Постановление Администрации города Липецка от 30.11.2009 № 1014
Об утверждении для ООО "ЛГЭК" тарифов на холодную воду и услугу водоотведения и очистки сточных вод
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 30.11.2009г. г.Липецк N 1014Об утверждении для ООО "ЛГЭК" тарифов на холодную воду и услугуводоотведения и очистки сточных вод
(В редакции Постановления Администрации города Липецка
от 19.07.2010 г. N 1888)
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Обосновах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" иПостановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520"Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавоки предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунальногокомплекса" администрация города
постановляет:
1. Согласовать производственную программу ООО "Липецкая городскаяэнергетическая компания" по оказанию услуг водоснабжения холоднойводой (приложение N 1), водоотведения и очистки сточных вод(приложение N 2) на период с 01.01.2010 по 31.12.2010.
2. Утвердить тариф на холодную воду, отпускаемую ООО "Липецкаягородская энергетическая компания", в размере 10,75 руб./м3 (без НДС).
3. Утвердить тарифы на услугу водоотведения и очистки сточныхвод, оказываемую ООО "Липецкая городская энергетическая компания"(приложение N 3).
4. Установить период действия тарифов, утвержденных пунктами 2, 3настоящего постановления, с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010года.
5. Производственные программы, согласованные в пункте 1, итарифы, утвержденные пунктами 2, 3 настоящего постановления, подлежатприменению ОАО "Липецкая городская энергетическая компания" в случаереорганизации ООО "ЛГЭК" в ОАО "ЛГЭК".
6. Признать утратившими силу с 1 января 2010 года:
6.1. Постановление главы города Липецка от 28.11.2008 N 2922 "Обутверждении для ООО "ЛГЭК" тарифов на холодную воду и услугу поводоотведению и очистке сточных вод".
6.2. Постановление главы города Липецка от 27.04.2009 N 981 "Овнесении изменений в постановление главы города Липецка от 28.11.2008N 2922".
7. Информационному отделу администрации г. Липецка (СоколоваИ.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовойинформации.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя главы администрации г. Липецка В.А. Мигиту.Глава города Липецка М.В.Гулевский
Приложение N 1
к постановлению
администрации города Липецка
от 30 ноября 2009 г. N 1014
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ЛИПЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" ПО ОКАЗАНИЮ
УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ НА ПЕРИОД
С 01.01.2010 ПО 31.12.2010
(В редакции Постановления Администрации города Липецка
от 19.07.2010 г. N 1888)
Раздел 1. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГИ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ|-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------||N п/п|Показатели производственной деятельности |Ед. |На период с || | |измерения |01.01.2010 по || | | |31.12.2010 ||-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------||1. |Объем выработки воды |тыс. куб. м |77156,56 ||-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------||2. |Объем воды, используемой на собственные нужды |тыс. куб. м |0,00 || | | | ||-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------||3. |Объем воды, полученной со стороны |тыс. куб. м |182,35 ||-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------||4. |Объем пропущенной воды через очистные сооружения |тыс. куб. м |0,00 || | | | ||-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------||5. |Объем отпуска в сеть |тыс. куб. м |77338,91 ||-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------||6. |Объем потерь |тыс. куб. м |19418,50 ||-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------||7. |Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |% |25,11 || | | | ||-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------||8. |Объем реализации товаров и услуг, в том числе по |тыс. куб. м |57920,41 || |потребителям: | | ||-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------||8.1. |- населению |тыс. куб. м |32654,10 ||-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------||8.2. |- бюджетным потребителям |тыс. куб. м |3587,6 ||-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------||8.3. |- прочим потребителям |тыс. куб. м |4447,81 ||-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------||8.4. |- теплоэнергетическим предприятиям |тыс. куб. м |16823,20 ||-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------||8.5. |- собственные нужды предприятия |тыс. куб. м |407,70 ||-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
Раздел 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|---------------------------------------------||N п/п |Наименование |Срок |Финан- |Источник |Ожидаемый эффект || |мероприятий |реали- |совые |финанси- | || | |зации |потреб- |рования | || | |мероп- |ности на | | || | |риятия |реализацию | | || | | |мероп- | | || | | |риятия, тыс.| | || | | |руб. (без | | || | | |НДС) | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------|| | | | | |Наименование |Тыс. руб.|% || | | | | |показателя | |(час./ || | | | | |(индикатор) | |сут.) ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||1. |ВОДОСНАБЖЕНИЕ | |131576,75 | | | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||1.1. |Техническое |2010 |120556,75 | | | | || |перевооружение, | | | | | | || |реконструкция, | | | | | | || |модернизация | | | | | | || |существующих | | | | | | || |объектов | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||1.1.1. |Сети водоснабжения | |89803,2 | | | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||1.1.1.1. |Реконструкция |2010 |14540,73 |прибыль |Качество |397,6 |24 || |водовода Д = 300| | | |производимых | |час./ || |мм по пр. Победы | | | |товаров | |сут. || |на уч. от ВК-8 | | | |(снижение | | || |до ВК-19 | | | |эксплуатационных | | || | | | | |затрат, | | || | | | | |бесперебойность | | || | | | | |поставки товаров и | | || | | | | |услуг) | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||1.1.1.2. |Реконструкция |2010 |3262,47 |прибыль |Качество |121,9 |24 || |водопровода Д = 250 мм с | | | |производимых | |час./ || |демонтажем водопровода | | | |товаров | |сут. || |Д = 150 мм по ул. Чапаева | | | |(снижение | | || |(в районе | | | |эксплуатационных | | || |"Ниженки") | | | |затрат, | | || | | | | |бесперебойность | | || | | | | |поставки товаров и | | || | | | | |услуг) | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||1.1.1.3. |Реконструкция |2010 |13600,00 |заемные |Качество |645,7 |24 || |водовода Д = 600 мм от | | |средства |производимых | |час./ || |Северо-Западного района до | | | |товаров | |сут. || |в/з N 5 на участке от | | | |(снижение | | || |точки А до точки Б | | | |эксплуатационных | | || | | | | |затрат, | | || | | | | |бесперебойность | | || | | | | |поставки товаров и | | || | | | | |услуг) | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||1.1.1.4. |Реконструкция |2010 |5600,00 |заемные |Качество |399,1 |24 || |водопровода Д = 300 мм по | | |средства |производимых | |час./ || |ул. Авиационной | | | |товаров | |сут. || | | | | |(снижение | | || | | | | |эксплуатационных | | || | | | | |затрат, | | || | | | | |бесперебойность | | || | | | | |поставки товаров и | | || | | | | |услуг) | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||1.1.1.5. |Реконструкция |2010 |29600,00 |заемные |Качество |5850,9 |24 || |водопроводных сетей Д = 50 | | |средства |производимых | |час./ || |мм, Д = 100 мм, Д = 150 | | | |товаров | |сут. || |мм, Д = 200 мм в 4-м | | | |(снижение | | || |микрорайоне | | | |эксплуатационных | | || | | | | |затрат, | | || | | | | |бесперебойность | | || | | | | |поставки товаров и | | || | | | | |услуг) | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||1.1.1.6. |Реконструкция |2010 |23200,00 |заемные |Качество |2897,5 |24 || |водопроводных сетей Д = 50 | | |средства |производимых | |час./ || |мм, Д = 100 мм, Д = 200 мм| | | |товаров | |сут. || |и Д = 300 мм в | | | |(снижение | | || |Студенческом городке | | | |эксплуатационных | | || | | | | |затрат, | | || | | | | |бесперебойность | | || | | | | |поставки товаров и | | || | | | | |услуг) | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||1.1.2. |Объекты | |24193,55 | | | | || |водоснабжения | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||1.1.2.1. |Реконструкция систем |2010 |10800,00 |заемные |Надежность |4453,0 | || |подъема и | | |средства |снабжения | | || |распределения воды на | | | |потребителей | | || |ВНС-5 | | | |услугами | | || | | | | |(снижение | | || | | | | |эксплуатационных | | || | | | | |затрат) | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||1.1.2.2. |Реконструкция |2010 |9863,55 |амортизация |Надежность | |24 || |охранного освещения по | | | |снабжения | |час./ || |периметру ограждения| | | |потребителей | |сут. || |ВНС N 10 | | | |услугами | | || | | | | |(бесперебойность | | || | | | | |поставки товаров и | | || | | | | |услуг) | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||1.1.2.3. |Строительство |2010 |1250,00 |прибыль |Надежность | |24 || |ограждения скважин на | | | |снабжения | |час./ || |второй площадке водозабора| | | |потребителей | |сут. || |пос. Дачный | | | |услугами | | || | | | | |(бесперебойность | | || | | | | |поставки товаров и | | || | | | | |услуг) | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||1.1.2.4. |Оборудование скважин|2010 |1260,00 |прибыль |Надежность | |24 || |водозабора "ТЭЦ-2" | | | |снабжения | |час./ || |системами контроля дебита| | | |потребителей | |сут. || |и фактического | | | |услугами | | || |уровня | | | |(бесперебойность | | || | | | | |поставки товаров и | | || | | | | |услуг) | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||1.1.2.5. |Монтаж |2010 |1020,0 |прибыль |Надежность | |24 || |электрооборудования ВРУ-0,4| | | |электроснабжения | |час./ || |кВ с АВР на ВНС | | | |(бесперебойность | |сут. || |"Центролит" | | | |поставки услуг) | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||1.1.3. |Насосное | |6000,00 | | | | || |оборудование | | | | | | || |объектов | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||1.1.3.1. |Монтаж оборудования |2010 |6000,00 |амортизация |Надежность |16202,4 | || |насосных станций 1, 2, 3-го| | | |снабжения | | || |подъемов | | | |потребителей | | || | | | | |услугами | | || | | | | |(снижение | | || | | | | |эксплуатационных | | || | | | | |затрат) | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||1.1.4. |ПИР по объектам | |560,00 | | | | || |водоснабжения на | | | | | | || |работы будущих лет | | | | | | || | | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||1.1.4.1. |Строительство |2010 |560,00 |прибыль |Надежность | |24 || |вводного устройства с АВР в| | | |электроснабжения | |час./ || |РУ-0,4 кВ на ВНС N 1 | | | |(бесперебойность | |сут. || | | | | |поставки услуг) | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||1.2. |Оборудование, не |2010 |1300,00 |амортизация | | | || |входящее в сметы строек | | | | | | || | | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||1.3. |Автотранспортное | |9720,00 | | | | || |обеспечение | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||1.3.1. |Мастерская ЗИЛ 433362 |2010 |2945,00 |амортизация |Качество | |24 || |АВМ-1 | | | |оказываемых услуг | |час./ || | | | | | | |сут. || | | | | |(бесперебойность | | || | | | | |поставки товаров и | | || | | | | |услуг) | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||1.3.2. |Автовышка ЗИЛ 433112 |2010 |2550,00 |амортизация |Качество | |24 || |АПТ-22П-45А | | | |оказываемых услуг | |час./ || | | | | | | |сут. || | | | | |(бесперебойность | | || | | | | |поставки товаров и | | || | | | | |услуг) | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||1.3.3. |Экскаватор ЕК-14-60 |2010 |2965,00 |амортизация |Качество | |24 || | | | | |оказываемых услуг | |час./ || | | | | | | |сут. || | | | | |(бесперебойность | | || | | | | |поставки товаров и | | || | | | | |услуг) | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||1.3.4. |Экскаватор- |2010 |1260,00 |амортизация |Качество | |24 || |погрузчик ЭО 2101-12| | | |оказываемых услуг | |час./ || |на МТЗ-82П | | | | | |сут. || | | | | |(бесперебойность | | || | | | | |поставки товаров и | | || | | | | |услуг) | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||2. |ВОДООТВЕДЕНИЕ | |73354,17 | | | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||2.1. |Техническое | |73354,17 | | | | || |перевооружение, | | | | | | || |реконструкция, | | | | | | || |модернизация | | | | | | || |существующих | | | | | | || |объектов | | | | | | || |водоотведения | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||2.1.1. |Сети водоотведения | |52073,80 | | | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||2.1.1.1. |Строительство |2010 |16322,85 |прибыль |Качество |3703,6 |24 || |напорного | | | |оказываемых услуг | |час./ || |коллектора Д = 700 мм от | | | |(снижение | |сут. || |ЦНС до камеры гашения по | | | |эксплуатационных | | || |ул. Катукова | | | |затрат, | | || | | | | |бесперебойность | | || | | | | |поставки товаров и | | || | | | | |услуг) | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||2.1.1.2. |Реконструкция правой |2010 |8669,95 |прибыль |Качество |724,5 |24 || |нитки напорного | | | |оказываемых услуг | |час./ || |коллектора от КНС N | | | |(снижение | |сут. || |11 (ул. Большие Ключи) | | | |эксплуатационных | | || |до колодца- | | | |затрат, | | || |гасителя по ул. | | | |бесперебойность | | || |Ворошилова - | | | |поставки товаров и | | || |Толстого (от КНС N 11 до| | | |услуг) | | || |КК-11) | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||2.1.1.3. |Строительство |2010 |19069,55 |прибыль |Качество |821,4 |24 || |канализационного | | | |оказываемых услуг | |час./ || |коллектора по ул. | | | |(снижение | |сут. || |Пригородной, ул. | | | |эксплуатационных | | || |Верхней, ул. 1-й | | | |затрат, | | || |Крымской, ул. | | | |бесперебойность | | || |Чкалова | | | |поставки товаров и | | || | | | | |услуг) | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||2.1.1.4. |Реконструкция |2010 |8011,45 |прибыль |Качество | |24 || |самотечного | | | |оказываемых услуг | |час./ || |канализационного | | | | | |сут. || |коллектора от | | | |(бесперебойность | | || |перекрестка улиц | | | |поставки товаров и | | || |Краснознаменная - | | | |услуг) | | || |Ибаррури до | | | | | | || |автодороги Липецк - | | | | | | || |Усмань | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||2.1.2. |Объекты | |18160,00 | | | | || |водоотведения | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||2.1.2.1. |Строительство КНС с |2010 |16000,00 |заемные |Качество | |24 || |напорным | | |средства |оказываемых услуг | |час./ || |коллектором в | | | | | |сут. || |районе | | | |(бесперебойность | | || |пересечения улиц | | | |поставки товаров и | | || |Амурской и Нахимова | | | |услуг) | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||2.1.2.2. |Оборудование КНС, ЦНС, |2010 |2160,00 |прибыль |Качество | |24 || |ГНС | | | |оказываемых услуг | |час./ || |светозвуковой | | | | | |сут. || |сигнализацией по | | | |(бесперебойность | | || |превышению предельно-| | | |поставки товаров и | | || |допустимых | | | |услуг) | | || |концентраций в | | | | | | || |рабочих зонах | | | | | | || |сероводорода и | | | | | | || |метана | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||2.1.3. |Насосное |2010 |0,00 | | | | || |оборудование | | | | | | || |объектов | | | | | | || |водоотведения | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||2.1.4. |ПИР по объектам |2010 |3120,37 | | | | || |водоотведения на работы | | | | | | || |будущих лет | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||2.1.4.1. |Строительство |2010 |3120,37 |прибыль |Качество | |24 || |напорного | | | |оказываемых услуг | |час./ || |коллектора Д = 700 мм от | | | | | |сут. || |КНС N 1 до камеры | | | |(бесперебойность | | || |гашения в районе КНС N 12| | | |поставки товаров и | | || | | | | |услуг) | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||2.2. |Оборудование, не |2010 |0,0 | | | | || |входящее в сметы строек | | | | | | || | | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------||2.2.1. |Автотранспортное |2010 |0,0 | | | | || |обеспечение | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------|| |ИТОГО | |204930,92 | | | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------|| |Всего инвестиций за | |204930,92 | | | | || |период, в том | | | | | | || |числе: | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------|| |Собственные | |106130,92 | | | | || |средства, из них: | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------|| |Прибыль, | |79247,37 | | | | || |направляемая на | | | | | | || |инвестиции | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------|| |Амортизация | |26883,55 | | | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------|| |Прочие собственные | | | | | | || |источники | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------|| |Привлеченные | |98800,0 | | | | || |средства | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------|| |Заемные средства | |98800,0 | | | | || |кредитных | | | | | | || |организаций | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------|| |Бюджетные средства, из них:| |0,0 | | | | || | | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------|| |Федеральный бюджет | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------|| |Бюджет субъекта РФ | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------|| |Бюджет | | | | | | || |муниципального | | | | | | || |образования | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------|| |Средства | | | | | | || |внебюджетных фондов | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------|| |Прочие средства | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------|
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ |---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-------------------------------------------||N п/п |Наименование |Срок |Финан- |Источник |Ожидаемый эффект || |мероприятий |реали- |совые |финанси- | || | |зации |потреб- |рования | || | |мероп- |ности на | | || | |рия- |реали- | | || | |тия, |зацию | | || | |лет |мероп- | | || | | |риятия, | | || | | |тыс. | | || | | |руб. | | ||---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------|| | | | | |Наименование |Тыс. |% || | | | | |показателя |руб. |(час./ || | | | | | | |сут.) ||---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------|| |ВОДОСНАБЖЕНИЕ | |8444,40 | | | | ||---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------||1. |Энергосбережение, | |8444,40 | | | | || |развитие систем учета | | | | | | || |и | | | | | | || |автоматизация | | | | | | || |процессов | | | | | | ||---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------||1.1. |Системы учета |2010 |0,00 | | | | || |энергоресурсов | | | | | | ||---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------||1.2. |Автоматизация |2010 |4244,40 | | | | || |технологических | | | | | | || |процессов | | | | | | ||---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------||1.2.1. |Диспетчеризация систем|2010 |4244,40 |амортизация |Качество | |24 || |учета воды 1-го и 2-го | | | |оказываемых услуг | |час./ || |подъема | | | | | |сут. || | | | | |(бесперебойность | | || | | | | |поставки товаров и | | || | | | | |услуг) | | ||---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------||1.3. |Энергосберегающие | |4200,00 | | | | || |мероприятия | | | | | | ||---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------||1.3.1. |Установка насосов с |2010 |4200,00 |амортизация |Надежность |1225,7 | || |частотно- | | | |снабжения | | || |регулируемым | | | |потребителей | | || |приводом на ВНСП | | | |услугами | | || | | | | |(снижение | | || | | | | |эксплуатационных | | || | | | | |затрат) | | ||---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------|| |Всего инвестиций за | |8444,40 | | | | || |период, в т.ч.: | | | | | | || | | | | | | | ||---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------|| |Собственные | |8444,40 | | | | || |средства, из них: | | | | | | ||---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------|| |Прибыль, | |0,00 | | | | || |направляемая на | | | | | | || |инвестиции | | | | | | ||---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------|| |Амортизация | |8444,40 | | | | ||---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------|| |Плата за | |0,00 | | | | || |подключение | | | | | | ||---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------|| |Привлеченные | |0,00 | | | | || |средства | | | | | | ||---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------|| |Заемные средства | |0,00 | | | | || |кредитных | | | | | | || |организаций | | | | | | ||---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------|| |Бюджетные | |0,00 | | | | || |средства, из них: | | | | | | ||---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------|| |Федеральный бюджет| |0,00 | | | | || | | | | | | | ||---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------|| |Бюджет субъекта РФ | |0,00 | | | | || | | | | | | | ||---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------|| |Бюджет | |0,00 | | | | || |муниципального | | | | | | || |образования | | | | | | ||---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------|| |Средства | |0,00 | | | | || |внебюджетных фондов| | | | | | || | | | | | | | ||---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------|| |Прочие средства | |0,00 | | | | ||---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------|
Приложение N 2
к постановлению
администрации города Липецка
от 30 ноября 2009 г. N 1014
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ЛГЭК" ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД НА ПЕРИОД С 01.01.2010 ПО 31.12.2010
(В редакции Постановления Администрации города Липецка
от 19.07.2010 г. N 1888)
Раздел 1. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД |-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------||N п/п|Показатели производственной деятельности |Ед. |На период с || | |измерения |01.01.2010 по || | | |31.12.2010 ||-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------||1. |Объем отведенных стоков |тыс. куб. м |52456,35 ||-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------||2. |Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные |тыс. куб. м |63,10 || |сооружения | | ||-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------||3. |Объем реализации товаров и услуг, в том числе по |тыс. куб. м |52519,45 || |потребителям: | | ||-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------||3.1. |- населению |тыс. куб. м |42110,60 ||-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------||3.2. |- бюджетным организациям |тыс. куб. м |4341,60 ||-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------||3.3. |- прочим потребителям |тыс. куб. м |5924,65 ||-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------||3.4. |- собственные нужды предприятия |тыс. куб. м |142,60 ||-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
Раздел 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД |------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-------------------------------------------||N п/п |Наименование |Срок |Финан- |Источник |Ожидаемый эффект || |мероприятий |реали- |совые |финанси- | || | |зации |потреб- |рования | || | |мероп- |ности на | | || | |риятия |реали- | | || | | |зацию | | || | | |мероп- | | || | | |риятия, | | || | | |тыс. | | || | | |руб. | | || | | |(без | | || | | |НДС) | | ||------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------|| | | | | |Наименование |Тыс. |% || | | | | |показателя |руб. |(час./ || | | | | |(индикатор) | |сут.) ||------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------||1. |ВОДООТВЕДЕНИЕ | |27425,0 | | | | ||------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------||1.1. |Техническое | |23225,0 | | | | || |перевооружение, | | | | | | || |реконструкция, | | | | | | || |модернизация | | | | | | || |существующих | | | | | | || |объектов | | | | | | || |водоотведения | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------||1.1.1. |Сети водоотведения | |17675,0 | | | | ||------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------||1.1.1.1. |Реконструкция |2010 |17675,0 |амортизация |Качество |1412,3 |24 || |самотечного | | | |оказываемых услуг | |час./ || |канализационного | | | |(снижение | |сут. || |коллектора от | | | |эксплуатационных | | || |жилого дома N 147 | | | |затрат, | | || |по ул. Гагарина | | | |бесперебойность | | || |до ул. Терешковой | | | |поставки товаров и | | || | | | | |услуг) | | ||------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------||1.1.2. |Объекты | |1500,0 | | | | || |водоотведения | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------||1.1.2.1. |Монтаж |2010 |250,0 |амортизация |Надежность | |24 || |электрооборудования ВРУ-0,4| | | |электроснабжения | |час./ || |кВ с АВР в КНС N 10 | | | |(бесперебойность | |сут. || | | | | |поставки услуг) | | ||------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------||1.1.2.2. |Монтаж |2010 |250,0 |амортизация |Надежность | |24 || |электрооборудования ВРУ-0,4| | | |электроснабжения | |час./ || |кВ с АВР в КНС N 18 | | | |(бесперебойность | |сут. || | | | | |поставки услуг) | | ||------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------||1.1.2.3. |Монтаж |2010 |250,0 |амортизация |Надежность | |24 || |электрооборудования ВРУ-0,4| | | |электроснабжения | |час./ || |кВ с АВР в КНС N 26 | | | |(бесперебойность | |сут. || | | | | |поставки услуг) | | ||------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------||1.1.2.4. |Монтаж |2010 |250,0 |амортизация |Надежность | |24 || |электрооборудования ВРУ-0,4| | | |электроснабжения | |час./ || |кВ с АВР в КНС | | | |(бесперебойность | |сут. || |по ул. Фурманова | | | |поставки услуг) | | ||------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------||1.1.2.5. |Монтаж |2010 |250,0 |амортизация |Надежность | |24 || |электрооборудования ВРУ-0,4| | | |электроснабжения | |час./ || |кВ с АВР в КНС пер. | | | |(бесперебойность | |сут. || |Рудный, 17а | | | |поставки услуг) | | || | | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------||1.1.2.6. |Монтаж |2010 |250,0 |амортизация |Надежность | |24 || |электрооборудования ВРУ-0,4| | | |электроснабжения | |час./ || |кВ с АВР в КНС N 21 | | | |(бесперебойность | |сут. || | | | | |поставки услуг) | | ||------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------||1.1.3. |Насосное | |3600,0 | | | | || |оборудование | | | | | | || |объектов | | | | | | || |водоотведения | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------||1.1.3.1. |Замена оборудования |2010 |3600,0 |амортизация |Надежность |920 | || |канализационных | | | |снабжения | | || |насосных станций | | | |потребителей | | || | | | | |услугами | | || | | | | |(снижение | | || | | | | |эксплуатационных | | || | | | | |затрат) | | ||------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------||1.1.4. |ПИР по объектам | |450,0 | | | | || |водоотведения на | | | | | | || |работы будущих лет | | | | | | || | | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------||1.1.4.1. |Строительство КЛ-0,4 |2010 |350,0 |амортизация |Надежность | |24 || |кВ от ТП-648 до КНС | | | |электроснабжения | |час./ || |"Центролит" | | | |(бесперебойность | |сут. || | | | | |поставки услуг) | | ||------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------||1.1.4.2. |Монтаж |2010 |100,0 |амортизация |Надежность | |24 || |электрооборудования с АВР в| | | |электроснабжения | |час./ || |КНС "Центролит" | | | |(бесперебойность | |сут. || | | | | |поставки услуг) | | ||------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------||1.2. |Оборудование, не | |4200,0 | | | | || |входящее в сметы строек | | | | | | || | | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------||1.2.1. |Автотранспортное | |4200,0 | | | | || |обеспечение | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------||1.2.1.1. |Самосвал |2010 |3240,0 |амортизация |Качество | |24 || |КАМАЗ-55111 | | | |оказываемых услуг | |час./ || | | | | | | |сут. || | | | | |(бесперебойность | | || | | | | |поставки товаров и | | || | | | | |услуг) | | ||------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------||1.2.1.2. |Вакуумная |2010 |960,0 |амортизация |Качество | |24 || |ЗИЛ-433362 КО-520 | | | |оказываемых услуг | |час./ || | | | | | | |сут. || | | | | |(бесперебойность | | || | | | | |поставки товаров и | | || | | | | |услуг) | | ||------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------|| |ИТОГО | |27425,0 | | | | ||------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------|| |Всего инвестиций за | |27425,0 | | | | || |период, в том | | | | | | || |числе: | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------|| |Собственные | |27425,0 | | | | || |средства, из них: | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------|| |Прибыль, | |0,00 | | | | || |направляемая на | | | | | | || |инвестиции | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------|| |Амортизация | |27425,0 | | | | ||------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------|| |Прочие собственные | |0,00 | | | | || |источники | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------|| |Привлеченные | |0,00 | | | | || |средства | | | | | | ||------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------|
Раздел 3 "План мероприятий по энергосбережению и повышениюэнергетической эффективности деятельности предприятия в сфереводоотведения и очистки сточных вод" отсутствует.
Приложение N 3
к постановлению
администрации города Липецка
от 30 ноября 2009 г. N 1014
Тарифы действуют с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года(пункт 4 данного документа).
ТАРИФЫ
НА УСЛУГУ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, ОКАЗЫВАЕМУЮ
ООО "ЛИПЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"-----T-------------------------------------------T---------T-------------¬¦ N ¦ Потребители ¦ Тарифы, ¦Дата введения¦¦п/п ¦ ¦ руб./м3 ¦ ¦+----+-------------------------------------------+---------+-------------+¦1. ¦Исполнители коммунальных услуг ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------------------+---------+-------------+¦1.1.¦- на объемы, приобретаемые для оказания ¦ 7,87 ¦с 01.01.2010 ¦¦ ¦населению коммунальных услуг водоотведения ¦(без НДС)¦ ¦¦ ¦и очистки сточных вод ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------------------+---------+-------------+¦1.2.¦- на объемы, приобретаемые для прочих целей¦ 21,93 ¦с 01.01.2010 ¦¦ ¦ ¦(без НДС)¦ ¦+----+-------------------------------------------+---------+-------------+¦2. ¦Население, получающее услугу водоотведения ¦ 9,29 ¦с 01.01.2010 ¦¦ ¦по договорам на отпуск холодной воды, прием¦ (с НДС) ¦ ¦¦ ¦стоков ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------------------+---------+-------------+¦3. ¦Бюджетные организации ¦ 9,60 ¦с 01.01.2010 ¦¦ ¦ ¦(без НДС)¦ ¦+----+-------------------------------------------+---------+-------------+¦4. ¦Прочие потребители ¦ 21,93 ¦с 01.01.2010 ¦¦ ¦ ¦(без НДС)¦ ¦L----+-------------------------------------------+---------+--------------