Постановление Администрации Липецкой области от 31.12.2015 № 588

О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 29 ноября 2013 года N 535 «Об утверждении государственной программы Липецкой области «Развитие культуры и туризма в Липецкой области»

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

АДМИНИСТРАЦИИЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

 

31.12.2015г.                                                       г.Липецк                                                             N588

 

О внесении изменений в постановление

администрации Липецкой области

от 29 ноября 2013 года N 535 «Об утверждении

государственной  программы Липецкойобласти

«Развитие культуры и туризма в Липецкой области»

 

  Администрация Липецкой области постановляет:

Внести впостановление администрации Липецкой области от 29ноября 2013 года N 535 «Обутверждении государственной программы Липецкой области «Развитие  культуры и туризма в Липецкой области»(«Липецкая газета», 2013,  25 декабря, 2014, 19 декабря, Официальныйинтернет-портал правовой информации http :// www . pravo . gov . ru 2015, 9июня) следующие изменения:

в приложении к постановлению:

          1. В Паспортегосударственной  программы Липецкойобласти «Развитие культуры и туризма в Липецкой области»:

          1) В позиции «Объемы финансирования за счет средств областногобюджета всего, в том числе по годам реализации государственной программы» цифры«5882454,6» заменить цифрами «5711184,898», цифры «982251,7» заменить цифрами«1012110,298»,  цифры «909162,6» заменитьцифрами «990756,9», цифры «774826» заменить цифрами «711963,5», цифры «738026»заменить цифрами «664739,3»,  цифры«738026» заменить цифрами «664739,3», цифры «738026» заменить цифрами«664739,3».

           2)В позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной программы»  цифры «884» заменить цифрами «195», цифры«155» заменить цифрами «98»;

          2. ВТекстовой части государственной программы Липецкой области «Развитие культуры итуризма в Липецкой области»:

          1)Раздел    1   «Характеристика текущего состояния,формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочихрисков развития сферы культуры и туризма, архивного дела области» дополнитьновыми абзацами тридцатым-тридцать первым следующегосодержания:

  «Туристско-рекреационный кластер представляет собой комплексвзаимосвязанных объектов рекреационной и культурной направленности –коллективных средств размещения, предприятий питания и сопутствующих сервисов,снабженных необходимой обеспечивающей инфраструктурой.

   Автотуристский кластер объединяет предприятия и организации,предоставляющие туристские и сопутствующие услуги, взаимно дополняющие другдруга и обеспечивающие цивилизованные условия для автотуристов. Автотуристскийкластер включает в себя придорожные гостиницы (мотели),  кемпинги, парковки для легкового ипассажирского автотранспорта, кафе и рестораны, автосервисы, магазиныпридорожной торговли, автозаправочные комплексы и др.»;

2) в разделе 3 «Перечень подпрограмм, а также сведения овзаимосвязи

результатових выполнения с целевыми индикаторами государственной программы»:

    в абзаце четырнадцатом слова « увеличение инвестициив основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временногопроживания)» заменить словами «увеличение инвестиции в основной капитал(гостиницы и рестораны)»;

    вабзаце шестнадцатом слова «увеличение количества лиц, работающих вколлективных средствах размещения и туристических фирмах» заменить словами«увеличение численности работающих в коллективных средствах размещения итуристических фирмах»;

           3)раздел 5 «Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетныхассигнований по годам реализации государственной программы» изложить вследующей редакции»:

   «Прогнозно объем финансированиягосударственной программы составляет 13973154,071 тыс. руб., в том числе погодам:

   2014 г. - 3159478,412 тыс. руб.;

   2015 г. – 3144936,359 тыс. руб.;

   2016 г. – 2677557,9 тыс. руб.;

   2017 г. – 1954463,5 тыс. руб.;

   2018 г. – 1450239,3 тыс. руб.;

   2019 г. – 790739,3 тыс. руб.;

   2020 г. – 795739,3 тыс. руб.

  В том числе:

  - средства федерального бюджета составляют1190769,173 тыс. руб., в том числе по годам:

  2014 г. - 583242,112 тыс. руб.;

  2015 г. – 605026,061 тыс. руб.;

  2016 г. - 2501 тыс. руб.;

  - средства областного бюджета,предоставленные главным распорядителям средств областного бюджета на реализациюмероприятий подпрограмм, составляют 5711184,898 тыс. руб., в том числе погодам:

  2014 г. - 1002136,3 тыс. руб.;

  2015 г. – 1012110,298 тыс. руб.;

  2016 г. – 990756,9 тыс. руб.;

  2017 г. – 711963,5 тыс. руб.;

  2018 г. – 664739,3 тыс. руб.;

  2019 г. – 664739,3 тыс. руб.;

  2020 г. – 664739,3 тыс. руб.;

  - средства бюджетов муниципальных образованийсоставляют 42000 тыс. руб., в том числе по годам:

  2014 г. - 6000,0 тыс. руб.;

  2015 г. - 6000,0 тыс. руб.;

  2016 г. - 6000,0 тыс. руб.;

  2017 г. - 6000,0 тыс. руб.;

  2018 г. - 6000,0 тыс. руб.;

  2019 г. - 6000,0 тыс. руб.;

  2020 г. - 6000,0 тыс. руб.;

  - средства внебюджетных источников составляют7029200 тыс. руб., в том числе по годам:

  2014 г. - 1568100 тыс. руб.;

  2015 г. - 1521800 тыс. руб.;

  2016 г. - 1678300 тыс. руб.;

  2017 г. - 1236500 тыс. руб.;

  2018 г. - 779500 тыс. руб.;

  2019 г. - 120000 тыс. руб.;

  2020 г. - 125000 тыс. руб.

  Прогнозная оценка расходов бюджетовмуниципальных образований сформирована на основании оперативных данныхмониторинга, проведенного управлением культуры и искусства Липецкой области.Расходы муниципальных образований по конкретным мероприятиям формируются вмуниципальных программах, направленных на развитие культуры и туризма,архивного дела.

  Средства внебюджетных источников представленыдоходами от платных услуг, оказываемых подведомственными учреждениями.

  В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств приреализации государственной программы управление культуры и искусства Липецкойобласти инициирует внесение изменений в государственную программу и несетответственность за достижение целевых индикаторов и показателей задачгосударственной программы, конечных результатов ее достижения в соответствии спостановлением администрации Липецкой области от 18 августа 2011 года N 294"О порядке разработки, формирования, реализации и проведения оценкиэффективности реализации государственных программ Липецкой области". Привнесении изменений в ресурсное обеспечение государственной программы управлениеруководствуется целью и задачами государственной программы.

  Информация о ресурсном обеспечении за счетсредств областного бюджета по годам реализации государственной программыпредставлена в приложении 1 к государственной программе.

  Прогнозная оценка расходов по всем источникамресурсного обеспечения на реализацию государственной программы представлена вприложении 2 к государственной программе.»;

          4) вразделе 6 « Описаниемер государственного регулирования и обоснование необходимости их применениядля достижения целевых индикаторов и показателей задач государственнойпрограммы»:

в абзаце  третьем слова «в приложении 4» заменитьсловами «в приложении 3»;

          5) в наименовании раздела9 слова «методика расчета» заменить словами «методики расчетов».

         

3. В подпрограмме 1:

 

1.            В Паспорте подпрограммы 1 государственной программыЛипецкой области «Развитие и сохранение культуры Липецкой области»:

1) в позиции «Показатели задач подпрограммы» слова«увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся вудовлетворительном состоянии» заменить словами «количество объектов культурногонаследия, находящихся в удовлетворительном состоянии»;  

2) в позиции «Объемфинансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годамреализации подпрограммы»  цифры«4720360,8» заменить  цифрами«4335048,098»,  цифры «697666,3» заменитьцифрами «719346,298», цифры «758854,9» заменить цифрами «725834», цифры«643718,3» заменить цифрами «566815,8», цифры «643718,3» заменить цифрами«544695,2», цифры «643718,3» заменить цифрами «544695,2», цифры «643718,3»заменить цифрами «544695,2»;

         

            2. В Текстовой части:

            1) Наименование раздела 2 изложить  в следующей редакции «Приоритетыгосударственной политики в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи,целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы, методики расчетов целевыхиндикаторов и показателей задач подпрограммы, показатели государственныхзаданий»;

   2)раздел 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 с описанием всехмеханизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основныхмероприятий» изложить в следующей редакции:

«4. Основные мероприятия подпрограммы 1 с указанием основных механизмов ихреализации

 

 Основное мероприятие 1. Осуществлениереставрационных и охранных работ на объектах культурного наследия области.

           Выполнение данногоосновного  мероприятия  осуществляется путем предоставления субсидийюридическим лицам на проведение реставрационных работ на объектах культурногонаследия регионального значения и проведение на конкурсной основе охранных мероприятийв соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «Оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд».

Основноемероприятие 2. Поддержка современногоискусства и народного творчества.

Выполнение данного основного мероприятия  осуществляется посредством закупки  услуг по организации и проведения областных,межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, выставок,пленэров, мастер-классов, гастролей, творческих лабораторий и другихмероприятий в сфере искусства и народного творчества в соответствии с  Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд».

 Основное мероприятие 3. Приобретение,создание, издание произведений литературы и искусства для пополнениябиблиотечных и музейных фондов области и архитектурно-художественныхкомпозиций.

Выполнениеданного  основного мероприятия  осуществляется посредством закупокпроизведений искусства и литературы на конкурсной основе в соответствии сФедеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе всфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальныхнужд».

Основноемероприятие 4. Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства Липецкойобласти.

  Выполнение данного основного мероприятия осуществляется посредством  закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  деятельностигосударственных учреждений  всоответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактнойсистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд и оказания государственных услуг (выполнение работ) в областикультуры и искусства,».

Основноемероприятие 5. Субсидии местным бюджетам на создание условий для организациидосуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальныхрайонов, городских округов и поселений в части материально-техническогооснащения учреждений культуры.

Выполнениеданного основного  мероприятияосуществляется посредством предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в соответствии с условиями,указанными в разделе 6 подпрограммы 1.

Основноемероприятие 6. Реализация мер по развитию библиотечного дела.

Выполнениеданного основного  мероприятия  осуществляется посредством предоставлениясубсидий, иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на проведениемероприятий по подключению общедоступных библиотек  к сети Интернет и развитие системыбиблиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий иоцифровки, на комплектование книжных фондов библиотек муниципальныхобразований.

Основноемероприятие 7. Субсидии местным бюджетам на создание условий для организациидосуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальныхрайонов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учрежденийкультуры.

Выполнениеданного основного  мероприятияосуществляется посредством  предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в соответствии с условиями,указанными в разделе 6 подпрограммы 1.

Основноемероприятие 8. Субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программнаправленных на строительство Центров культурного развития малых городов.

Выполнениеданного  основного  мероприятия осуществляется посредством  предоставления субсидий местным бюджетам  на реализацию муниципальных программ всоответствии с условиями, указанными в разделе 6 подпрограммы 1.

Основноемероприятие 9. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализациюмуниципальных программ в части повышения оплаты трудаработников культуры муниципальных учреждений.

Выполнениеданного основного  мероприятияосуществляется посредством предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в соответствии с условиями,указанными в разделе 6 подпрограммы 1.

Основноемероприятие 10. Комплексное развитие региональных и муниципальных учрежденийкультуры

Выполнениеданного  основного  мероприятия осуществляется посредством  предоставления субсидий областнымгосударственным и муниципальным учреждениям на укреплениематериально-технической базы.

Основноемероприятие 11. Государственная поддержка больших, средних и малых городов -центров культуры и туризма.

Выполнениеданного основного  мероприятияосуществляется посредством предоставления субсидий областным государственным и муниципальнымучреждениям на проведение ремонтно-реставрационных работ.»;

             

           3)в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализацииподпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

   «Объемфинансирования подпрограммы 1 составляет 5283289,401 тыс. руб., в том числе погодам:

2014 г. -848951,852 тыс. руб.;

2015 г. –900101,149 тыс. руб.;

2016 г. -839335 тыс. руб.;

2017 г. –682815,8 тыс. руб.;

2018 г. –665695,2 тыс. руб.;

2019 г. –670695,2 тыс. руб.;

2020 г. –675695,2 тыс. руб.

В томчисле:

-средства федерального бюджета составляют 161241,303 тыс. руб., в том числе погодам:

2014 г. -78985,452 тыс. руб.;

2015 г. –79754,851 тыс. руб.;

2016 г. -2501 тыс. руб.;

-средства областного бюджета, предоставленные главным распорядителям средствобластного бюджета на реализацию мероприятий подпрограмм, составляют4335048,098 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. -688966,4 тыс. руб.;

2015 г. –719346,298 тыс. руб.;

2016 г. -725834 тыс. руб.;

2017 г. –566815,8 тыс. руб.;

2018 г. –544695,2 тыс. руб.;

2019 г. –544695,2 тыс. руб.;

2020 г. –544695,2 тыс. руб.;

-средства бюджетов муниципальных образований составляют 42000 тыс. руб., в томчисле по годам:

2014 г. -6000,0 тыс. руб.;

2015 г. -6000,0 тыс. руб.;

2016 г. -6000,0 тыс. руб.;

2017 г. -6000,0 тыс. руб.;

2018 г. -6000,0 тыс. руб.;

2019 г. -6000,0 тыс. руб.;

2020 г. -6000,0 тыс. руб.;

-средства внебюджетных источников составляют 745000 тыс. руб., в том числе погодам:

2014 г. -75000 тыс. руб.;

2015 г. -95000 тыс. руб.;

2016 г. -105000 тыс. руб.;

2017 г. -110000 тыс. руб.;

2018 г. -115000 тыс. руб.;

2019 г. -120000 тыс. руб.;

2020 г. -125000 тыс. руб.»;

 

           4) в разделе 6 « Условия предоставления и методика расчетасубсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных надостижение целей, соответствующих государственной программе»:

1. в подразделе 6.1:

1)  наименование подраздела  изложить в следующей редакции:

«6.1.Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на созданиеусловий для организации досуга и обеспечения

услугамиорганизаций культуры жителей муниципальных районов,

городскихокругов и поселений в части материально-технического оснащения учрежденийкультуры»;

   2)  пункт  один изложить в следующей редакции: «1)Субсидии из областного бюджета предоставляются местным бюджетам на созданиеусловий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культурыжителей муниципальных районов, городских округов и поселений в частиматериально-технического оснащения учреждений культуры.»;

2.  в подразделе  6.3:

1) наименование подраздела изложить в следующей редакции:

 « 6.3. Условия предоставления и методикарасчета субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальныхпрограмм, направленных на строительство Центров культурного развития малыхгородов»;

              3. в подразделе 6.4:

1) наименование подраздела изложить в следующей редакции:

 «6.4.Условия предоставления и методика расчета субсидий

местным бюджетам на создание условий дляорганизации досуга и

обеспечения услугами организаций культурыжителей муниципальных

районов, городских округов и поселений вчасти подготовки кадров

учреждений культуры»;

             2) пункт  один изложить в следующейредакции: «1) Субсидии из областного бюджета предоставляются местнымбюджетам на создание условий для организации досуга и обеспечения услугамиорганизаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов ипоселений в части подготовки кадров учреждений культуры (далее - по подготовкекадров учреждений культуры).»;

 4. подраздел 6.5  «Условияпредоставления и методика расчета субсидий

местнымбюджетам на реализацию муниципальных программ в части повышения оплаты труда работников культуры муниципальных учреждений всоответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»    изложить в следующей редакции:

 « 6.5. Условия предоставления и методика расчета субсидий

местным бюджетам на реализацию муниципальныхпрограмм

в части повышения оплаты труда работниковкультуры

муниципальных учреждений

1)Субсидии из областного бюджета предоставляются местным бюджетам на реализациюмуниципальных программ в части повышения оплаты трудаработников культуры муниципальных учреждений.

2)Условиями предоставления субсидии являются:

- наличиеутвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия поповышению оплаты труда работников культуры;

- наличиеассигнований, предусмотренных в местном бюджете на реализацию муниципальнойпрограммы, предусматривающей мероприятия по повышению оплатытруда работников культуры муниципальных учреждений.

3) Размерсубсидии, предоставляемой i-му бюджету муниципального образования, определяетсяпо формуле:

 

 

где:

  - размер субсидии, предоставляемой бюджетуi-го муниципального образования;

  - общий размер бюджетных ассигнований,предусмотренных в законе об областном бюджете на текущий год на реализациюмуниципальных программ, предусматривающих мероприятия по повышению заработной платы работникам основного персонала учреждений культурымуниципальных образований;

ФОТi - утвержденный в плане финансово-хозяйственнойдеятельности учреждения культуры муниципального образования на текущий год фондоплаты труда учреждения культуры i муниципального образования с начислениями;

  - общий фонд оплаты труда учреждений культурымуниципальных образований, утвержденный в плане финансово-хозяйственнойдеятельности учреждения культуры муниципального образования на текущий год, сначислениями.»;

 

           4. В подпрограмме 2:

 

 1. В Паспорте подпрограммы 2 государственнойпрограммы Липецкой области «Развитие туризма в Липецкой области»:

  1) В позиции «Объемфинансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годамреализации подпрограммы» цифры «604126,7» заменить цифрами «838164,3», цифры«200514,7» заменить цифрами «207442,7», цифры «71037» заменить цифрами«179055», цифры «51837» заменить цифрами «67733,4»,  цифры «15037» заменить цифрами «49435,4»,  цифры «15037» заменить цифрами«49435,4»,  цифры «15037» заменитьцифрами «49435,4»;

 2) В позиции«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова «рост инвестиций восновной капитал средств размещения (гостиницы, места для временногопроживания) до 284640,0 тыс. руб.» заменить словами «рост инвестиций в основнойкапитал (гостиницы и рестораны) до 284640,0 тыс. руб.»,  слова «увеличение количества лиц, работающихв коллективных средствах размещения и туристических фирмах, до 3695 чел.»заменить словами «увеличение численности работающих в коллективныхсредствах размещения и туристических фирмах, до 3695чел.»;

 

2.     В Текстовой части:

           1) наименование раздела 2 изложить в следующей редакции: «Приоритеты государственной политики в сферереализации подпрограммы 2, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задачподпрограммы, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задачподпрограммы, показатели государственных заданий.

          2) абзац 9 раздела 2 изложить в следующей редакции: «инвестиции восновной капитал (гостиницы и рестораны)»;

          3) абзац 11 раздела 2 изложить вследующей редакции: « численность работающих в коллективных средствах размещения и туристических фирмах»;

         4) абзац 15 раздела 2 изложить в следующей редакции: «возрастутинвестиции в основной капитал (гостиницы и рестораны)»;

5)            абзац 17раздела 2 изложить в следующей редакции: «увеличится численностьработающих  в коллективных средствахразмещения и туристических фирмах»;

           6) раздел 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 сописанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована всоставе основных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«4. Основные мероприятия подпрограммы 2 с указаниемосновных механизмов их реализации

Основное мероприятие 1. Обеспечениеусловий для развития туризма. Основное мероприятие 1 направлено навыполнение задачи 1 подпрограммы.

   Выполнение данногоосновного мероприятия осуществляется посредством реализации инвестиционныхпроектов при софинансировании федерального бюджета в объекты государственной(муниципальной) собственности для создания на территории Липецкой области  туристско-рекреационного кластера"Елец", автотуристского кластера "Задонщина",туристско-рекреационных кластеров "Добрый", "Шуховский" иавтотуристского кластера "Ораниенбург" в соответствии  с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд.   

    Основное мероприятие 2. Реализация мер поразвитию сферы туризма Липецкой области.

   Основное мероприятие 2 направлено навыполнение задачи 2 подпрограммы.

  Выполнение данногоосновного мероприятия осуществляется посредством закупки товаров и услугдля  продвижения туристического продуктаЛипецкой области на внутреннем и международном рынках  в соответствии  с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд».

Выполнениеданного основного мероприятия осуществляется посредством реализации комплексамер по продвижению туристического продукта Липецкой области на внутреннем имеждународном рынках  в соответствии  с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд».

7)         в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы 2»:

            вабзаце первом цифры «7657854,57» заменить цифрами «8151892,17»;

            вабзаце третьем цифры «1892585,91» заменить цифрами «2159513,91»;

            вабзаце четвертом цифры «1644337» заменить цифрами «1752355»;

            вабзаце пятом цифры «1178337» заменить цифрами «1194233,4»;

            вабзаце шестом цифры «679537» заменить цифрами «713935,4»;

            вабзаце седьмом цифры «15037» заменить цифрами «49435,4»;

            вабзаце восьмом цифры «15037» заменить цифрами «49435,4»;

              вабзаце десятом цифры «769527,87» заменить цифрами «1029527,87»;

            вабзаце двенадцатом цифры «265271,21» заменить цифрами «525271,21»;

            вабзаце пятнадцатом цифры «604126,7» заменить цифрами «838164,3»;

            вабзаце семнадцатом цифры «200514,7» заменить цифрами «207442,7»;

            вабзаце восемнадцатом цифры «71037» заменить цифрами «179055»;

            вабзаце девятнадцатом цифры «51837» заменить цифрами «67733,4»;

            вабзаце двадцатом цифры «679537» заменить цифрами «49435,4»;

            в абзаце двадцать первом цифры «15037»заменить цифрами «49435,4»;

            вабзаце двадцать втором цифры «15037» заменить цифрами «49435,4»;

            абзац двадцать девятый исключить;

            таблицу «Перечень мероприятий иобъемов финансирования по созданию туристско-рекреационных кластеров» изложитьв следующей редакции: 


        

 

 

N          п/п

Наименование  подпрограммы

Источники ресурсного обеспечения

 

Расходы   (тыс. руб.)

Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Липецкой области»

всего

7840557,27

 

2203056,66

2109000,61

1716500

1147500

664500

0

0

федеральный бюджет

1020127,87

 

494856,66

525271,21

0

0

0

0

0

областной бюджет

536229,4

 

215100

156929,4

143200

21000

0

0

0

средства внебюджетных источников

6284200

 

1493100

1426800

1573300

1126500

664500

0

0

2.

Создание туристско-рекреационного кластера «Елец»

всего

2801878,79

 

1478400

779478,79

346800

197200

0

0

0

федеральный бюджет

418095,79

 

245500

172595,79

0

0

0

0

0

областной бюджет

344083

 

147000

94083,0

82000

21000

0

0

0

средства внебюджетных источников

2039700

 

1085900

512800

264800

176200

0

0

0

3.

Создание автотуристского кластера «Задонщина»

всего

5019236,48

 

711656,66

1323079,82

1369700

950300

664500

0

0

федеральный бюджет

602032,08

 

249356,66

352675,42

0

0

0

0

0

областной бюджет

172704,4

 

55100

56404,4

61200

0

0

0

0

средства внебюджетных источников

4244500

 

407200

914000

1308500

950300

664500

0

0

 

 

 

 

 

4.

Создание автотуристского кластера  «Ораниенбург»

всего

19442

 

13000

6442

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

 

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

19442

 

13000

6442

0

0

0

0

0

 

средства внебюджетных источников

0

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

5.

Создание  туристско-рекреационного  кластера «Добрый»

 

 

 

 

всего

0

 

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

 

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

 

0

0

0

0

0

0

0

средства внебюджетных источников

0

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

6.

Создание туристско-рекреационного  кластера  «Шуховский»

 

 

 

 

всего

0

 

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

 

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

 

0

0

0

0

0

0

0

средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                »


      

         5.  В подпрограмме 3:

 

          1.   В позиции«Объем финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе погодам реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы 3 государственнойпрограммы Липецкой области «Формирование и использование документов Архивногофонда Российской Федерации в Липецкой области» цифры «557967,1» заменить  цифрами «537972,5»,  цифры «84070,7» заменить цифрами «85321,3»,цифры «79270,7» заменить цифрами «85867,9», цифры «79270,7» заменить цифрами«77414,3», цифры «79270,7» заменить цифрами «70608,7», цифры «79270,7»заменить цифрами «70608,7», цифры «79270,7» заменить цифрами «70608,7»;

         

           2.В Текстовой части:

           Наименование раздела 2 изложить  вследующей редакции: «Приоритеты государственной политики в сфере реализацииподпрограммы 3, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задачподпрограммы, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задачподпрограммы, показатели государственных заданий.»;

            В разделе 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 сописанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована всоставе основных мероприятий»:

наименованиераздела 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 с описанием всехмеханизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основныхмероприятий» изложить в следующей редакции: «4. Основные мероприятияподпрограммы 3 с указанием основных механизмов их реализации»;

дополнить раздел 4текстом следующего содержания:

« С 2015 года реализация основного  мероприятия будет осуществляться путем: 

оказания государственных услуг (выполнениеработ) в области архивного дела и обеспечения деятельности государственныхучреждений;

оказания муниципальных услуг (выполнениеработ) в области архивного дела и обеспечения деятельности муниципальныхархивов, находящихся в ведении муниципалитетов в рамках переданныхгосударственных полномочий (финансирование за счет средств областного бюджета);

   В разделе 5 «Обоснование объема финансовыхресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3»:

             вабзаце первом цифры «557967,1» заменить цифрами «537972,5»;

             вабзаце третьем цифры «84070,7» заменить цифрами «85321,3»;

             вабзаце четвертом цифры «79270,7» заменить цифрами «85867,9»;

             вабзаце пятом цифры «79270,7» заменить цифрами «77414,3»;

             вабзаце шестом цифры «79270,7» заменить цифрами «70608,7»;

             вабзаце седьмом цифры «79270,7» заменить цифрами «70608,7»;

             вабзаце восьмом цифры «79270,7» заменить цифрами «70608,7»;

            абзац девятый исключить.


       

6. Таблицу «Сведения об индикаторах цели и показателях задачгосударственной программы Липецкой области «Развитие культуры и туризма вЛипецкой области» приложения 1 к государственной программе Липецкой области«Развитие культуры и туризма в Липецкой области» изложить в следующей редакции:

 

«СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ, ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ И ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГОБЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

 

Таблица

N п/п

Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Единица измерения

Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования

2013 год (оценка)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Цель государственной программы:

Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни, создание условий для развития туризма и рекреации

2

Индикатор 1:

Обеспечение населения учреждениями культурно-досугового типа, число учреждений на 1000 жителей

Управление культуры и искусства Липецкой области

ед.

0,425

0,426

0,426

0,426

0,426

0,426

0,426

0,427

3

Индикатор 2:

Объем внутреннего и въездного туристического потока в области

Управление культуры и искусства Липецкой области

тыс. человек

253,2

341,7

152,9

160,5

 

168,5

176,9

185,8

195,0

4

Задача 1 государственной программы:

Обеспечение конституционного права населения области на доступ к культурным ценностям, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Липецкой области

5

Показатель задачи 1 государственной программы:

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры

Управление культуры и искусства Липецкой области

%

318

319

319,5

320

322

323

324

325

6

Подпрограмма 1 "Развитие и сохранение культуры Липецкой области"

7

Задача 1 подпрограммы 1:

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия области

8

Показатель задачи 1 подпрограммы 1:

Увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии

Управление культуры и искусства Липецкой области

ед.

436

446

456

466

470

480

490

500

9

Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1:

Осуществление реставрационных и охранных работ на объектах культурного наследия области

Управление культуры и искусства Липецкой области

тысуб.

 

5500

5752,053

5100

6500

6500

6500

6500

10

Задача 2 подпрограммы 1:

Развитие и совершенствование социокультурного пространства Липецкой области, развитие межрегионального и международного сотрудничества

11

Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1:

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей

Управление культуры и искусства Липецкой области

%

2

3

5

6

7

8

8

8

12

Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1:

Поддержка современного искусства и народного творчества

Управление культуры и искусства Липецкой области

тысуб.

 

6105

1995,575

5055

7609,6

7609,6

7609,6

7609,6

13

Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1:

Уровень удовлетворенности граждан Липецкой области качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства

Управление культуры и искусства Липецкой области

%

71

75

78

83

88

90

91

92

14

Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1:

Приобретение, создание, издание произведений литературы и искусства для пополнения библиотечных и музейных фондов области и архитектурно-художественных композиций

Управление культуры и искусства Липецкой области

тысуб.

 

9267

36,271

300

300

300

300

300

15

Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1:

Количество принятых выставок из ведущих музеев России и зарубежья

Управление культуры и искусства Липецкой области

шт.

5

7

8

9

10

11

12

13

16

Показатель 4 задачи 2 подпрограммы 1:

Доля музеев, имеющих доступ к сети "Интернет"

Управление культуры и искусства Липецкой области

%

80

100

100

100

100

100

100

100

17

Показатель 5 задачи 2 подпрограммы 1:

Доля театров, имеющих доступ к сети "Интернет"

Управление культуры и искусства Липецкой области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

18

Показатель 6 задачи 2 подпрограммы 1:

Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге (по сравнению с предыдущим годом), в том числе увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим годом)

Управление культуры и искусства Липецкой области

%

3,3

3,6

3,9

4,2

4,5

5,0

5,3

5,6

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

19

Показатель 7 задачи 2 подпрограммы 1:

Количество человек, получающих государственные премии и стипендии

Управление культуры и искусства Липецкой области

чел.

298

300

305

310

315

320

325

330

20

Показатель 9 задачи 2 подпрограммы 1:

Достижение целевых показателей по соотношению средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Липецкой области

Управление культуры и искусства Липецкой области

%

58,3

64,9

72,6

68,3

100

100,0

100,0

100,0

21

Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 1:

Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в Липецкой области

Управление культуры и искусства Липецкой области

тысуб.

 

563393,8

645928,399

561376,7

531906,2

529785,6

529785,6

529785,6

22

Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1:

Уровень удовлетворенности граждан Липецкой области качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства

Управление культуры и искусства Липецкой области

%

71

75

78

83

88

90

91

92

23

Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 1:

Субсидии местным бюджетам на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части материально-технического оснащения учреждений культуры

Управление культуры и искусства Липецкой области

тысуб.

 

14100

11034

8000

15000

 

 

 

24

Показатель 8 задачи 2 подпрограммы 1:

Доля библиотек, имеющих доступ к сети "Интернет"

Управление культуры и искусства Липецкой области

%

36,7

45,8

54,9

64

73,1

82,2

85,1

89,2

25

Основное мероприятие 6 задачи 2 подпрограммы 1:

Реализация мер по развитию библиотечного дела

Управление культуры и искусства Липецкой области

тысуб.

 

200

4200

3200

5200

200

200

200

26

Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1:

Уровень удовлетворенности граждан Липецкой области качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства

Управление культуры и искусства Липецкой области

%

71

75

78

83

88

90

91

92

27

Основное мероприятие 7 задачи 2 подпрограммы 1:

Субсидии местным бюджетам на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры

Управление культуры и искусства Липецкой области

тысуб.

 

300

400

300

300

300

300

300

28

Основное мероприятие 8 задачи 2 подпрограммы 1:

Субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на строительство  Центров культурного развития малых городов

Управление культуры и искусства Липецкой области

тысуб.

 

 

50000

142502,3

 

 

 

 

29

Показатель 9 задачи 2 подпрограммы 1:

Достижение целевых показателей по соотношению средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Липецкой области

Управление культуры и искусства Липецкой области

%

58,3

64,9

72,6

68,3

100

100,0

100,0

100,0

30

Основное мероприятие 9 задачи 2 подпрограммы 1:

Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части повышения оплаты труда работников культуры муниципальных учреждений

Управление культуры и искусства Липецкой области

тысуб.

 

89900,6

 

 

 

 

 

 

31

Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1:

Уровень удовлетворенности граждан Липецкой области качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства

Управление культуры и искусства Липецкой области

%

71

75

78

83

88

90

91

92

32

Основное мероприятие 10 задачи 2 подпрограммы 1:

Комплексное развитие региональных и муниципальных учреждений культуры

Управление культуры и искусства Липецкой области

тысуб.

 

100

 

 

 

 

 

 

33

Основное мероприятие 11 задачи 2 подпрограммы 1:

Государственная поддержка больших, средних и малых городов - центров культуры и туризма

Управление культуры и искусства Липецкой области

тысуб.

 

100

 

 

 

 

 

 

34

Итого по подпрограмме 1

 

тысуб.

 

688966,4

719346,298

725834

566815,8

544695,2

544695,2

544695,2

35

Задача 2 государственной программы:

Формирование и сохранение конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Липецкой области

36

Показатель задачи 2:

Площадь номерного фонда коллективных средств размещения

Управление культуры и искусства Липецкой области

тыс. кв. метров

75,0

95,6

76,8

80,6

84,6

88,9

93,3

98

37

Подпрограмма 2

"Развитие туризма в Липецкой области"

38

Задача 1 подпрограммы 2:

Развитие туристско-рекреационного комплекса Липецкой области

39

Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2:

Инвестиции в основной капитал (гостиницы и рестораны)

Управление культуры и искусства Липецкой области

тыс. руб.

115594,1

156396,1

203019,8

247518,4

261118,6

284640

 

 

40

Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2:

Количество койко-мест в коллективных средствах размещения

Управление культуры и искусства Липецкой области

ед.

7945

8600

8976,6

9428,6

9900

10137

10137

10137

41

Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2:

Численность работающих в коллективных средствах размещения и туристических фирмах

Управление культуры и искусства Липецкой области

чел.

2577

2636

2302

2417

2538

2664

2798

2938

42

Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 2:

Объем платных услуг, оказанных населению туристическими фирмами и коллективными средствами размещения

Управление культуры и искусства Липецкой области

тыс. руб.

1285184,3

1349443,0

1416915,0

1487761,0

1562149,0

1572279,0

1582279,0

1592279,0

43

Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2:

Обеспечение условий для развития туризма

Соисполнитель: Управление строительства и архитектуры Липецкой области

тысуб..

 

215100

156929,4

143200

21000

 

 

 

44

Задача 2 подпрограммы 2:

Продвижение туристского продукта Липецкой области на мировом и внутреннем туристских рынках

Управление культуры и искусства Липецкой области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Показатель задачи 2 подпрограммы 2:

Количество событийных туристических мероприятий

Управление культуры и искусства Липецкой области

ед.

5

7

11

15

18

20

21

22

46

Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2:

Реализация мер по развитию сферы туризма Липецкой области

Управление культуры и искусства Липецкой области

тысуб.

 

20527

50513,3

35855

46733,4

49435,4

49435,4

49435,4

47

Итого по подпрограмме 2

 

тысуб.

 

235627

207442,7

179055

67733,4

49435,4

49435,4

49435,4

48

Задача 3 государственной программы:

Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства

49

Показатель задачи 3:

Доля архивных документов, хранящихся с соблюдением нормативных условий и режимов хранения

Соисполнитель: Управление ЗАГС и архивов Липецкой области

%

81,7

90,6

90,9

90,9

91,2

91,6

92,0

92,5

50

Подпрограмма 3 "Формирование и использование документов Архивного фонда Российской Федерации в Липецкой области"

51

Задача подпрограммы 3:

Создание условий для вечного хранения и развитие информационного потенциала Липецкой области как важной составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия

52

Показатель 1 задачи подпрограммы 3:

Доля оцифрованных документов в архивах

Соисполнитель: Управление ЗАГС и архивов Липецкой области

%

11,3

11,9

23

35

46

57

69

80

53

Основное мероприятие задачи подпрограммы 3:

Реализация мер по развитию архивного дела Липецкой области

Соисполнитель: Управление ЗАГС и архивов Липецкой области

тысуб..

 

77542,9

85321,3

85867,9

77414,3

70608,7

70608,7

70608,7

54

Итого по подпрограмме 3

 

тысуб.

 

77542,9

85321,3

85867,9

77414,3

70608,7

70608,7

70608,7

55

Всего по государственной  программе

Всего

тысуб.

 

1002136,3

1012110,298

990756,9

711963,5

664739,3

664739,3

664739,3

Ответственный исполнитель Управление культуры и искусства Липецкой области

тысуб.

 

709493,4

769859,598

761689

613549,2

594130,6

594130,6

594130,6

56

 

Соисполнитель: Управление строительства и архитектуры Липецкой области

тысуб.

 

215100

156929,4

143200

21000

 

 

 

57

 

Соисполнитель: Управление ЗАГС и архивов Липецкой области

тысуб.

 

77542,9

85321,3

85867,9

77414,3

70608,7

70608,7

70608,7

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              »

          

         7.  Таблицу«Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Липецкой области«Развитие культуры и туризма в Липецкой области» за счет средств областногобюджета» приложения 2 к государственной программе Липецкой области «Развитиекультуры и туризма в Липецкой области» признать утратившим силу;  

          8. Приложение 3 к государственнойпрограмме Липецкой области «Развитие культуры и туризма в Липецкой области»изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 2 

к государственнойпрограмме

Липецкой области«Развитие

культуры и туризмав Липецкой области»

 

 

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКАРАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫИ ТУРИЗМА В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»

 

                                                                                                                                                                                             Таблица

Наименование подпрограмм

Источники ресурсного обеспечения

 

Расходы (тысуб.)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

 

всего

3159478,412

3144936,359

2677557,9

1954463,5

1450239,3

790739,3

795739,3

федеральный бюджет

583242,112

605026,061

2501

 

 

 

 

 областной бюджет

1002136,3

1012110,298

990756,9

711963,5

664739,3

664739,3

664739,3

местные бюджеты

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций

 

 

 

 

 

 

 

1средства внебюджетных источников

1568100

1521800

1678300

1236500

779500

120000

125000

2

Подпрограмма  1 «Развитие  и сохранение культуры Липецкой области»

всего

848951,852

900101,149

839335

682815,8

665695,2

670695,2

675695,2

федеральный бюджет

78985,452

79754,851

2501

 

 

 

 

 областной бюджет

688966,4

719346,298

725834

566815,8

544695,2

544695,2

544695,2

местные бюджеты

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций

 

 

 

 

 

 

 

1средства внебюджетных источников

75000

95000

105000

110000

115000

120000

125000

3

Подпрограмма  2 «Развитие туризма в Липецкой области»

всего

2232983,66

2159513,91

1752355

1194233,4

713935,4

49435,4

49435,4

федеральный бюджет

504256,66

525271,21

 

 

 

 

 

 областной бюджет

235627

207442,7

179055

67733,4

49435,4

49435,4

49435,4

местные бюджеты

 

 

 

 

 

 

 

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций

 

 

 

 

 

 

 

1средства внебюджетных источников

1493100

1426800

1573300

1126500

664500

 

 

4

Подпрограмма  3 «Формирование и использование документов Архивного фонда Российской Федерации в Липецкой области»

всего

77542,9

85321,3

85867,9

77414,3

70608,7

70608,7

70608,7

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 областной бюджет

77542,9

85321,3

85867,9

77414,3

70608,7

70608,7

70608,7

местные бюджеты

 

 

 

 

 

 

 

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций

 

 

 

 

 

 

 

1средства внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     »;

 

            9.Слова «Приложение 4» заменить словами «Приложение 3».

 

 

 

Глава администрации

Липецкойобласти                                                                                                       О.П.Королев