Постановление Администрации Липецкой области от 25.12.2015 № 567

О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 30 апреля 2013 года N 213 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области"

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

АДМИНИСТРАЦИИЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

 

25.12.2015 г.

гипецк

N 567

 

О внесении изменений впостановление администрации Липецкой области от 30 апреля 2013 года N 213"Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохраненияЛипецкой области"

 

В соответствии с Законом Липецкой области от 18декабря 2014 года N 348-ОЗ "Об областном бюджете на 2015 год и наплановый период 2016 и 2017 годов", в связи с изменением финансированиягосударственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области"за счет средств всех источников, необходимости дополнения основного мероприятияадминистрация Липецкой области постановляет:

 

Внести в приложение к постановлению администрации Липецкой области от 30апреля 2013 года N 213 "Об утверждении государственной программы"Развитие здравоохранения Липецкой области" ("Липецкаягазета", 2013, 29 мая, 31 мая, 2014, 22 января, 24 января, 21 февраля, 21мая, 23 июля, 10 сентября, 21 ноября, 2015, 30 января, 25 марта, 15 июля, 11сентября, 20 ноября) следующие изменения:

1. Позицию"Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в томчисле по годам реализации государственной программы" раздела "I.Паспорт государственной программы Липецкой области "Развитиездравоохранения Липецкой области" изложить в следующей редакции:

"Всего- 27 596 323,1 тыс. руб., в том числе:

2013 год -3 317 683,4 тыс. руб.;

2014 год -3 591 652,6 тыс. руб.;

2015 год -3 700 715,0 тыс. руб.;

2016 год -3 955 721,8 тыс. руб.;

2017 год -3 337 112,9 тыс. руб.;

2018 год -3 231 145,8 тыс. руб.;

2019 год -3 231 145,8 тыс. руб.;

2020 год -3 231 145,8 тыс. руб.".

2.Подраздел "5. Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетныхассигнований по годам реализации государственной программы" раздела"II. Текстовая часть" изложить в следующей редакции:

"Общийобъем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы прогнозно составит 116 931 402,7 тыс. руб., в том числе погодам:

2013 год -12 715 440,8 тыс. руб.;

2014 год -14 439 187,4 тыс. руб.;

2015 год -16 559 694,1 тыс. руб.;

2016 год -15 323 549,5 тыс. руб.;

2017 год -14 538 315,3 тыс. руб.;

2018 год -14 441 979,2 тыс. руб.;

2019 год -14 451 705,2 тыс. руб.;

2020 год -14 461 531,2 тыс. руб.

Объемфинансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средствфедерального бюджета прогнозно составит 1 910 486,2тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год -477 736,5 тыс. руб.;

2014 год -676 974,2 тыс. руб.;

2015 год -579 614,2 тыс. руб.;

2016 год -176 161,3 тыс. руб.

Объемфинансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средствФедерального фонда обязательного медицинского страхования прогнозносоставит 1 451 140,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год -17 500,0 тыс. руб.;

2014 год -141 597,4 тыс. руб.;

2015 год -1 292 043,2 тыс. руб.

Объемфинансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средствобластного бюджета прогнозно составит 27 596 323,1тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год -3 317 683,4 тыс. руб.;

2014 год -3 591 652,6 тыс. руб.;

2015 год -3 700 715,0 тыс. руб.;

2016 год -3 955 721,8 тыс. руб.;

2017 год -3 337 112,9 тыс. руб.;

2018 год -3 231 145,8 тыс. руб.;

2019 год -3 231 145,8 тыс. руб.;

2020 год -3 231 145,8 тыс. руб.

Объемфинансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средствбюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 78 420 945,6 тыс. руб., в том числе погодам:

2013 год -8 096 283,9 тыс. руб.;

2014 год -9 092 946,0 тыс. руб.;

2015 год -10 041 943,7 тыс. руб.;

2016 год -10 237 954,4 тыс. руб.;

2017 год -10 237 954,4 тыс. руб.;

2018 год -10 237 954,4 тыс. руб.;

2019 год -10 237 954,4 тыс. руб.;

2020 год -10 237 954,4 тыс. руб.

Объемфинансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средстввнебюджетных источников прогнозно составит 7 552507,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год -806 237,0 тыс. руб.;

2014 год -936 017,2 тыс. руб.;

2015 год -945 378,0 тыс. руб.;

2016 год -953 712,0 тыс. руб.;

2017 год -963 248,0 тыс. руб.;

2018 год -972 879,0 тыс. руб.;

2019 год -982 605,0 тыс. руб.;

2020 год -992 431,0 тыс. руб.

В целяхповышения эффективности расходования бюджетных средств приреализации государственной программы управление здравоохранения Липецкойобласти инициирует внесение изменений в государственную программу и несетответственность за достижение целевых индикаторов и показателей задачгосударственной программы, конечных результатов ее достижения. При внесенииизменений в ресурсное обеспечение государственной программы управлениеруководствуется целью и задачами государственной программы.

Указанныйобъем расходов может быть уточнен после утверждения областного бюджета насоответствующий финансовый год и плановый период.

Информацияо ресурсном обеспечении за счет средств областного бюджета по годам реализациигосударственной программы представлена в приложении 1 к государственной программе.

Прогнознаяоценка расходов по всем источникам ресурсного обеспечения на реализациюгосударственной программы представлена в приложении 2 к государственнойпрограмме.".

3. Вразделе "Подпрограмма 1":

1) позицию"Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в томчисле по годам реализации подпрограммы" подраздела "Паспортподпрограммы 1 государственной программы Липецкой области "Профилактиказаболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарнойпомощи" изложить в следующей редакции:

"Общийобъем финансирования из областного бюджета составит 3 768 790,0 тыс. рублей, втом числе по годам:

2013 год -625 809,0 тыс. руб.;

2014 год -518 893,9 тыс. руб.;

2015 год -540 824,5 тыс. руб.;

2016 год -475 418,7 тыс. руб.;

2017 год -413 742,2 тыс. руб.;

2018 год -398 033,9 тыс. руб.;

2019 год -398 033,9 тыс. руб.;

2020 год -398 033,9 тыс. руб.";

2) вподразделе 4 "Основные мероприятия подпрограммы 1 с указанием основныхмеханизмов их реализации":

абзацтретий изложить в следующей редакции:

"-основное мероприятие 1.1. Создание условий для обеспечения доступностимедицинской помощи сельскому населению. Выполнение основного мероприятия 1осуществляется посредством реализации ведомственной целевой программы "Совершенствованиепервичной медико-санитарной помощи в 2014 - 2016 годах";";

послеабзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

"-основное мероприятие 1.3. Обеспечение доступности первой помощи жителяммалочисленных и труднодоступных населенных пунктов с привлечением домовыххозяйств. Основным механизмом реализации основного мероприятия 1.3 являетсяоснащение домовых хозяйств укладками первой помощи и их пополнение; обучениепредставителей домовых хозяйств методам и приемам оказания первой помощи";

абзацчетвертый изложить в следующей редакции:

"-основное мероприятие 2. Медицинская профилактика и формирование здоровогообраза жизни. Основными механизмами реализации основного мероприятия 2 являетсяприобретение оборудования и автотранспорта, проведение практических семинаров,конференций, прокат видеороликов.";

абзацшестой изложить в следующей редакции:

"-основное мероприятие 3. Профилактика инфекционных заболеваний, включаяиммунопрофилактику. Основным механизмом реализации основного мероприятия 3является приобретение современных иммунобиологических препаратов;";

абзацседьмой изложить в следующей редакции:

"-основное мероприятие 4. Диагностика инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицитачеловека (ВИЧ). Основным механизмом реализации основного мероприятия 4 являетсяприобретение диагностических средств и продуктов искусственного вскармливаниядетей;";

абзацвосьмой изложить в следующей редакции:

"-основное мероприятие 5. Диагностика и лечение вирусных гепатитов В и С. Основным механизмом реализацииосновного мероприятия 5 является приобретение диагностических тест-систем илекарственных средств.";

3)подраздел "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"Общийобъем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 прогнозно составит 40 355 418,2 тыс. руб., в том числе погодам:

2013 год -4 725 240,9 тыс. руб.;

2014 год -4 793 770,9 тыс. руб.;

2015 год -5 153 477,4 тыс. руб.;

2016 год -5 228 052,3 тыс. руб.;

2017 год -5 118 269,4 тыс. руб.;

2018 год -5 107 349,1 тыс. руб.;

2019 год -5 112 187,1 тыс. руб.;

2020 год -5 117 071,1 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средствфедерального бюджета прогнозно составит 169 200,7тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год -38 971,3 тыс. руб.;

2014 год -34 010,5 тыс. руб.;

2015 год -43 370,5 тыс. руб.;

2016 год -52 848,4 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средствобластного бюджета прогнозно составит 3 768 790,0тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год -625 809,0 тыс. руб.;

2014 год -518 893,9 тыс. руб.;

2015 год -540 824,5 тыс. руб.;

2016 год -475 418,7 тыс. руб.;

2017 год -413 742,2 тыс. руб.;

2018 год -398 033,9 тыс. руб.;

2019 год -398 033,9 тыс. руб.;

2020 год -398 033,9 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средствбюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 32 657 197,5 тыс. руб., в том числе погодам:

2013 год -3 653 753,6 тыс. руб.;

2014 год -3 775 711,5 тыс. руб.;

2015 год -4 099 776,4 тыс. руб.;

2016 год -4 225 591,2 тыс. руб.;

2017 год -4 225 591,2 тыс. руб.;

2018 год -4 225 591,2 тыс. руб.;

2019 год -4 225 591,2 тыс. руб.;

2020 год -4 225 591,2 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средстввнебюджетных источников прогнозно составит 3 760230,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год -406 707,0 тыс. руб.;

2014 год -465 155,0 тыс. руб.;

2015 год -469 506,0 тыс. руб.;

2016 год -474 194,0 тыс. руб.;

2017 год -478 936,0 тыс. руб.;

2018 год -483 724,0 тыс. руб.;

2019 год -488 562,0 тыс. руб.;

2020 год -493 446,0 тыс. руб.

Объемырасходов на выполнение мероприятий подпрограммы 1 ежегодно уточняются впроцессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очереднойфинансовый год.".

4. Вразделе "Подпрограмма 2":

1) позицию "Объемы финансирования за счет средств областногобюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела"Паспорт подпрограммы 2 государственной программы Липецкой области"Совершенствование оказания специализированной, включаявысокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скоройспециализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" изложить вследующей редакции:

"Всего- 15 016 124,6 тыс. руб., в том числе:

2013 год -1 719 521,4 тыс. руб.;

2014 год -1 924 375,9 тыс. руб.;

2015 год -1 965 143,7 тыс. руб.;

2016 год -2 273 783,2 тыс. руб.;

2017 год -1 873 072,2 тыс. руб.;

2018 год -1 765 409,4 тыс. руб.;

2019 год -1 765 409,4 тыс. руб.;

2020 год -1 765 409,4 тыс. руб.";

2) вподразделе 4 "Основные мероприятия подпрограммы 2 с указанием основныхмеханизмов их реализации":

абзацтретий изложить в следующей редакции:

"-основное мероприятие 1.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощибольным туберкулезом. Основным механизмом реализации основного мероприятия 1.1является приобретение медицинского оборудования и диагностических средств;";

абзацчетвертый изложить в следующей редакции:

"-основное мероприятие 2. Профилактика развития наркозависимости, включаясокращение потребления наркотических средств и психоактивныхвеществ. Основными механизмами реализации основного мероприятия 2 являются:укрепление материально-технической базы наркологических учреждений иподразделений, финансирование мероприятий по проведению совещаний, изданиепечатной продукции;";

абзацпятый изложить в следующей редакции:

"-основное мероприятие 3. Совершенствование оказания медицинской помощи больнымсосудистыми заболеваниями. Основным механизмом реализации основного мероприятия3 является приобретение лекарственных средств для тромболитическойтерапии;";

в абзацешестом слово "объект" заменить словом "объекты";

абзацседьмой изложить в следующей редакции:

"-основное мероприятие 3.2. Укрепление мужского здоровья. Основным механизмомреализации основного мероприятия 3.2 является финансирование мероприятий,направленных на проведение скрининга мужского здоровья среди лиц,намеревающихся вступить в брак.";

3)подраздел "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"Общийобъем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 прогнозно составит 53 051 240,4 тыс. руб., в том числе погодам:

2013 год -5 450 885,9 тыс. руб.;

2014 год -6 202 310,5 тыс. руб.;

2015 год -6 939 639,0 тыс. руб.;

2016 год -7 293 546,4 тыс. руб.;

2017 год -6 839 073,5 тыс. руб.;

2018 год -6 771 310,7 тыс. руб.;

2019 год -6 775 247,7 тыс. руб.;

2020 год -6 779 226,7 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средствфедерального бюджета прогнозно составит 409 808,2тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год -56 926,8 тыс. руб.;

2014 год -280 884,6 тыс. руб.;

2015 год -50 373,9 тыс. руб.;

2016 год -21 622,9 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средствобластного бюджета прогнозно составит 15 016 124,6тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год -1 719 521,4 тыс. руб.;

2014 год -1 924 375,9 тыс. руб.;

2015 год -1 965 143,7 тыс. руб.;

2016 год -2 273 783,2 тыс. руб.;

2017 год -1 837 072,2 тыс. руб.;

2018 год -1 765 409,4 тыс. руб.;

2019 год -1 765 409,4 тыс. руб.;

2020 год -1 765 409,4 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средствбюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 34 589 425,1 тыс. руб., в том числе погодам:

2013 год -3 368 874,7 тыс. руб.;

2014 год -3 618 210,5 тыс. руб.;

2015 год -4 541 893,4 тыс. руб.;

2016 год -4 612 089,3 тыс. руб.;

2017 год -4 612 089,3 тыс. руб.;

2018 год -4 612 089,3 тыс. руб.;

2019 год -4 612 089,3 тыс. руб.;

2020 год -4 612 089,3 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средстввнебюджетных источников прогнозно составит 3 035882,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год -305 563,0 тыс. руб.;

2014 год -378 839,5 тыс. руб.;

2015 год -382 228,0 тыс. руб.;

2016 год -386 051,0 тыс. руб.;

2017 год -389 912,0 тыс. руб.;

2018 год -393 812,0 тыс. руб.;

2019 год -397 749,0 тыс. руб.;

2020 год -401 728,0 тыс. руб.

Объемырасходов на выполнение мероприятий подпрограммы 2 ежегодно уточняются впроцессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очереднойфинансовый год.".

5. Вразделе "Подпрограмма 3":

1) позицию"Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета всего,в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела "Паспортподпрограммы 3 государственной программы Липецкой области "Охрана здоровьяматери и ребенка" изложить в следующей редакции:

"Всего- 764 491,9 тыс. руб., в том числе:

2013 год -126 335,0 тыс. руб.;

2014 год -124 148,6 тыс. руб.;

2015 год -99 141,3 тыс. руб.;

2016 год -95 402,0 тыс. руб.;

2017 год -81 532,0 тыс. руб.;

2018 год -79 311,0 тыс. руб.;

2019 год -79 311,0 тыс. руб.;

2020 год -79 311,0 тыс. руб.";

2) абзацчетвертый подраздела 4 "Основные мероприятия подпрограммы 3 с указаниемосновных механизмов их реализации" изложить в следующей редакции:

"-основное мероприятие 2. Раннее выявление и коррекция нарушений развитияребенка. Основным механизмом реализации основного мероприятия 2 являетсяприобретение медицинского оборудования и расходных материалов.";

3)подраздел "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"Общийобъем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 прогнозно составит 12 216 177,2 тыс. руб., в том числе погодам:

2013 год -1 269 942,0 тыс. руб.;

2014 год -1 860 632,5 тыс. руб.;

2015 год -1 527 042,2 тыс. руб.;

2016 год -1 523 577,9 тыс. руб.;

2017 год -1 509 986,9 тыс. руб.;

2018 год -1 508 046,9 тыс. руб.;

2019 год -1 508 330,9 тыс. руб.;

2020 год -1 508 617,9 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средствфедерального бюджета прогнозно составит 31 990,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 год -22 279,4 тыс. руб.;

2014 год -9 710,6 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средствобластного бюджета прогнозно составит 764 491,9 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 год -126 335,0 тыс. руб.;

2014 год -124 148,6 тыс. руб.;

2015 год -99 141,3 тыс. руб.;

2016 год -95 402,0 тыс. руб.;

2017 год -81 532,0 тыс. руб.;

2018 год -79 311,0 тыс. руб.;

2019 год -79 311,0 тыс. руб.;

2020 год -79 311,0 тыс. руб.

Объем финансированиямероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средств бюджетатерриториального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 11 174 323,0 тыс. руб., в том числе погодам:

2013 год -1 073 655,6 тыс. руб.;

2014 год -1 699 024,0 тыс. руб.;

2015 год -1 400 273,9 тыс. руб.;

2016 год -1 400 273,9 тыс. руб.;

2017 год -1 400 273,9 тыс. руб.;

2018 год -1 400 273,9 тыс. руб.;

2019 год -1 400 273,9 тыс. руб.;

2020 год -1 400 273,9 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средстввнебюджетных источников прогнозно составит 245 372,3тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год -47 672,0 тыс. руб.;

2014 год -27 749,3 тыс. руб.;

2015 год -27 627,0 тыс. руб.;

2016 год -27 902,0 тыс. руб.;

2017 год -28 181,0 тыс. руб.;

2018 год -28 462,0 тыс. руб.;

2019 год -28 746,0 тыс. руб.;

2020 год -29 033,0 тыс. руб.

Объемырасходов на выполнение мероприятий подпрограммы 3 ежегодно уточняются впроцессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очереднойфинансовый год.".

6. Вразделе "Подпрограмма 4":

1) позицию"Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджетавсего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела"Паспорт подпрограммы 4 государственной программы Липецкой области"Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в томчисле детей" изложить в следующей редакции:

"Всего- 2 939 176,6 тыс. руб., в том числе:

2013 год -340 364,8 тыс. руб.;

2014 год -379 599,7 тыс. руб.;

2015 год -349 910,6 тыс. руб.;

2016 год -333 011,3 тыс. руб.;

2017 год -392 248,3 тыс. руб.;

2018 год -381 347,3 тыс. руб.;

2019 год -381 347,3 тыс. руб.;

2020 год -381 347,3 тыс. руб.";

2) абзацвторой подраздела 4 "Основные мероприятия подпрограммы 4 с указаниемосновных механизмов их реализации" изложить в следующей редакции:

"-основное мероприятие 1. Восстановление трудоспособности и здоровья лиц сограниченными физическими и психическими возможностями. Основным механизмомреализации основного мероприятия 1 является укрепление материально-техническойбазы медицинских организаций;";

3)подраздел "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

"Общийобъем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 прогнозно составит 2 986 206,6 тыс. руб., в том числе погодам:

2013 год -351 610,8 тыс. руб.;

2014 год -384 560,7 тыс. руб.;

2015 год -354 921,6 тыс. руб.;

2016 год -338 072,3 тыс. руб.;

2017 год -397 359,3 тыс. руб.;

2018 год -386 509,3 тыс. руб.;

2019 год -386 560,3 тыс. руб.;

2020 год -386 612,3 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 из средствобластного бюджета прогнозно составит 2 939 176,6 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 год -340 364,8 тыс. руб.;

2014 год -379 599,7 тыс. руб.;

2015 год -349 910,6 тыс. руб.;

2016 год -333 011,3 тыс. руб.;

2017 год -392 248,3 тыс. руб.;

2018 год -381 347,3 тыс. руб.;

2019 год -381 347,3 тыс. руб.;

2020 год -381 347,3 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 из средстввнебюджетных источников прогнозно составит 47 030,0тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год -11 246,0 тыс. руб.;

2014 год -4 961,0 тыс. руб.;

2015 год -5 011,0 тыс. руб.;

2016 год -5 061,0 тыс. руб.;

2017 год -5 111,0 тыс. руб.;

2018 год -5 162,0 тыс. руб.;

2019 год -5 213,0 тыс. руб.;

2020 год -5 265,0 тыс. руб.

Объемырасходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессеисполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очереднойфинансовый год.".

7. Вразделе "Подпрограмма 5":

1) позицию"Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджетавсего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела"Паспорт подпрограммы 5 государственной программы Липецкой области"Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи, в том числедетям" изложить в следующей редакции:

"Всего- 765 438,2 тыс. руб., в том числе:

2013 год -104 578,1 тыс. руб.;

2014 год -104 153,2 тыс. руб.;

2015 год -91 606,9 тыс. руб.;

2016 год -106 918,0 тыс. руб.;

2017 год -93 474,0 тыс. руб.;

2018 год -88 236,0 тыс. руб.;

2019 год -88 236,0 тыс. руб.;

2020 год -88 236,0 тыс. руб.";

2)подраздел "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:

"Общийобъем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 5составит 767 026,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год -104 578,1 тыс. руб.;

2014 год -104 373,7 тыс. руб.;

2015 год -91 829,9 тыс. руб.;

2016 год -107 143,0 тыс. руб.;

2017 год -93 701,0 тыс. руб.;

2018 год -88 465,0 тыс. руб.;

2019 год -88 467,0 тыс. руб.;

2020 год -88 469,0 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 5 из средствобластного бюджета составит 765 438,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год -104 578,1 тыс. руб.;

2014 год -104 153,2 тыс. руб.;

2015 год -91 606,9 тыс. руб.;

2016 год -106 918,0 тыс. руб.;

2017 год -93 474,0 тыс. руб.;

2018 год -88 236,0 тыс. руб.;

2019 год -88 236,0 тыс. руб.;

2020 год -88 236,0 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 5 из средстввнебюджетных источников составит 1 588,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год -220,5 тыс. руб.;

2015 год -223,0 тыс. руб.;

2016 год -225,0 тыс. руб.;

2017 год -227,0 тыс. руб.;

2018 год -229,0 тыс. руб.;

2019 год -231,0 тыс. руб.;

2020 год -233,0 тыс. руб.

Объемырасходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессеисполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очереднойфинансовый год.".

8. Вразделе "Подпрограмма 6":

1) позицию"Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджетавсего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела"Паспорт подпрограммы 6 государственной программы Липецкой области"Кадровое обеспечение системы здравоохранения" изложить в следующейредакции:

"Всего- 1 462 647,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год -144 430,1 тыс. руб.;

2014 год -190 388,9 тыс. руб.;

2015 год -193 483,0 тыс. руб.;

2016 год -186 082,0 тыс. руб.;

2017 год -187 041,0 тыс. руб.;

2018 год -187 074,0 тыс. руб.;

2019 год -187 074,0 тыс. руб.;

2020 год -187 074,0 тыс. руб.";

2) вподразделе 4 "Основные мероприятия подпрограммы 6 с указанием основныхмеханизмов их реализации":

абзацпятый изложить в следующей редакции:

"-основное мероприятие 4. Подготовка, повышение квалификации и переподготовкамедицинских и фармацевтических работников с высшим образованием. Основнымимеханизмами реализации основного мероприятия 4 являются: реализацияведомственной целевой программы "Подготовка и переподготовка медицинскихкадров для работы перинатального центра", укрепление материально-техническойбазы образовательных учреждений последипломного образования;";

абзацшестой изложить в следующей редакции:

"-основное мероприятие 5. Осуществление единовременных компенсационных выплатмедицинским работникам, прибывшим на работу в сельский населенный пункт либорабочий поселок. Основным механизмом реализации основного мероприятия 5является осуществление единовременных компенсационных выплат медицинскимработникам в порядке и на условиях, установленных частью 12 статьи 51Федерального закона от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательноммедицинском страховании в Российской Федерации";";

в абзацеседьмом слово "объекта" заменить словом "объектов";

3)подраздел "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:

"Общийобъем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 6 прогнозно составит 1 940 396,6 тыс. руб., в том числе погодам:

2013 год -195 236,1 тыс. руб.;

2014 год -252 883,5 тыс. руб.;

2015 год -256 158,0 тыс. руб.;

2016 год -245 242,0 тыс. руб.;

2017 год -246 792,0 тыс. руб.;

2018 год -247 723,0 тыс. руб.;

2019 год -248 026,0 тыс. руб.;

2020 год -248 636,0 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 6 из средствФедерального фонда обязательного медицинского страхования составит 25 000,0тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год -17 500,0 тыс. руб.;

2014 год -4 500,0 тыс. руб.;

2015 год -3 000,0 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 6 из средствобластного бюджета прогнозно составит 1 462 647,0тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год -144 430,1 тыс. руб.;

2014 год -190 388,9 тыс. руб.;

2015 год -193 483,0 тыс. руб.;

2016 год -186 082,0 тыс. руб.;

2017 год -187 041,0 тыс. руб.;

2018 год -187 074,0 тыс. руб.;

2019 год -187 074,0 тыс. руб.;

2020 год -187 074,0 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 6 из средстввнебюджетных источников прогнозно составит 452 749,6тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год -33 306,0 тыс. руб.;

2014 год -57 994,6 тыс. руб.;

2015 год -59 675,0 тыс. руб.;

2016 год -59 160,0 тыс. руб.;

2017 год -59 751,0 тыс. руб.;

2018 год -60 349,0 тыс. руб.;

2019 год -60 952,0 тыс. руб.;

2020 год -61 562,0 тыс. руб.

Объемырасходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессеисполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очереднойфинансовый год.".

9. Вразделе "Подпрограмма 7":

1) позицию"Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджетавсего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела"Паспорт подпрограммы 7 государственной программы Липецкой области"Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе вамбулаторных условиях" изложить в следующей редакции:

"Всего- 2 345 192,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год -256 645,0 тыс. руб.;

2014 год -274 212,4 тыс. руб.;

2015 год -275 289,9 тыс. руб.;

2016 год -307 839,0 тыс. руб.;

2017 год -308 003,2 тыс. руб.;

2018 год -307 734,2 тыс. руб.;

2019 год -307 734,2 тыс. руб.;

2020 год -307 734,2 тыс. руб.";

2)подраздел "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:

"Общийобъем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 прогнозно составит 3 654 333,7 тыс. руб., в том числе погодам:

2013 год -617 947,0 тыс. руб.;

2014 год -627 678,2 тыс. руб.;

2015 год -762 267,7 тыс. руб.;

2016 год -410 648,0 тыс. руб.;

2017 год -309 133,2 тыс. руб.;

2018 год -308 875,2 тыс. руб.;

2019 год -308 886,2 тыс. руб.;

2020 год -308 898,2 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средствфедерального бюджета прогнозно составит 1 299 487,3тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год -359 559,0 тыс. руб.;

2014 год -352 368,5 тыс. руб.;

2015 год -485 869,8 тыс. руб.;

2016 год -101 690,0 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средствобластного бюджета прогнозно составит 2 118 559,8тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год -256 645,0 тыс. руб.;

2014 год -274 212,4 тыс. руб.;

2015 год -275 289,9 тыс. руб.;

2016 год -307 839,0 тыс. руб.;

2017 год -308 003,2 тыс. руб.;

2018 год -307 734,2 тыс. руб.;

2019 год -307 734,2 тыс. руб.;

2020 год -307 734,2 тыс. руб.

Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средстввнебюджетных источников прогнозно составит 9 654,3тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год -1 743,0 тыс. руб.;

2014 год -1 097,3 тыс. руб.;

2015 год -1 108,0 тыс. руб.;

2016 год -1 119,0 тыс. руб.;

2017 год -1 130,0 тыс. руб.;

2018 год -1 141,0 тыс. руб.;

2019 год -1 152,0 тыс. руб.;

2020 год -1 164,0 тыс. руб.

Объемырасходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессеисполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очереднойфинансовый год.".

10. Вразделе "Подпрограмма 8":

1) абзацвторой подраздела "4. Основные мероприятия подпрограммы 8 с указаниемосновных механизмов их реализации" раздела "Подпрограмма 8"изложить в следующей редакции:

"-основное мероприятие 1. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктурыи прикладных региональных компонентов системы здравоохранения. Основныммеханизмом реализации основного мероприятия 1 является развитие РИАМС,защищенной сети передачи данных и телемедицинской сети.".

11. Вразделе "Подпрограмма 9":

1) позицию"Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджетавсего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела"Паспорт подпрограммы 9 государственной программы Липецкой области"Модернизация здравоохранения Липецкой области" изложить в следующейредакции:

"Всего- 356 535,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год -50 000,0 тыс. руб.;

2015 год -153 267,6 тыс. руб.;

2016 год -153 267,6 тыс. руб.";

2) вподразделе "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы 9":

в абзацепервом цифры "1 782 675,8" заменить цифрами "1 784 723,3";

в абзацетретьем цифры "1 442 310,8" заменить цифрами "1 444 358,3";

в абзацепятом цифры "356 535,2" заменить цифрами "358 582,7";

в абзацеседьмом цифры "153 267,6" заменить цифрами "155 315,1".

12.Приложение 1 к государственной программе изложить в следующей редакции:


 

"Приложение 1

к государственнойпрограмме

Липецкой области

"Развитиездравоохранения

Липецкойобласти"

 

СВЕДЕНИЯ ОБИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ, ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ И ОБЪЕМАХ

ФИНАНСИРОВАНИЯЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

 

Таблица

 

N п/п

Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Единица измерения

Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Цель государственной программы - Повышение качества и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения населения

2

Индикатор 1 цели

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Управление здравоохранения Липецкой области

лет

70,0

70,0

70,8

71,4

72,0

73,0

74,0

74,8

75,7

3

Индикатор 2 цели

Смертность от всех причин

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 1000 населения

15,4

15,3

14,7

14,3

13,5

13,0

11,8

11,3

10,8

4

Задача 1 государственной программы - Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи

5

Показатель 1 задачи 1 государственной программы

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

Управление здравоохранения Липецкой области

литров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет

14,5

13,9

13,4

12,8

12,3

11,7

11,1

10,6

10,0

6

Показатель 2 задачи 1 государственной программы

Распространенность потребления табака среди взрослого населения

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

52,0

50,0

48,0

46,0

44,0

42,0

40,0

38,4

36,9

7

Показатель 3 задачи 1 государственной программы

Распространенность потребления табака среди детей и подростков

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

18,9

18,7

18,5

18,4

18,3

18,2

18,0

17,0

16,0

8

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

9

Задача 1 подпрограммы 1 - Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний, формирование здорового образа жизни у населения Липецкой области, развитие первичной медико-санитарной помощи, в том сельским жителям

10

Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1

Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

38,9

38,0

37,6

37,1

36,6

36,0

35,7

35,5

35,3

11

Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1

Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м)

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

29,3

28,5

28,0

27,5

27,0

26,5

26,0

25,5

25,0

12

Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадии

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

56,6

56,7

56,8

56,9

57,0

57,1

57,2

57,2

57,2

13

Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 1

Смертность населения в трудоспособном возрасте

Управление здравоохранения Липецкой области

количество умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста

614,7

612,5

611,0

610,1

608,2

605,1

598,0

591,8

580,0

14

Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 1

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

23,8

23,7

23,5

25,5

24,7

24,35

24,01

23,67

23,34

15

Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 1

Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

14,72

14,7

14,68

29,23

28,73

28,24

27,76

27,29

26,82

16

Основное мероприятие 1 подпрограммы 1

Совершенствование первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний

Управление здравоохранения Липецкой области

тыс. руб.

Х

625 809,0

471 549,8

473 269,3

397 618,7

365 742,2

350 033,9

350 033,9

350 033,9

17

Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 1

Создание условий для обеспечения доступности медицинской помощи сельскому населению

Управление здравоохранения Липецкой области

тыс. руб.

Х

0,0

0,0

568,6

26 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

Основное мероприятие 1.3 подпрограммы 1

Обеспечение доступности первой помощи жителям малочисленных и труднодоступных населенных пунктов с привлечением домовых хозяйств

Управление здравоохранения Липецкой области

тыс. руб.

Х

0,0

0,0

0,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 1

Охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения от подлежащих диспансеризации

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

-

38,6

40,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

20

Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 1

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

89,8

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

21

Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 1

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

91,2

93,0

94,5

90,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

22

Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 1

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Управление здравоохранения Липецкой области

 

100,0

100,0

100,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

23

Основное мероприятие 2 подпрограммы 1

Медицинская профилактика и формирование здорового образа жизни

Управление здравоохранения Липецкой области

тыс. руб.

Х

0,0

8 384,8

13 886,6

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

24

Задача 2 подпрограммы 1 - Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С

25

Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1

Заболеваемость дифтерией

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 100 тыс. населения

0,09

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

26

Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1

Заболеваемость корью

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 1 млн. населения

3,67

2,9

2,0

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

27

Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1

Заболеваемость краснухой

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 100 тыс. населения

0,09

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

28

Показатель 4 задачи 2 подпрограммы 1

Заболеваемость эпидемическим паротитом

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 100 тыс. населения

0,09

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

29

Показатель 5 задачи 2 подпрограммы 1

Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

97,8

97,8

97,9

97,9

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

30

Показатель 6 задачи 2 подпрограммы 1

Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

98,25

98,3

98,4

98,5

98,6

98,7

98,8

98,9

99,0

31

Показатель 7 задачи 2 подпрограммы 1

Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

98,25

98,3

98,4

98,5

98,6

98,7

98,8

98,9

99,0

32

Показатель 8 задачи 2 подпрограммы 1

Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

98,25

98,3

98,4

98,5

98,6

98,7

98,8

98,9

99,0

33

Основное мероприятие 3 подпрограммы 1

Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

Управление здравоохранения Липецкой области

тыс. руб.

Х

0,0

20 729,3

35 100,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

34

Показатель 9 задачи 2 подпрограммы 1

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

74,5

75,0

75,5

76,0

76,5

77,0

77,5

78,0

78,5

35

Основное мероприятие 4 подпрограммы 1

Диагностика инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита (ВИЧ)

Управление здравоохранения Липецкой области

тыс. руб.

Х

0,0

8 230,0

8 000,0

8 000,0

8 000,0

8 000,0

8 000,0

8 000,0

36

Показатель 10 задачи 2 подпрограммы 1

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 100 тыс. населения

0,77

0,75

0,72

0,7

0,67

0,65

0,62

0,60

0,57

37

Показатель 11 задачи 2 подпрограммы 1

Охват иммунизацией населения против гепатита В в декретированные сроки

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

95,0

95,25

95,5

95,75

96,0

96,25

96,5

96,75

97,0

38

Основное мероприятие 5 подпрограммы 1

Диагностика и лечение вирусных гепатитов В и С

Управление здравоохранения Липецкой области

тыс. руб.

Х

0,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

39

ИТОГО по подпрограмме 1

Х

тыс. руб.

Х

625 809,0

518 893,9

540 824,5

475 418,7

413 742,2

398 033,9

398 033,9

398 033,9

40

Задача 2 государственной программы - Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

41

Показатель 1 задачи 2 государственной программы

Смертность от болезней системы кровообращения

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 100 тыс. населения

870,9

868,0

852,0

800,0

749,5

699,4

649,4

616,7

586,9

42

Показатель 2 задачи 2 государственной программы

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 100 тыс. населения

18,9

17,6

16,0

14,4

12,8

11,2

10,0

9,1

8,4

43

Показатель 3 задачи 2 государственной программы

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 100 тыс. населения

201,2

201,2

199,0

198,0

196,0

194,0

192,8

191,2

189,6

44

Показатель 4 задачи 2 государственной программы

Смертность от туберкулеза

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 100 тыс. населения

4,4

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

45

Показатель 5 задачи 2 государственной программы

Заболеваемость туберкулезом

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 100 тыс. населения

47,8

47,8

46,8

45,8

44,8

44,0

43,5

42,7

41,9

46

Показатель 6 задачи 2 государственной программы

Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

4,3

6,9

15,3

23,8

32,3

40,7

47,1

51,9

55,5

47

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

48

Задача 1 подпрограммы 2 - Совершенствование системы профилактики, диагностики и лечения социально значимых заболеваний; повышение качества оказания скорой медицинской помощи населению

49

Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2

Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

53,5

55,6

57,8

60,0

62,2

64,3

66,0

66,2

66,5

50

Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

34,5

34,6

34,8

35,0

35,3

35,4

35,6

36,0

36,2

51

Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

52

Основное мероприятие 1 подпрограммы 2

Развитие комплексной системы предупреждения, диагностики и лечения социально значимых заболеваний. Повышение эффективности оказания скорой медицинской помощи

Управление здравоохранения Липецкой области

тыс. руб.

Х

1 395 479,1

1 441 109,56

1 635 536,5

1 703 637,2

1 496 754,2

1 436 022,2

1 436 022,2

1 436 022,2

53

Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 2

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Управление здравоохранения Липецкой области

тыс. руб.

Х

0,0

24 794,4

0,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

54

Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 2

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

Управление здравоохранения Липецкой области

человек на 100 больных наркоманией

7,84

8,8

8,9

9,0

9,1

9,2

9,3

9,49

9,68

55

Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 2

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет

Управление здравоохранения Липецкой области

человек на 100 больных наркоманией

5,64

6,13

6,9

7,7

8,5

9,3

10,0

10,19

10,4

56

Показатель 5.1 задачи 1 подпрограммы 2

Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за правонарушения, связанные с оборотом наркотических средств

Управление административных органов Липецкой области

человек

587

694

710

690

670

650

630

615

600

57

Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 2

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

Управление здравоохранения Липецкой области

человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

9,6

10,5

10,6

10,8

11,6

12,0

12,41

12,6

12,9

58

Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 2

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет

Управление здравоохранения Липецкой области

человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

5,7

6,4

7,1

7,8

8,5

9,2

10,0

10,19

10,4

59

Основное мероприятие 2 подпрограммы 2

Профилактика развития наркозависимости, включая сокращение потребления наркотических средств и психоактивных веществ

Х

тыс. руб.

Х

0,0

6 480,0

7 754,2

296,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60

Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 2

Смертность от ишемической болезни сердца и инсульта

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 100 тыс. населения

393,4

388,7

384,0

379,3

374,6

369,9

365,2

360,5

355,8

61

Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 2

Смертность от цереброваскулярных заболеваний

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 100 тыс. населения

209,7

209,0

208,8

208,7

208,6

208,5

208,4

208,4

208,4

62

Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 2

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

51,9

52,2

52,4

52,7

53,0

53,3

53,6

54,1

54,5

63

Показатель 11 задачи 1 подпрограммы 2

Одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

25,4

25,3

25,0

24,5

24,0

23,5

22,4

21,7

21,0

64

Показатель 12 задачи 1 подпрограммы 2

Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)