Постановление Администрации Липецкой области от 09.10.2008 № 272
Об утверждении областной целевой программы "Население Липецкой области: стратегия народосбережения (2009 - 2014 годы)"
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 09.10.2008г. г.Липецк N 272Об утверждении областной целевой программы"Население Липецкой области: стратегиянародосбережения (2009 - 2014 годы)"
(В редакции Постановлений Администрации Липецкой областиот 17.12.2010 г. N 453;
от 29.08.2012 г. N 353)
В целях создания условий для реализации активнойсемейно-демографической политики, направленной на стабилизациючисленности населения области и создание условий для ее роста, и всоответствии с Уставом Липецкой области администрация области
постановляет:
1. Утвердить областную целевую программу "Население Липецкойобласти: стратегия народосбережения (2009 - 2014 годы)" (приложение).
2. Управлению финансов Липецкой области при формировании проектаобластного бюджета на очередной финансовый год и плановый периодвключить указанную в пункте 1 настоящего постановления Программу вперечень областных целевых программ, подлежащих финансированию за счетсредств областного бюджета.И.о. главы администрацииЛипецкой области Ю.Н.Божко
Приложение
к постановлению
администрации Липецкой области
от 9 октября 2008 г. N 272
ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"НАСЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ: СТРАТЕГИЯ
НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЯ (2009 - 2014 ГОДЫ)"
I. Паспорт областной целевой программы "Население Липецкой
области: стратегия народосбережения (2009 - 2014 годы)" Наименование Областная целевая программа "Население ЛипецкойПрограммы области: стратегия народосбережения
(2009 - 2014 годы)" (далее - Программа)Основание Послание Президента Российской Федерациидля разработки Федеральному Собранию от 10 мая 2006 года, УказПрограммы Президента Российской Федерации от 9 октября
2007 года N 1351 "Об утверждении Концепции
демографической политики Российской Федерации
на период до 2025 года", Закон Липецкой области
от 25 декабря 2006 года N 10-ОЗ "Стратегия
социально-экономического развития Липецкой
области на период до 2020 года"Государственный Администрация Липецкой области (далее -заказчик администрация области)ПрограммыРазработчик Комитет по делам женщин, семьи и демографииПрограммы Липецкой областиЦель Программы Создание условий для реализации активной
семейно-демографической политики, направленной
на стабилизацию численности населения области
и создание условий для ее ростаЗадачи Программы Программа предусматривает решение следующих
задач:
- реализация целостной системы мер
социально-экономического, правового,
информационного, организационного,
научно-методического характера, направленных
на повышение качества жизни семей с детьми
и преодоление негативных тенденций
в демографических процессах;
- принятие дополнительных мер по повышению
престижа благополучной семьи и общественной
значимости труда родителей по воспитанию детей,
укреплению института семьи, возрождению
и сохранению духовно-нравственных традиций
семейных отношений;
- создание условий для перехода от господствующих
социальных норм малодетности к социальным нормам
среднедетности (3 - 4 ребенка в семье)Сроки и этапы 2009 - 2014 годы, поэтапно:реализации первый этап - 2009 - 2011 годы,Программы второй этап - 2012 - 2014 годыОсновные Управление социальной защиты населения Липецкойисполнители области;Программы управление образования и науки Липецкой области
(В редакции Постановления Администрации
Липецкой области от 31.03.2009 г. N 80)
Источник Областной бюджетфинансированияПрограммыОбъемы Объем расходов областного бюджета на реализациюфинансирования Программы в 2009 - 2014 годах прогнозно составитПрограммы 71,6 млн. рублей, в том числе по годам:
(млн. руб.)
--------T-------T-------T-------T-------T-------¬
¦2009 г.¦2010 г.¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦2014 г.¦
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 7,7 ¦ 8,1 ¦ 11,5 ¦ 14,2 ¦ 14,0 ¦ 16,2 ¦
L-------+-------+-------+-------+-------+--------
Объемы расходов на выполнение мероприятий
Программы ежегодно уточняются в процессе
исполнения областного бюджета и при формировании
бюджета на очередной финансовый год
(В редакции Постановлений Администрации
Липецкой области от 31.03.2009 г. N 80;
от 14.07.2010 г. N 222)
Ожидаемые конечные - Результатом реализации Программы будет:результаты Программы - увеличение общего коэффициента рождаемостии показатели с 10,2 до 11,5 на 1000 человек;эффективности - снижение числа семей с детьми, имеющих доходы
ниже величины прожиточного минимума, ежегодно
на 3%;
- сокращение числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с 4700
до 4400 человек;
- увеличение числа многодетных семей ежегодно
на 2%
(В редакции Постановления Администрации Липецкой
области от 29.08.2012 г. N 353)
Порядок Общий контроль за выполнением мероприятийосуществления Программы осуществляет администрация области.контроля Управление социальной защиты населенияза выполнением Липецкой области представляет отчетные данныеПрограммы в соответствии с постановлением администрации
Липецкой области от 28 ноября 2007 года N 168
"О порядке разработки, утверждения и реализации
областных целевых программ"
(В редакции Постановления Администрации
Липецкой области от 31.03.2009 г. N 80)
II. Описательная часть областной целевой программы
"Население Липецкой области: стратегия народосбережения
(2009 - 2014 годы)"
1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена целевая программа
Перспективы развития области определяются не только состояниемэкономической ситуации, производственного потенциала, уровнем развитиятехнологий и инфраструктуры, но и прежде всего состоянием и динамикойнародонаселения, его количественными и качественнымихарактеристиками.
В области наметились положительные тенденции в демографическомразвитии. Сохраняется рост рождаемости. В 2007 году рождаемость на1000 человек населения составила 10,2 человека против 7,3 в 1999 году,сокращается естественная убыль населения.
Область входит в группу регионов Центрального федерального округаРоссийской Федерации, которые имеют в основном однотипные негативныепроблемы демографического развития: уменьшение численности населениявследствие депопуляции (высокого уровня смертности и низкого уровнярождаемости); старение населения вследствие одновременного снижениярождаемости и роста смертности; высокая смертность среди мужчин втрудоспособном возрасте и связанный с ней большой разрыв в ожидаемойпродолжительности предстоящей жизни у мужчин и женщин; недостаточныймиграционный прирост населения.
Прогноз численности и состава населения области до 2050 годапоказывает, что при наиболее вероятных перспективных тенденцияхрождаемости, смертности и миграции численность населения к началу 2010года сократится до 1161,6 тыс. человек (с 1168,7 тыс. человек наначало 2008 года), к началу 2025 года - до 1027,4 тыс. человек, а кначалу 2050 года до 789,9 тыс. человек, т.е. будет в 1,5 раза меньшесложившейся на текущий период.
При общем сокращении численности населения области число лицпенсионного возраста увеличится к началу 2050 года (по сравнению спереписью населения 2002 года) на 11,1 тыс. человек, численностьнаселения трудоспособного возраста сократится на 320 тыс. человек (в1,8 раза), моложе трудоспособного возраста - на 114,4 тыс. человек (в2,26 раза). Рост доли населения пенсионного возраста заставит выделятьвсе большие средства на пенсионное, социальное и медицинскоеобслуживание.
Последствия существенного сокращения численности населенияобласти могут быть крайне негативными. В условиях ожидаемогоэкономического роста сокращение численности трудоспособного населениявызовет дефицит рабочей силы, который может покрываться за счетнерегулируемой миграции.
Заметно затормозить убыль населения Липецкой области можетпроведение активной демографической политики, в связи с чем настоящаяПрограмма предусматривает:
- комплексность решения демографических задач, охватывающих всенаправления в их взаимосвязи;
- концентрацию на приоритетах (выбор наиболее проблемных вопросови применение эффективных механизмов для их решения);
- координацию действий государственных органов власти нарегиональном и муниципальном уровнях с институтами гражданскогообщества.
2. Цели и задачи Программы
Основной целью Программы является создание условий для реализацииактивной семейно-демографической политики, направленной настабилизацию численности населения области и создание условий для еероста.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующихзадач:
- реализация целостной системы мер социально-экономического,правового, информационного, организационного, научно-методическогохарактера, направленных на повышение качества жизни семей с детьми ипреодоление негативных тенденций в демографических процессах;
- принятие дополнительных мер по повышению престижа благополучнойсемьи и общественной значимости труда родителей по воспитанию детей,укреплению института семьи, возрождению и сохранениюдуховно-нравственных традиций семейных отношений, поддержка ипоощрение опекунов и приемных родителей;
- создание условий для перехода от господствующих социальных норммалодетности к социальным нормам среднедетности (3 - 4 ребенка всемье).
Реализация Программы рассчитана на период 2009 - 2014 годы ибудет осуществляться в два этапа.
На первом этапе (2009 - 2011 годы) будут реализованы меры,направленные на преодоление сложившихся негативных тенденцийдемографического развития; созданы условия, позволяющие уменьшитьостроту демографического кризиса, сформировать правовую,организационную и финансовую базу для наращивания дальнейших усилий поподдержке и закреплению позитивных тенденций к началу 2012 года.
На втором этапе (2012 - 2014 годы) будет продолжено осуществлениемероприятий по улучшению демографической ситуации, создание условий ипредпосылок для стабилизации численности населения области к 2015году, реализация специальных мер по содействию занятости женщин,имеющих детей.
3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Мероприятия Программы реализуются за счет средств областногобюджета. Объем финансирования Программы за счет средств областногобюджета на 2009 - 2014 годы составляет прогнозно 71,6 млн. рублей, втом числе:
первый этап (2009 - 2011 годы) - 27,4 млн. руб.,
второй этап (2012 - 2014 годы) - 44,2 млн. руб.|——————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|————————————||Год |2009 г. |2010 г. |2011 г. |2012 г. |2013 г. |2014 г. ||——————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|————————————||Сумма, млн. руб. | 7,7 | 8,1 |11,5 |14,2 |14,0 |16,2 ||——————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|————————————|
(В редакции Постановлений Администрации Липецкой областиот 14.07.2010 г. N 222)
В связи с тем, что данная Программа предусматривает наличиенескольких исполнителей, распределение финансирования мероприятийПрограммы по исполнителям осуществляется в следующем объеме (в тыс.руб.):-----------------------T-------T-------T--------T--------T-------T-------¬¦ Исполнитель ¦2009 г.¦2010 г.¦ 2011 г.¦2012 г. ¦2013 г.¦2014 г.¦+----------------------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+¦Управление социальной ¦ 6599¦ 7000,0¦ 10282,0¦ 12813,0¦12494,3¦14597,3¦¦защиты населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Липецкой области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(В редакции Постановлений Администрации Липецкой областиот 12.12.2011 г. N 438)+----------------------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+¦Управление образования¦ 1108,0¦ 1184,0¦ 1260,0¦ 1355,0¦ 1457,0¦ 1566,0¦¦и науки Липецкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----------------------+-------+-------+--------+--------+-------+--------
Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы за счетсредств областного бюджета ежегодно уточняются в процессе исполненияобластного бюджета и при формировании проекта бюджета на очереднойфинансовый год.
4. Механизм реализации Программы и контроль
за ходом ее исполнения
Заказчиком Программы является администрация области.
Взаимодействие участников Программы:
- заказчик осуществляет общий контроль деятельности по реализацииПрограммы, а также контроль за целевым использованием средств.
Управление социальной защиты населения Липецкой области: (Вредакции Постановления Администрации Липецкой области от 31.03.2009 г.N 80)
- осуществляет координацию деятельности по реализации Программысо всеми исполнителями Программы;
- заключает государственные контракты и договоры с исполнителямимероприятий;
- определяет исполнителей мероприятий в соответствии сФедеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов напоставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственныхи муниципальных нужд".
Управление социальной защиты населения Липецкой областипредставляет отчетные данные о ходе реализации Программы всоответствии с постановлением администрации Липецкой области от 31.03.2009 г. N 80)
Управление по делам печати, телерадиовещания и связи Липецкойобласти осуществляет информационное сопровождение Программы,обеспечивает доведение до населения области информации о реализациимероприятий Программы, в том числе: создает и размещает в средствахмассовой информации тематические разделы (рубрики), циклытелерадиопередач по основным направлениям Программы; изготавливает иразмещает социальную рекламу (как в средствах массовой информации, таки на наружных носителях - рекламных щитах, перетяжках, билбордах ит.п.); организует и проводит творческие конкурсы среди журналистов исредств массовой информации в соответствии с целями и задачамиПрограммы; осуществляет иные мероприятия по ее информационномусопровождению.
5. Оценка эффективности реализации Программы
Плановые показатели и плановые значения эффективности задачПрограммы на 2009 - 2010 годы представлены в таблице 1, на 2011 - 2014годы - в таблице 2.
Таблица 1|-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------||Наименование целей и показателей |Величина |Периоды действия целевой программы || |показателя в |(годы) || |базовом году (до | || |начала реализации| || |Программы) |-------------------|-------------------|| | |2009 |2010 || | |-----------|-------|-----------|-------|| | |план |факт |план |факт ||-----------------------------------------------|------------------|-----------|-------|-----------|-------||Задача 1. Реализация целостной системы мер | | | | | || | | | | | ||социально-экономического, правового, | | | | | ||информационного, организационного, | | | | | ||научно-методического характера, | | | | | ||направленных на повышение качества жизни семей | | | | | ||с детьми и преодоление негативных тенденций | | | | | ||в демографических процессах | | | | | ||-----------------------------------------------|------------------|-----------|-------|-----------|-------||Показатель 1.1. Увеличение общего коэффициента|10,2 (2007|10,4 | |10,5 | ||рождаемости |г.) | | | | ||-----------------------------------------------|------------------|-----------|-------|-----------|-------||Показатель 1.2. Увеличение суммарного |1,361 (2007|1,416 | |1,444 | ||коэффициента рождаемости |г.) | | | | || | | | | | ||-----------------------------------------------|------------------|-----------|-------|-----------|-------||Показатель 1.3. Сокращение числа абортов на |91,3 (2007|88,5 | |87,0 | ||100 родов |г.) | | | | ||-----------------------------------------------|------------------|-----------|-------|-----------|-------||Задача 2. Принятие дополнительных мер по | | | | | ||повышению престижа благополучной семьи| | | | | ||и общественной значимости труда родителей | | | | | ||по воспитанию детей, укреплению | | | | | ||института семьи, возрождению и сохранению| | | | | ||духовно-нравственных традиций семейных | | | | | ||отношений | | | | | ||-----------------------------------------------|------------------|-----------|-------|-----------|-------||Показатель 2.1. Отношение числа браков к |1,83 (2007|1,85 | |1,88 | ||числу разводов |г.) | | | | ||-----------------------------------------------|------------------|-----------|-------|-----------|-------||Показатель 2.2. Сокращение числа детей, |4700 чел. - 100% |98,9% | |97,9% | ||оставшихся без попечения родителей, человек |(2007 г.) | | | | || | | | | | ||-----------------------------------------------|------------------|-----------|-------|-----------|-------||Показатель 2.3. Сокращение числа детей, |1363 чел. - 100% |98,5% | |97% | ||находящихся в государственных |(2007 г.) | | | | ||(муниципальных) учреждениях всех типов | | | | | || | | | | | ||-----------------------------------------------|------------------|-----------|-------|-----------|-------||Показатель 2.4. Снижение числа семей с |53100 чел. - 100% |97% | |94% | ||детьми, имеющих доходы ниже величины |(2007 г.) | | | | ||прожиточного минимума | | | | | || | | | | | ||-----------------------------------------------|------------------|-----------|-------|-----------|-------|
Таблица 2----T---------------T--------T-------T-------------------------------T--------------¬¦ N ¦ Наименование ¦Единица ¦Величи-¦ Плановые значения по периодам ¦ Источник ¦¦п/п¦ ¦измере- ¦на по- ¦ действия целевой программы ¦ определения ¦¦ ¦ ¦ния ¦казате-+-------T-------T-------T-------+ значения ¦¦ ¦ ¦ ¦лей в ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ показателей ¦¦ ¦ ¦ ¦базовом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦(до на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦чала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦реали- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦зации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Прог- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦раммы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+¦ 1.¦Цель: создание условий для реализации активной семейно-демографической ¦¦ ¦политики, направленной на стабилизацию численности населения области и создани妦 ¦условий для ее роста ¦+---+---------------T--------T-------T-------T-------T-------T-------T--------------+¦ 2.¦Индикатор цели:¦промилле¦-5,8 ¦ -5,1 ¦ -4,9 ¦ -4,6 ¦ -4,2 ¦статистическая¦¦ ¦сокращение ¦ ¦(2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетность ¦¦ ¦естественной ¦ ¦г.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦убыли населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+¦ 3.¦Задача 1. Реализация целостной системы мер социально-экономического, правового,¦¦ ¦информационного, организационного, научно-методического характера, направленных¦¦ ¦на повышение качества жизни семей с детьми и преодоление негативных тенденций ¦¦ ¦в демографических процессах ¦+---+---------------T--------T-------T-------T-------T-------T-------T--------------+¦ 4.¦Показатель ¦промилле¦10,9 ¦ 10,9 ¦ 11,0 ¦ 11,2 ¦ 11,5 ¦статистическая¦¦ ¦задачи 1: ¦ ¦(2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетность ¦¦ ¦увеличение ¦ ¦г.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦коэффициента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рождаемости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+¦ 5.¦Объем ¦тыс. ¦ ¦3182,0 ¦2400,0 ¦2691,0 ¦2850,0 ¦ ¦¦ ¦финансовых ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦по мероприятиям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(В редакции Постановления Администрации Липецкой областиот 29.08.2012 г. N 353)+---+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+¦10.¦Эффективность ¦ ¦ ¦ 0,97¦ 0,99¦ 0,97¦ 0,95¦ ¦¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦к показателю 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(общественная) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+¦11.¦Показатель 2 ¦% ¦4600 ¦ 96,8%¦ 95,7%¦ 94,6%¦ 93,6%¦ведомственная ¦¦ ¦задачи 2: ¦ ¦чел. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетность ¦¦ ¦сокращение ¦ ¦100% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦числа ¦ ¦(2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦детей-сирот ¦ ¦г.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оставшихся без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦попечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦родителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+¦12.¦Объем ¦тыс. ¦ ¦1260, ¦1355,0 ¦1457,0 ¦1566,0 ¦ ¦¦ ¦финансовых ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦средств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+¦13.¦Эффективность ¦ ¦ ¦ 0,91¦ 0,97¦ 0,95¦ 0,92¦ ¦¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦к показателю 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(общественная) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+¦14.¦Задача 3. Создание условий для перехода от господствующих социальных норм ¦¦ ¦малодетности к социальным нормам среднедетности (3 - 4 ребенка в семье) ¦+---+---------------T--------T-------T-------T-------T-------T-------T--------------+¦15.¦Показатель ¦% ¦6902 ¦102% ¦104% ¦106% ¦108% ¦ведомственная ¦¦ ¦задачи 3: ¦ ¦сем. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетность ¦¦ ¦увеличение ¦ ¦100% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦числа ¦ ¦(2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦многодетных ¦ ¦г.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+¦16.¦Объем ¦тыс. ¦ ¦2050,0 ¦2450,0 ¦2771,0 ¦3057,3 ¦ ¦¦ ¦финансовых ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦по мероприятиям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+¦17.¦Эффективность ¦ ¦ ¦ 0,86¦ 0,94¦ 0,92¦ 0,90¦ ¦¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦к показателю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(общественная) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------
(Подраздел в редакции Постановления Администрации Липецкойобласти от 12.12.2011 г. N 438)
III. Система программных мероприятий областной целевой
программы "Население Липецкой области: стратегия
народосбережения (2009 - 2014 годы)"
Таблица----T------------------T----------T-------T-----------T-----------------------------------------------------¬¦ N ¦ Наименование ¦ Единица ¦Весовой¦Ответствен-¦ Объем финансирования ¦¦п/п¦ ¦измерения ¦коэффи-¦ный ¦ (тыс. руб.) ¦¦ ¦ ¦ ¦циент, ¦исполнитель+-------T------T------T-------T-------T-------T-------+¦ ¦ ¦ ¦харак- ¦ ¦ Всего ¦2009 ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦¦ ¦ ¦ ¦теризу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ющий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦влияние¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦данного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦меро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦приятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦на дос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦тижение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦показа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦теля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦задачи/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦данной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦задачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦на дос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦тижение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------+----------+-------+-----------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+¦ 1.¦Цель 1. Создание условий для реализации активной семейно-демографической политики, направленной ¦¦ ¦на стабилизацию численности населения области и создание условий для ее роста ¦+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ 2.¦Индикатор цели 1: Сокращение естественной убыли населения ¦+---+------------------T----------T-------T-----------T-------T------T------T-------T-------T-------T-------+¦ 3.¦Задача 1. ¦ ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Реализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦целостной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мер социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦экономического, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦правового, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦информационного, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦организационного, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦научно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦методического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦характера, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦направленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦качества жизни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦семей с детьми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и преодоление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦негативных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тенденций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в демографических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦процессах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------+----------+-------+-----------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+¦ 4.¦Показатель задачи ¦(промилле)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦1: увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦коэффициента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рождаемости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------+----------+-------+-----------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+¦ 5.¦Проведение ¦тыс. руб. ¦ 0,4 ¦Управление ¦ 5692,0¦1000,0¦ 700,0¦ 992,0¦1000 ,0¦ 1000,0¦ 1000,0¦¦ ¦ежегодных ¦ ¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦социально значимых¦ ¦ ¦защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦акций, ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦направленных ¦ ¦ ¦Липецкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на стимулирование ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рождаемости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и укрепление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦института семьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------+----------+-------+-----------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+¦ 6.¦Проведение ¦тыс. руб. ¦ 0,35 ¦Управление ¦ 2890,0¦ 400,0¦ 300,0¦ 490,0¦ 530,0¦ 590,0¦ 580,0¦¦ ¦областного слета ¦ ¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦молодых семей ¦ ¦ ¦защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦Липецкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------+----------+-------+-----------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+¦ 7.¦Изготовление ¦тыс. руб. ¦ 0,05 ¦Управление ¦ 850,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ 200,0¦ 300,0¦ 350,0¦¦ ¦и доставка ¦ ¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦памятного набора ¦ ¦ ¦защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦родившемуся ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в Липецкой области¦ ¦ ¦Липецкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------+----------+-------+-----------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+¦ 8.¦Создание и издание¦тыс. руб. ¦ 0,05 ¦Управление ¦ 2990,0¦ 330,0¦ 289,0¦ 600,0¦ 600,0¦ 551,0¦ 620,0¦¦ ¦ежегодного доклада¦ ¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦о демографической ¦ ¦ ¦защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ситуации ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в Липецкой области¦ ¦ ¦Липецкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и информационных ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бюллетеней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦по вопросам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦демографической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------+----------+-------+-----------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+¦ 9.¦Проведение ¦тыс. руб. ¦ 0,05 ¦Управление ¦ 1220,0¦ 150,0¦ 150,0¦ 300,0¦ 70,0¦ 250,0¦ 300,0¦¦ ¦семинаров ¦ ¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦по проблемам ¦ ¦ ¦защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦семейно- ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦демографической ¦ ¦ ¦Липецкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦политики ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦с органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(В редакции Постановления Администрации Липецкой областиот 29.08.2012 г. N 353)+---+------------------+----------+-------+-----------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+¦21.¦Показатель 2 ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦задачи 2: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сокращение числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦детей-сирот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оставшихся без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦попечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦родителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------+----------+-------+-----------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+¦22.¦Проведение приемов¦тыс. руб. ¦ 0,5 ¦Управление ¦ 2356,0¦ 338,0¦ 375,0¦ 315,0¦ 405,0¦ 457,0¦ 466,0¦¦ ¦в администрации ¦ ¦ ¦образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦области в честь ¦ ¦ ¦и науки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Дня защиты детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------+----------+-------+-----------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+¦23.¦Проведение слетов ¦тыс. руб. ¦ 0,5 ¦Управление ¦ 5574,0¦ 770,0¦ 809,0¦ 945,0¦ 950,0¦ 1000,0¦ 1100,0¦¦ ¦приемных ¦ ¦ ¦образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и опекунских семей¦ ¦ ¦и науки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------+----------+-------+-----------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+¦24.¦Задача 3. Создание¦ ¦ 0,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦условий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦перехода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦от господствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦социальных норм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦малодетности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦к социальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нормам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦среднедетности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(3 - 4 ребенка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в семье) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------+----------+-------+-----------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+¦25.¦Показатель задачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦3: увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦числа многодетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------+----------+-------+-----------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+¦26.¦Проведение ¦тыс. руб. ¦ 0,5 ¦Управление ¦ 2268,2¦ 295,0¦ 223,2¦ 300,0¦ 400,0¦ 500,0¦ 550,0¦¦ ¦областного ¦ ¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦праздника ¦ ¦ ¦защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦многодетных семей,¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦посвященного ¦ ¦ ¦Липецкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Международному дню¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦семьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------+----------+-------+-----------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+¦27.¦Проведение ¦тыс. руб. ¦ 0,4 ¦Управление ¦ 9087,3¦ - ¦ 750,0¦ 1750,0¦ 2000,0¦ 2200,0¦ 2387,3¦¦ ¦публичного ¦ ¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦конкурса ¦ ¦ ¦защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на определение ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лучших хозяйств ¦ ¦ ¦Липецкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦года среди ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦многодетных семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------+----------+-------+-----------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+¦28.¦Проведение ¦тыс. руб. ¦ 0,1 ¦Управление ¦ 241,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ 50,0¦ 71,0¦ 120,0¦¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦по психологической¦ ¦ ¦защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦поддержке ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦многодетных семей ¦ ¦ ¦Липецкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------+----------+-------+-----------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+¦29.¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦71715,1¦7707,0¦8184,0¦11542,0¦14167,5¦13951,3¦16163,3¦L---+------------------+----------+-------+-----------+-------+------+------+-------+-------+-------+--------
(Раздел в редакции Постановления Администрации Липецкой областиот 12.12.2011 г. N 438)