкой области "Развитиездравоохранения Липецкой области" изложить в следующей редакции:


 

Приложение1

кгосударственной программе

"Развитиездравоохранения

Липецкойобласти"

 

СВЕДЕНИЯОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ

ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

 

N п/п

Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Единица измерения

Значения индикаторов и показателей

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Цель государственной программы

Повышение качества и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения населения

2.

Индикатор 1 цели

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Управление здравоохранения Липецкой области

лет

70,0

70,0

70,8

71,4

72,0

73,0

74,0

74,8

75,7

3.

Индикатор 2 цели

Смертность от всех причин

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 1000 населения

15,4

15,3

14,7

14,3

13,5

13,0

11,8

11,3

10,8

4.

Задача 1 государственной программы

Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи

5.

Показатель 1 задачи 1 государственной программы

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

Управление здравоохранения Липецкой области

литров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет

14,5

13,9

13,4

12,8

12,3

11,7

11,1

10,6

10,0

6.

Показатель 2 задачи 1 государственной программы

Распространенность потребления табака среди взрослого населения

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

52,0

50,0

48,0

46,0

44,0

42,0

40,0

38,4

36,9

7.

Показатель 3 задачи 1 государственной программы

Распространенность потребления табака среди детей и подростков

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

18,9

18,7

18,5

18,4

18,3

18,2

18,0

17,0

16,0

8.

Подпрограмма 1

"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

9.

Задача 1 подпрограммы 1

Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний, формирование здорового образа жизни у населения Липецкой области, развитие первичной медико-санитарной помощи, в том сельским жителям

10.

Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1

Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

38,9

38,0

37,6

37,1

36,6

36,0

35,7

35,5

35,3

11.

Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1

Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м)

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

29,3

28,5

28,0

27,5

27,0

26,5

26,0

25,5

25,0

12.

Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадии

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

56,6

56,7

56,8

56,9

57,0

57,1

57,2

57,2

57,2

13.

Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 1

Смертность населения в трудоспособном возрасте

Управление здравоохранения Липецкой области

количеств о умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста

614,7

612,5

611,0

610,1

608,2

605,1

598,0

591,8

580,0

14.

Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 1

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

23,8

23,7

23,5

23,3

23,1

22,8

22,6

22,4

22,2

15.

Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 1

Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

14,72

14,7

14,68

14,65

14,61

14,58

14,53

14,5

14,4

16.

Основное мероприятие 1 подпрограммы 1

Совершенствование первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний

Управление здравоохранения Липецкой области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 1

Охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения от подлежащих диспансеризации

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

-

38,6

40,0

41,0

42,0

42,5

43,0

43,5

44,0

18.

Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 1

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

89,8

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

19.

Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 1

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

91,2

93,0

94,5

95,5

97,0

98,0

99,0

99,2

99,4

20.

Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 1

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

21.

Основное мероприятие 2 подпрограммы 1

Повышение результативности профилактических мероприятий, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни у населения области

Управление здравоохранения Липецкой области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Задача 2 подпрограммы 1

Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С

23.

Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1

Заболеваемость дифтерией

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 100 тыс. населения

0,09

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

24.

Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1

Заболеваемость корью

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 1 млн. населения

3,67

2,9

2,0

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

25.

Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1

Заболеваемость краснухой

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 100 тыс. населения

0,09

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

26.

Показатель 4 задачи 2 подпрограммы 1

Заболеваемость эпидемическим паротитом

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 100 тыс. населения

0,09

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

27.

Показатель 5 задачи 2 подпрограммы 1

Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

97,8

97,8

97,9

97,9

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

28.

Показатель 6 задачи 2 подпрограммы 1

Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

98,25

98,3

98,4

98,5

98,6

98,7

98,8

98,9

99,0

29.

Показатель 7 задачи 2 подпрограммы 1

Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

98,25

98,3

98,4

98,5

98,6

98,7

98,8

98,9

99,0

30.

Показатель 8 задачи 2 подпрограммы 1

Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

98,25

98,3

98,4

98,5

98,6

98,7

98,8

98,9

99,0

31.

Основное мероприятие 3 подпрограммы 1

Создание безопасного коллективного иммунитета к инфекциям, управляемым средствами специфичной профилактики

Управление здравоохранения Липецкой области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

Показатель 9 задачи 2 подпрограммы 1

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

74,5

75,0

75,5

76,0

76,5

77,0

77,5

78,0

78,5

33.

Основное мероприятие 4 подпрограммы 1

Осуществление мероприятий по раннему выявлению вируса иммунодефицита человека и предупреждение распространения ВИЧ-инфекции

Управление здравоохранения Липецкой области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

Показатель 10 задачи 2 подпрограммы 1

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В

Управление здравоохранения Липецкой области