Постановление Администрации Городского округа город Елец Липецкой области от 26.12.2018 № 2192

О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 24.12.2013 N 2013 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни" и о признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Ельца" (с изменениями от 21.02.2014 N 234, от 18.04.2014 N 617, от 15.09.2014 N 1593, от 22.12.2014 N 2318, от 25.12.2014 N 2400, от 15.06.2015 N 890, от 06.11.2015 N 1714, от 28.12.2015 N 2176, от 25.04.2016 N 692, от 04.10.2016 N 2133, от 28.12.2016 N 2922, от 05.05.2017 N 799, от 25.05.2017 N 899, от 10.07.2017 N 1188, от 05.10.2017 N 1762, от 28.12.2017 N 2328, от 29.12.2017 N 2329, от 05.07.2018 N 1082, от 18.12.2018 N 2111)

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГООКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

 

ЛИПЕЦКОЙОБЛАСТИ

 

26.12.2018 г.

г.Елец

N 2192

 

Овнесении изменений в постановление администрации города Ельца от 24.12.2013 N2013 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение населениягородского округа город Елец комфортными условиями жизни" и о признанииутратившими силу некоторых постановлений администрации города Ельца" (с изменениямиот 21.02.2014 N 234, от 18.04.2014 N 617, от 15.09.2014 N 1593, от22.12.2014 N 2318, от 25.12.2014 N 2400, от 15.06.2015 N 890, от06.11.2015 N 1714, от 28.12.2015 N 2176, от 25.04.2016 N 692, от04.10.2016 N 2133, от 28.12.2016 N 2922, от 05.05.2017 N 799, от 25.05.2017N 899, от 10.07.2017 N 1188, от 05.10.2017 N 1762, от 28.12.2017 N 2328,от 29.12.2017 N 2329, от 05.07.2018 N 1082, от 18.12.2018 N 2111)

 

В соответствии спунктом 4 "б" Перечня поручений Президента Российской Федерации от11.04.2016 N Пр-637ГС, решениями Совета депутатов городского округа город Елецот 25.12.2018 N 119 "О внесении изменений в бюджет городского округа городЕлец на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный решениемСовета депутатов городского округа город Елец от 22.12.2017 N 26 (с изменениямиот 02.03.2018 N 50, от 18.04.2018 N 66, от 22.05.2018 N 80, от 25.07.2018 N 90,от 29.08.2018 N 93, от 30.10.2018 N 102)", от 25.12.2018 N 118 "Обюджете городского округа город Елец на 2019 год и плановый период 2020 и 2021годов", постановлением администрации города Ельца Уставомгородского округа город Елец, администрация городского округа город Елецпостановляет:

1. Внести вприложение "Муниципальная программа "Обеспечение населения городскогоокруга город Елец комфортными условиями жизни" к постановлениюадминистрации города Ельца от24.12.2013 N 2013 "Об утверждении муниципальной программы"Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиямижизни" и о признании утратившими силу некоторых постановленийадминистрации города Ельца" (с изменениями от 21.02.2014 N 234, от18.04.2014 N 617, от 15.09.2014 N 1593, от 22.12.2014 N 2318, от 25.12.2014 N2400, от 15.06.2015 N 890, от 06.11.2015 N 1714, от 28.12.2015 N 2176, от25.04.2016 N 692, от 04.10.2016 N 2133, от 28.12.2016 N 2922, от 05.05.2017 N799, от 25.05.2017 N 899, от 10.07.2017 N 1188, от 05.10.2017 N 1762, от28.12.2017 N 2328, от 29.12.2017 N 2329, от 05.07.2018 N 1082, от 18.12.2018 N2111) следующие изменения:

1.1. В Паспортемуниципальной программы "Обеспечение населения городского округа городЕлец комфортными условиями жизни":

1) строку"Соисполнители" дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"Управлениеобразования администрации городского округа город Елец (далее - управлениеобразования)";

2) строку"Подпрограммы" дополнить пунктом девятым следующего содержания:

"9."Формирование законопослушного поведения участников дорожногодвижения";

3) строку"Индикаторы цели" дополнить пунктом десятым следующего содержания:

"10. Снижениеколичества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения, % кпредыдущему году";

4) строку"Задачи муниципальной программы" дополнить пунктом шестым следующегосодержания:

"6.Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.";

5) строку"Показатели задач":

- дополнить абзацемдевятнадцатым следующего содержания:

"Показатель 1задачи 6:";

- дополнить абзацемдвадцатым следующего содержания:

"количествозарегистрированных нарушений правил дорожного движения";

6) строку"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе погодам реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программы

Объем финансирования Программы составляет 3 319 611,02912 тыс. руб.

В том числе по годам:

2014 год - 267 595,410 тыс. руб.;

2015 год - 270 448,85640 тыс. руб.;

2016 год - 280 731,45320 тыс. руб.;

2017 год - 287 414,26508 тыс. руб.;

2018 год - 210 343,783 тыс. руб.;

2019 год - 175 736,43648 тыс. руб.;

2020 год - 125 314,21248 тыс. руб.;

2021 год - 118 241,01248 тыс. руб.;

2022 год - 508 176,6 тыс. руб.;

2023 год - 528 311,7 тыс. руб.;

2024 год - 547 297,3 тыс. руб.

 

7) строку "Ожидаемыерезультаты реализации муниципальной программы" изложить в следующейредакции:

 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Результатом реализации Программы является достижение к 2024 году следующих значений индикаторов цели:

- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 57,1% до 48,1%;

- снижение потерь в рейсах внутригородского сообщения по техническим причинам с 9,1% до 3,7% от общего количества рейсов за период 2014 - 2017 годов;

- общая площадь отремонтированных многоквартирных домов за период действия Программы составит 516,5 тыс. кв. м;

- снижение доли населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым до 01.01.2012, в общей численности населения с 0,12% до 0,05%;

- увеличение количества абонентов, подключенных к централизованной системе водоотведения, на 410 человек за период 2014 - 2015 годов;

- доля общей протяженности освещенных улиц в общей протяженности улиц составит 77,1%;

- количество ликвидированных несанкционированных свалок составит 1693 единицы;

- увеличение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия за период действия Программы, в общей численности населения из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015 с 1,1% до 3,3%;

- удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельности, составит 15%;

- снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения на 1,7%

 

1.2. В Текстовойчасти:

1) раздел 2"Приоритеты муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйстваи транспортного обслуживания, краткое описание целей и задач Программы,обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей задач"изложить в следующей редакции:

 

"Раздел 2.ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГОХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ, КРАТКОЕОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ,

ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА ИЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ

 

Основнымиприоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйстваявляются:

1. Повышение степениблагоустройства жилищного фонда в существующей застройке путем строительстваканализационных сетей и КНС.

2. Улучшение жилищныхусловий граждан путем проведения капитального ремонта многоквартирных домов ипереселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищногофонда.

3. Организациятранспортного обслуживания населения и содержание автомобильных дорог общегопользования местного значения.

4. Поддержаниенадлежащего санитарного и эстетического состояния территории городского округагород Елец.

5. Поддержкаотдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, атакже создание специальных условий ипотечного жилищного кредитования отдельныхкатегорий граждан.

6. Обеспечениедокументацией территориального планирования городского округа город Елец.

7. Предупреждениеопасного поведения участников дорожного движения.

В целях эффективногорешения названных проблем требуется реализация мероприятий данной Программы.

Применениепрограммного метода позволит обеспечить системный подход к решению существующихпроблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания, атакже повысить эффективность и результативность осуществления бюджетныхрасходов.

Кроме того, этопозволит привлекать средства федерального и областного бюджетов на выполнениемероприятий Программы и системно решать проблемы в сфере жилищно-коммунальногохозяйства.

Целью Программыявляется создание комфортных и благоприятных условий для проживания населения.

Для достиженияпоставленной цели необходимо решение следующих задач:

1) развитие дорожногохозяйства и транспортного обслуживания населения, обеспечение безопасностидорожного движения;

2) улучшение жилищныхусловий проживания граждан в многоквартирных домах, обеспечение надежности иповышение качества предоставляемых коммунальных услуг;

3) поддержание внадлежащем состоянии территории городского округа город Елец;

4) обеспечение жилымипомещениями отдельных категорий населения, проживающих на территории городскогоокруга город Елец;

5) обеспечениедокументацией территориального планирования городского округа город Елец;

6) предупреждениеопасного поведения участников дорожного движения.

В результатереализации мероприятий Программы будут созданы комфортные и благоприятныеусловия для проживания населения, улучшен эстетический облик городского округагород Елец, создана благоприятная экологическая и санитарно-эпидемиологическаяобстановки.

Результатом решенияпоставленных задач станет достижение следующих значений индикаторов:

- снижение долипротяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, неотвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорогобщего пользования местного значения с 57,1% до 48,1%;

- снижение потерь врейсах внутригородского сообщения по техническим причинам с 9,1% до 3,7% отобщего количества рейсов методика расчета индикатора

 

Рпот. техн.пр. =Ртех.пр. / Рпл x 100, где

 

Рпот. техн.пр. -потери в рейсах на внутригородских маршрутах по техническим причинам;

Рпл - плановоеколичество рейсов на внутригородских маршрутах;

Ртех.пр. - количестворейсов на внутригородских маршрутах, не состоявшихся по техническим причинам;

- общая площадьотремонтированных многоквартирных домов за период действия Программы составит516,5 тыс. кв. м;

- снижение долинаселения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье,признанном таковым до 01.01.2012, в общей численности населения с 0,12% до0,05%

методика расчетаиндикатора

 

Рдоля в непр. и авар.= Рнепр. и авар. / Робщ x 100, где

 

Рдоля в непр. и авар.- доля населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье,признанном таковым до 01.01.2012;

Робщ - общаячисленность населения в городском округе город Елец;

Рнепр. и авар. -численность населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийномжилье, признанном таковым до 01.01.2012;

- увеличениеколичества абонентов, подключенных к централизованной системе водоотведения, на410 человек;

- доля общейпротяженности освещенных улиц в общей протяженности улиц составит 77,1%

методика расчетаиндикатора

 

Рдоля освещ.ул. =Росвещ.ул. / Робщ. x 100, где

 

Рдоля освещ.ул. -доля освещенных улиц;

Робщ. - общаяпротяженность улиц;

Росвещ.ул. -протяженность освещенных улиц;

- количество ликвидированныхнесанкционированных свалок составит 1693 единицы;

- увеличение долинаселения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия за периоддействия Программы, в общей численности населения из числа состоящих на учете вкачестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015, с 1,1% до3,3%

методика расчетаиндикатора

 

Рдоля нас. получ. =Рнас. получ. / Рнас. нужд. x 100, где

 

Рдоля нас. получ. -доля населения (семей), получившего жилые помещения и улучшившего жилищныеусловия за период действия Программы, в общей численности населения из числасостоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на01.01.2015;

Рнас. нужд. -численность населения (семей), состоящего на учете в качестве нуждающихся вжилых помещениях по состоянию на 01.01.2015;

Рнас. получ. -численность населения (семей), получившего жилые помещения и улучшившегожилищные условия за период действия Программы (нарастающим итогом), в общейчисленности населения из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся вжилых помещениях по состоянию на 01.01.2015;

- удельный весразработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых дляградостроительной деятельности, составит 15%

методика расчетаиндикатора

 

Руд. вес разраб.док.= Р разраб. док. / Рнеобх. док. x 100, где

 

Руд. вес разраб.док.- удельный вес разработанной проектной документации, необходимой дляградостроительной деятельности;

Р разраб. док. -количество разработанной проектной документации, необходимой для градостроительнойдеятельности;

Рнеобх. док. -количество проектной документации, необходимой для градостроительнойдеятельности;

- снижение количествазарегистрированных нарушений правил дорожного движения составит 1,7%

методика расчетаиндикатора

 

Рсниж. кол. наруш. =(Р кол. наруш. отч. пер. - Р кол. наруш. предыд. пер.) / Р кол. наруш. предыд.пер.) x 100, где

 

Рсниж. кол. наруш. -снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения;

Р кол. наруш. отч.пер. - количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения заотчетный период;

Р кол. наруш. предыд.пер. - количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения запредыдущий период.

Создание комфортных иблагоприятных условий для проживания населения будет оцениваться достигнутымизначениями индикаторов по направлениям сферы жилищно-коммунального хозяйства итранспортного обслуживания.

Показателямивыполнения задачи по развитию дорожного хозяйства и транспортного обслуживаниянаселения, обеспечению безопасности дорожного движения определены:

- площадьотремонтированных дорог за счет средств городского бюджета;

- количество рейсоввнутригородского сообщения, не состоявшихся по техническим причинам.

Показателямивыполнения задачи по улучшению жилищных условий проживания граждан вмногоквартирных домах, обеспечению надежности и повышению качествапредоставляемых коммунальных услуг определены:

- количествоотремонтированных многоквартирных домов;

- общая площадьрасселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания до01.01.2012;

- количество домов,подключенных к централизованной системе водоотведения.

Показателямивыполнения задачи по поддержанию в надлежащем состоянии территории городскогоокруга город Елец определены:

- протяженностьосвещенных улиц;

- объем мусора,вывезенного с несанкционированных свалок.

Показателемвыполнения задачи по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорийнаселения, проживающих на территории городского округа город Елец, определены:

- число членов семей,получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, из числа состоявшихна учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию 01.01.2015.

Показателемвыполнения задачи по обеспечению документацией территориального планированиягородского округа город Елец определены:

- объем разработаннойпроектной документации, необходимой для градостроительной деятельности.

Показателемвыполнения задачи по предупреждению опасного поведения участников дорожногодвижения определены:

- количествозарегистрированных нарушений правил дорожного движения.

Значения индикаторовцели и показателей задач рассчитываются на основании данных статистическогонаблюдения, актов выполненных работ, сведений организаций коммунальногокомплекса, ЕМУП "Автоколонна N 1499", комитета имущественныхотношений, комитета архитектуры и градостроительства, отдела ГИБДД ОМВД Россиипо городу Ельцу.

Эффективностьреализации Программы определяется исходя из достижения плановых значенийцелевых индикаторов и показателей задач, установленных на основе фактическихрезультатов и предварительной оценки.";

2) в разделе 3"Перечень подпрограмм, сведения о взаимосвязи результатов их выполнения сцелевыми индикаторами Программы":

- в абзаце первомслово "восемь" заменить словом "девять";

- в абзаце второмпункта 7 слова цифры "2,9" заменить цифрами "3,3";

- дополнить пунктомдевятым следующего содержания:

"9. Подпрограмма9 "Формирование законопослушного поведения участников дорожногодвижения" (приложение 9 к Программе) направлена на предупреждение опасногоповедения участников дорожного движения.

В итоге реализацииПодпрограммы 9 снижение количества зарегистрированных нарушений правилдорожного движения составит 1,7%.";

3) в абзаце второмраздела 4 "Краткое описание этапов и сроков реализации Программы суказанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач по годамреализации Программы" цифру "9" заменить цифрами "10";

4) раздел 5"Краткое описание ресурсного обеспечения Программы за счет средствгородского бюджета по годам реализации Программы" изложить в следующейредакции:

 

"Раздел 5.КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО ГОДАМ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 

Финансовоеобеспечение реализации Программы, в том числе семи входящих в ее составПодпрограмм, планируется осуществлять за счет средств городского бюджета впределах предусмотренных лимитов финансирования.

Объем финансированияПрограммы за счет средств городского бюджета за 2014 - 2024 годы составит3319611,02912 тыс. руб. (из них 444765,29599 тыс. руб. - средства Дорожногофонда городского округа город Елец).

Объем финансированияПрограммы за счет средств городского бюджета за 2014 - 2024 годы в разрезеподпрограмм:

- подпрограмма 1"Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значенияи обеспечение безопасности дорожного движения на них" - 284580,29599 тыс.руб. (из них 284580,29599 тыс. руб. - средства Дорожного фонда городскогоокруга город Елец);

- подпрограмма 2"Развитие транспортного обслуживания населения" - 1228161,091 тыс.руб.;

- подпрограмма 3"Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" - 67395,5тыс. руб.;

- подпрограмма 4"Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищногофонда" - 68108,52160 тыс. руб.;

- подпрограмма 5"Чистая вода" - 67279,23737 тыс. руб.;

- подпрограмма 6"Содержание территории городского округа город Елец" - 1594219,95202тыс. руб. (из них 160185,0 тыс. руб. - средства Дорожного фонда городскогоокруга город Елец);

- подпрограмма 8"Территориальное планирование городского округа город Елец" -9686,43114 тыс. руб.;

- подпрограмма 9"Формирование законопослушного поведения участников дорожногодвижения" - 180 тыс. руб.

Ресурсное обеспечениереализации Программы за счет средств городского бюджета представлено в Приложении10 к настоящей Программе.

Объем финансированияПрограммы подлежит ежегодному уточнению в установленном бюджетнымзаконодательством порядке.";

5) раздел 6"Краткое описание финансирования на реализацию Программы за счет средствиз иных источников, не запрещенных действующим законодательством" изложитьв следующей редакции:

 

"Раздел 6.КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТСРЕДСТВ ИЗ ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ, НЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ

ДЕЙСТВУЮЩИМЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

 

Финансовоеобеспечение реализации Программы в части финансирования отдельных мероприятийподпрограммы 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользованияместного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них",подпрограммы 2 "Развитие транспортного обслуживания населения",подпрограммы 4 "Переселение граждан из непригодного для проживания иаварийного жилищного фонда", подпрограммы 6 "Содержание территориигородского округа город Елец", подпрограммы 8 "Территориальноепланирование городского округа город Елец" может осуществляется наусловиях софинансирования.

Финансовоеобеспечение реализации Программы в части финансирования мероприятийПодпрограммы 7 "Обеспечение отдельных категорий населения жилымипомещениями" полностью осуществляется за счет средств федерального иобластного бюджетов.

Ожидаемый объемфинансирования Программы из средств вышестоящих бюджетов и иных источников завесь период реализации Программы составит 747329,04916 тыс. руб., в том числе:

- за счет средствфедерального бюджета - 211969,27645 тыс. руб.;

- за счет средствобластного бюджета - 535262,84041 тыс. руб.;

- за счет средстввнебюджетных источников - 96,93230 тыс. руб.

Прогнозная оценкаресурсного обеспечения реализации Программы из иных источников, не запрещенныхдействующим законодательством, приведена в Приложении 11 к настоящейПрограмме.";

6) в приложении 1"Подпрограмма 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорог общегопользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения наних" к муниципальной программе "Обеспечение населения городскогоокруга город Елец комфортными условиями жизни":

в Паспорте:

- строку "Объемфинансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годамреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 284580,29599 тыс. руб.

В том числе по годам:

2014 год - 13 064,6 тыс. руб.;

2015 год - 17 861,7 тыс. руб.;

2016 год - 17 675,236 тыс. руб.;

2017 год - 23 650,390 тыс. руб.;

2018 год - 21 561,66999 тыс. руб.;

2019 год - 24 765,2 тыс. руб.;

2020 год - 25 407,6 тыс. руб.;

2021 год - 26 178,4 тыс. руб.;

2022 год - 37 042,6 тыс. руб.;

2023 год - 38 524,3 тыс. руб.;

2024 год - 38 848,6 тыс. руб.

 

- в строке"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:

- в абзаце четвертомцифры "12" заменить цифрами "13";

- в абзаце шестомцифры "66" заменить цифрами "64";

в Текстовой части:

- в разделе 2"Приоритеты муниципальной политики в сфере дорожной деятельности, задачи,описание основных показателей задач Подпрограммы 1":

- в абзацедвенадцатом цифры "12" заменить цифрами "13";

- в абзацечетырнадцатом цифры "66" заменить цифрами "64";

- абзац первыйраздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"Общий объемфинансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1 по прогнознойоценке составит всего 788912,30767 тыс. руб., в том числе за счет средствгородского бюджета 284580,29599 тыс. руб. (из них 284580,29599 тыс. руб. -средства Дорожного фонда городского округа город Елец), 379032,01168 тыс. руб.за счет средств областного бюджета и 125300 тыс. руб. за счет средствфедерального бюджета.";

7) в приложении 2"Подпрограмма 2 "Развитие транспортного обслуживания населения"к муниципальной программе "Обеспечение населения городского округа городЕлец комфортными условиями жизни":

в Паспорте:

- строку"Показатели задач подпрограммы":

- дополнить абзацемседьмым следующего содержания:

"Показатель 4задачи 1 Подпрограммы 2:";

- дополнить абзацемвосьмым следующего содержания:

"количествоавтобусов, приобретенных в муниципальную собственность по договорукупли-продажи на условиях софинансирования";

- строку "Объемфинансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годамреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 1 228 161,091 тыс. руб.

В том числе по годам:

2014 год - 49 084,8 тыс. руб.;

2015 год - 47 902,2 тыс. руб.;

2016 год - 46 477,245 тыс. руб.;

2017 год - 56 198,540 тыс. руб.;

2018 год - 11 333,206 тыс. руб.;

2019 год - 36 963,3 тыс. руб.;

2020 год - 20 627,3 тыс. руб.;

2021 год - 20 652,4 тыс. руб.;

2022 год - 300 782,3 тыс. руб.;

2023 год - 312 813,6 тыс. руб.;

2024 год - 325 326,2 тыс. руб.

 

- строку"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" дополнить абзацемследующего содержания:

"- количествоавтобусов, приобретенных в муниципальную собственность по договорукупли-продажи на условиях софинансирования, составит 30 ед.";

в Текстовой части:

- раздел 2"Приоритеты муниципальной политики в сфере транспортного обслуживания,задачи, описание основных показателей задач Подпрограммы 2" изложить вследующей редакции:

 

"Раздел 2.ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ

ТРАНСПОРТНОГООБСЛУЖИВАНИЯ, ЗАДАЧИ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧПОДПРОГРАММЫ 2

 

Главными приоритетамимуниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 2 являются:

- обновлениеподвижного состава с использованием финансовой аренды, а также договоровкупли-продажи;

- обеспечениерегулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом порегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории городского округагород Елец;

- организациятранспортного обслуживания населения городского округа город Елец насадоводческих маршрутах.

Подпрограмма 2направлена на создание условий устойчивого и безопасного функционированияпассажирского транспорта внутригородского сообщения и на садоводческихмаршрутах.

Для реализацииПодпрограммы 2 необходимо решение следующей задачи:

созданиеблагоприятных условий для обеспечения транспортного обслуживания населения.

Результатомреализации мероприятия Подпрограммы 2 станет повышение качества обслуживанияпассажиров, показателей безопасности транспортного комплекса.

Результатом решенияпоставленной задачи станет:

- количествоавтобусов, приобретенных в лизинг, составит 10 единиц;

- ежегодное 100%выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам наприобретение автобусов в лизинг;

- количествосадоводческих маршрутов составит 3 ед.;

- количествоавтобусов, приобретенных в муниципальную собственность по договорукупли-продажи на условиях софинансирования, составит 30 ед.

Показателями задачиявляется:

- количествоавтобусов, приобретенных в лизинг, ед.;

- выполнениедоговорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на приобретениеавтобусов в лизинг, %;

- количествосадоводческих маршрутов, ед.;

- количествоавтобусов, приобретенных в муниципальную собственность по договорукупли-продажи на условиях софинансирования, ед.";

- в разделе 4"Основные мероприятия Подпрограммы 2 с указанием основных механизмов ихреализации":

- абзац второйизложить в следующей редакции:

"Основныммероприятием Подпрограммы 2 является организация транспортного обслуживаниянаселения, в том числе создание условий для предоставления транспортных услугнаселению и организации транспортного обслуживания населения междумуниципальными образованиями на садоводческих маршрутах, приобретение автобусовв муниципальную собственность для осуществления перевозок пассажиров помуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам наусловиях софинансирования.";

- абзац четвертыйизложить в следующей редакции:

"- заключениемуниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством наприобретение автобусов на условиях финансовой аренды, а также по договорукупли-продажи;";

- в разделе 5"Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализацииПодпрограммы 2":

- абзац первыйизложить в следующей редакции:

"Общий объемфинансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2, по прогнознойоценке составит всего 1234207,147 тыс. руб., в том числе за счет средствгородского бюджета 1228161,091 тыс. руб., 6046,056 тыс. руб. за счет средствобластного бюджета.";

- абзац девятыйизложить в следующей редакции:

"На выполнениемероприятий по организации транспортного обслуживания населения городскогоокруга город Елец на садоводческих маршрутах, а также на приобретение автобусовв муниципальную собственность для осуществления перевозок пассажиров помуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам наусловиях софинансирования, предполагается получение денежных средств изобластного бюджета.";

8) в приложении 3"Подпрограмма 3 "Проведение капитального ремонта многоквартирныхдомов" к муниципальной программе "Обеспечение населения городскогоокруга город Елец комфортными условиями жизни":

- строку "Объемфинансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годамреализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:

 

Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 67395,5 тыс. руб.

В том числе по годам:

2014 год - 6 577,3 тыс. руб.;

2015 год - 12 079,8 тыс. руб.;

2016 год - 4 800,0 тыс. руб.;

2017 год - 6 423,0 тыс. руб.;

2018 год - 5 220,0 тыс. руб.;

2019 год - 5 200,0 тыс. руб.;

2020 год - 4 560,0 тыс. руб.;

2021 год - 4 560,0 тыс. руб.;

2022 год - 5 684,9 тыс. руб.;

2023 год - 6 121,9 тыс. руб.;

2024 год - 6 168,6 тыс. руб.

 

- в абзаце первомраздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации Подпрограммы 3" Текстовой части цифры "64459,1"заменить цифрами "67395,5";

- в приложении"Перечень многоквартирных домов для проведения капитального ремонта"к подпрограмме 3 "Проведение капитального ремонта многоквартирныхдомов":

- раздел "на2019 год" изложить в следующей редакции:

 

на 2019 год

1

Средства городского бюджета по обязательным взносам собственников жилых помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов с 1 сентября 2014 года (по неприватизированным квартирам)

4900

2

Средства городского бюджета на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в случае возникновения на территории городского округа г. Елец: аварий, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; актов терроризма и экстремизма; обрушения несущих ограждающих конструкций которые могут повлечь потерю работоспособности здания МКД; разрушение инженерных систем и коммуникаций МКД повлекших нарушения их работоспособности в целом по всему дому на срок более 3 суток непрерывно в отопительный период за исключением оборудования лифтов

300

3

Итого:

5200

 

- раздел "на2020 год" изложить в следующей редакции:

 

на 2020 год

1

Средства городского бюджета по обязательным взносам собственников жилых помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов с 1 сентября 2014 года (по неприватизированным квартирам)

4260

2

Средства городского бюджета на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в случае возникновения на территории городского округа г. Елец: аварий, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; актов терроризма и экстремизма; обрушения несущих ограждающих конструкций которые могут повлечь потерю работоспособности здания МКД; разрушение инженерных систем и коммуникаций МКД повлекших нарушения их работоспособности в целом по всему дому на срок более 3 суток непрерывно в отопительный период за исключением оборудования лифтов

300

3

Итого:

4560

 

- раздел "на2021 год" изложить в следующей редакции:

 

на 2021 год

1

Средства городского бюджета по обязательным взносам собственников жилых помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов с 1 сентября 2014 года (по неприватизированным квартирам)

4260

2

Средства городского бюджета на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в случае возникновения на территории городского округа г. Елец: аварий, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; актов терроризма и экстремизма; обрушения несущих ограждающих конструкций которые могут повлечь потерю работоспособности здания МКД; разрушение инженерных систем и коммуникаций МКД повлекших нарушения их работоспособности в целом по всему дому на срок более 3 суток непрерывно в отопительный период за исключением оборудования лифтов

300

3

Итого:

4560

 

9) в приложении 5"Подпрограмма 5 "Чистая вода" к муниципальной программе"Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиямижизни":

- строку "Объем финансированияза счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализацииподпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:

 

Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 67279,23737 тыс. руб.

В том числе по годам:

2014 год - 13 823,8 тыс. руб.;

2015 год - 12 083 тыс. руб.;

2016 год - 15 570,03715 тыс. руб.;

2017 год - 14 919,7 тыс. руб.;

2018 год - 10882,70022 тыс. руб.;

2019 год - 0 тыс. руб.;

2020 год - 0 тыс. руб.;

2021 год - 0 тыс. руб.;

2022 год - 0 тыс. руб.;

2023 год - 0 тыс. руб.;

2024 год - 0 тыс. руб.

 

- в абзаце первомраздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации Подпрограммы 5" Текстовой части цифры "67253,63715"заменить цифрами "67279,23737";

- в приложении"Перечень объектов строительства КНС, сетей водоснабжения и канализацииПодпрограммы 5 "Чистая вода" к подпрограмме 5 "Чистаявода":

- строку

 

 

Канализация по улицам пос. Мирный

 

10857,1

10857,1

 

 

изложить в следующейредакции:

 

 

Канализация по улицам пос. Мирный

 

10882,70022

10882,70022

 

 

- строку

 

 

ИТОГО на 2018 год:

 

10815,1

10815,1

 

 

изложить в следующейредакции:

 

 

ИТОГО на 2018 год:

 

10882,70022

10882,70022

 

 

10) в приложении 6"Подпрограмма 6 "Содержание территории городского округа городЕлец" к муниципальной программе "Обеспечение населения городскогоокруга город Елец комфортными условиями жизни":

в Паспорте:

- строку "Объемфинансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годамреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 1594219,95202 тыс. руб.

В том числе по годам:

2014 год - 142 585,7 тыс. руб.;

2015 год - 161 897 тыс. руб.;

2016 год - 187 085,57985 тыс. руб.;

2017 год - 184 382,42167 тыс. руб.;

2018 год - 160 399,18906 тыс. руб.;

2019 год - 107 977,93648 тыс. руб.;

2020 год - 73 889,31248 тыс. руб.;

2021 год - 66 020,21248 тыс. руб.;

2022 год - 163 836,8 тыс. руб.;

2023 год - 170 021,9 тыс. руб.;

2024 год - 176 123,9 тыс. руб.

 

- в абзаце четвертомстроки "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" цифры"96,2" заменить цифрами "100";

в Текстовой части:

- в абзаце восьмомраздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства,задачи, описание основных показателей задач Подпрограммы 6" цифры"96,2" заменить цифрами "100";

- в абзаце седьмомраздела 4 "Основные мероприятия Подпрограммы 6 с указанием основныхмеханизмов их реализации" слова "премирование победителейконкурса" заменить словами "подведение итогов конкурса";

- абзац первыйраздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:

"Общий объемфинансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 6, по прогнознойоценке составит всего 1704838,63572 тыс. руб., в том числе за счет средствгородского бюджета 1594219,95202 тыс. руб. (из них 160185,0 тыс. руб. -средства Дорожного фонда городского округа город Елец), 31 466,31467 тыс. руб.за счет средств федерального бюджета, 79055,43673 тыс. руб. за счет средствобластного бюджета, 96,93230 тыс. руб. за счет средств внебюджетныхисточников.";

11) в приложении 7"Подпрограмма 7 "Обеспечение отдельных категорий населения жилымипомещениями" к муниципальной программе "Обеспечение населениягородского округа город Елец комфортными условиями жизни":

- в строке"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" Паспорта цифры"122" заменить цифрами "137";

- абзац первыйраздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации Подпрограммы 7" Текстовой части изложить в следующей редакции:

"Общий объемфинансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 7 по прогнознойоценке составит всего 85512,97518 тыс. руб., в том числе 29547,84248 тыс. руб.за счет средств федерального бюджета и 55965,13270 тыс. руб. за счет средствобластного бюджета.";

12) в приложении 8"Подпрограмма 8 "Территориальное планирование городского округа городЕлец" к муниципальной программе "Обеспечение населения городскогоокруга город Елец комфортными условиями жизни":

- строку "Объемфинансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годамреализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:

 

Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы 8 составляет 9686,43114 тыс. руб.

В том числе по годам:

2016 год - 2099,2 тыс. руб.;

2017 год - 1840,21341 тыс. руб.;

2018 год - 947,01773 тыс. руб.;

2019 год - 800 тыс. руб.;

2020 год - 800 тыс. руб.;

2021 год - 800 тыс. руб.;

2022 год - 800 тыс. руб.;

2023 год - 800 тыс. руб.;

2024 год - 800 тыс. руб.

 

- абзац первыйраздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации Подпрограммы 8" Текстовой части изложить в следующей редакции:

"Общий объемфинансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 8, по прогнознойоценке составит всего 11036,43114 тыс. руб., в том числе за счет средствгородского бюджета 9686,43114 тыс. руб., 1350 тыс. руб. за счет средствобластного бюджета.".

1.3. Дополнить новымприложением 9 "Подпрограмма 9 "Формирование законопослушногоповедения участников дорожного движения" к муниципальной программе"Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиямижизни" согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 9"Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансированияза счет средств городского бюджета муниципальной программы городского округагород Елец "Обеспечение населения городского округа город Елец комфортнымиусловиями жизни" к муниципальной программе "Обеспечение населениягородского округа город Елец комфортными условиями жизни" считатьприложением 10, изложив его в новой редакции согласно приложению 2 к настоящемупостановлению.

1.5. Приложение 10"Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения нареализацию муниципальной программы "Обеспечение населения городскогоокруга город Елец комфортными условиями жизни" за счет средств иныхисточников, не запрещенных действующим законодательством" к муниципальнойпрограмме "Обеспечение населения городского округа город Елец комфортнымиусловиями жизни" считать приложением 11, изложив его в новой редакциисогласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящеепостановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

3. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главыадминистрации городского округа город Елец Д.А. Попова.

 

 

 

Глава городского округа

город Елец

С.А.Панов

 

 

 

Приложение 1

к постановлению

администрациигородского

округа город Елец

 

"Приложение 9

к муниципальнойпрограмме

"Обеспечениенаселения

городского округагород Елец

комфортными условиямижизни"

 

ПОДПРОГРАММА 9

"ФОРМИРОВАНИЕЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

ДОРОЖНОГОДВИЖЕНИЯ"

 

ПАСПОРТ

 

Наименование подпрограммы

Подпрограмма 9 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"

Ответственный исполнитель

Комитет по коммунальному хозяйству администрации городского округа город Елец (далее - комитет по коммунальному хозяйству)

Соисполнители

Управление образования администрации городского округа город Елец (далее - управление образования)

Задачи подпрограммы

1. Формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения

Показатели задач подпрограммы

Показатель 1 Задачи 1 Подпрограммы 9:

Количество граждан, задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2019 - 2024 годы (без выделения этапов)

Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы 9 составляет 180 тыс. руб.

2019 - 30 тыс. руб.

2020 - 30 тыс. руб.

2021 - 30 тыс. руб.

2022 - 30 тыс. руб.

2023 - 30 тыс. руб.

2024 - 30 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы 9 к 2024 году ожидается:

- количество граждан, задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП, составит 3500 человек

 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

 

Раздел 1.ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО

ДВИЖЕНИЯ, ОПИСАНИЕОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ, АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ,

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХИ ПРОЧИХ РИСКОВ ЕЕ РАЗВИТИЯ

 

Предупреждениеопасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожногодвижения; создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования уучастников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения инегативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, правовоевоспитание участников дорожного движения, культуры их поведения;совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортноготравматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Решение проблемыобеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задачсовременного общества. Проблема аварийности на транспорте (далее - аварийность)приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствиемсуществующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества вбезопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционированиясистемы обеспечения дорожного движения и низкой дисциплиной участниковдорожного движения.

За 2017 год натерритории городского округа город Елец было зарегистрировано 126дорожно-транспортных происшествий (в предыдущем году - 115), в которых погибло8 человек (в предыдущем году - 13) и 166 получили ранения (в предыдущем году -152). Количество учетных происшествий увеличилось на 11 (рост на 9,6%),погибших снизилось на 5 (снижение составило 38,5%), произошел рост раненых вДТП на 14 человек (рост составил 9,2%). В 2017 году наблюдается снижениетяжести последствий на 3,3% (с 7,9 до 4,6).

Самымираспространенными причинами ДТП на дорогах являются: несоблюдение очередностипроезда, выезд на полосу встречного движения, несоответствие скоростиконкретным условиям движения, нарушение правил проезда пешеходного перехода.

МероприятияПодпрограммы 9 позволят уменьшить количество нарушений правил дорожногодвижения и количество ДТП.

Основными рискамисоциально-экономического развития в сфере безопасности дорожного движенияявляются:

- недофинансированиемероприятий из средств городского бюджета;

- ухудшение уровнявоспитания участников дорожного движения.

Дорожно-транспортныепроисшествия наносят экономике и обществу в целом колоссальный социальный,материальный и демографический ущерб.

Указанныефинансово-экономические риски можно оценить как умеренные.

Анализ рисков иуправление рисками при реализации Подпрограммы 9 осуществляет комитет покоммунальному хозяйству.

К мерам минимизациивлияния рисков относится:

- своевременноевнесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы 9, сроки ихреализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий впределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год;

- контроль задостижением значений индикаторов (показателей) на всех стадиях реализацииПодпрограммы 9.

 

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ

БЕЗОПАСНОСТИДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ЗАДАЧИ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧПОДПРОГРАММЫ 9

 

Для реализацииПодпрограммы 9 необходимо решение следующей задачи:

Формирование уучастников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения инегативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения.

Результатомреализации мероприятий Подпрограммы 9 станет обеспечение безопасности дорожногодвижения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий,усовершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортноготравматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Показателями задачиявляется:

- Количество граждан,задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП.

 

Раздел 3. СРОКИ ИЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 9

 

Сроки реализацииПодпрограммы 1 - 2019 - 2024 годы без выделения этапов.

 

Раздел 4. ОСНОВНЫЕМЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 9 С УКАЗАНИЕМ

ОСНОВНЫХ МЕХАНИЗМОВИХ РЕАЛИЗАЦИИ

 

Для решенияпоставленной в Подпрограмме 9 задачи предусмотрена реализация основногомероприятия.

Основным мероприятиемПодпрограммы 9 является информирование о правильном поведении участниковдорожного движения.

На реализацию данногомероприятия направлены следующие основные механизмы:

- организация ипроведение профилактического мероприятия с участием молодежи, направленного напропагандирование соблюдения правил дорожного движения;

- обеспечениеширокого освещения вопросов, касающихся соблюдения правил дорожного движения, всредствах массовой информации;

- организация ипроведение родительских собраний, педагогических советов, на которых особоевнимание уделить вопросам обеспечения безопасного поведения детей на дорогах;

- организация ипроведение в образовательных учреждениях занятий, направленных на повышение уучастников дорожного движения уровня правосознания. В том числе стереотипазаконопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфередорожного движения;

- распространениепечатной продукции (листовки, памятки) для привлечения общественности кпроблеме соблюдения правил дорожного движения и обеспечения дорожнойбезопасности.

 

Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯРЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 9

 

Общий объемфинансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 9, за счет средствгородского бюджета по прогнозной оценке составит 180 тыс. руб.

Необходимый дляреализации Подпрограммы 9 объем ресурсов рассчитан исходя из:

- проработкистоимости аналогичных услуг на рынке;

- предложенийорганизаций по изготовлению печатной продукции.

Объемы финансированияи выполнения работ Подпрограммы 9 подлежат корректировке и ежегодно уточняютсяна очередной финансовый год.".

 

 

 

Приложение 2

к постановлению

администрациигородского

округа город Елец

 

"Приложение 10

к муниципальнойпрограмме

"Обеспечениенаселения

городского округагород Елец

комфортными условиямижизни"

 

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ,ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ И ОБЪЕМАХ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАСЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕНАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

КОМФОРТНЫМИ УСЛОВИЯМИЖИЗНИ"

 


N

п/п

Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Единица измерения

Значение индикаторов, показателей и объемов финансирования

2013 год (до начала реализации муниципальной программы)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Цель муниципальной программы: создание комфортных и благоприятных условий для проживания населения

2

Индикатор 1: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

комитет по коммунальному хозяйству

%

57,1

57,0

56,9

56,8

52,3

51,7

51,1

50,5

49,9

49,3

48,7

48,1

3

Индикатор 2: потери в рейсах внутригородского сообщения по техническим причинам, % от общего количества рейсов

комитет по коммунальному хозяйству

%

9,1

8,8

2,5

3,5

3,7

-

-

-

-

-

-

-

4

Индикатор 3: общая площадь отремонтированных многоквартирных домов

комитет по коммунальному хозяйству

тыс. кв. м

18,7

10,5

28,4

50,7

61,5

105,9

63,5

39,2

39,2

39,2

39,2

39,2

5

Индикатор 4: доля населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым до 01.01.2012, в общей численности населения

комитет имущественных отношений

%

0,12

0,06

0,06

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

6

Индикатор 5: увеличение количества абонентов, подключенных к централизованной системе водоотведения

комитет по коммунальному хозяйству

человек

115

95

315

0

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Индикатор 6: доля общей протяженности освещенных улиц в общей протяженности улиц

комитет по коммунальному хозяйству

%

78,2

78,4

78,1

77,5

77,1

77,1

77,1

77,1

77,1

77,1

77,1

77,1

8

Индикатор 7: количество ликвидированных несанкционированных свалок

комитет по коммунальному хозяйству

единиц

88

80

124

89

189

173

173

173

173

173

173

173

9

Индикатор 8: доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия за период действия Программы, в общей численности населения, из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015

комитет имущественных отношений

%

 

 

1,1

1,6

1,9

2,3

2,7

2,9

3,3

3,3

3,3

3,3

10

Индикатор 9: удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельности

комитет архитектуры и градостроительства

%

 

 

 

3

6

9

12

15

15

15

15

15

11

Индикатор 10: снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения, % к предыдущему году

управление образования

%

 

 

 

 

 

 

0,3

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

12

Задача 1 муниципальной программы: Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения, обеспечение безопасности дорожного движения

13

Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы: площадь отремонтированных дорог за счет средств городского бюджета

комитет по коммунальному хозяйству

тыс. кв. м

25,6

9,2

9,3

9,0

18,4

12,2

15,9

17,1

17,4

17

17

17

14

Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы: количество рейсов внутригородского сообщения, не состоявшихся по техническим причинам

комитет по коммунальному хозяйству

ед.

 

 

6065

8547

7798

-

-

-

-

-

-

-

15

Подпрограмма 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них"

16

Задача 1 Подпрограммы 1: Обеспечение надлежащего технического состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий и средств регулирования дорожного движения

17

Задача 1 Подпрограммы 1: Повышение качества технического состояния автомобильных дорог и тротуаров в городе Ельце

 

 

 

 

18

Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям

комитет по коммунальному хозяйству

км

144,4

144,1

144,1

145,0

134,1

132,6

131

129,5

127,9

126,4

124,9

123,3

19

Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1

площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним за счет средств городского бюджета

комитет по коммунальному хозяйству

тыс. кв. м

 

 

2,3

2,7

2,2

4,8

-

-

-

-

-

-

20

Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1

площадь отремонтированных тротуаров за счет средств городского бюджета

комитет по коммунальному хозяйству

тыс. кв. м

 

 

0,1

0,4

0,3

0,8

1,3

1,4

1,5

2,4

2,4

2,4

21

Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 1

модернизация светофорных объектов путем их замены на светодиодные, оснащенные табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала

комитет по коммунальному хозяйству

единиц

 

 

8

 

 

-

-

-

-

-

-

-

22

Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 1

количество комплексно обустроенных пешеходных переходов путем нанесения дорожной разметки, монтажа искусственной неровности и дорожных знаков

комитет по коммунальному хозяйству

единиц

 

 

10

8

6

6

4

6

6

6

6

6

23

Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 1

доля протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию (городской округ город Елец)

комитет по коммунальному хозяйству

%

 

 

 

 

 

58

61

63

66

69

72

75

24

Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 1

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети городской агломерации (городской округ город Елец)

комитет по коммунальному хозяйству

%

 

 

 

 

 

50

45

39

32

26

20

14

25

Мероприятие 1 подпрограммы 1

проведение ремонта дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним

комитет по коммунальному хозяйству

 

 

8 434,0

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

26

в том числе из средств Дорожного фонда города Ельца

комитет по коммунальному хозяйству

тыс. руб.

 

8 434,0

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

27

Мероприятие 2 подпрограммы 1

обеспечение безопасности дорожного движения

комитет по коммунальному хозяйству

тыс. руб.

 

4 630,6

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

28

в том числе из средств Дорожного фонда города Ельца

комитет по коммунальному хозяйству

тыс. руб.

 

4 630,6

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

29

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1

Дорожная деятельность

комитет по коммунальному хозяйству

тыс. руб.

 

 

17861,7

17675,236

23556,728

21561,66999

24765,2

25407,6

26178,4

37042,6

38524,3

38848,6

комитет бухгалтерского учета и отчетности

тыс. руб.

 

 

 

 

93,662

-

-

-

-

-

-

-

30

в том числе мероприятия городского округа город Елец в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"

комитет по коммунальному хозяйству

тыс. руб.

 

 

 

 

 

4500

7100

7400

7700

7988,1

8307,6

8639,9

31

Итого по подпрограмме 1

 

тыс. руб.

 

13 064,6

17 861,7

17 675,236

23 650,390

21 561,66999

24 765,2

25 407,6

26 178,4

37 042,6

38 524,3

38 848,6

32

Подпрограмма 2 "Развитие транспортного обслуживания населения"

33

Задача 1 Подпрограммы 2: Создание благоприятных условий для обеспечения транспортного обслуживания населения

34

Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2

количество автобусов, приобретенных в лизинг

комитет по коммунальному хозяйству

ед.

3

10

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

35

Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2

выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на приобретение автобусов в лизинг

комитет по коммунальному хозяйству

%

 

 

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

36

Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2

количество садоводческих маршрутов

комитет по коммунальному хозяйству

ед.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

37

Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 2

количество автобусов, приобретенных в муниципальную собственность по договору купли-продажи на условиях софинансирования

комитет по коммунальному хозяйству

ед.

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

38

Мероприятие 1 подпрограммы 2

финансовая аренда транспортных средств для подвижного состава пассажирского транспорта, осуществляющего внутригородские перевозки на социально значимых маршрутах

комитет по коммунальному хозяйству

тыс. руб.

 

19 269,9

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

39

Мероприятие 2 подпрограммы 2

предоставление поддержки транспортным организациям на возмещение части затрат, возникающих при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки по территории города Ельца

комитет по коммунальному хозяйству

тыс. руб.

 

28 637,8

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

40

Мероприятие 3 подпрограммы 2

оптимизация внутригородской маршрутной сети

комитет по коммунальному хозяйству