Постановление Администрации города Ельца Липецкой области от 18.04.2014 № 617

О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 24.12.2013 N 2013 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение населения города Ельца комфортными условиями жизни на 2014 - 2020 годы" и о признании утратившими силу...

       
                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                       АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕЛЬЦА
                            ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ18.04.2014г.                  г.Елец                            N 617О внесении изменений в постановлениеадминистрации города Ельца от 24.12.2013N 2013 "Об утверждении муниципальнойпрограммы "Обеспечение населения городаЕльца комфортными условиями жизни на2014 - 2020 годы" и о признании утратившимисилу некоторых постановлений администрациигорода Ельца" (с изменениями от 21.02.2014 N 234)
       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Обобщих принципах  организации  местного самоуправления  в  РоссийскойФедерации", решением Совета депутатов  города Ельца от 25.12.2013  N128 "О проекте бюджета города Ельца на 2014 год и на плановый период2015  и   2016  годов"   (с  изменениями  от   02.04.2014  N   155),постановлением администрации города Ельца  от 27.08.2013 N 1291  "Обутверждении   Порядка   разработки,   формирования,   реализации   ипроведения оценки  эффективности  реализации муниципальных  программгорода  Ельца"  (с  изменениями  от  11.12.2013  N  1920),  учитываязаключения прокуратуры  города Ельца  и Контрольно-счетной  комиссиигорода  Ельца, руководствуясь  Уставом  города Ельца,  администрациягорода Ельца     
                             ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       
       1. Внести  в  постановление   администрации  города  Ельца   от24.12.2013   N   2013  "Об   утверждении   муниципальной   программы"Обеспечение населения города  Ельца комфортными условиями жизни  на2014  -  2020  годы"  и  о  признании  утратившими  силу   некоторыхпостановлений  администрации   города  Ельца"   (с  изменениями   от21.02.2014 N 234) следующие изменения:
       1.1. В   приложении   "Муниципальная   программа   "Обеспечениенаселения города Ельца  комфортными условиями жизни  на 2014 -  2020годы" к постановлению:
       1) паспорт Программы изложить в следующей редакции:
        "ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
                ГОРОДА ЕЛЬЦА КОМФОРТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ЖИЗНИ
                          НА 2014 - 2020 ГОДЫ"+---------------------------+---------------------------------------------------+|Наименование муниципальной |Обеспечение населения   города  Ельца   комфортными||программы                  |условиями  жизни  на  2014 -  2020  годы  (далее  -||                           |Программа)                                         |+---------------------------+---------------------------------------------------+|Ответственный исполнитель  |Комитет по  коммунальному  хозяйству  администрации||                           |города  Ельца  (далее -  комитет  по  коммунальному||                           |хозяйству)                                         |+---------------------------+---------------------------------------------------+|Соисполнители              |Комитет имущественных    отношений    администрации||                           |города  Ельца   (далее   -  комитет   имущественных||                           |отношений)                                         ||                           |Комитет бухгалтерского    учета    и     отчетности||                           |администрации  города   Ельца   (далее  -   комитет||                           |бухгалтерского учета и отчетности)                 |+---------------------------+---------------------------------------------------+|Сроки реализации           |2014 - 2020 годы (без выделения этапов)            ||муниципальной программы    |                                                   |+---------------------------+---------------------------------------------------+|Подпрограммы               |1. "Развитие и  ремонт  автомобильных дорог  общего||                           |пользования   местного   значения   и   обеспечение||                           |безопасности дорожного  движения на них  на 2014  -||                           |2020 годы"                                         ||                           |2. "Развитие  транспортного обслуживания  населения||                           |города Ельца на 2014 - 2020 годы"                  ||                           |3. "Проведение капитального ремонта многоквартирных||                           |домов, расположенных на территории города Ельца, на||                           |2014 - 2020 годы"                                  ||                           |4. "Переселение   граждан   из   непригодного   для||                           |проживания    и   аварийного    жилищного    фонда,||                           |расположенного на территории города Ельца, на  2014||                           |- 2020 годы"                                       ||                           |5. "Чистая вода" на 2014 - 2020 годы"              ||                           |6. "Благоустройство    и   санитарное    содержание||                           |территории города Ельца на 2014 - 2020 годы"       |+---------------------------+---------------------------------------------------+|Цель муниципальной         |Создание комфортных  и  благоприятных  условий  для||программы                  |проживания населения города Ельца                  |+---------------------------+---------------------------------------------------+|Индикаторы цели            |1. Доля  протяженности автомобильных  дорог  общего||                           |пользования   местного  значения,   не   отвечающих||                           |нормативным  требованиям,  в  общей   протяженности||                           |автомобильных  дорог  общего  пользования  местного||                           |значения, %                                        ||                           |2. Потери в  рейсах  внутригородского сообщения  по||                           |техническим причинам, % от общего количества рейсов||                           |3. Общая площадь отремонтированных  многоквартирных||                           |домов, тыс. кв. м                                  ||                           |4. Доля населения,  проживающего в непригодном  для||                           |проживания и аварийном  жилье, в общей  численности||                           |населения, %                                       ||                           |5. Количество   абонентов,   улучшивших    жилищные||                           |условия в сфере водоотведения, чел.                ||                           |6. Доля общей протяженности освещенных улиц в общей||                           |протяженности улиц, %                              ||                           |7. Количество  ликвидированных  несанкционированных||                           |свалок, единиц                                     |+---------------------------+---------------------------------------------------+|Задачи муниципальной       |1. Развитие  дорожного  хозяйства  и  транспортного||программы                  |обслуживания  населения,  обеспечение  безопасности||                           |дорожного движения.                                ||                           |2. Улучшение жилищных условий проживания граждан  в||                           |многоквартирных  домах,  обеспечение  надежности  и||                           |повышение  качества  предоставляемых   коммунальных||                           |услуг.                                             ||                           |3. Создание   благоприятных   условий    проживания||                           |населения  путем   благоустройства  и   санитарного||                           |содержания территории города Ельца                 |+---------------------------+---------------------------------------------------+|Показатели задач           |Показатель 1 задачи 1:                             ||                           |- площадь отремонтированных дорог.                 ||                           |Показатель 2 задачи 1:                             ||                           |- снижение   потерь   в   рейсах   внутригородского||                           |сообщения по техническим причинам.                 ||                           |Показатель 1 задачи 2:                             ||                           |- количество   отремонтированных    многоквартирных||                           |домов.                                             ||                           |Показатель 2 задачи 2:                             ||                           |- общая площадь расселяемых жилых помещений.       ||                           |Показатель 3 задачи 2:                             ||                           |- количество домов, подключенных к централизованной||                           |системе водоотведения.                             ||                           |Показатель 1 задачи 3:                             ||                           |- протяженность освещенных улиц.                   ||                           |Показатель 2 задачи 3:                             ||                           |- объем мусора,  вывезенного с  несанкционированных||                           |свалок                                             |+---------------------------+---------------------------------------------------+|Объемы финансирования за   |Объем финансирования  Программы  составляет  1  361||счет средств городского    |168,4 тыс. руб.                                    ||бюджета, в том числе по    |В том числе по годам:                              ||годам реализации           |2014 год - 232 637,3 тыс. руб.;                    ||муниципальной программы    |2015 год - 193 092,6 тыс. руб.;                    ||                           |2016 год - 187 087,7 тыс. руб.;                    ||                           |2017 год - 187 087,7 тыс. руб.;                    ||                           |2018 год - 187 087,7 тыс. руб.;                    ||                           |2019 год - 187 087,7 тыс. руб.;                    ||                           |2020 год - 187 087,7 тыс. руб.                     |+---------------------------+---------------------------------------------------+|Ожидаемые результаты       |Результатом реализации      Программы      является||реализации муниципальной   |достижение   к   2020   году   следующих   значений||программы                  |индикаторов цели:                                  ||                           |- снижение доли  протяженности автомобильных  дорог||                           |общего пользования местного значения, не отвечающих||                           |нормативным  требованиям,  в  общей   протяженности||                           |автомобильных  дорог  общего  пользования  местного||                           |значения с 57,1% до 55%;                           ||                           |- снижение   потерь   в   рейсах   внутригородского||                           |сообщения по техническим причинам  с 9,1% до 8%  от||                           |общего количества рейсов;                          ||                           |- общая  площадь отремонтированных  многоквартирных||                           |домов за  период действия  Программы составит  81,1||                           |тыс. кв. м;                                        ||                           |- снижение   доли    населения,   проживающего    в||                           |непригодном  для проживания  и  аварийном жилье,  в||                           |общей численности населения с 0,12% до 0,03%;      ||                           |- количество абонентов, улучшивших жилищные условия||                           |в сфере водоотведения, составит 949 человек;       ||                           |- увеличение  доли общей  протяженности  освещенных||                           |улиц в общей протяженности улиц с 78,2% до 80,4%;  ||                           |- количество  ликвидированных   несанкционированных||                           |свалок составит 427 единиц"                        |+---------------------------+---------------------------------------------------+
       2) текстовую часть Программы изложить в следующей редакции:
                            "ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
       Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ФОРМУЛИРОВКА
      ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ, АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
          И ПРОЧИХ РИСКОВ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
                 ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
       Одно из важнейших направлений социально-экономического развитиягорода -  улучшение  уровня  и  качества  жизни  населения.  Главнымаспектом в реализации данного направления является создание органамиместного самоуправления города  Ельца комфортных условий  проживанияграждан.
       В настоящее   время   в  городе   Ельце   общая   протяженностьавтомобильных дорог общего пользования составляет 252,9 км, в т.ч. сасфальтобетонным покрытием - 129,3 км, щебеночным покрытием - 112 кми 11,6 км грунтовых дорог.
       Одной из  причин  низкой   доли  дорог  с   усовершенствованнымпокрытием  является   недостаточное  финансирование   строительства,реконструкции и  капитального ремонта  сети городских  автомобильныхдорог.
       Недофинансирование дорожной  отрасли  в  условиях   постоянногороста интенсивности  движения, количества автотранспортных  средств,изменения  состава движения  в  сторону увеличения  грузоподъемноститранспортных средств  приводит к  несоблюдению межремонтных  сроков,накоплению  количества   неотремонтированных  участков,   увеличениюколичества участков с уровнем загрузки выше нормативного и  участковс неудовлетворительным  транспортно-эксплуатационным состоянием,  накоторых необходимо проведение реконструкции.
       Кроме того, ухудшается транспортная дисциплина среди участниковдорожного движения.  Из-за  недостаточной  оснащенности   оживленныхучастков  дорог  техническими  средствами  регулирования   дорожногодвижения пешеходы, переходя проезжую часть в неустановленном  месте,провоцируют дорожно-транспортные  происшествия.  Слабо развита  сетьпешеходных тротуаров с твердым покрытием, а существующие находятся внеудовлетворительном состоянии.
       Аварийность на   автомобильном  транспорте   наносит   огромныйматериальный  и  моральный  ущерб.  Дорожно-транспортный  травматизмприводит к  исключению из сферы  производства людей  трудоспособноговозраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.
       В результате  дорожно-транспортных  происшествий  за  последниепять лет в  городе Ельце погибло  78 человек, в  том числе 2  детей;получило ранения 1034 человека, в том числе 98 детей.
       За последние три  года количество  автомобильного транспорта  вгороде Ельце  увеличилось  на 7,7%  и составило  по  состоянию на  1января 2013 года 36,7  тысячи автомобилей при численности  населения107 тысяч человек.
       Пассажирский транспорт  общего пользования  является  важнейшейсоставной частью социальной и производственной инфраструктуры городаЕльца. Его устойчивое функционирование является одним из показателейкачества жизни  населения.  Однако в  последние  годы на  транспортенакопилось много  нерешенных  проблем, которые  являются тормозом  восуществлении перспективной социально-экономической политики.
       Регулярные автомобильные  пассажирские перевозки  на  городскихсоциально значимых маршрутах осуществляет ЕМУП "Автоколонна N 1499".
       Используемый в  настоящее  время  ЕМУП  "Автоколонна  N   1499"подвижной состав серьезно изношен и не может обеспечить  необходимуюбезопасность  перевозок  пассажиров  и  устойчивое  функционированиепассажирского транспорта в городе, ухудшает экологическую ситуацию.
       Одним из  важнейших  направлений благоустройства  города  Ельцаявляется уличное освещение.
       Протяженность сетей  наружного  уличного  освещения  составляет197,8 км.  Анализ технического состояния  сетей наружного  освещениягорода   Ельца   свидетельствует    о   большом   проценте    износаэлектросетевого   оборудования.    На    некоторых   новых    улицахиндивидуальной застройки отсутствует уличное освещение.
       В целях  повышения   безопасности  движения  автотранспорта   ипешеходов в  ночное и  вечернее время,  улучшения освещенности  улицнеобходимо  своевременное  выполнение   мероприятий  по  ремонту   исодержанию сетей наружного освещения.
       Необходимость ускорения развития и совершенствования  освещениягорода  вызвана  значительным  ростом  автомобилизации,   повышениеминтенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности  ввечерние  и  ночные  часы,  развитием  жилищного  строительства   натерритории города Ельца.
       Благоприятную экологическую  обстановку  на  территории  городаЕльца создают зеленые насаждения.
       В настоящее  время  скверами  и парками  занято  3,93  млн.  м2земель. За последние годы из-за растущих антропогенных и техногенныхнагрузок резко ухудшилось состояние зеленых насаждений, растущих  натерритории города Ельца. Ситуация осложняется тем, что  значительнаячасть зеленых насаждений  достигла состояния естественного  старения(посадки 60-х годов) и требуется особый уход за ними либо замена  ихновыми насаждениями. Для  поддержания зеленых насаждений в  условияхгородской  среды   в  удовлетворительном   состоянии,  придания   имнадлежащего декоративного облика требуется своевременное  проведениеработ по  текущему  содержанию зеленых  насаждений. Особое  вниманиеследует  уделять  восстановлению зеленого  фонда  путем  планомернойзамены старовозрастных насаждений, используя крупномерный посадочныйматериал саженцев деревьев и декоративных кустарников.
       В городе Ельце имеется четыре кладбища общей площадью 88,6  га.В настоящее время  ведутся работы  по обустройству нового  кладбища,расположенного в районе п. Капани. На недействующем старом  кладбищепо  ул. Л.  Толстого  длительный  период времени  не  осуществлялисьработы по сносу сухих деревьев. Ситуация осложняется тем, что работытребуют привлечения спецтехники в стесненных условиях.
       Актуальными остаются вопросы обеспечения  чистоты и порядка  натерритории     города     Ельца.    Основная     причина     наличиянесанкционированных свалок на территории города Ельца -  захламлениегородских территорий  путем несанкционированной  выгрузки бытовых  истроительных отходов организациями и жителями города Ельца.
       Несмотря на проводимую разъяснительную работу среди населения особлюдении санитарно-ветеринарных  правил  в  целях   предупреждениязаболеваний  животных  и  людей  бешенством  и  другими   зоонознымиинфекциями, в  результате несоблюдения  общих требований  содержанияживотных населением  на территории города  Ельца появляется  большоеколичество бродячих животных, которые подлежат отлову.
       Особое место в обеспечении  благоприятных и комфортных  условийпроживания  граждан  занимает  модернизация  и  развитие  инженернойинфраструктуры.
       На сегодняшний  день  инженерная  инфраструктура  города  Ельцанаходится  в  неудовлетворительном   состоянии,  что  не   позволяетпоставлять потребителям  коммунальные ресурсы надлежащего  качества.Высокий  уровень физического  и  морального износа  основных  фондовведет  к потерям  коммунальных  ресурсов и  значительным  финансовымзатратам по ремонту  инженерных систем.  По некоторым улицам  городаЕльца отсутствуют инженерные сети водоотведения, около 20% населениягорода Ельца пользуются услугами водоснабжения от уличных и дворовыхколонок.  Некоторые  объекты  городских  очистных  сооружений  имеютзначительный  моральный и  физический  износ (более  80%),  качествоочистки не соответствует современным санитарно-строительным нормам итребованиям  по  охране   окружающей  среды.  Проект   реконструкцииочистных   сооружений  устарел   и   не  соответствует   современнымтребованиям. С целью социально-экономического развития города Ельца,особых       экономических      зон       регионального       уровнятуристско-рекреационного типа "Елец" и промышленно-производственноготипа "Елецпром" необходимо строительство новых объектов коммунальнойинфраструктуры.
       Остро стоит    вопрос    проведения    капитального     ремонтамногоквартирных домов города Ельца.
       В настоящее время более 60% жилищного фонда требует неотложногокапитального ремонта, так как эксплуатируется 30 и более лет без егопроведения. Учитывая, что средняя периодичность капитального ремонтаосновных конструктивов (инженерные сети, кровля) составляет 15 -  20лет, то капитальный ремонт должен быть проведен уже более двух  раз.Кроме того, затягивание  сроков капитального ремонта на  7 - 10  летприводит к увеличению стоимости его проведения в 2,5 раза. В связи сэтим многоквартирные дома приходят в ветхое и аварийное состояние.
       Ежегодные "недоремонты"  порождают  рост  количества  жалоб   изаявлений   от  населения   на   тепло-,  водо-,   электроснабжение,промерзание  стен,  протекание  кровли   в  жилых  домах.  Все   этипоказатели  делают  данную отрасль  непривлекательной  для  созданиячастных  управляющих  компаний,  товариществ  собственников   жилья,других жилищных кооперативов.
       Исключительная важность   проблемы   переселения   граждан   изнепригодного для проживания и аварийного жилищного фонда отмечена нафедеральном уровне.
       Степень износа  непригодного   для   проживания  и   аварийногожилищного  фонда   в   городе  Ельце   в   среднем  достигает   70%.Конструктивные элементы зданий из-за длительного срока  эксплуатацииисчерпали  свою несущую  способность,  в  связи с  этим  капитальныйремонт домов нецелесообразен.
       Непригодный для проживания  и аварийный  жилищный фонд  создаетугрозу  безопасного и  благоприятного  проживания граждан,  а  такжеухудшает  внешний  облик  территории  города  Ельца,  понижает   егоинвестиционную  привлекательность,  сдерживает  развитие   городскойинфраструктуры.
       Основными рисками  социально-экономического  развития  в  сфережилищно-коммунального хозяйства являются:
       - недофинансирование мероприятий из бюджетов всех уровней;
       - недобросовестное    исполнение    обязательств     подряднымиорганизациями;
       - низкий уровень инвестиций со стороны частного капитала.
       Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита инедостаточным вследствие  этого уровнем  бюджетного  финансирования,уменьшением  бюджетных   расходов   в  сфере   жилищно-коммунальногохозяйства и транспортного обслуживания.
       Значительное снижение цены контрактов в результате торгов ведетк приобретению подрядчиками материалов  низкого качества, а также  кпривлечению  специалистов  для  выполнения работ  с  низким  уровнемквалификации.
       Жилищно-коммунальное хозяйство      характеризуется      низкойинвестиционной привлекательностью и требует привлечения значительныхинвестиций для модернизации и развития.
       Указанные финансово-экономические  риски   можно  оценить   какумеренные.
       Важнейшими условиями  успешной  реализации  Программы  являетсяминимизация указанных  рисков,  проведение эффективного  мониторингавыполнения и принятие  оперативных мер по корректировке  мероприятийПрограммы.
       Анализ рисков  и управление  рисками  при реализации  Программыосуществляет комитет по коммунальному хозяйству.
          Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
            ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
      И ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
           ПРОГРАММЫ, ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ
                    ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ
       Основными приоритетами   муниципальной    политики   в    сфережилищно-коммунального хозяйства являются:
       1. Повышение  степени  благоустройства жилищного  фонда  городаЕльца в существующей  застройке путем строительства  канализационныхсетей и КНС.
       2. Улучшение   жилищных   условий  граждан   путем   проведениякапитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан  изнепригодного  для проживания  и  аварийного жилищного  фонда  городаЕльца.
       3. Выполнение текущего ремонта  дорог методом сплошной  укладкиасфальтового покрытия по всей площади ремонтируемого участка дороги.
       4. Поддержание   и   улучшение  санитарного   и   эстетическогосостояния территории города Ельца.
       В целях  эффективного   решения  названных  проблем   требуетсяреализация мероприятий данной Программы.
       Применение программного  метода позволит  обеспечить  системныйподход к решению существующих проблем в сфере  жилищно-коммунальногохозяйства   и   транспортного   обслуживания,   а   также   повыситьэффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.
       Кроме того,  это позволит  привлекать  средства федерального  иобластного бюджетов  на выполнение  мероприятий Программы,  системнонаправлять  средства  на  решение  неотложных  проблем  в   условияхограниченных финансовых  ресурсов и  координировать усилия  бюджетоввсех уровней.
       Целью Программы является  создание  комфортных и  благоприятныхусловий для проживания населения города Ельца.
       Для достижения поставленной  цели необходимо решение  следующихзадач:
       1) развитие дорожного  хозяйства  и транспортного  обслуживаниянаселения, обеспечение безопасности дорожного движения;
       2) улучшение   жилищных    условий    проживания   граждан    вмногоквартирных домах, обеспечение  надежности и повышение  качествапредоставляемых коммунальных услуг;
       3) создание благоприятных  условий  проживания населения  путемблагоустройства и санитарного содержания территории города Ельца.
       В результате  реализации  мероприятий Программы  будут  созданыкомфортные и благоприятные  условия для проживания населения  городаЕльца,  улучшен  эстетический  облик  города  Ельца,   благоприятнаяэкологическая и  санитарно-эпидемиологическая обстановка,  сохраненокультурное наследие.
       Результатом решения   поставленных  задач   станет   достижениеследующих значений индикаторов:
       - снижение  доли   протяженности  автомобильных  дорог   общегопользования   местного    значения,   не   отвечающих    нормативнымтребованиям,  в  общей  протяженности  автомобильных  дорог   общегопользования местного значения с 57,1% до 55%;
       - снижение  потерь  в  рейсах  внутригородского  сообщения   потехническим причинам с 9,1% до 8% от общего количества рейсов;
       - общая  площадь  отремонтированных  многоквартирных  домов  запериод действия Программы составит 81,1 тыс. кв. м;
       - снижение  доли  населения,  проживающего  в  непригодном  дляпроживания и аварийном жилье, в общей численности населения с  0,12%до 0,03%;
       - количество  абонентов, улучшивших  жилищные  условия в  сфереводоотведения, составит 949 человек;
       - увеличение доли общей  протяженности освещенных улиц в  общейпротяженности улиц с 78,2% до 80,4%;
       - количество    ликвидированных   несанкционированных    свалоксоставит 427 единиц.
       Создание комфортных  и  благоприятных  условий  для  проживаниянаселения  города Ельца  будет  оцениваться достигнутыми  значениямииндикаторов по направлениям сферы жилищно-коммунального хозяйства  итранспортного обслуживания.
       Показателями выполнения задачи по развитию дорожного  хозяйстваи  транспортного  обслуживания населения,  обеспечению  безопасностидорожного движения определены:
       - площадь отремонтированных дорог;
       - снижение  потерь  в  рейсах  внутригородского  сообщения   потехническим причинам.
       Показателями выполнения задачи  по  улучшению жилищных  условийпроживания граждан в многоквартирных домах, обеспечению надежности иповышению качества предоставляемых коммунальных услуг определены:
       - количество отремонтированных многоквартирных домов;
       - общая площадь расселяемых жилых помещений;
       - количество  домов,  подключенных к  централизованной  системеводоотведения.
       Показателями выполнения   задачи  по   созданию   благоприятныхусловий  проживания населения  путем  благоустройства и  санитарногосодержания территории города Ельца определены:
       - протяженность освещенных улиц;
       - объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок.
       Значения индикаторов цели и показателей задач рассчитываются наосновании данных  статистического   наблюдения,  актов   выполненныхработ,   сведений  организаций   коммунального   комплекса  и   ЕМУП"Автоколонна N 1499".
       Эффективность реализации  Программы   определяется  исходя   издостижения  плановых  значений  целевых  индикаторов  и  показателейзадач,   установленных   на   основе   фактических   результатов   ипредварительной оценки.
         Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ, СВЕДЕНИЯ О ВЗАИМОСВЯЗИ
      РЕЗУЛЬТАТОВ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ С ЦЕЛЕВЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ПРОГРАММЫ
       Для решения  поставленной цели  и  задач Программы  реализуютсяшесть подпрограмм:
       1. Подпрограмма 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорог общегопользования местного значения  и обеспечение безопасности  дорожногодвижения на  них на  2014 - 2020  годы" (приложение  1 к  Программе)направлена     на     развитие     современной     и     эффективнойавтомобильно-дорожной   инфраструктуры,   сохранение   и   улучшениекачества существующей  сети автомобильных дорог  и тротуаров  городаЕльца, обеспечение безопасности дорожного движения.
       В итоге реализации Подпрограммы  1 снизится доля  протяженностиавтомобильных  дорог  общего   пользования  местного  значения,   неотвечающих   нормативным   требованиям,   в   общей    протяженностиавтомобильных дорог общего пользования местного значения с 57,1%  до55%.
       2. Подпрограмма   2   "Развитие   транспортного    обслуживаниянаселения  города  Ельца  на  2014 -  2020  годы"  (приложение  2  кПрограмме) направлена на создание условий устойчивого и  безопасногофункционирования пассажирского транспорта внутригородского сообщенияи на садоводческих маршрутах.
       В итоге   реализации   Подпрограммы    2   потери   в    рейсахвнутригородского  сообщения  по   техническим  причинам  от   общегоколичества рейсов снизятся с 9,1% до 8%.
       3. Подпрограмма    3    "Проведение    капитального     ремонтамногоквартирных домов, расположенных на территории города Ельца,  на2014 - 2020 годы" (приложение 3 к Программе) направлена на  созданиекомфортных и безопасных  условий проживания в многоквартирных  домахпутем организации и проведения в них капитального ремонта.
       В итоге    реализации    Подпрограммы    3    общая     площадьотремонтированных многоквартирных домов за период действия Программысоставит 81,1 тыс. кв. м.
       4. Подпрограмма  4  "Переселение граждан  из  непригодного  дляпроживания   и  аварийного   жилищного   фонда,  расположенного   натерритории  города Ельца,  на  2014 -  2020  годы" (приложение  4  кПрограмме)  направлена  на улучшение  условий  проживания  населенияпутем переселения граждан, проживающих в непригодном для  проживанияили аварийном  жилищном  фонде, расположенном  на территории  городаЕльца.
       В итоге реализации Подпрограммы 4 будет снижена доля населения,проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, в общейчисленности населения с 0,12% до 0,03%.
       5. Подпрограмма  5  "Чистая   вода"  на   2014  -  2020   годы"(приложение 5 к Программе) направлена на обеспечение модернизации  иразвития   коммунальной   инфраструктуры  в   сфере   водоснабжения,водоотведения и очистки сточных вод.
       В итоге  реализации   Подпрограммы   5  количество   абонентов,улучшивших  жилищные условия  в  сфере водоотведения,  составит  949человек.
       6. Подпрограмма  6  "Благоустройство  и  санитарное  содержаниетерритории  города  Ельца на  2014  -  2020  годы" (приложение  6  кПрограмме)  направлена  на  поддержание и  улучшение  санитарного  иэстетического состояния территории города Ельца.
       В итоге реализации  Подпрограммы 6 будет  увеличена доля  общейпротяженности освещенных улиц в общей протяженности улиц с 78,2%  до80,4%,  количество  ликвидированных  несанкционированных  свалок  запериод действия Программы составит 427 единиц.
         Раздел 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ И СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ
       ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ ЦЕЛЕЙ
           И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
       Сроки реализации Программы охватывают период 2014 - 2020  годовбез выделения этапов.
       Плановые значения  индикаторов   целей   и  показателей   задачПрограммы по годам реализации Программы представлены в приложении  7к настоящей Программе.
      Раздел 5. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
              ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО ГОДАМ
                          РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
       Финансовое обеспечение    реализации   Программы    планируетсяосуществлять  за   счет  средств  городского   бюджета  в   пределахпредусмотренных лимитов финансирования.
       Объем финансирования  Программы  за  счет  средств   городскогобюджета за 2014 - 2020 годы  составит 1 361 168,4 тыс. руб. (из  них506 172,1 тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ельца).
       Объем финансирования  Программы  за  счет  средств   городскогобюджета за 2014 - 2020 годы в разрезе подпрограмм:
       - подпрограмма 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорог  общегопользования местного значения  и обеспечение безопасности  дорожногодвижения на них на 2014 - 2020  годы" - 116 395,0 тыс. руб. (из  них116 395,0 тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ельца);
       - подпрограмма 2 "Развитие транспортного обслуживания населениягорода Ельца на 2014 - 2020 годы" - 193 696,0 тыс. руб.;
       - подпрограмма    3     "Проведение    капитального     ремонтамногоквартирных домов, расположенных на территории города Ельца,  на2014 - 2020 годы" - 94 984,3 тыс. руб.;
       - подпрограмма  4  "Переселение  граждан  из  непригодного  дляпроживания   и  аварийного   жилищного   фонда,  расположенного   натерритории города Ельца, на 2014 - 2020 годы" - 168 195,3 тыс. руб.;
       - подпрограмма 5 "Чистая вода" на  2014 - 2020 годы" -  94770,0тыс. руб.;
       - подпрограмма  6  "Благоустройство  и  санитарное   содержаниетерритории города Ельца на 2014 -  2020 годы" - 693 127,8 тыс.  руб.(из  них 389  777,1  тыс. руб.  -  средства Дорожного  фонда  городаЕльца).
       Ресурсное обеспечение  реализации  Программы  за  счет  средствгородского  бюджета   представлено  в  приложении   8  к   настоящейПрограмме.
       Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению  вустановленном бюджетном законодательстве порядке.
        Раздел 6. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
      ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИЗ ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ, НЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ
                     ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
       Финансовое обеспечение    реализации    Программы    в    частифинансирования подпрограммы 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорогобщего  пользования  местного значения  и  обеспечение  безопасностидорожного движения  на  них на  2014 -  2020  годы", подпрограммы  3"Проведение    капитального    ремонта    многоквартирных     домов,расположенных на  территории города  Ельца,  на 2014  - 2020  годы",подпрограммы 4 "Переселение граждан из непригодного для проживания иаварийного  жилищного  фонда, расположенного  на  территории  городаЕльца, на 2014 - 2020 годы", подпрограммы 5 "Чистая вода" на 2014  -2020 годы", подпрограммы 6 "Благоустройство и санитарное  содержаниетерритории города Ельца на 2014 - 2020 годы" может осуществляться наусловиях софинансирования.
       Ожидаемый объем   финансирования   Программы   за   счет   иныхпривлеченных средств  за весь период  реализации Программы  составит836 622,11 тыс. руб., в том числе:
       - за счет средств федерального бюджета - 14 199,9 тыс. руб.;
       - за счет средств областного бюджета - 822 422,2 тыс. руб.
       Прогнозная оценка ресурсного  обеспечения реализации  Программыиз иных  источников, не  запрещенных действующим  законодательством,приведена в приложении 9 к настоящей Программе.
        Раздел 7. ОПИСАНИЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
      РЕГУЛИРОВАНИЯ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ
      ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ
       Меры государственного   и  муниципального   регулирования   длядостижения  целевых индикаторов  и  показателей задач  Программы  непредусмотрены.
               Раздел 8. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
       Реализация Программы осуществляется комитетом по  коммунальномухозяйству совместно с  комитетом имущественных отношений,  комитетомбухгалтерского  учета  и  отчетности  в  соответствии  с  планом  еереализации, утверждаемым  правовым актом  комитета по  коммунальномухозяйству.
       Мониторинг реализации   Программы   проводится   администрациейгорода Ельца на основе информации о реализации Программы по итогам Iквартала,  I  полугодия  и  9  месяцев  и  каждого  года  реализацииПрограммы,  составляемой   комитетом  по  коммунальному   хозяйству,комитетом имущественных отношений, комитетом бухгалтерского учета  иотчетности  в  соответствии с  постановлением  администрации  городаЕльца  от 27.08.2013  N  1291  "Об утверждении  Порядка  разработки,формирования,   реализации   и   проведения   оценки   эффективностиреализации муниципальных программ города Ельца".".
       1.2. В  приложении  1   "Подпрограмма  1  "Развитие  и   ремонтавтомобильных   дорог  общего   пользования   местного  значения   иобеспечение безопасности дорожного  движения на них  на 2014 -  2020годы" к муниципальной программе "Обеспечение населения города  Ельцакомфортными условиями жизни на 2014 - 2020 годы":
       1) строку  "Объем  финансирования за  счет  средств  городскогобюджета  всего,  в  том  числе  по  годам  реализации  подпрограммы"паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:+---------------------------+---------------------------------------------------+|Объем финансирования за    |Объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 116 ||счет средств городского    |395,0 тыс. руб.                                    ||бюджета всего, в том числе |В том числе по годам:                              ||по годам реализации        |2014 год - 16 435,0 тыс. руб.;                     ||подпрограммы               |2015 год - 16 660,0 тыс. руб.;                     ||                           |2016 год - 16 660,0 тыс. руб.;                     ||                           |2017 год - 16 660,0 тыс. руб.;                     ||                           |2018 год - 16 660,0 тыс. руб.;                     ||                           |2019 год - 16 660,0 тыс. руб.;                     ||                           |2020 год - 16 660,0 тыс. руб.                      |+---------------------------+---------------------------------------------------+
       2) абзац  первый  раздела  5  "Обоснование  объема   финансовыхресурсов,  необходимых для  реализации  Подпрограммы 1"  изложить  вследующей редакции:
       "Общий объем финансовых  ресурсов,  необходимых для  реализацииПодпрограммы 1, по прогнозной  оценке составит всего 886 395,0  тыс.руб., в том числе за счет средств городского бюджета 116 395,0  тыс.руб. (из них 116 395,0  тыс. руб. - средства Дорожного фонда  городаЕльца) и 770 000,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.".
       1.3. Приложение  2  "Подпрограмма  2  "Развитие   транспортногообслуживания  населения  города  Ельца  на  2014  -  2020  годы"   кмуниципальной   программе   "Обеспечение  населения   города   Ельцакомфортными условиями жизни  на 2014 - 2020  годы" изложить в  новойредакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
       1.4. В таблице "Перечень непригодных для проживания и аварийныхмногоквартирных домов  на 2014  год"  приложения  1 к  приложению  4"Подпрограмма 4 "Переселение граждан из непригодного для  проживанияи аварийного  жилищного фонда, расположенного  на территории  городаЕльца, на 2014 -  2020 годы" к муниципальной программе  "Обеспечениенаселения города Ельца  комфортными условиями жизни  на 2014 -  2020годы" от 24 декабря 2013 г. N 2013:
       1) в графе 4 "Планируемая дата окончания переселения" в строках1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 слова "31.12.2014" заменить словами "02.2015";
       2) в графе 5 "Планируемая дата сноса МКД" в строках 1, 4, 5,  7слова "31.12.2015" заменить словами "04.2015".
       1.5. Приложение 5 "Подпрограмма 5 "Чистая вода" на 2014 -  2020годы" к муниципальной программе "Обеспечение населения города  Ельцакомфортными условиями жизни  на 2014 - 2020  годы" изложить в  новойредакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
       1.6. В  приложении   6  "Подпрограмма   6  "Благоустройство   исанитарное содержание территории города Ельца на 2014 - 2020 годы" кмуниципальной   программе   "Обеспечение  населения   города   Ельцакомфортными условиями жизни на 2014 - 2020 годы":
       1) паспорт Подпрограммы изложить в следующей редакции:
                                "ПАСПОРТ+---------------------------+---------------------------------------------------+|Наименование подпрограммы  |Подпрограмма 6   "Благоустройство   и    санитарное||                           |содержание территории города  Ельца на 2014 -  2020||                           |годы" (далее - Подпрограмма 6)                     |+---------------------------+---------------------------------------------------+|Ответственный исполнитель  |Комитет по  коммунальному  хозяйству  администрации||                           |города  Ельца  (далее -  комитет  по  коммунальному||                           |хозяйству)                                         ||                           |Комитет бухгалтерского    учета    и     отчетности||                           |администрации  города   Ельца   (далее  -   комитет||                           |бухгалтерского учета и отчетности)                 |+---------------------------+---------------------------------------------------+|Задачи подпрограммы        |1. Увеличение  протяженности   освещенных  улиц   в||                           |городе Ельце                                       ||                           |2. Обеспечение   надлежащего   состояния   объектов||                           |внешнего     благоустройства    и     благоприятной||                           |санитарно-эпидемиологической  обстановки  в  городе||                           |Ельце                                              ||                           |3. Создание благоприятных  условий  для развития  и||                           |досуга детей                                       |+---------------------------+---------------------------------------------------+|Показатели задач           |Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 6:              ||подпрограммы               |протяженность вновь   проложенных  сетей   уличного||                           |освещения, км                                      ||                           |Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 6:              ||                           |количество спиленных сухих деревьев, шт.           ||                           |Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 6:              ||                           |доля ликвидированных  несанкционированных свалок  к||                           |общему числу несанкционированных свалок, %         ||                           |Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 6:              ||                           |количество установленных новых детских площадок  на||                           |территории города Ельца, шт.                       |+---------------------------+---------------------------------------------------+|Этапы и сроки реализации   |2014 - 2020 годы (без выделения этапов)            ||подпрограммы               |                                                   |+---------------------------+---------------------------------------------------+|Объем финансирования за    |Объем финансирования Подпрограммы 6 составляет  693||счет средств городского    |127,8 тыс. руб.                                    ||бюджета всего, в том числе |В том числе по годам:                              ||по годам реализации        |2014 год - 121 211,5 тыс. руб.;                    ||подпрограммы               |2015 год - 98 274,1 тыс. руб.;                     ||                           |2016 год - 92 948,7 тыс. руб.;                     ||                           |2017 год - 95 359,7 тыс. руб.;                     ||                           |2018 год - 95 114,4 тыс. руб.;                     ||                           |2019 год - 95 825,7 тыс. руб.;                     ||                           |2020 год - 94 393,7 тыс. руб.                      |+---------------------------+---------------------------------------------------+|Ожидаемые результаты       |Результатом реализации   Подпрограммы  6   является||реализации подпрограммы    |достижение к 2020 году следующих показателей:      ||                           |- протяженность  вновь проложенных  сетей  уличного||                           |освещения составит 3,5 км;                         ||                           |- количество спиленных сухих деревьев составит 2750||                           |шт.;                                               ||                           |- доля ликвидированных несанкционированных свалок к||                           |общему числу  несанкционированных  свалок  составит||                           |91,8%;                                             ||                           |- количество установленных  новых детских  площадок||                           |на территории города Ельца составит 15 шт."        |+---------------------------+---------------------------------------------------+
       2) раздел  2   "Приоритеты   государственной  и   муниципальнойполитики  в   сфере  благоустройства,   задачи,  описание   основныхпоказателей задач Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
         "Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
      ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ЗАДАЧИ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ
                    ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 6
       Главными приоритетами муниципальной политики в сфере реализацииПодпрограммы 6  является  поддержание  и  улучшение  санитарного   иэстетического состояния территории города Ельца.
       Для реализации  Подпрограммы  6  необходимо  решение  следующихзадач:
       1) увеличение протяженности освещенных улиц в городе Ельце;
       2) обеспечение   надлежащего   состояния   объектов    внешнегоблагоустройства    и   благоприятной    санитарно-эпидемиологическойобстановки в городе Ельце;
       3) создание благоприятных условий для развития и досуга детей.
       В результате  реализации   мероприятий  Подпрограммы  6   будутсозданы благоприятные условия для проживания населения города Ельца,улучшен  эстетический облик  города,  благоприятная экологическая  исанитарно-эпидемиологическая   обстановка,   сохранено    культурноенаследие и обеспечено содержание мест отдыха населения.
       Результатом решения поставленных задач станет:
       - протяженность  вновь  проложенных  сетей  уличного  освещениясоставит 3,5 км;
       - количество спиленных сухих деревьев составит 2750 шт.;
       - доля  ликвидированных  несанкционированных  свалок  к  общемучислу несанкционированных свалок составит 91,8%;
       - количество установленных новых детских площадок на территориигорода Ельца составит 15 шт.
       Показателями задач являются:
       - протяженность вновь проложенных сетей уличного освещения, км;
       - количество спиленных сухих деревьев, шт.;
       - доля  ликвидированных  несанкционированных  свалок  к  общемучислу несанкционированных свалок, %;
       - количество установленных новых детских площадок на территориигорода Ельца, шт.";
       3) раздел 4 "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 6с описанием  всех  механизмов  и  инструментов,  реализация  которыхзапланирована  в составе  основных  мероприятий" дополнить  абзацамиследующего содержания:
       "Основным мероприятием     4    Подпрограммы     6     являетсяблагоустройство площади  Победы. На  реализацию данного  мероприятиянаправлены следующие инструменты и механизмы:
       - заключение   муниципального   контракта  в   соответствии   сдействующим   законодательством   на   выполнение   мероприятий   поблагоустройству площади Победы.
       Основным мероприятием 5 Подпрограммы 6 является благоустройствотерритории сквера им.  И.А. Бунина (фонтан).  На реализацию  данногомероприятия направлены следующие инструменты и механизмы:
       - заключение   муниципального   контракта  в   соответствии   сдействующим   законодательством   на   выполнение   мероприятий   поблагоустройству территории сквера им. И.А. Бунина (фонтан).
       Основным мероприятием 6 Подпрограммы 6 является приобретение  иустановка  детских  площадок.  На  реализацию  данного   мероприятиянаправлены следующие инструменты и механизмы:
       - заключение   муниципального   контракта  в   соответствии   сдействующим   законодательством   на   выполнение   мероприятий   поприобретению и установке детских площадок.";
       4) абзац  первый  раздела  5  "Обоснование  объема   финансовыхресурсов,  необходимых для  реализации  Подпрограммы 6"  изложить  вследующей редакции:
       "Общий объем финансовых  ресурсов,  необходимых для  реализацииПодпрограммы 6, по прогнозной  оценке составит всего 714 177,8  тыс.руб., в том числе за счет средств городского бюджета 693 127,8  тыс.руб. (из них 389 177,1  тыс. руб. - средства Дорожного фонда  городаЕльца) и 21 050,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.".
       1.7. Приложение 7 "Подпрограмма 7 "Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности на  территории города Ельца  на 2014  -2020 годы" к  муниципальной программе "Обеспечение населения  городаЕльца комфортными  условиями жизни  на  2014 -  2020 годы"  признатьутратившим силу.
       1.8. Приложение   8  "Индикаторы   цели   и  показатели   задачмуниципальной   программы   "Обеспечение  населения   города   Ельцакомфортными условиями  жизни на  2014 - 2020  годы" к  муниципальнойпрограмме "Обеспечение населения города Ельца комфортными  условиямижизни  на 2014  -  2020 годы"  изложить  в новой  редакции  согласноприложению 3 к настоящему постановлению (прилагается).
       1.9. Приложение    9    "Ресурсное    обеспечение    реализациимуниципальной   программы   "Обеспечение  населения   города   Ельцакомфортными условиями  жизни на 2014  - 2020  годы" за счет  средствгородского бюджета" к муниципальной программе "Обеспечение населениягорода  Ельца комфортными  условиями  жизни  на  2014 -  2020  годы"изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  4  к  настоящемупостановлению.
       1.10. Приложение 10 "Прогнозная  оценка расходов по  источникамресурсного  обеспечения   на   реализацию  муниципальной   программы"Обеспечение населения города  Ельца комфортными условиями жизни  на2014 - 2020  годы" за счет средств  иных источников, не  запрещенныхдействующим    законодательством"    к    муниципальной    программе"Обеспечение населения города  Ельца комфортными условиями жизни  на2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 5  кнастоящему постановлению.
       2. Настоящее  постановление   вступает  в  силу   со  дня   егоофициального опубликования.
       3. Контроль за  исполнением настоящего постановления  возложитьна  первого  заместителя  главы  администрации  города  Ельца   В.А.Щепетильникова.Глава города Ельца                                         С.А.Панов
                                                          Приложение 1
                                                       к постановлению
                                            администрации города Ельца
                                                         "Приложение 2
                                             к муниципальной программе
                                         "Обеспечение населения города
                                           Ельца комфортными условиями
                                            жизни на 2014 - 2020 годы"
                                          от 24 декабря 2013 г. N 2013
                             ПОДПРОГРАММА 2
      "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ЕЛЬЦА
                          НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
                                ПАСПОРТ+---------------------------+---------------------------------------------------+|Наименование подпрограммы  |Подпрограмма 2 "Развитие транспортного обслуживания||                           |населения города Ельца на 2014 - 2020 годы"  (далее||                           |- Подпрограмма 2)                                  |+---------------------------+---------------------------------------------------+|Ответственный исполнитель  |Комитет по  коммунальному  хозяйству  администрации||                           |города  Ельца  (далее -  комитет  по  коммунальному||                           |хозяйству)                                         |+---------------------------+---------------------------------------------------+|Задачи подпрограммы        |1. Обновление и пополнение парка подвижного состава||                           |пассажирского транспорта,           осуществляющего||                           |внутригородские перевозки, и обеспечение  социально||                           |значимых перевозок по территории города Ельца.     ||                           |2. Организация транспортного обслуживания населения||                           |города Ельца на садоводческих маршрутах            |+---------------------------+---------------------------------------------------+|Показатели задач           |Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2:              ||подпрограммы               |снижение количества      несостоявшихся      рейсов||                           |внутригородского сообщения по техническим причинам,||                           |ед.                                                ||                           |Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 2:              ||                           |количество садоводческих маршрутов, ед.            |+---------------------------+---------------------------------------------------+|Этапы и сроки реализации   |2014 - 2020 годы (без выделения этапов)            ||подпрограммы               |                                                   |+---------------------------+---------------------------------------------------+|Объем финансирования за    |Объем финансирования Подпрограммы 2 составляет  193||счет средств городского    |696,0 тыс. руб.                                    ||бюджета всего, в том числе |В том числе по годам:                              ||по годам реализации        |2014 год - 35 371,5 тыс. руб.;                     ||подпрограммы               |2015 год - 28 159,5 тыс. руб.;                     ||                           |2016 год - 26 033,0 тыс. руб.;                     ||                           |2017 год - 26 033,0 тыс. руб.;                     ||                           |2018 год - 26 033,0 тыс. руб.;                     ||                           |2019 год - 26 033,0 тыс. руб.;                     ||                           |2020 год - 26 033,0 тыс. руб.                      |+---------------------------+---------------------------------------------------+|Ожидаемые результаты       |В результате реализации Подпрограммы 2 к 2020  году||реализации подпрограммы    |ожидается:                                         ||                           |- снижение    количества   несостоявшихся    рейсов||                           |внутригородского сообщения по техническим  причинам||                           |на 2087 единиц;                                    ||                           |- количество садоводческих маршрутов составит 3 ед.|+---------------------------+---------------------------------------------------+
                            ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
       Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
             ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ, АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ,
          ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ ЕЕ РАЗВИТИЯ
       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Обобщих принципах  организации  местного самоуправления  в  РоссийскойФедерации" к вопросам местного значения городского округа  относится"создание условий для предоставления транспортных услуг населению  иорганизация   транспортного   обслуживания  населения   в   границахгородского округа".
       Пассажирский транспорт  общего пользования  является  важнейшейсоставной частью социальной и производственной инфраструктуры городаЕльца. Его устойчивое функционирование является одним из показателейкачества жизни  населения.  Однако в  последние  годы на  транспортенакопилось много  нерешенных  проблем, которые  являются тормозом  восуществлении перспективной социально-экономической политики.
       Регулярные автомобильные  пассажирские перевозки  на  городскихсоциально значимых маршрутах осуществляет ЕМУП "Автоколонна N 1499".
       Используемый в  настоящее  время  ЕМУП  "Автоколонна  N   1499"подвижной состав серьезно изношен и не может обеспечить  необходимуюбезопасность  перевозок  пассажиров  и  устойчивое  функционированиепассажирского транспорта в городе, ухудшает экологическую ситуацию.
       Так, на городских маршрутах выходит по расписанию 33  автобуса,из которых 19 имеют срок эксплуатации  свыше 20 лет, что в 2,5  разапревышает допустимые нормативы эксплуатации.
       В 2011   году   потеряно  17239   рейсов   на   внутригородскихперевозках, за 2012 год потеряно 20784 рейса, в том числе 17707 - попричине технической неисправности транспортных средств.
       Обновление подвижного  состава  является  ключевой   проблемой,решение  которой  позволит улучшить  основные  технико-экономическиепоказатели, повысит  безопасность перевозок,  а также  эффективностьобслуживания населения города  и в  конечном итоге улучшит  качествообслуживания пассажиров.
       Основным риском  социально-экономического   развития  в   сферетранспортного обслуживания является:
       - недофинансирование мероприятий из средств городского бюджета.
       Снижение финансирования из средств городского бюджета негативноотразится на обеспечении социально значимых перевозок.
       Указанный финансовый риск можно оценить как умеренный.
       Анализ рисков и управление рисками при реализации  Подпрограммы2 осуществляет комитет по коммунальному хозяйству.
       К мерам минимизации влияния рисков относится:
       - своевременное   внесение   изменений   в   состав    основныхмероприятий Подпрограммы 2,  сроки их реализации,  а также в  объемыбюджетных  ассигнований   на  реализацию   мероприятий  в   пределахутвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год;
       - контроль за достижением значений индикаторов (показателей) навсех стадиях реализации Подпрограммы 2.
          Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
          ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ЗАДАЧИ,
           ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 2
       Главными приоритетами муниципальной политики в сфере реализацииПодпрограммы 2 являются:
       - обновление  подвижного  состава с  использованием  финансовойаренды;
       - обеспечение социально значимых перевозок на территории городаЕльца;
       - организация транспортного обслуживания населения города Ельцана садоводческих маршрутах.
       Подпрограмма 2  направлена на  создание  условий устойчивого  ибезопасного      функционирования      пассажирского      транспортавнутригородского сообщения и на садоводческих маршрутах.
       Для реализации  Подпрограммы  2  необходимо  решение  следующихзадач:
       1) обновление   и    пополнение   парка   подвижного    составапассажирского транспорта, осуществляющего внутригородские перевозки,и  обеспечение социально  значимых  перевозок по  территории  городаЕльца;
       2) организация  транспортного  обслуживания  населения   городаЕльца на садоводческих маршрутах.
       Результатом реализации   мероприятий  Подпрограммы   2   станетповышение качества обслуживания пассажиров, показателей безопасноститранспортного комплекса.
       Результатом решения поставленных задач станет:
       - снижение  количества несостоявшихся  рейсов  внутригородскогосообщения по техническим причинам на 2087 единиц;
       - количество садоводческих маршрутов составит 3 ед.
       Показателем задач является:
       - снижение  количества несостоявшихся  рейсов  внутригородскогосообщения по техническим причинам, ед.;
       - количество садоводческих маршрутов, ед.
           Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2
       Сроки реализации  Подпрограммы  2  -  2014  -  2020  годы   безвыделения этапов.
      Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
         С ОПИСАНИЕМ ВСЕХ МЕХАНИЗМОВ И ИНСТРУМЕНТОВ, РЕАЛИЗАЦИЯ
          КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНА В СОСТАВЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
       Для решения поставленных в  Подпрограмме 2 задач  предусмотренареализация основных мероприятий.
       Основным мероприятием  1  Подпрограммы  2  является  финансоваяаренда  транспортных средств  для  подвижного состава  пассажирскоготранспорта, осуществляющего  внутригородские перевозки на  социальнозначимых  маршрутах. На  реализацию  данного мероприятия  направленыследующие инструменты и механизмы:
       - заключение   муниципального   контракта  в   соответствии   сдействующим  законодательством  на  приобретение  10  автобусов   наусловиях финансовой аренды;
       - выполнение  обязательств   по  муниципальному  контракту   от06.08.2013 N 0146300027413000186-0132347-03 на приобретение в лизинг3 автобусов марки МАЗ 103485;
       - оплата страховки (полное КАСКО) 3 автобусов марки МАЗ  103485(приобретенных в лизинг) за период 2014 - 2016 годов.
       Основным мероприятием 2 Подпрограммы 2 является  предоставлениеподдержки  транспортным  организациям на  возмещение  части  затрат,возникающих  при  осуществлении перевозок  пассажиров  автомобильнымтранспортом   на   маршрутах,  обеспечивающих   социально   значимыеперевозки  по  территории   города  Ельца.  На  реализацию   данногомероприятия направлены следующие инструменты и механизмы:
       - возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров намаршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки.
       Основным мероприятием  3  Подпрограммы 2  является  оптимизациявнутригородской маршрутной сети.  На реализацию данного  мероприятиянаправлены следующие инструменты и механизмы:
       - заключение   муниципального   контракта  в   соответствии   сдействующим   законодательством   на   выполнение   мероприятий   пооптимизации внутригородской маршрутной сети.
       Основным мероприятием 4 Подпрограммы 2 является  предоставлениеподдержки  транспортным  организациям на  возмещение  части  затрат,возникающих  при  осуществлении перевозок  пассажиров  автомобильнымтранспортом  на  садоводческих  маршрутах.  На  реализацию   данногомероприятия направлены следующие инструменты и механизмы:
       - возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров насадоводческих маршрутах.
           Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
               НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2
       Общий объем  финансовых  ресурсов, необходимых  для  реализацииПодпрограммы 2, по прогнозной  оценке составит всего 199 905,0  тыс.руб., в том числе за счет средств городского бюджета 193 696,0  тыс.руб., 6209 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
       Необходимый для  реализации   Подпрограммы  2  объем   ресурсоврассчитан исходя из:
       - муниципального      контракта      от      06.08.2013       N0146300027413000186-0132347-03 на приобретение в лизинг 3  автобусовмарки МАЗ 103485;
       - ожидаемой  стоимости   страховки  (полное   КАСКО)  3   новыхавтобусов марки МАЗ 103485 в 2014 году;
       - предложений лизинговых компаний;
       - предложений специализированных организаций.
       Объемы финансирования  и   выполнения   работ  Подпрограммы   2подлежат корректировке и ежегодно уточняются на очередной финансовыйгод.".
                                                          Приложение 2
                                                       к постановлению
                                            администрации города Ельца
                                                         "Приложение 5
                                             к муниципальной программе
                                         "Обеспечение населения города
                                           Ельца комфортными условиями
                                            жизни на 2014 - 2020 годы"
                                          от 24 декабря 2013 г. N 2013
                             ПОДПРОГРАММА 5
                   "ЧИСТАЯ ВОДА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
                                ПАСПОРТ+---------------------------+---------------------------------------------------+|Наименование подпрограммы  |Подпрограмма 5 "Чистая вода"  на 2014 - 2020  годы"||                           |(далее - Подпрограмма 5)                           |+---------------------------+---------------------------------------------------+|Ответственный исполнитель и|Комитет по  коммунальному  хозяйству  администрации||(или) соисполнители        |города  Ельца  (далее -  комитет  по  коммунальному||                           |хозяйству)                                         ||                           |Комитет бухгалтерского    учета    и     отчетности||                           |администрации  города   Ельца   (далее  -   комитет||                           |бухгалтерского учета и отчетности)                 |+---------------------------+---------------------------------------------------+|Задачи подпрограммы        |1. Удовлетворение    потребностей    населения    в||                           |коммунальных услугах водоснабжения и водоотведения |+---------------------------+---------------------------------------------------+|Показатели задач           |Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5:              ||подпрограммы               |количество построенных    объектов    водоотведения||                           |(КНС), ед.                                         ||                           |Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 5:              ||                           |протяженность построенных сетей канализации, км    ||                           |Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 5:              ||                           |протяженность построенных сетей водоснабжения, км  |+---------------------------+---------------------------------------------------+|Этапы и сроки реализации   |2014 - 2020 годы (без выделения этапов)            ||подпрограммы               |                                                   |+---------------------------+---------------------------------------------------+|Объемы финансирования за   |Объем финансирования Подпрограммы  5 составляет  94||счет средств городского    |770 тыс. руб.                                      ||бюджета всего, в том числе |В том числе по годам:                              ||по годам реализации        |2014 год - 16 372 тыс. руб.;                       ||подпрограммы               |2015 год - 13 313 тыс. руб.;                       ||                           |2016 год - 13 017 тыс. руб.;                       ||                           |2017 год - 13 017 тыс. руб.;                       ||                           |2018 год - 13 017 тыс. руб.;                       ||                           |2019 год - 13 017 тыс. руб.;                       ||                           |2020 год - 13 017 тыс. руб.                        |+---------------------------+---------------------------------------------------+|Ожидаемые результаты       |В результате реализации Подпрограммы 5 к 2020  году||реализации подпрограммы    |ожидается:                                         ||                           |- прирост протяженности сетей канализации в  городе||                           |Ельце составит 6,8%;                               ||                           |- прирост  протяженности   сетей  водоснабжения   в||                           |городе Ельце составит 0,1%                         |+---------------------------+---------------------------------------------------+
                            ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
      Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
             ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ, АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ,
          ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ ЕЕ РАЗВИТИЯ
       Город Елец - один из древнейших и красивейших русских  городов,является вторым  по  величине городом  Липецкой  области и  занимаеттерриторию в  65,1 кв. км.  На территории  города в настоящее  времяпроживает 107 тысяч человек.
       В городе созданы особые экономические зоны регионального уровнятуристско-рекреационного типа "Елец" и промышленно-производственноготипа "Елецпром".
       Главным условием комфортного проживания населения города  Ельцаявляется   устойчивая   работа   коммунальной   инфраструктуры,   еестроительство в  тех  местах, где  сосредоточено большое  количествонаселения   и    отсутствует   централизованное   водоснабжение    иводоотведение. На сегодняшний день инженерная инфраструктура  городаЕльца находится в  неудовлетворительном состоянии, что не  позволяетпоставлять потребителям  коммунальные ресурсы надлежащего  качества.Высокий  уровень физического  и  морального износа  основных  фондовведет  к потерям  коммунальных  ресурсов и  значительным  финансовымзатратам по ремонту  инженерных систем.  По некоторым улицам  городаЕльца отсутствуют инженерные сети водоотведения, около 20% населениягорода Ельца пользуются услугами водоснабжения от уличных и дворовыхколонок.  Некоторые  объекты  городских  очистных  сооружений  имеютзначительный  моральный и  физический  износ (более  80%),  качествоочистки не соответствует современным санитарно-строительным нормам итребованиям  по  охране   окружающей  среды.  Проект   реконструкцииочистных   сооружений  устарел   и   не  соответствует   современнымтребованиям. С целью социально-экономического развития города Ельца,особых       экономических      зон       регионального       уровнятуристско-рекреационного типа "Елец" и промышленно-производственноготипа "Елецпром" необходимо строительство новых объектов коммунальнойинфраструктуры.
       Выходом из  сложившейся  ситуации  может  послужить  реализациямероприятий по  реконструкции, модернизации  и нового  строительствакоммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения.
       Реконструкция и  модернизация   существующих  водопроводных   иканализационных  сетей  позволит  повысить  качество  и   надежностьпредоставляемых услуг.
       Мероприятия Подпрограммы   5  позволят   осуществить   развитиекоммунальной инфраструктуры  для  повышения степени  благоустройствасуществующего жилищного фонда.
       Жилищно-коммунальное хозяйство      характеризуется      низкойинвестиционной привлекательностью и требует привлечения значительныхинвестиций для модернизации и развития.
       Основными рисками  социально-экономического  развития  в  сферекоммунальной инфраструктуры являются:
       - недофинансирование мероприятий из бюджетов всех уровней;
       - недобросовестное    исполнение    обязательств     подряднымиорганизациями;
       - низкий уровень инвестиций со стороны частного капитала.
       Нарушение правил  производства работ,  применение  подрядчикамиматериалов  низкого  качества  окажет  негативное  влияние  на  срокэксплуатации построенных объектов.
       Указанные финансово-экономические  риски   можно  оценить   какумеренные.
       Анализ рисков и управление рисками при реализации  Подпрограммы5 осуществляет комитет по коммунальному хозяйству.
       К мерам минимизации влияния рисков относится:
       - своевременное   внесение   изменений   в   состав    основныхмероприятий Подпрограммы 5,  сроки их реализации,  а также в  объемыбюджетных  ассигнований   на  реализацию   мероприятий  в   пределахутвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год;
       - контроль за достижением значений индикаторов (показателей) навсех стадиях реализации Подпрограммы 5.
          Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
         ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ЗАДАЧИ,
           ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 5
       Главным приоритетом муниципальной  политики в сфере  реализацииПодпрограммы 5  является строительство уличных  сетей канализации  иканализационно-насосных станций.
       Подпрограмма 5  направлена   на   обеспечение  модернизации   иразвития   коммунальной   инфраструктуры  в   сфере   водоснабжения,водоотведения и очистки сточных вод.
       Для реализации  Подпрограммы  5  необходимо  решение  следующейзадачи:
       удовлетворение потребностей  населения в  коммунальных  услугахводоснабжения и водоотведения.
       Показателями задачи являются:
       - количество построенных объектов водоотведения (КНС), ед.;
       - протяженность построенных сетей канализации, км;
       - протяженность построенных сетей водоснабжения, км.
       Результатом реализации   мероприятий  Подпрограммы   5   станетобеспечение  прироста  протяженности  сетей канализации  на  6,8%  иобеспечение прироста протяженности сетей водоснабжения на 0,1%,  чтов конечном итоге приведет к повышению качества жизни населения.
           Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5
       Срок реализации Подпрограммы  5 охватывает период  2014 -  2020годов без выделения этапов.
      Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5
         С ОПИСАНИЕМ ВСЕХ МЕХАНИЗМОВ И ИНСТРУМЕНТОВ, РЕАЛИЗАЦИЯ
          КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНА В СОСТАВЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
       Для решения поставленной в Подпрограмме 5 задачи  предусмотренареализация основных мероприятий.
       Основным мероприятием 1  Подпрограммы 5 является  строительствообъектов водоотведения. На реализацию данного мероприятия направленыследующие инструменты и механизмы:
       - заключение муниципального контракта (договора) на  выполнениепроектно-сметной документации на строительство КНС и сетей к ним;
       - заключение    муниципального    контракта    на    выполнениестроительства канализационно-насосных станций.
       Основным мероприятием 2  Подпрограммы 5 является  строительствосамотечных  и  напорных  сетей канализации.  На  реализацию  данногомероприятия направлены следующие инструменты и механизмы:
       - заключение муниципального контракта (договора) на  выполнениепроектно-сметной документации на строительство сетей канализации;
       - заключение    муниципального    контракта    (договора)    настроительство сетей канализации.
       Основным мероприятием 3  Подпрограммы 5 является  строительствосетей водоснабжения.  На реализацию  данного мероприятия  направленыследующие инструменты и механизмы:
       - заключение муниципального контракта (договора) на  выполнениепроектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения;
       - заключение    муниципального    контракта    (договора)    настроительство сетей водоснабжения.
       Перечень объектов  строительства  КНС,  сетей  водоснабжения  иканализации Подпрограммы 5 (приложение к Подпрограмме 5).
           Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
               НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5
       Общий объем  финансовых  ресурсов, необходимых  для  реализацииПодпрограммы 5, по прогнозной  оценке составит всего 100 770,0  тыс.руб., в том числе за  счет средств городского бюджета 94 770,0  тыс.руб. и 6 000,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
       Необходимый для  реализации   Подпрограммы  5  объем   ресурсоврассчитан исходя из:
       - фактической стоимости аналогичных мероприятий 2013 года;
       - запланированного  объема строительства  сетей  водоснабжения,КНС и канализационных сетей;
       - прогнозной  оценки  уровня  софинансирования  мероприятий  изобластного бюджета.
       Объемы финансирования  и   выполнения   работ  Подпрограммы   5подлежат корректировке и ежегодно уточняются на очередной финансовыйгод.
                                                            Приложение
                                                      к подпрограмме 5
                                                          "Чистая вода
                                                  на 2014 - 2020 годы"
                                ПЕРЕЧЕНЬ
            ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА КНС, СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
          И КАНАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5 "ЧИСТАЯ ВОДА" НА 2014 -
                               2020 ГОДЫ"+----+------------------------+---------------+------------------------------------+| N  |   Место расположения   |  Объем работ  |        Стоимость, тыс. руб.        ||п/п |        объектов        |(протяженность,|                                    ||    |                        |  мощность и   |                                    ||    |                        |     т.д.)     |                                    |+----+------------------------+---------------+---------+--------------------------+|    |                        |               |  всего  |       в том числе        |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+|    |                        |               |         | стоимость  |стоимость ПСД||    |                        |               |         |работ, тыс. |и экспертизы,||    |                        |               |         |    руб.    |  тыс. руб.  |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+|    |НА 2014 ГОД             |               |         |            |             |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+| 1. |Строительство           |317 п. м       | 4487,2  |   4487,2   |      0      ||    |водопровода по ул. А.   |               |         |            |             ||    |Гайтеровой от пер.      |               |         |            |             ||    |Береговой до ж.д. N 81  |               |         |            |             |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+| 2. |Канализация по ул. А.   |154 п. м       | 1794,4  |   1794,4   |      0      ||    |Гайтеровой от ж.д. N 28 |               |         |            |             ||    |до ж.д. N 32 и от ул.   |               |         |            |             ||    |Песковатская до ж.д. N  |               |         |            |             ||    |77                      |               |         |            |             |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+| 3. |Строительство КНС по ул.|15 кВт         | 6427,4  |   6427,4   |      0      ||    |Маяковского             |               |         |            |             |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+| 4. |Канализация по улицам   |               |  769,2  |     0      |    769,2    ||    |пос. Мирный             |               |         |            |             |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+| 5. |Строительство наружных  |125 п. м       |  327,9  |   327,9    |      0      ||    |сетей водопровода к     |               |         |            |             ||    |строящемуся жилому д. N |               |         |            |             ||    |2 по ул. Черокманова    |               |         |            |             |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+| 6. |Строительство наружных  |155 п. м       |  972,1  |   972,1    |      0      ||    |сетей канализации к     |               |         |            |             ||    |строящемуся жилому д. N |               |         |            |             ||    |2 по ул. Черокманова    |               |         |            |             |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+| 7. |Строительство сетей     |               | 1010,4  |     0      |   1010,4    ||    |канализации в районе    |               |         |            |             ||    |Черная Слобода (на      |               |         |            |             ||    |участке от ул.          |               |         |            |             ||    |Космонавтов до пер.     |               |         |            |             ||    |Сиреневый)              |               |         |            |             |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+| 8. |Предпроектные работы по |               |  400,0  |     0      |    400,0    ||    |строительству КНС и     |               |         |            |             ||    |сетей канализации к ней |               |         |            |             ||    |по ул. Радиотехническая |               |         |            |             |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+| 9. |Строительство сетей     |146 п. м       |  183,4  |     0      |    183,4    ||    |канализации по ул.      |               |         |            |             ||    |Пригородная (на участке |               |         |            |             ||    |от ул. Героев до жилого |               |         |            |             ||    |дома N 63)              |               |         |            |             |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+|    |ИТОГО на 2014 год:      |               | 16372,0 |  14009,0   |   2363,0    |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+|    |НА 2015 ГОД             |               |         |            |             |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+| 1. |Канализация по ул.      |310 п. м       | 3240,0  |   3240,0   |      0      ||    |Радиотехническая к двум |               |         |            |             ||    |10-этажным жилым домам  |               |         |            |             ||    |по ул. Радиотехническая |               |         |            |             |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+| 2. |Строительство КНС по ул.|               | 4500,0  |   4500,0   |      0      ||    |Радиотехническая        |               |         |            |             |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+| 3. |Строительство КНС по ул.|450 куб. м в   | 5573,0  |   5573,0   |      0      ||    |Орловская               |сутки          |         |            |             |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+|    |ИТОГО на 2015:          |               | 13313,0 |  13313,0   |      0      |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+|    |НА 2016 ГОД             |               |         |            |             |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+| 1. |Канализация по ул.      |1050 п. м      | 8793,0  |   8793,0   |      0      ||    |Орловская до ул.        |               |         |            |             ||    |Окружная                |               |         |            |             |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+| 2. |Канализация по ул.      |480 п. м       | 4224,0  |   4224,0   |      0      ||    |Дружбы от ул. Юности до |               |         |            |             ||    |ул. Грибоедова          |               |         |            |             |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+|    |ИТОГО на 2016:          |               |  13017  |   13017    |      0      |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+|    |НА 2017 ГОД             |               |         |            |             |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+| 1. |Сети напорной и         |               | 8017,0  |   8017,0   |      0      ||    |самотечной канализации к|               |         |            |             ||    |КНС по ул. Окружная     |               |         |            |             |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+| 2. |Строительство КНС по ул.|               | 5000,0  |   5000,0   |      0      ||    |Окружная                |               |         |            |             |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+|    |ИТОГО на 2017:          |               | 13017,0 |  13017,0   |      0      |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+|    |НА 2018 ГОД             |               |         |            |             |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+| 1. |Строительство КНС в пос.|               | 6400,0  |   6400,0   |      0      ||    |Ольшанец                |               |         |            |             |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+| 2. |Канализация по ул. М.   |680 п. м       | 5700,0  |   5700,0   |      0      ||    |Томская                 |               |         |            |             |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+| 3. |Канализация по ул. 2-я  |140 п. м       |  917,0  |   917,0    |      0      ||    |Высокая                 |               |         |            |             |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+|    |ИТОГО на 2018:          |820 п. м       | 13017,0 |  13017,0   |      0      |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+|    |НА 2019 ГОД             |               |         |            |             |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+| 1. |Канализация по ул.      |1400 п. м      | 7700,0  |   7700,0   |      0      ||    |Ольшанская              |               |         |            |             |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+| 2. |Канализация по ул. 1-я  |1100 п. м      | 5317,0  |   5317,0   |      0      ||    |Высокая                 |               |         |            |             |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+|    |ИТОГО на 2019 год:      |2500 п. м      | 13017,0 |  13017,0   |      0      |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+|    |НА 2020 ГОД             |               |         |            |             |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+| 1. |ул. Рабочая (участок от |330 п. м       | 2700,0  |   2430,0   |    270,0    ||    |ул. А. Оборотова до ул. |               |         |            |             ||    |Допризывников)          |               |         |            |             |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+| 2. |Ул. Н. Гусевой от ж.д. N|340 п. м       | 2800,0  |   2520,0   |    280,0    ||    |51 до ж.д. N 25         |               |         |            |             |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+| 3. |Ул. Допризывников от    |250 п. м       | 2025,0  |   1822,5   |    202,5    ||    |ж.д. N 23 до ж.д. N 3   |               |         |            |             |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+| 4. |Ул. Мичурина от ж.д. N  |500 п. м       | 4200,0  |   3780,0   |    420,0    ||    |24 до ж.д. N 12 и от    |               |         |            |             ||    |ж.д. N 29 до ж.д. N 3   |               |         |            |             |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+| 5. |Ул. Новая от ж.д. N 35  |220 п. м       | 1292,0  |   1162,8   |    129,2    ||    |до д. N 3               |               |         |            |             |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+|    |ИТОГО на 2020 год:      |1640 п. м      | 13017,0 |  11715,3   |   1301,7"   |+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
                                                          Приложение 3
                                                       к постановлению
                                            администрации города Ельца
                                                         "Приложение 7
                                             к муниципальной программе
                                         "Обеспечение населения города
                                           Ельца комфортными условиями
                                            жизни на 2014 - 2020 годы"
                                          от 24 декабря 2013 г. N 2013
       ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
       "ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ЕЛЬЦА КОМФОРТНЫМИ УСЛОВИЯМИ
                       ЖИЗНИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"+----+----------------------------+------------------+---------+-------------------------------------------------------------------------+| N  |    Наименование целей,     |  Ответственный   | Единица |                   Значение индикаторов и показателей                    ||п/п |    индикаторов, задач,     |   исполнитель,   |измерения|                                                                         ||    | показателей, подпрограмм,  |  соисполнитель   |         |                                                                         ||    |    основных мероприятий    |                  |         |                                                                         |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+|    |                            |                  |         |2013 год (до |2014 год | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019 | 2020 год ||    |                            |                  |         |   начала    |         |  год  |  год  |  год  |  год  | год  |          ||    |                            |                  |         | реализации  |         |       |       |       |       |      |          ||    |                            |                  |         |муниципальной|         |       |       |       |       |      |          ||    |                            |                  |         | программы)  |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 1  |             2              |        3         |    4    |      5      |    6    |   7   |   8   |   9   |  10   |  11  |    12    |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 1  |Цель муниципальной программы: создание комфортных и благоприятных условий для проживания населения города Ельца                    |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 2  |Индикатор 1: доля           |комитет по        |%        |    57,1     |  57,0   | 56,9  | 56,8  | 56,7  | 56,1  | 55,8 |    55    ||    |протяженности автомобильных |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |дорог общего пользования    |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |местного значения, не       |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |отвечающих нормативным      |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |требованиям, в общей        |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |протяженности автомобильных |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |дорог общего пользования    |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |местного значения           |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 3  |Индикатор 2: потери в рейсах|комитет по        |%        |     9,1     |   8,8   |  8,4  |  8,4  |  8,2  |  8,2  |  8   |    8     ||    |внутригородского сообщения  |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |по техническим причинам, %  |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |от общего количества рейсов |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 4  |Индикатор 3: общая площадь  |комитет по        |тыс. кв. |    18,7     |  10,5   |  9,7  | 12,3  | 15,4  | 13,7  | 10,2 |   9,3    ||    |отремонтированных           |коммунальному     |м        |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |многоквартирных домов       |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 5  |Индикатор 4: доля населения,|комитет           |%        |    0,12     |  0,06   | 0,06  | 0,05  | 0,05  | 0,04  | 0,04 |   0,03   ||    |проживающего в непригодном  |имущественных     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |для проживания и аварийном  |отношений         |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |жилье, в общей численности  |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |населения                   |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 6  |Индикатор 5: количество     |комитет по        |единиц   |     115     |   95    |  260  |  156  |  104  |  113  | 120  |   101    ||    |абонентов, улучшивших       |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |жилищные условия в сфере    |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |водоотведения               |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 7  |Индикатор 6: доля общей     |комитет по        |%        |    78,2     |  78,4   | 78,6  | 78,8  | 79,2  | 79,6  |  80  |   80,4   ||    |протяженности освещенных    |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |улиц в общей протяженности  |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |улиц                        |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 8  |Индикатор 7: количество     |комитет по        |единиц   |     88      |   80    |  72   |  65   |  60   |  55   |  50  |    45    ||    |ликвидированных             |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |несанкционированных свалок  |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 9  |Задача 1 муниципальной программы: Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения, обеспечение безопасности    ||    |дорожного движения                                                                                                                 |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 10 |Показатель 1 задачи 1       |комитет по        |тыс. кв. |    25,6     |  25,5   | 25,5  | 25,5  | 25,5  | 25,5  | 25,5 |   25,5   ||    |муниципальной программы:    |коммунальному     |м        |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |площадь отремонтированных   |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |дорог                       |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 11 |Показатель 2 задачи 1       |комитет по        |%        |     9,1     |   8,8   |  8,4  |  8,4  |  8,2  |  8,2  |  8   |    8     ||    |муниципальной программы:    |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |снижение потерь в рейсах    |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |внутригородского сообщения  |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |по техническим причинам     |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 12 |Подпрограмма 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного    ||    |движения на них на 2014 - 2020 годы"                                                                                               |+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 13 |Задача 1 Подпрограммы 1: Повышение качества технического состояния автомобильных дорог и тротуаров в городе Ельце                  |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 14 |Показатель 1 задачи 1       |комитет по        |км       |    144,4    |  144,1  | 143,9 | 143,6 | 143,4 | 141,9 |141,1 |  139,1   ||    |Подпрограммы протяженность  |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |автомобильных дорог общего  |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |пользования местного        |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |значения, не отвечающих     |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |нормативным требованиям     |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 15 |Мероприятие 1 задачи 1      |комитет по        |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |Подпрограммы 1 Проведение   |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |ремонта дорог и тротуаров   |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 16 |Задача 2 Подпрограммы 1: Внедрение современных технических средств, обеспечивающих эффективное управление дорожным движением и     ||    |предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока                               |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 17 |Показатель 1 задачи 2       |комитет по        |чел.     |      1      |    1    |   0   |   1   |   1   |   0   |  1   |    1     ||    |Подпрограммы 1 снижение     |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |числа лиц, погибших в       |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |дорожно-транспортных        |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |происшествиях               |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 18 |Мероприятие 1 задачи 2      |комитет по        |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |Подпрограммы 1 Обеспечение  |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |безопасности дорожного      |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |движения                    |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 19 |Подпрограмма 2 "Развитие транспортного обслуживания населения города Ельца на 2014 - 2020 годы"                                    |+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 20 |Задача 1 Подпрограммы 2: Обновление и пополнение парка подвижного состава пассажирского транспорта, осуществляющего внутригородские||    |перевозки, и обеспечение социально значимых перевозок по территории города Ельца                                                   |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 21 |Показатель 1 задачи 1       |комитет по        |ед.      |     60      |   525   |  781  |   0   |  390  |   0   | 391  |    0     ||    |Подпрограммы 2 снижение     |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |количества несостоявшихся   |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |рейсов внутригородского     |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |сообщения по техническим    |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |причинам                    |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 22 |Мероприятие 1 задачи 1      |комитет по        |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |Подпрограммы 2 финансовая   |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |аренда транспортных средств |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |для подвижного состава      |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |пассажирского транспорта,   |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |осуществляющего             |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |внутригородские перевозки на|                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |социально значимых маршрутах|                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 23 |Мероприятие 2 задачи 1      |комитет по        |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |Подпрограммы 2              |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |предоставление поддержки    |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |транспортным организациям на|                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |возмещение части затрат,    |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |возникающих при             |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |осуществлении перевозок     |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |пассажиров автомобильным    |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |транспортом на маршрутах,   |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |обеспечивающих социально    |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |значимые перевозки по       |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |территории города Ельца     |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 24 |Мероприятие 3 задачи 1      |комитет по        |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |Подпрограммы 2 оптимизация  |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |внутригородской маршрутной  |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |сети                        |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 25 |Задача 2 Подпрограммы 2: Организация транспортного обслуживания населения города Ельца на садоводческих маршрутах                  |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 26 |Показатель 1 задачи 2       |комитет по        |ед.      |      3      |    3    |   3   |   3   |   3   |   3   |  3   |    3     ||    |Подпрограммы 2 количество   |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |садоводческих маршрутов     |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 27 |Мероприятие 1 задачи 2      |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |Подпрограммы 2              |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |предоставление поддержки    |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |транспортным организациям на|                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |возмещение части затрат,    |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |возникающих при             |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |осуществлении перевозок     |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |пассажиров автомобильным    |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |транспортом на садоводческих|                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |маршрутах                   |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 28 |Задача 2 муниципальной программы: Улучшение жилищных условий проживания граждан в многоквартирных домах, обеспечение надежности и  ||    |повышение качества предоставляемых коммунальных услуг                                                                              |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 29 |Показатель 1 задачи 2       |комитет по        |ед.      |      5      |    2    |   3   |   4   |   3   |   2   |  3   |    2     ||    |муниципальной программы:    |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |количество отремонтированных|хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |многоквартирных домов       |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 30 |Показатель 2 задачи 2       |комитет по        |м2       |   1367,9    | 1766,21 |616,65 |560,08 |728,86 | 562,3 |513,7 |  678,63  ||    |муниципальной программы:    |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |общая площадь расселяемых   |хозяйству, комитет|         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |жилых помещений             |имущественных     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |                            |отношений         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 31 |Показатель 3 задачи 2       |комитет по        |шт.      |     51      |   60    |  50   |  70   |  59   |  38   |  72  |    54    ||    |муниципальной программы:    |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |количество домов,           |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |подключенных к              |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |централизованной системе    |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |водоотведения               |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 32 |Подпрограмма 3 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Ельца, на 2014 - 2020    ||    |годы"                                                                                                                              |+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 33 |Задача 1 Подпрограммы 3: Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов и инженерных коммуникаций, относящихся к    ||    |общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе их восстановление или замена                          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 34 |Показатель 1 задачи 1       |комитет по        |%        |             |  10,5   | 15,8  | 21,1  | 15,8  | 10,5  | 15,8 |   10,5   ||    |Подпрограммы 3              |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |доля отремонтированных      |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |многоквартирных домов от    |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |общего количества           |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |многоквартирных домов,      |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |запланированных на срок     |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |реализации Программы        |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 35 |Мероприятие 1 задачи 1      |комитет по        |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |Подпрограммы 3 проведение   |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |капитального ремонта        |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |многоквартирных домов       |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 36 |Мероприятие 2 задачи 1      |комитет по        |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |Подпрограммы 3 внесение     |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |обязательных взносов на     |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |капитальный ремонт          |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |многоквартирных домов,      |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |приходящихся на помещения,  |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |находящиеся в муниципальной |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |собственности               |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 37 |Подпрограмма 4 "Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории      ||    |города Ельца, на 2014 - 2020 годы"                                                                                                 |+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 38 |Задача 1 Подпрограммы 4: Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов,  ||    |признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации                |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 39 |Показатель 1 задачи 1       |комитет по        |шт.      |     32      |   59    |  22   |  17   |  21   |  25   |  17  |    22    ||    |Подпрограммы 4 Количество   |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |расселяемых жилых помещений |хозяйству, комитет|         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |                            |имущественных     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |                            |отношений         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 40 |Показатель 2 задачи 1       |комитет по        |чел.     |     89      |   148   |  56   |  35   |  37   |  63   |  28  |    43    ||    |Подпрограммы 4 Количество   |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |переселяемых граждан        |хозяйству, комитет|         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |                            |имущественных     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |                            |отношений         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 41 |Мероприятие 1 задачи 1      |комитет           |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |Подпрограммы 4 переселение  |имущественных     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |граждан из непригодного для |отношений         |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |проживания и аварийного     |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |жилищного фонда города Ельца|                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 42 |Подпрограмма 5 "Чистая вода" на 2014 - 2020 годы"                                                                                  |+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 43 |Задача 1 Подпрограммы 5: Удовлетворение потребностей населения в коммунальных услугах водоснабжения и водоотведения                |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 44 |Показатель 1 задачи 1       |комитет по        |ед.      |      1      |    0    |   2   |   0   |   1   |   1   |  0   |    0     ||    |Подпрограммы 5 количество   |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |построенных объектов        |хозяйству, комитет|         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |водоотведения (КНС)         |бухгалтерского    |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |                            |учета и отчетности|         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |                            |города            |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 45 |Мероприятие 1 задачи 1      |комитет           |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |Подпрограммы 5 Строительство|бухгалтерского    |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |объектов водоотведения      |учета и отчетности|         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |                            |города            |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 46 |Показатель 2 задачи 1       |комитет по        |км       |     1,3     |   0,3   |  0,3  |  1,5  |  1,2  |  0,8  | 2,5  |   1,6    ||    |Подпрограммы 5 протяженность|коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |построенных сетей           |хозяйству, комитет|         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |канализации                 |бухгалтерского    |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |                            |учета и отчетности|         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |                            |города            |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 47 |Мероприятие 2 задачи 1      |комитет           |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |Подпрограммы 5 строительство|бухгалтерского    |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |самотечных и напорных сетей |учета и отчетности|         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |канализации                 |города            |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 48 |Показатель 3 задачи 1       |комитет по        |км       |      0      |   0,4   |   0   |   0   |   0   |   0   |  0   |    0     ||    |Подпрограммы 5 протяженность|коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |построенных сетей           |хозяйству, комитет|         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |водоснабжения               |бухгалтерского    |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |                            |учета и отчетности|         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |                            |города            |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 49 |Мероприятие 3 задачи 1      |комитет           |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |Подпрограммы 5 строительство|бухгалтерского    |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |сетей водоснабжения         |учета и отчетности|         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |                            |города            |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 50 |Задача 3 муниципальной программы: Создание благоприятных условий проживания населения путем благоустройства и санитарного          ||    |содержания территории города Ельца                                                                                                 |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 51 |Показатель 1 задачи 3       |комитет по        |км       |    197,6    |  198,1  | 198,6 | 199,1 | 199,6 | 200,1 |200,6 |  201,1   ||    |муниципальной программы:    |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |протяженность освещенных    |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |улиц                        |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 52 |Показатель 2 задачи 3       |комитет по        |тыс. куб.|     10      |   10    |  9,5  |   9   |  8,5  |   8   | 7,5  |    7     ||    |муниципальной программы:    |коммунальному     |м        |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |объем мусора, вывезенного с |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |несанкционированных свалок  |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 53 |Подпрограмма 6 "Благоустройство и санитарное содержание территории города Ельца на 2014 - 2020 годы"                               |+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 54 |Задача 1 Подпрограммы 6: Увеличение протяженности освещенных улиц в городе Ельце                                                   |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 55 |Показатель 1 задачи 1       |комитет по        |км       |      0      |   0,5   |  0,5  |  0,5  |  0,5  |  0,5  | 0,5  |   0,5    ||    |Подпрограммы 6 протяженность|коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |вновь проложенных сетей     |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |уличного освещения          |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 56 |Мероприятие 1 задачи 1      |комитет по        |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |Подпрограммы 6 прокладка    |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |сетей уличного освещения    |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 57 |Задача 2 Подпрограммы 6: Обеспечение надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и благоприятной                       ||    |санитарно-эпидемиологической обстановки в городе Ельце                                                                             |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 58 |Показатель 1 задачи 2       |комитет по        |шт.      |     460     |   500   |  450  |  400  |  350  |  350  | 350  |   350    ||    |Подпрограммы 6              |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |количество спиленных сухих  |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |деревьев                    |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 59 |Показатель 2 задачи 2       |комитет по        |%        |    95,7     |  95,2   | 94,7  | 94,2  | 93,8  | 93,2  | 92,6 |   91,8   ||    |Подпрограммы 6              |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |доля ликвидированных        |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |несанкционированных свалок к|                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |общему числу                |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |несанкционированных свалок  |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 60 |Мероприятие 1 задачи 2      |комитет по        |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |Подпрограммы 6 поддержание  |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |надлежащего состояния       |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |объектов внешнего           |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |благоустройства и создание  |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |благоприятной               |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |санитарно-эпидемиологической|                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |обстановки в городе Ельце   |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 61 |Мероприятие 2 задачи 2      |комитет по        |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |Подпрограммы 6              |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |предоставление поддержки    |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |юридическим лицам всех форм |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |собственности и             |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |индивидуальным              |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |предпринимателям,           |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |предоставляющим услуги по   |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |помывке населения в общих   |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |отделениях бань города      |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 62 |Мероприятие 3 задачи 2      |комитет           |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |Подпрограммы 6              |бухгалтерского    |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |благоустройство площади     |учета и отчетности|         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |Победы                      |города            |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 63 |Мероприятие 4 задачи 2      |комитет           |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |Подпрограммы 6              |бухгалтерского    |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |благоустройство территории  |учета и отчетности|         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |сквера им. И.А. Бунина      |города            |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |(фонтан)                    |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 64 |Задача 3 Подпрограммы 6: Создание благоприятных условий для развития и досуга детей                                                |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 65 |Показатель 1 задачи 3       |комитет по        |ед.      |      0      |   15    |   0   |   0   |   0   |   0   |  0   |    0     ||    |Подпрограммы 6 количество   |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |установленных новых детских |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |площадок на территории      |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |города Ельца                |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+| 66 |Мероприятие 1 задачи 3      |комитет по        |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |Подпрограммы 6 приобретение |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          ||    |и установка детских площадок|хозяйству"        |         |             |         |       |       |       |       |      |          |+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
                                                          Приложение 4
                                                       к постановлению
                                            администрации города Ельца
                                                         "Приложение 8
                                             к муниципальной программе
                                         "Обеспечение населения города
                                           Ельца комфортными условиями
                                            жизни на 2014 - 2020 годы"
                                          от 24 декабря 2013 г. N 2013
        РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
       "ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ЕЛЬЦА КОМФОРТНЫМИ УСЛОВИЯМИ
               ЖИЗНИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
                           ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА+----+----------------------------+------------------+------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+| N  | Наименование подпрограмм,  |  Ответственный   |     Код бюджетной      |                                     Расходы (тыс. руб.)                                      ||п/п |    основных мероприятий    |   исполнитель,   |     классификации      |                                                                                              ||    |                            |  соисполнитель   |                        |                                                                                              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+|    |                            |                  | ГРБС  | РзПр |   ЦСР   |    Всего    | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |   2020 год   |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+| 1  |             2              |        3         |   4   |  5   |    6    |      7      |    8     |    9     |    10    |    11    |    12    |    13    |      14      |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+| 1  |Муниципальная программа     |Всего             |       |      |         | 1 361 168,4 |232 637,3 |193 092,6 |187 087,7 |187 087,7 |187 087,7 |187 087,7 |  187 087,7   ||    |"Обеспечение населения      |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |города Ельца комфортными    |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |условиями жизни на 2014 -   |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |2020 годы"                  |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+|    |                            |комитет по        |       |      |         | 1 089 656,1 |178 661,0 |156 151,6 |150 968,7 |150 968,7 |150 968,7 |150 968,7 |  150 968,7   ||    |                            |коммунальному     |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |                            |хозяйству         |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+|    |                            |комитет           |       |      |         |  168 195,3  | 29 057,3 | 23 628,0 | 23 102,0 | 23 102,0 | 23 102,0 | 23 102,0 |   23 102,0   ||    |                            |имущественных     |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |                            |отношений         |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+|    |                            |комитет           |       |      |         |  103 317,0  | 24 919,0 | 13 313,0 | 13 017,0 | 13 017,0 | 13 017,0 | 13 017,0 |   13 017,0   ||    |                            |бухгалтерского    |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |                            |учета и отчетности|       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+| 2  |Подпрограмма 1 "Развитие и  |Всего             |  606  | 0409 | 0210000 |  116 395,0  | 16 435,0 | 16 660,0 | 16 660,0 | 16 660,0 | 16 660,0 | 16 660,0 |   16 660,0   ||    |ремонт автомобильных дорог  |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |общего пользования местного |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |значения и обеспечение      |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |безопасности дорожного      |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |движения на них на 2014 -   |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |2020 годы"                  |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+|    |                            |комитет по        |  606  | 0409 | 0210000 |  116 395,0  | 16 435,0 | 16 660,0 | 16 660,0 | 16 660,0 | 16 660,0 | 16 660,0 |   16 660,0   ||    |                            |коммунальному     |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |                            |хозяйству         |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+| 3  |Мероприятие 1 Подпрограммы 1|комитет по        |  606  | 0409 | 0212100 |  104 229,4  | 13 804,4 | 14 300,0 | 15 225,0 | 15 225,0 | 15 225,0 | 15 225,0 |   15 225,0   ||    |проведение ремонта дорог и  |коммунальному     |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |тротуаров                   |хозяйству         |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+|    |Мероприятие 1 Подпрограммы 1|                  |  606  | 0409 | 0212100 |  104 229,4  | 13 804,4 | 14 300,0 | 15 225,0 | 15 225,0 | 15 225,0 | 15 225,0 |   15 225,0   ||    |в том числе из средств      |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |Дорожного фонда города Ельца|                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+| 4  |Мероприятие 2 Подпрограммы 1|комитет по        |  606  | 0409 | 0212101 |  12 165,6   | 2 630,6  | 2 360,0  | 1 435,0  | 1 435,0  | 1 435,0  | 1 435,0  |   1 435,0    ||    |обеспечение безопасности    |коммунальному     |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |дорожного движения          |хозяйству         |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+|    |Мероприятие 2 Подпрограммы 1|                  |  606  | 0409 | 0212101 |  12 165,6   | 2 630,6  | 2 360,0  | 1 435,0  | 1 435,0  | 1 435,0  | 1 435,0  |   1 435,0    ||    |в том числе из средств      |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |Дорожного фонда города Ельца|                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+| 5  |Подпрограмма 2 "Развитие    |Всего             |  606  | 0408 | 0220000 |  193 696,0  | 35 371,5 | 28 159,5 | 26 033,0 | 26 033,0 | 26 033,0 | 26 033,0 |   26 033,0   ||    |транспортного обслуживания  |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |населения города Ельца на   |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |2014 - 2020 годы"           |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+|    |                            |комитет по        |  606  | 0408 | 0220000 |  193 696,0  | 35 371,5 | 28 159,5 | 26 033,0 | 26 033,0 | 26 033,0 | 26 033,0 |   26 033,0   ||    |                            |коммунальному     |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |                            |хозяйству         |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+| 6  |Мероприятие 1 Подпрограммы 2|комитет по        |  606  | 0408 | 0224102 |  64 899,06  | 19 960,6 |20 568,45 |18 877,95 | 5 492,06 |    0     |    0     |      0       ||    |финансовая аренда           |коммунальному     |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |транспортных средств для    |хозяйству         |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |подвижного состава          |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |пассажирского транспорта,   |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |осуществляющего             |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |внутригородские перевозки на|                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |социально значимых маршрутах|                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+| 7  |Мероприятие 2 Подпрограммы 2|комитет по        |  606  | 0408 | 0226103 | 126 796,94  | 13 410,9 | 7 591,05 | 7 155,05 |20 540,94 | 26 033,0 | 26 033,0 |   26 033,0   ||    |предоставление поддержки    |коммунальному     |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |транспортным организациям на|хозяйству         |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |возмещение части затрат,    |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |возникающих при             |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |осуществлении перевозок     |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |пассажиров автомобильным    |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |транспортом на маршрутах,   |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |обеспечивающих социально    |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |значимые перевозки по       |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |территории города Ельца     |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+| 8  |Мероприятие 3 Подпрограммы 2|комитет по        |  606  | 0408 | 0222104 |   2 000,0   | 2 000,0  |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |      0       ||    |оптимизация внутригородской |коммунальному     |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |маршрутной сети             |хозяйству         |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+| 9  |Мероприятие 4 Подпрограммы 2|комитет по        |       |      |         |      0      |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |      0       ||    |предоставление поддержки    |коммунальному     |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |транспортным организациям на|хозяйству         |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |возмещение части затрат,    |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |возникающих при             |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |осуществлении перевозок     |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |пассажиров автомобильным    |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |транспортом на садоводческих|                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |маршрутах                   |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+| 10 |Подпрограмма 3 "Проведение  |Всего             |       |      |         |  94 984,3   | 14 190,0 | 13 058,0 | 15 327,0 | 12 916,0 | 13 161,3 | 12 450,0 |   13 882,0   ||    |капитального ремонта        |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |многоквартирных домов,      |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |расположенных на территории |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |города Ельца, на 2014 - 2020|                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |годы"                       |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+|    |                            |комитет по        |  606  | 0501 | 0230000 |  94 984,3   | 14 190,0 | 13 058,0 | 15 327,0 | 12 916,0 | 13 161,3 | 12 450,0 |   13 882,0   ||    |                            |коммунальному     |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |                            |хозяйству         |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+| 11 |Мероприятие 1 Подпрограммы 3|комитет по        |  606  | 0501 | 0232104 |  31 555,2   | 5 128,7  | 3 996,7  | 6 265,7  | 3 854,7  | 4 100,0  | 3 388,7  |   4 820,7    ||    |проведение капитального     |коммунальному     |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |ремонта многоквартирных     |хозяйству         |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |домов                       |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+| 12 |Мероприятие 2 Подпрограммы 3|комитет по        |  606  | 0501 | 0232105 |  63 429,1   | 9 061,3  | 9 061,3  | 9 061,3  | 9 061,3  | 9 061,3  | 9 061,3  |   9 061,3    ||    |внесение обязательных       |коммунальному     |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |взносов на капитальный      |хозяйству         |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |ремонт многоквартирных      |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |домов, приходящихся на      |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |помещения, находящиеся в    |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |муниципальной собственности |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+| 13 |Подпрограмма 4 "Переселение |Всего             |  602  | 0501 | 0240000 |  168 195,3  | 29 057,3 | 23 628,0 | 23 102,0 | 23 102,0 | 23 102,0 | 23 102,0 |   23 102,0   ||    |граждан из непригодного для |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |проживания и аварийного     |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |жилищного фонда,            |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |расположенного на территории|                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |города Ельца, на 2014 - 2020|                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |годы"                       |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+|    |                            |комитет по        |       |      |         |      0      |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |      0       ||    |                            |коммунальному     |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |                            |хозяйству         |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+|    |                            |комитет           |  602  | 0501 | 0244106 |  168 195,3  | 29 057,3 | 23 628,0 | 23 102,0 | 23 102,0 | 23 102,0 | 23 102,0 |   23 102,0   ||    |                            |имущественных     |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |                            |отношений         |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+| 14 |Мероприятие 1 Подпрограммы 4|комитет           |  602  | 0501 | 0244106 |  168 195,3  | 29 057,3 |  23 628  |  23 102  |  23 102  |  23 102  |  23 102  |    23 102    ||    |переселение граждан,        |имущественных     |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |проживающих в непригодном   |отношений         |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |для проживания или аварийном|                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |жилищном фонде              |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+| 15 |Подпрограмма 5 "Чистая вода"|Всего             |  602  | 0502 | 0250000 |  94 770,0   | 16 372,0 | 13 313,0 | 13 017,0 | 13 017,0 | 13 017,0 | 13 017,0 |   13 017,0   ||    |на 2014 - 2020 годы"        |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+|    |                            |комитет по        |       |      |         |      0      |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    О     |      0       ||    |                            |коммунальному     |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |                            |хозяйству         |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+|    |                            |комитет           |  602  | 0502 | 0250000 |  94 770,0   | 16 372,0 | 13 313,0 | 13 017,0 | 13 017,0 | 13 017,0 | 13 017,0 |   13 017,0   ||    |                            |бухгалтерского    |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |                            |учета и отчетности|       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+| 16 |Мероприятие 1 Подпрограммы 5|комитет           |  602  | 0502 | 0254107 |  23 836,0   |  2 363   |  10 073  |    0     |  5 000   |  6 400   |    0     |      0       ||    |строительство объектов      |бухгалтерского    |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |водоотведения               |учета и отчетности|       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+| 17 |Мероприятие 2 Подпрограммы 5|комитет           |  602  | 0502 | 0254108 |  66 446,8   | 9 521,8  |  3 240   |  13 017  |  8 017   |  6 617   |  13 017  |    13 017    ||    |строительство самотечных и  |бухгалтерского    |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |напорных сетей канализации  |учета и отчетности|       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+| 18 |Мероприятие 3 Подпрограммы 5|комитет           |  602  | 0502 | 0254108 |   4 487,2   | 4 487,2  |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |      0       ||    |строительство сетей         |бухгалтерского    |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |водоснабжения               |учета и отчетности|       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+| 19 |Подпрограмма 6              |Всего             |  602  | 0503 | 026109  |  693 127,8  |121 211,5 | 98 274,1 | 92 948,7 | 95 359,7 | 95 114,4 | 95 825,7 |   94 393,7   ||    |"Благоустройство и          |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |санитарное содержание       |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |территории города Ельца на  |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |2014 - 2020 годы"           |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+|    |                            |комитет по        |       |      |         |  684 580,8  |112 664,5 | 98 274,1 | 92 948,7 | 95 359,7 | 95 114,4 | 95 825,7 |   94 393,7   ||    |                            |коммунальному     |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |                            |хозяйству         |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+|    |                            |комитет           |       |      |         |   8 547,0   | 8 547,0  |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |      0       ||    |                            |бухгалтерского    |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |                            |учета и отчетности|       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+| 20 |Мероприятие 1 Подпрограммы 6|комитет по        |  606  | 0503 | 0262109 |   2 797,4   |  397,4   |  400,0   |  400,0   |  400,0   |  400,0   |  400,0   |    400,0     ||    |прокладка сетей уличного    |коммунальному     |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |освещения                   |хозяйству         |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+| 21 |Мероприятие 2 Подпрограммы 6|комитет по        |602606 | 0503 | 0262110 |  659 584,4  |105 767,1 | 95 215,1 | 89 940,7 | 92 351,7 | 92 106,4 | 92 817,7 |   91 385,7   ||    |поддержание надлежащего     |коммунальному     |       | 0409 | 0262110 |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |состояния объектов внешнего |хозяйству         |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |благоустройства и создание  |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |благоприятной               |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |санитарно-эпидемиологической|                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |обстановки в городе Ельце   |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+|    |Мероприятие 2 Подпрограммы 6|                  |  606  | 0409 | 0262110 |  389 777,1  | 58 393,0 | 55 710,6 | 55 134,7 | 55 134,7 | 55 134,7 | 55 134,7 |   55 134,7   ||    |в том числе из средств      |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |Дорожного фонда города Ельца|                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+| 22 |Мероприятие 3 Подпрограммы 6|комитет по        |  606  | 0412 | 0266111 |  19 199,0   | 3 500,0  | 2 659,0  | 2 608,0  | 2 608,0  | 2 608,0  | 2 608,0  |   2 608,0    ||    |предоставление поддержки    |коммунальному     |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |юридическим лицам всех форм |хозяйству         |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |собственности и             |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |индивидуальным              |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |предпринимателям,           |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |предоставляющим услуги по   |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |помывке населения в общих   |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |отделениях бань города      |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+| 23 |Мероприятие 4 Подпрограммы 6|комитет           |  602  | 0503 | 0262112 |   7 000,0   | 7 000,0  |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |      0       ||    |благоустройство площади     |бухгалтерского    |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |Победы                      |учета и отчетности|       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+| 24 |Мероприятие 5 Подпрограммы 6|комитет           |  602  | 0503 | 0262114 |   1 547,0   | 1 547,0  |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |      0       ||    |благоустройство территории  |бухгалтерского    |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |сквера им. И.А. Бунина      |учета и отчетности|       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |(фонтан)                    |                  |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+| 25 |Мероприятие 6 Подпрограммы 6|комитет по        |  606  | 0503 | 0262113 |   3 000,0   | 3 000,0  |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |      0       ||    |приобретение и установка    |коммунальному     |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              ||    |детских площадок            |хозяйству"        |       |      |         |             |          |          |          |          |          |          |              |+----+----------------------------+------------------+-------+------+---------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
                                                          Приложение 5
                                                       к постановлению
                                            администрации города Ельца
                                                         "Приложение 9
                                             к муниципальной программе
                                         "Обеспечение населения города
                                           Ельца комфортными условиями
                                            жизни на 2014 - 2020 годы"
                                          от 24 декабря 2013 г. N 2013
          ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ РЕСУРСНОГО
           ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
       "ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ЕЛЬЦА КОМФОРТНЫМИ УСЛОВИЯМИ
      ЖИЗНИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ,
              НЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ+----+--------------------+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+| N  |    Наименование    |    Источники    |                                     Расходы (тыс. руб.)                                      ||п/п |    подпрограмм     |   ресурсного    |                                                                                              ||    |                    |   обеспечения   |                                                                                              |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+|    |                    |                 |    Всего    | 2014 год | 2015 год  | 2016 год  | 2017 год  | 2018 год | 2019 год | 2020 год  |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+| 1  |         2          |        3        |      4      |    5     |     6     |     7     |     8     |    9     |    10    |    11     |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+| 1  |Муниципальная       |Всего            | 2 197 790,5 |397 937,4 | 305 979,6 | 299 974,7 | 299 974,7 |297 974,7 |297 974,7 | 297 974,7 ||    |программа           |                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |"Обеспечение        |                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |населения города    |                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |Ельца комфортными   |                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |условиями жизни на  |                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |2014 - 2020 годы"   |                 |             |          |           |           |           |          |          |           |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+|    |                    |федеральный      |  14 199,9   | 14 199,9 |     0     |     0     |     0     |    0     |    0     |     0     ||    |                    |бюджет           |             |          |           |           |           |          |          |           |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+|    |                    |областной бюджет |  822 422,2  |151 100,2 | 112 887,0 | 112 887,0 | 112 887,0 |110 887,0 |110 887,0 | 110 887,0 |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+|    |                    |городской бюджет | 1 361 168,4 |232 637,3 | 193 092,6 | 187 087,7 | 187 087,7 |187 087,7 |187 087,7 | 187 087,7 |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+|    |                    |в том числе      |  506 172,1  | 74 828,0 | 72 370,6  | 71 794,7  | 71 794,7  | 71 794,7 | 71 794,7 | 71 794,7  ||    |                    |средства         |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |                    |Дорожного фонда  |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |                    |города Ельца     |             |          |           |           |           |          |          |           |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+|    |                    |средства         |      0      |    0     |     0     |     0     |     0     |    0     |    0     |     0     ||    |                    |внебюджетных     |             |          |           |           |           |          |          |           |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+| 2  |Подпрограмма 1      |Всего            |   886 395   | 126 435  |  126 660  |  126 660  |  126 660  | 126 660  | 126 660  |  126 660  ||    |"Развитие и ремонт  |                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |автомобильных дорог |                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |общего пользования  |                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |местного значения и |                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |обеспечение         |                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |безопасности        |                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |дорожного движения  |                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |на них на 2014 -    |                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |2020 годы"          |                 |             |          |           |           |           |          |          |           |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+|    |                    |федеральный      |      0      |    0     |     0     |     0     |     0     |    0     |    0     |     0     ||    |                    |бюджет           |             |          |           |           |           |          |          |           |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+|    |                    |областной бюджет |   770 000   | 110 000  |  110 000  |  110 000  |  110 000  | 110 000  | 110 000  |  110 000  |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+|    |                    |городской бюджет |   116 395   |  16 435  |  16 660   |  16 660   |  16 660   |  16 660  |  16 660  |  16 660   |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+|    |                    |в том числе      |   116 395   |  16 435  |  16 660   |  16 660   |  16 660   |  16 660  |  16 660  |  16 660   ||    |                    |средства         |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |                    |Дорожного фонда  |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |                    |города Ельца     |             |          |           |           |           |          |          |           |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+|    |                    |средства         |      0      |    0     |     0     |     0     |     0     |    0     |    0     |     0     ||    |                    |внебюджетных     |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |                    |источников       |             |          |           |           |           |          |          |           |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+| 3  |Подпрограмма 2      |Всего            |  199 905,0  | 36 258,5 | 29 046,5  |  26 920   |  26 920   |  26 920  |  26 920  |  26 920   ||    |"Развитие           |                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |транспортного       |                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |обслуживания        |                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |населения города    |                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |Ельца на 2014 - 2020|                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |годы"               |                 |             |          |           |           |           |          |          |           |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+|    |                    |федеральный      |      0      |    0     |     0     |     0     |     0     |    0     |    0     |     0     ||    |                    |бюджет           |             |          |           |           |           |          |          |           |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+|    |                    |областной бюджет |    6 209    |   887    |    887    |    887    |    887    |   887    |   887    |    887    |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+|    |                    |городской бюджет |  193 696,0  | 35 371,5 | 28 159,5  |  26 033   |  26 033   |  26 033  |  26 033  |  26 033   |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+|    |                    |средства         |      0      |    0     |     0     |     0     |     0     |    0     |    0     |     0     ||    |                    |внебюджетных     |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |                    |источников       |             |          |           |           |           |          |          |           |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+| 4  |Подпрограмма 3      |Всего            |  94 984,3   |  14 190  |  13 058   |  15 327   |  12 916   | 13 161,3 |  12 450  |  13 882   ||    |"Проведение         |                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |капитального ремонта|                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |многоквартирных     |                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |домов, расположенных|                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |на территории города|                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |Ельца, на 2014 -    |                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |2020 годы"          |                 |             |          |           |           |           |          |          |           |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+|    |                    |федеральный      |      0      |    0     |     0     |     0     |     0     |    0     |    0     |     0     ||    |                    |бюджет           |             |          |           |           |           |          |          |           |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+|    |                    |областной бюджет |      0      |    0     |     0     |     0     |     0     |    0     |    0     |     0     |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+|    |                    |городской бюджет |  94 984,3   |  14 190  |  13 058   |  15 327   |  12 916   | 13 161,3 |  12 450  |  13 882   |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+|    |                    |средства         |      0      |    0     |     0     |     0     |     0     |    0     |    0     |     0     ||    |                    |внебюджетных     |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |                    |источников       |             |          |           |           |           |          |          |           |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+| 5  |Подпрограмма 4      |Всего            |  201 558,4  | 62 420,4 | 23 628,0  | 23 102,0  | 23 102,0  | 23 102,0 | 23 102,0 | 23 102,0  ||    |"Переселение граждан|                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |из непригодного для |                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |проживания и        |                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |аварийного жилищного|                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |фонда,              |                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |расположенного на   |                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |территории города   |                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |Ельца, на 2014 -    |                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |2020 годы"          |                 |             |          |           |           |           |          |          |           |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+|    |                    |федеральный      |  14 199,9   | 14 199,9 |     0     |     0     |     0     |    0     |    0     |     0     ||    |                    |бюджет           |             |          |           |           |           |          |          |           |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+|    |                    |областной бюджет |  19 163,2   | 19 163,2 |     0     |     0     |     0     |    0     |    0     |     0     |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+|    |                    |городской бюджет |  168 195,3  | 29 057,3 | 23 628,0  | 23 102,0  | 23 102,0  | 23 102,0 | 23 102,0 | 23 102,0  |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+|    |                    |средства         |      0      |    0     |     0     |     0     |     0     |    0     |    0     |     0     ||    |                    |внебюджетных     |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |                    |источников       |             |          |           |           |           |          |          |           |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+| 6  |Подпрограмма 5      |Всего            |   100 770   |  16 372  |  15 313   |  15 017   |  15 017   |  13 017  |  13 017  |  13 017   ||    |"Чистая вода" на    |                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |2014 - 2020 годы"   |                 |             |          |           |           |           |          |          |           |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+|    |                    |федеральный      |     0,0     |    0     |     0     |     0     |     0     |    0     |    0     |     0     ||    |                    |бюджет           |             |          |           |           |           |          |          |           |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+|    |                    |областной бюджет |   6 000,0   |    0     |   2 000   |   2 000   |   2 000   |    0     |    0     |     0     |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+|    |                    |городской бюджет |  94 770,0   |  16 372  |  13 313   |  13 017   |  13 017   |  13 017  |  13 017  |  13 017   |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+|    |                    |средства         |     0,0     |          |     0     |     0     |     0     |    0     |    0     |     0     ||    |                    |внебюджетных     |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |                    |источников       |             |          |           |           |           |          |          |           |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+| 7  |Подпрограмма 6      |Всего            |  714 177,8  |142 261,5 | 98 274,1  | 92 948,7  | 95 359,7  | 95 114,4 | 95 825,7 | 94 393,7  ||    |"Благоустройство и  |                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |санитарное          |                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |содержание          |                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |территории города   |                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |Ельца на 2014 - 2020|                 |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |годы"               |                 |             |          |           |           |           |          |          |           |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+|    |                    |федеральный      |      0      |    0     |     0     |     0     |     0     |    0     |    0     |     0     ||    |                    |бюджет           |             |          |           |           |           |          |          |           |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+|    |                    |областной бюджет |   21 050    |  21 050  |     0     |     0     |     0     |    0     |    0     |     0     |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+|    |                    |городской бюджет |  693 127,8  |121 211,5 | 98 274,1  | 92 948,7  | 95 359,7  | 95 114,4 | 95 825,7 | 94 393,7  |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+|    |                    |в том числе      |  389 777,1  | 58 393,0 | 55 710,6  | 55 134,7  | 55 134,7  | 55 134,7 | 55 134,7 | 55 134,7  ||    |                    |средства         |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |                    |Дорожного фонда  |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |                    |города Ельца     |             |          |           |           |           |          |          |           |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+|    |                    |средства         |      0      |    0     |     0     |     0     |     0     |    0     |    0     |     0     ||    |                    |внебюджетных     |             |          |           |           |           |          |          |           ||    |                    |источников       |             |          |           |           |           |          |          |           |+----+--------------------+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+