Постановление Главы города Липецка от 28.11.2008 № 2922
Об утверждении для ООО "ЛГЭК" тарифов на холодную воду и услугу по водоотведению и очистке сточных вод
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 28.11.2008г. г.Липецк N 2922 Утратилo силу с 01.01.2010 г. -
Постановление Администрации города
Липецка от 30.11.2009 г. N 1014
Об утверждении для ООО "ЛГЭК" тарифов на холодную воду и услугу по водоотведению и очистке сточных вод(В редакции Постановления Главы города Липецка от 27.04.2009 г. N 981)
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Обосновах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса",Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520"Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавоки предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунальногокомплекса"
постановляю:
1. Согласовать производственные программы ООО "ЛГЭК" по оказаниюуслуг водоснабжения холодной водой (приложение N 1), водоотведения иочистки сточных вод (приложение N 2) на период с 01.01.2009 по31.12.2009.
2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую ООО "Липецкаягородская энергетическая компания" (приложение N 3).
3. Установить тарифы на услугу по водоотведению и очистке сточныхвод, оказываемую ООО "Липецкая городская энергетическая компания"(приложение N 4).
4. Информационному управлению администрации г. Липецка (СоколоваИ.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовойинформации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя главы администрации г. Липецка В.П. Федорова.Глава города Липецка М.В.Гулевский
Приложение N 1
к постановлению
главы города Липецка
от 28 ноября 2008 г. N 2922
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЛГЭК" ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ХОЛОДНОЙ
ВОДОЙ НА ПЕРИОД С 01.01.2009 ПО 31.12.2009
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема икачества услуги в сфере водоснабжения холодной водой-----T-------------------------------T---------------T-------------------¬¦ N ¦ Показатели производственной ¦ Ед. ¦ На период ¦¦п/п ¦ деятельности ¦ измерения ¦ с 01.01.2009 ¦¦ ¦ ¦ ¦ по 31.12.2009 ¦+----+-------------------------------+---------------+-------------------+¦1. ¦Объем выработки воды ¦ тыс. куб. м ¦ 83657,35 ¦+----+-------------------------------+---------------+-------------------+¦2. ¦Объем воды, используемой ¦ тыс. куб. м ¦ 0,0 ¦¦ ¦на собственные нужды ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------+---------------+-------------------+¦3. ¦Объем воды, полученной ¦ тыс. куб. м ¦ 2,35 ¦¦ ¦со стороны ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------+---------------+-------------------+¦4. ¦Объем пропущенной воды через ¦ тыс. куб. м ¦ 0,0 ¦¦ ¦очистные сооружения ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------+---------------+-------------------+¦5. ¦Объем отпуска в сеть ¦ тыс. куб. м ¦ 83659,7 ¦+----+-------------------------------+---------------+-------------------+¦6. ¦Объем потерь (подпитка) ¦ тыс. куб. м ¦ 22981,4 ¦+----+-------------------------------+---------------+-------------------+¦7. ¦Уровень потерь к объему ¦ % ¦ 27,47 ¦¦ ¦отпущенной воды в сеть ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------+---------------+-------------------+¦8. ¦Объем реализации товаров ¦ тыс. куб. м ¦ 60678,3 ¦¦ ¦и услуг, в том числе ¦ ¦ ¦¦ ¦по потребителям: ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------+---------------+-------------------+¦8.1.¦- населению ¦ тыс. куб. м ¦ 34560,0 ¦+----+-------------------------------+---------------+-------------------+¦8.2.¦- бюджетным потребителям ¦ тыс. куб. м ¦ 3705,0 ¦+----+-------------------------------+---------------+-------------------+¦8.3.¦- прочим потребителям ¦ тыс. куб. м ¦ 4416,0 ¦+----+-------------------------------+---------------+-------------------+¦8.4.¦- собственные нужды предприятия¦ тыс. куб. м ¦ 397,3 ¦+----+-------------------------------+---------------+-------------------+¦8.5.¦- теплоэнергетические ¦ тыс. куб. м ¦ 17600,0 ¦¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦L----+-------------------------------+---------------+--------------------
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективностидеятельности ООО "ЛГЭК" в сфере водоснабжения холодной водой----T-----------------------T-------T-------------T-----------T--------------------------------¬¦ N ¦ Наименование ¦Срок ¦ Финансовые ¦Источник ¦ Ожидаемый эффект ¦¦п/п¦ мероприятия ¦реали- ¦ потребности ¦финансиро- +------------------T------T------+¦ ¦ ¦зации ¦на реализацию¦вания ¦ Наименование ¦ Тыс. ¦ Ед. ¦¦ ¦ ¦меро- ¦мероприятия, ¦ ¦ показателя ¦ руб. ¦ изм. ¦¦ ¦ ¦приятия¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ (без НДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦ ¦Водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------------------------------------+------------------+------+------+¦ ¦Сети водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------T-------T-------------T-----------+------------------+------+------+¦ 1 ¦Строительство ¦ 2009 ¦ 14320,68 ¦ Прибыль ¦Надежное снабжение¦ ¦2,914 ¦¦ ¦водопровода от ВНС N 5 ¦ ¦ ¦ ¦питьевой водой ¦ ¦ км ¦¦ ¦до с. Подгорное ¦ ¦ ¦ ¦абонентов ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с. Подгорное. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Протяженность ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сетей, нуждающихся¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в замене ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦ 2 ¦Реконструкция ¦ 2009 ¦ 2059,32 ¦ Прибыль ¦Повышение ¦ ¦0,165 ¦¦ ¦водопровода Д = 250 мм ¦ ¦ ¦ ¦надежности ¦ ¦ км ¦¦ ¦с демонтажом ¦ ¦ ¦ ¦снабжения питьевой¦ ¦ ¦¦ ¦водопровода Д = 150 мм ¦ ¦ ¦ ¦водой абонентов. ¦ ¦ ¦¦ ¦по ул. Чапаева ¦ ¦ ¦ ¦Протяженность ¦ ¦ ¦¦ ¦(в районе "Ниженки") ¦ ¦ ¦ ¦сетей, нуждающихся¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в замене ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦ 3 ¦Реконструкция ¦ 2009 -¦ 1400,00 ¦ Средства ¦Повышение ¦ 399,1¦ ¦¦ ¦водопровода Д = 300 мм ¦ 2010 ¦ ¦ ЕБРР ¦надежности ¦ ¦ ¦¦ ¦по ул. Авиационная ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение качества¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказываемых услуг.¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Снижение ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатационных ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦ 4 ¦Реконструкция ¦ 2009 -¦ 3400,00 ¦ Средства ¦Повышение ¦ 645,7¦ ¦¦ ¦водопровода Д = 600 мм ¦ 2010 ¦ ¦ ЕБРР ¦надежности ¦ ¦ ¦¦ ¦от Северо-Западного ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения. ¦ ¦ ¦¦ ¦района до водозабора ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение качества¦ ¦ ¦¦ ¦N 5 (на участке от т. А¦ ¦ ¦ ¦оказываемых услуг.¦ ¦ ¦¦ ¦до т. Б) ¦ ¦ ¦ ¦Снижение ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатационных ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦ 5 ¦Реконструкция ¦ 2009 -¦ 7400,00 ¦ Средства ¦Повышение ¦5850,9¦ ¦¦ ¦водопроводных сетей ¦ 2010 ¦ ¦ ЕБРР ¦надежности ¦ ¦ ¦¦ ¦Д = 50 мм, Д = 100 мм, ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения. ¦ ¦ ¦¦ ¦Д = 150 мм и Д = 200 мм¦ ¦ ¦ ¦Улучшение качества¦ ¦ ¦¦ ¦в 4-м микрорайоне ¦ ¦ ¦ ¦оказываемых услуг.¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Снижение ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатационных ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦ 6 ¦Реконструкция ¦ 2009 -¦ 5800,00 ¦ Средства ¦Повышение ¦2897,5¦ ¦¦ ¦водопроводных сетей ¦ 2010 ¦ ¦ ЕБРР ¦надежности ¦ ¦ ¦¦ ¦Д = 50 мм, Д = 100 мм, ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения. ¦ ¦ ¦¦ ¦Д = 200 мм и Д = 300 мм¦ ¦ ¦ ¦Улучшение качества¦ ¦ ¦¦ ¦в Студенческом городке ¦ ¦ ¦ ¦оказываемых услуг.¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Снижение ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатационных ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦ 7 ¦Строительство ¦ 2009 ¦ 3036,00 ¦ Прибыль ¦Повышение ¦ ¦0,6 к즦 ¦водопровода Д = 300 мм ¦ ¦ ¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦¦ ¦по ул. 50 лет НЛМК ¦ ¦ ¦ ¦снабжения питьевой¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+водой абонентов. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 4164,00 ¦Амортизация¦Протяженность ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сетей, нуждающихся¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в замене ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦ ¦Объекты водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------T-------T-------------T-----------+------------------+------+------+¦ 8 ¦Строительство внешнего ¦ 2008 -¦ 6558,00 ¦Амортизация¦Приведение ¦ ¦ ¦¦ ¦электроснабжения ¦ 2009 ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦¦ ¦производственной базы ¦ ¦ ¦ ¦базы ¦ ¦ ¦¦ ¦по ул. Механизаторов, ¦ ¦ ¦ ¦в соответствие ¦ ¦ ¦¦ ¦15а ¦ ¦ ¦ ¦требованиям ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Инструкции РД ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦34.20.185-94 ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦ 9 ¦Реконструкция насосной ¦ 2008 -¦ 2923,73 ¦ Прибыль ¦Повышение ¦ ¦ 0 ¦¦ ¦группы 2-го подъема ¦ 2009 ¦ ¦ ¦надежности работы ¦ ¦ ¦¦ ¦на водозаборе ¦ ¦ ¦ ¦насосной станции ¦ ¦ ¦¦ ¦ул. Исполкомовская ¦ ¦ ¦ ¦по подаче питьевой¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды абонентам. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Аварийность систем¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальной ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры, ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ед./км ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦10 ¦Оценка эксплуатационных¦ 2009 ¦ 508,48 ¦ Прибыль ¦Выполнение условий¦ ¦ ¦¦ ¦запасов подземных вод ¦ ¦ ¦ ¦лицензирования ¦ ¦ ¦¦ ¦на водозаборе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦п. Матырский, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦п. Дачный, п. Дачный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в/ч 11700 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦11 ¦Реконструкция ¦ 2008 -¦ 3139,93 ¦ Прибыль ¦Выполнение ¦ ¦ ¦¦ ¦водозабора N 1 по ¦ 2009 ¦ ¦ ¦требований СанПиН ¦ ¦ ¦¦ ¦ул. Салтыкова-Щедрина. ¦ ¦ ¦ ¦2.1.4.1074-01 ¦ ¦ ¦¦ ¦Строительство отделения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обеззараживания воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦гипохлоритом натрия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на водозаборе N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦ ¦Насосное оборудование объектов водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------T-------T-------------T-----------+------------------+------+------+¦12 ¦Замена оборудования ¦ 2009 ¦ 4334,75 ¦ Прибыль ¦Повышение ¦ ¦48 ед.¦¦ ¦насосных станций 1, 2, ¦ ¦ ¦ ¦надежности работы ¦ ¦ ¦¦ ¦3-го подъемов ¦ ¦ ¦ ¦насосных станций. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Число единиц ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦насосного ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования, ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нуждающихся ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в замене ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦ ¦Проектные работы ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------T-------T-------------T-----------+------------------+------+------+¦13 ¦Строительство ¦ 2009 ¦ 800,00 ¦Амортизация¦Повышение ¦ ¦ ¦¦ ¦магистрального ¦ ¦ ¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦¦ ¦водопровода от ВНС ¦ ¦ ¦ ¦снабжения питьевой¦ ¦ ¦¦ ¦"Центролит" до ВНС ¦ ¦ ¦ ¦водой абонентов ¦ ¦ ¦¦ ¦ул. Исполкомовская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦14 ¦Строительство ¦ 2009 ¦ 950,00 ¦ Прибыль ¦Повышение ¦ ¦ ¦¦ ¦магистрального ¦ ¦ ¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦¦ ¦водопровода от ВНС N 5 ¦ ¦ ¦ ¦снабжения питьевой¦ ¦ ¦¦ ¦до п. ЛТЗ ¦ ¦ ¦ ¦водой абонентов ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦п. ЛТЗ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦15 ¦Установка частотно- ¦ 2009 ¦ 950,00 ¦ Прибыль ¦Обеспечение ¦ ¦ 24 ч ¦¦ ¦регулируемого привода ¦ ¦ ¦ ¦абонентов питьевой¦ ¦ ¦¦ ¦на ВНСП N 5, 9, 11, 30,¦ ¦ ¦ ¦водой с заданным ¦ ¦ ¦¦ ¦33, 73, 77, 82 ¦ ¦ ¦ ¦давлением ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦16 ¦Установка ограждения ¦ 2009 ¦ 125,42 ¦ Прибыль ¦Выполнение ¦ ¦ ¦¦ ¦на расстоянии 30 метров¦ ¦ ¦ ¦требований СанПиН ¦ ¦ ¦¦ ¦от крайних скважин ¦ ¦ ¦ ¦2.1.4.1110-02 ¦ ¦ ¦¦ ¦(ЗСО-1) на второй ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦площадке водозабора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пос. Дачный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦17 ¦Оборудование скважин ¦ 2009 ¦ 123,00 ¦ Прибыль ¦Выполнение ¦ ¦ ¦¦ ¦водозабора "ТЭЦ-2" ¦ ¦ ¦ ¦требований СанПиН ¦ ¦ ¦¦ ¦системами контроля ¦ ¦ ¦ ¦2.1.4.1110-02 ¦ ¦ ¦¦ ¦дебита и фактического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦ ¦Прочее ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------T-------T-------------T-----------+------------------+------+------+¦18 ¦Приобретение ¦ 2009 ¦ 6310,00 ¦Амортизация¦Повышение ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦19 ¦Развитие инфраструктуры¦ 2009 ¦ 463,00 ¦Амортизация¦Расширение ¦ ¦ ¦¦ ¦АТС с установкой ¦ ¦ ¦ ¦возможности ¦ ¦ ¦¦ ¦выносов в комплексах ¦ ¦ ¦ ¦по обеспечению ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средствами связи ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удаленных объектов¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦20 ¦Приобретение ПО "Гранд-¦ 2009 ¦ 204,00 ¦Амортизация¦Обеспечение ¦ ¦ ¦¦ ¦Смета" (обновление ¦ ¦ ¦ ¦обоснованности ¦ ¦ ¦¦ ¦и приобретение) ¦ ¦ ¦ ¦сметной ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦21 ¦Приобретение ¦ 2009 ¦ 340,00 ¦Амортизация¦Повышение уровня ¦ ¦ ¦¦ ¦антивирусного ПО ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦22 ¦Приобретение оргтехники¦ 2009 ¦ 424,00 ¦Амортизация¦Замена морально ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устаревшей техники¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦23 ¦Приобретение серверного¦ 2009 ¦ 848,00 ¦Амортизация¦Повышение ¦ ¦ ¦¦ ¦и коммутационного ¦ ¦ ¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦хранения, ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обработки и ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передачи данных в ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корпоративной сети¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦24 ¦Оснащение системами ¦ 2009 ¦ 187,00 ¦Амортизация¦Выполнение проекта¦ ¦ ¦¦ ¦охранно-пожарной ¦ ¦ ¦ ¦согласно ¦ ¦ ¦¦ ¦сигнализации АБК КЭС ¦ ¦ ¦ ¦предписанию ¦ ¦ ¦¦ ¦ул. Кузнечная, 1 ¦ ¦ ¦ ¦пожарного ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инспектора N 453 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 29.08.2008 ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦25 ¦Оснащение системами ¦ 2009 ¦ 150,00 ¦Амортизация¦Согласно ¦ ¦ ¦¦ ¦охранно-пожарной ¦ ¦ ¦ ¦требованиям НПБ ¦ ¦ ¦¦ ¦сигнализации ¦ ¦ ¦ ¦110-03 ¦ ¦ ¦¦ ¦спортивно- ¦ ¦ ¦ ¦от 18.06.2003 ¦ ¦ ¦¦ ¦оздоровительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦комплекса КТС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ул. Московская, 6в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦26 ¦Система охранного ¦ 2009 ¦ 412,00 ¦Амортизация¦Охранное ¦ ¦ ¦¦ ¦видеонаблюдения ВНС-2 ¦ ¦ ¦ ¦мероприятие ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на объекте ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦27 ¦Организация работы ¦ 2009 ¦ 153,00 ¦Амортизация¦Повышение качества¦ ¦ 100% ¦¦ ¦программно-аппаратного ¦ ¦ ¦ ¦анализов воды, ¦ ¦ ¦¦ ¦комплекса "Лаборатория ¦ ¦ ¦ ¦централизованная ¦ ¦ ¦¦ ¦на базе: Аналитик+, ¦ ¦ ¦ ¦обработка ¦ ¦ ¦¦ ¦Хроматэк Аналитик ¦ ¦ ¦ ¦результатов и сбор¦ ¦ ¦¦ ¦2.5/1.5, Тесаn" ¦ ¦ ¦ ¦статистики в ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электронном виде. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Наличие контроля ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦28 ¦Модернизация ¦ 2009 ¦ 2186,00 ¦Амортизация¦Повышение ¦ ¦ 24 ч.¦¦ ¦инфраструктуры средств ¦ ¦ ¦ ¦надежности работы ¦ ¦ ¦¦ ¦и оборудования ¦ ¦ ¦ ¦технологического ¦ ¦ ¦¦ ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦оборудования. ¦ ¦ ¦¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦Продолжительность ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(бесперебойность) ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставки товаров ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и услуг ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦29 ¦Разработка и внедрение ¦ 2009 ¦ 85,00 ¦Амортизация¦Сокращение времени¦ ¦ ¦¦ ¦программных продуктов ¦ ¦ ¦ ¦на расчеты ¦ ¦ ¦¦ ¦на платформе 1С ¦ ¦ ¦ ¦с потребителями ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦30 ¦Приобретение ¦ 2009 ¦ 195,00 ¦Амортизация¦Выполнение ¦ ¦ ¦¦ ¦газоанализаторов ¦ ¦ ¦ ¦требований ¦ ¦ ¦¦ ¦для КНС ¦ ¦ ¦ ¦по охране труда ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦31 ¦Закупка транкинговых ¦ 2009 ¦ 466,00 ¦Амортизация¦Повышение ¦ ¦ ¦¦ ¦радиостанций ¦ ¦ ¦ ¦надежности связи ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на объектах, ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оперативность ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и актуальность ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с выездными ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бригадами ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦32 ¦Административно- ¦ 2009 ¦ 424,00 ¦Амортизация¦Оборудование ¦ ¦ ¦¦ ¦хозяйственное ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦в соответствии ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с требованиями ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СанПиН ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.2.2/2.4.1340-03 ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦33 ¦Диспетчеризация ¦ 2007 -¦ 4406,78 ¦ Прибыль ¦Дистанционное ¦ ¦ ¦¦ ¦системы учета воды 1, 2¦ 2010 ¦ ¦ ¦получение ¦ ¦ ¦¦ ¦подъемов ¦ ¦ ¦ ¦информации ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦о работе насосных ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦станций ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и управление ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудованием ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦34 ¦Установка насосов ¦ 2009 ¦ 1200,00 ¦ Прибыль ¦Обеспечение подачи¦ ¦ 24 ч ¦¦ ¦с частотно-регулируемым¦ ¦ ¦ ¦питьевой воды ¦ ¦ ¦¦ ¦приводом на ВНСП N 6, ¦ ¦ ¦ ¦абонентам ¦ ¦ ¦¦ ¦68, 73, ¦ ¦ ¦ ¦заданного давления¦ ¦ ¦¦ ¦ул. Левобережная, 5 ¦ ¦ ¦ ¦в течение суток. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Продолжительность ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(бесперебойность) ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставки товаров ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и услуг ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦35 ¦Приобретение ¦ 2009 ¦ 1056,00 ¦Амортизация¦Обеспечение ¦ ¦ ¦¦ ¦инструментов и средств ¦ ¦ ¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦¦ ¦малой механизации ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦необходимым ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инструментом ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦36 ¦Приобретение ¦ 2009 ¦ 877,00 ¦Амортизация¦Расширение перечня¦ ¦ 100% ¦¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦контролируемых ¦ ¦ ¦¦ ¦для лаборатории ¦ ¦ ¦ ¦показателей ¦ ¦ ¦¦ ¦контроля качества вод ¦ +-------------+-----------+качества питьевой ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 10500,00 ¦ Средства ¦воды по СанПиН ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ЕБРР ¦2.1.4.1074-01. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Наличие контроля ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦37 ¦Автотранспортное ¦ 2009 ¦ 1364,00 ¦Амортизация¦Замена изношенной ¦ ¦ ¦¦ ¦обеспечение ¦ +-------------+-----------+автотранспортной ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 6694,92 ¦ Прочие ¦техники ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦ ¦Водоотведение ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------------------------------------+------------------+------+------+¦ ¦Объекты водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------T-------T-------------T-----------+------------------+------+------+¦38 ¦Строительство второго ¦ 2009 ¦ 958,00 ¦ Прибыль ¦Приведение ¦ ¦ 24 ч.¦¦ ¦ввода и АВР на стороне ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦¦ ¦0,4 кВ КНС ¦ ¦ ¦ ¦КНС в соответствие¦ ¦ ¦¦ ¦по ул. Прудная ¦ ¦ ¦ ¦требованиям ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Инструкции РД ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦34.20.185-94. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Продолжительность ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(бесперебойность) ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставки товаров ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и услуг ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦39 ¦Строительство второго ¦ 2009 ¦ 2118,00 ¦ Прибыль ¦Приведение ¦ ¦ 24 ч.¦¦ ¦ввода и АВР на стороне ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦¦ ¦0,4 кВ КНС N 4 ¦ ¦ ¦ ¦КНС в соответствие¦ ¦ ¦¦ ¦по ул. Ковалева ¦ ¦ ¦ ¦требованиям ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Инструкции РД ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦34.20.185-94. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Продолжительность ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(бесперебойность) ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставки товаров ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и услуг ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦40 ¦Реконструкция КНС N 44 ¦ 2009 ¦ 1653,00 ¦ Прибыль ¦Повышение ¦ ¦ 0 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в работе КНС. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Аварийность систем¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальной ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры, ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ед./км ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦41 ¦Реконструкция ЦНС ¦ 2009 ¦ 35090,28 ¦ Прибыль ¦Повышение ¦ ¦ 0 ¦¦ ¦с заменой насосного ¦ ¦ ¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦и безаварийности ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+работы ЦНС. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 24931,72 ¦ Средства ¦Аварийность систем¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ЕБРР ¦коммунальной ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры, ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ед./км ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦42 ¦Строительство КНС ¦ 2009 -¦ 4000,00 ¦ Средства ¦Повышение ¦ ¦ 0 ¦¦ ¦с напорным коллектором ¦ 2010 ¦ ¦ ЕБРР ¦надежности ¦ ¦ ¦¦ ¦в районе пересечения ¦ ¦ ¦ ¦и безаварийности ¦ ¦ ¦¦ ¦улиц Амурской ¦ ¦ ¦ ¦работы КНС. ¦ ¦ ¦¦ ¦и Нахимова ¦ ¦ ¦ ¦Аварийность систем¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальной ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры, ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ед./км ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦ ¦Проектные работы ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------T-------T-------------T-----------+------------------+------+------+¦43 ¦Строительство ¦ 2008 -¦ 500,00 ¦ Прибыль ¦После выполнения ¦ ¦ ¦¦ ¦канализационного ¦ 2010 ¦ ¦ ¦СМР повышение ¦ ¦ ¦¦ ¦коллектора ¦ ¦ ¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦¦ ¦по ул. Пригородная, ¦ ¦ ¦ ¦в системе ¦ ¦ ¦¦ ¦ул. Верхняя, ул. 1-я ¦ ¦ ¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦¦ ¦Крымская, ул. Чкалова ¦ ¦ ¦ ¦абонентов ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦44 ¦Строительство второго ¦ 2009 ¦ 200,00 ¦ Прибыль ¦Приведение ¦ ¦ ¦¦ ¦ввода и АВР на стороне ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦¦ ¦0,4 кВ КНС N 24 ¦ ¦ ¦ ¦КНС в соответствие¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требованиям ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Инструкции РД ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦34.20.185-94 ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦45 ¦Строительство второго ¦ 2009 ¦ 200,00 ¦ Прибыль ¦Приведение ¦ ¦ ¦¦ ¦ввода и АВР на стороне ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦¦ ¦0,4 кВ КНС пер. Рудный,¦ ¦ ¦ ¦КНС в соответствие¦ ¦ ¦¦ ¦17а ¦ ¦ ¦ ¦требованиям ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Инструкции РД ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦34.20.185-94 ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦46 ¦Оборудование КНС, ЦНС, ¦ 2009 ¦ 200,00 ¦ Прибыль ¦Обеспечение ¦ ¦ ¦¦ ¦ГНС светозвуковой ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦¦ ¦сигнализацией ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦¦ ¦по превышению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предельно допустимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦концентраций в рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦зонах сероводорода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и метана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦47 ¦Реконструкция КНС N 2 ¦ 2009 ¦ 250,00 ¦ Прибыль ¦Повышение ¦ ¦ ¦¦ ¦п. Матырский ¦ ¦ ¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в работе КНС ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦ИТОГО ¦ ¦ 171040,01 ¦ ¦ ¦+---------------------------+-------+-------------+-----------+--------------------------------+¦Всего инвестиций за период, в т.ч. ¦ 171040,01 ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+-------------+-----------+--------------------------------+¦Собственные средства, из них ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+-------------+-----------+--------------------------------+¦Прибыль, направляемая на инвестиции¦ 79247,37 ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+-------------+-----------+--------------------------------+¦Амортизация ¦ 27666,00 ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+-------------+-----------+--------------------------------+¦Прочие собственные источники ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+-------------+-----------+--------------------------------+¦Привлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+-------------+-----------+--------------------------------+¦Заемные средства кредитных ¦ 57431,72 ¦ ¦ ¦¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+-------------+-----------+--------------------------------+¦Бюджетные средства, из них ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+-------------+-----------+--------------------------------+¦Федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+-------------+-----------+--------------------------------+¦Бюджет субъекта Российской ¦ ¦ ¦ ¦¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+-------------+-----------+--------------------------------+¦Бюджет муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+-------------+-----------+--------------------------------+¦Средства внебюджетных фондов ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+-------------+-----------+--------------------------------+¦Прочие средства ¦ 6694,92 ¦ ¦ ¦L-----------------------------------+-------------+-----------+---------------------------------
(Раздел 2 в редакции Постановления Главы города Липецкаот 27.04.2009 г. N 981)
Председательдепартамента экономикиадминистрации г. Липецка В.А.Мигита
Приложение N 2
к постановлению
главы города Липецка
от 28 ноября 2008 г. N 2922
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЛГЭК" ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД НА ПЕРИОД С 01.01.2009 ПО 31.12.2009
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема икачества услуги в сфере водоотведения и очистки сточных вод-----T-------------------------------T---------------T-------------------¬¦ N ¦ Показатели производственной ¦ Ед. измерения ¦ На период ¦¦п/п ¦ деятельности ¦ ¦ с 01.01.2009 ¦¦ ¦ ¦ ¦ по 31.12.2009 ¦+----+-------------------------------+---------------+-------------------+¦1. ¦Объем отведенных стоков ¦ тыс. куб. м ¦ 55881,0 ¦+----+-------------------------------+---------------+-------------------+¦2. ¦Объем отведенных стоков, ¦ тыс. куб. м ¦ 0,00 ¦¦ ¦пропущенный через очистные ¦ ¦ ¦¦ ¦сооружения ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------+---------------+-------------------+¦3. ¦Объем реализации товаров ¦ тыс. куб. м ¦ 55881,0 ¦¦ ¦и услуг, в том числе ¦ ¦ ¦¦ ¦по потребителям: ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------+---------------+-------------------+¦3.1.¦- населению ¦ тыс. куб. м ¦ 45495,3 ¦+----+-------------------------------+---------------+-------------------+¦3.2.¦- бюджетным организациям ¦ тыс. куб. м ¦ 4513,5 ¦+----+-------------------------------+---------------+-------------------+¦3.3.¦- прочим потребителям ¦ тыс. куб. м ¦ 5720,3 ¦+----+-------------------------------+---------------+-------------------+¦3.4.¦- собственные нужды предприятия¦ тыс. куб. м ¦ 151,9 ¦L----+-------------------------------+---------------+--------------------
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективностидеятельности ООО "ЛГЭК" в сфере водоотведения и очистки сточных вод----T-----------------------T-------T-------------T-----------T--------------------------------¬¦ N ¦ Наименование ¦Срок ¦ Финансовые ¦Источник ¦ Ожидаемый эффект ¦¦п/п¦ мероприятия ¦реали- ¦ потребности ¦финансиро- +------------------T------T------+¦ ¦ ¦зации ¦на реализацию¦вания ¦ Наименование ¦ Тыс. ¦ Ед. ¦¦ ¦ ¦меро- ¦мероприятия, ¦ ¦ показателя ¦ руб. ¦ изм. ¦¦ ¦ ¦приятия¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ (без НДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦ ¦Водоотведение ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------------------------------------+------------------+------+------+¦ ¦Объекты водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------T-------T-------------T-----------+------------------+------+------+¦ 1 ¦Строительство второго ¦ 2009 ¦ 1856,00 ¦Амортизация¦Приведение ¦ ¦ 24 ч.¦¦ ¦ввода и АВР на стороне ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦¦ ¦0,4 кВ КНС ¦ ¦ ¦ ¦КНС в соответствие¦ ¦ ¦¦ ¦по ул. Российская ¦ ¦ ¦ ¦требованиям ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Инструкции РД ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦34.20.185-94. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Продолжительность ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(бесперебойность) ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставки товаров ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и услуг ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦ 2 ¦Строительство второго ¦ 2009 ¦ 1355,00 ¦Амортизация¦Приведение ¦ ¦ 24 ч.¦¦ ¦ввода и АВР на стороне ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦¦ ¦0,4 кВ КНС N 9 ¦ ¦ ¦ ¦КНС в соответствие¦ ¦ ¦¦ ¦по ул. Арсеньева ¦ ¦ ¦ ¦требованиям ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Инструкции РД ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦34.20.185-94. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Продолжительность ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(бесперебойность) ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставки товаров ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и услуг ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦ ¦Насосное оборудование объектов водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------T-------T-------------T-----------+------------------+------+------+¦ 3 ¦Замена оборудования ¦ 2009 ¦ 3263,00 ¦Амортизация¦Повышение ¦ ¦7 ед. ¦¦ ¦на канализационных ¦ ¦ ¦ ¦надежности работы ¦ ¦ ¦¦ ¦насосных станциях ¦ ¦ ¦ ¦канализационных ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦насосных станций. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Число единиц ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования, ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нуждающихся ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в замене ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦ ¦Проектные работы ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------T-------T-------------T-----------+------------------+------+------+¦ 4 ¦Строительство напорного¦ 2009 -¦ 1200,00 ¦Амортизация¦Повышение ¦ ¦ ¦¦ ¦коллектора от КНС N 1 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦¦ ¦до камеры гашения ¦ ¦ ¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦¦ ¦в районе КНС N 12 ¦ ¦ ¦ ¦абонентов ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦ 5 ¦Строительство напорного¦ 2009 -¦ 1300,00 ¦Амортизация¦Повышение ¦ ¦ ¦¦ ¦коллектора Д = 700 мм ¦ 2010 ¦ ¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦¦ ¦от ГНС до очистных ¦ ¦ ¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦абонентов ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦ 6 ¦Приобретение ¦ 2009 ¦ 6320,00 ¦Амортизация¦Повышение ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+-------+-------------+-----------+------------------+------+------+¦ИТОГО ¦ ¦ 15294,00 ¦ ¦ ¦+---------------------------+-------+-------------+-----------+--------------------------------+¦Всего инвестиций за период, в т.ч. ¦ 15294,00 ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+-------------+-----------+--------------------------------+¦Собственные средства, из них ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+-------------+-----------+--------------------------------+¦Прибыль, направляемая на инвестиции¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+-------------+-----------+--------------------------------+¦Амортизация ¦ 15294,00 ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+-------------+-----------+--------------------------------+¦Прочие собственные источники ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+-------------+-----------+--------------------------------+¦Привлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+-------------+-----------+--------------------------------+¦Заемные средства кредитных ¦ ¦ ¦ ¦¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+-------------+-----------+--------------------------------+¦Бюджетные средства, из них ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+-------------+-----------+--------------------------------+¦Федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+-------------+-----------+--------------------------------+¦Бюджет субъекта Российской ¦ ¦ ¦ ¦¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+-------------+-----------+--------------------------------+¦Бюджет муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+-------------+-----------+--------------------------------+¦Средства внебюджетных фондов ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+-------------+-----------+--------------------------------+¦Прочие средства ¦ ¦ ¦ ¦L-----------------------------------+-------------+-----------+---------------------------------
(Раздел 2 в редакции Постановления Главы города Липецкаот 27.04.2009 г. N 981)
Председательдепартамента экономикиадминистрации г. Липецка В.А.Мигита
Приложение N 3
к постановлению
главы города Липецка
от 28 ноября 2008 г. N 2922
ТАРИФЫ
НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ, ОТПУСКАЕМУЮ
ООО "ЛИПЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" -----T-------------------------------T---------------T-------------------¬¦ N ¦ Потребители ¦ Тарифы, ¦ Дата введения ¦¦п/п ¦ ¦ руб./м3 ¦ ¦+----+-------------------------------+---------------+-------------------+¦1. ¦Исполнители коммунальных услуг ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------+---------------+-------------------+¦1.1.¦- на объемы, приобретаемые ¦ 6,42 (без НДС)¦ с 01.01.2009 ¦¦ ¦для оказания населению ¦ 8,34 (без НДС)¦ с 01.03.2009 ¦¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦¦ ¦по водоснабжению ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------+---------------+-------------------+¦1.2.¦- на объемы, приобретаемые ¦14,11 (без НДС)¦ с 01.01.2009 ¦¦ ¦для прочих целей ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------+---------------+-------------------+¦2. ¦Население, получающее воду ¦ 7,57 (с НДС) ¦ с 01.01.2009 ¦¦ ¦по договорам на отпуск холодной¦ 9,84 (с НДС) ¦ с 01.03.2009 ¦¦ ¦воды, прием стоков ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------+---------------+-------------------+¦3. ¦Бюджетные организации ¦10,90 (без НДС)¦ с 01.01.2009 ¦+----+-------------------------------+---------------+-------------------+¦4. ¦Теплоэнергетические организации¦10,90 (без НДС)¦ с 01.01.2009 ¦+----+-------------------------------+---------------+-------------------+¦5. ¦Прочие потребители ¦14,11 (без НДС)¦ с 01.01.2009 ¦L----+-------------------------------+---------------+--------------------Председательдепартамента экономикиадминистрации г. Липецка В.А.Мигита
Приложение N 4
к постановлению
главы города Липецка
от 28 ноября 2008 г. N 2922
ТАРИФЫ
НА УСЛУГУ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ И ОЧИСТКЕ
СТОЧНЫХ ВОД, ОКАЗЫВАЕМУЮ ООО "ЛИПЕЦКАЯ
ГОРОДСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" -----T-------------------------------T---------------T-------------------¬¦ N ¦ Потребители ¦ Тарифы, ¦ Дата введения ¦¦п/п ¦ ¦ руб./м3 ¦ ¦+----+-------------------------------+---------------+-------------------+¦1. ¦Исполнители коммунальных услуг ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------+---------------+-------------------+¦1.1.¦- на объемы, приобретаемые ¦ 3,53 (без НДС)¦ с 01.01.2009 ¦¦ ¦для оказания населению ¦ 4,94 (без НДС)¦ с 01.03.2009 ¦¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦¦ ¦по водоотведению и очистке ¦ ¦ ¦¦ ¦сточных вод ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------+---------------+-------------------+¦1.2.¦- на объемы, приобретаемые ¦32,56 (без НДС)¦ с 01.01.2009 ¦¦ ¦для прочих целей ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------+---------------+-------------------+¦2. ¦Население, получающее услугу ¦ 4,16 (с НДС) ¦ с 01.01.2009 ¦¦ ¦по водоотведению по договорам ¦ 5,83 (с НДС) ¦ с 01.03.2009 ¦¦ ¦на отпуск холодной воды, прием ¦ ¦ ¦¦ ¦стоков ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------+---------------+-------------------+¦3. ¦Бюджетные организации ¦ 7,46 (без НДС)¦ с 01.01.2009 ¦+----+-------------------------------+---------------+-------------------+¦4. ¦Прочие потребители ¦32,56 (без НДС)¦ с 01.01.2009 ¦L----+-------------------------------+---------------+--------------------Председательдепартамента экономикиадминистрации города Липецка В.А.Мигита