Постановление Администрации города Липецка от 31.07.2009 № 4
Об утверждении для ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол" тарифов на холодную воду для питьевого, технического водоснабжения и услуги по водоотведению промышленных и хозяйственно-бытовых стоков
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 31.07.2009г. г.Липецк N 4 Утратилo силу 01.09.2010 г. -
Постановление Администрации города
Липецка от 30.07.2010 г. N 1972
Об утверждении для ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол"тарифов на холодную воду для питьевого, техническоговодоснабжения и услуги по водоотведению промышленныхи хозяйственно-бытовых стоков
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Обосновах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса",Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520"Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавоки предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунальногокомплекса" администрация города
постановляет:
1. Согласовать производственные программы ОАО ЛМЗ "СвободныйСокол" по оказанию услуг водоснабжения питьевой водой (приложение N1), водоснабжения технической водой (приложение N 2), водоотведенияхозяйственно-бытовых стоков (приложение N 3), водоотведенияпромышленных стоков (приложение N 4) на период с 01.09.2009 по31.08.2010.
2. Утвердить тариф на холодную воду для питьевого водоснабжения,отпускаемую ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол", в размере 10,00 руб./м3 (безНДС).
3. Утвердить тариф на холодную воду для техническоговодоснабжения, отпускаемую ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол", в размере 0,49руб./м3 (без НДС).
4. Утвердить тариф на услугу по водоотведению и очисткехозяйственно-бытовых стоков, оказываемую ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол", вразмере 43,69 руб./м3 (без НДС).
5. Утвердить тариф на услугу по водоотведению и очисткепромышленных стоков, оказываемую ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол", в размере1,35 руб./м3 (без НДС).
6. Установить период действия тарифов, утвержденных пунктами 2,3, 4, 5 настоящего постановления, с 1 сентября 2009 года по 31 августа2010 года.
7. Постановление главы города Липецка от 26.05.2008 N 1573 "Обутверждении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению,оказываемые ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол" признать утратившим силу с 1сентября 2009 года.
8. Информационному отделу администрации г. Липецка (СоколоваИ.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовойинформации.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя главы администрации г. Липецка В.А. Мигиту.Глава города Липецка М.В.Гулевский
Приложение N 1
к постановлению
администрации города Липецка
от 31 июля 2009 г. N 4
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО ЛМЗ "СВОБОДНЫЙ СОКОЛ" ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ НА ПЕРИОД С 01.09.2009 ПО 31.08.2010
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема икачества услуги в сфере водоснабжения питьевой водой----T-----------------------------------------T---------T----------------¬¦ N ¦ Показатели производственной ¦ Ед. ¦ На период ¦¦п/п¦ деятельности ¦измерения¦ с 01.09.2009 ¦¦ ¦ ¦ ¦ по 31.08.2010 ¦+---+-----------------------------------------+---------+----------------+¦1 ¦Объем выработки воды ¦ тыс. м3 ¦ 290,0 ¦+---+-----------------------------------------+---------+----------------+¦2 ¦Объем воды, используемой на собственные ¦ тыс. м3 ¦ ¦¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------------------+---------+----------------+¦3 ¦Объем воды, полученной со стороны ¦ тыс. м3 ¦ ¦+---+-----------------------------------------+---------+----------------+¦4 ¦Объем пропущенной воды через очистные ¦ тыс. м3 ¦ ¦¦ ¦сооружения ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------------------+---------+----------------+¦5 ¦Объем отпуска в сеть ¦ тыс. м3 ¦ 290,0 ¦+---+-----------------------------------------+---------+----------------+¦6 ¦Объем потерь (подпитка) ¦ тыс. м3 ¦ 2,9 ¦+---+-----------------------------------------+---------+----------------+¦7 ¦Уровень потерь к объему отпущенной воды ¦ % ¦ 1,0 ¦¦ ¦в сеть ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------------------+---------+----------------+¦8 ¦Объем реализации товаров и услуг, в том ¦ тыс. м3 ¦ 287,1 ¦¦ ¦числе по потребителям: ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------------------+---------+----------------+¦8.1¦- населению ¦ тыс. м3 ¦ ¦+---+-----------------------------------------+---------+----------------+¦8.2¦- бюджетным потребителям ¦ тыс. м3 ¦ ¦+---+-----------------------------------------+---------+----------------+¦8.3¦- прочим потребителям ¦ тыс. м3 ¦ 27,1 ¦+---+-----------------------------------------+---------+----------------+¦8.4¦- собственные нужды предприятия ¦ тыс. м3 ¦ 260,0 ¦L---+-----------------------------------------+---------+-----------------
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективностидеятельности предприятия в сфере водоснабжения питьевой водой----T-------------T------------T-------------------T--------------T----------------------¬¦ N ¦Наименование ¦ Срок ¦ Финансовые ¦ Источник ¦ Ожидаемый эффект ¦¦п/п¦ мероприятий ¦ реализации ¦ потребности ¦финансирования¦ ¦¦ ¦ ¦мероприятия,¦ на реализацию ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ лет ¦ мероприятия, ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. (без НДС)¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +-----T-------------+ +------------T----T----+¦ ¦ ¦ ¦Всего¦ В т.ч. ¦ ¦Наименование¦тыс.¦ % ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на период ¦ ¦ показателя ¦руб.¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦с 01.09.2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦по 31.08.2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-------------+------------+-----+-------------+--------------+------------+----+----+¦ 1 ¦Ремонт здания¦ 2 ¦400,0¦ 266,7 ¦ экономически ¦ соблюдение ¦ ¦100%¦¦ ¦насосной ¦ ¦ ¦ ¦ обоснованные ¦ ТБ объекта ¦ ¦ ¦¦ ¦станции ¦ ¦ ¦ ¦ расходы ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦питьевой воды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Лякино" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-------------+------------+-----+-------------+--------------+------------+----+----+¦ 2 ¦Модернизация ¦ 2 ¦508,5¦ 339,0 ¦ экономически ¦ качество ¦ ¦100%¦¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ обоснованные ¦ питьевой ¦ ¦ ¦¦ ¦очистки ¦ ¦ ¦ ¦ расходы ¦ воды ¦ ¦ ¦¦ ¦насосной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦питьевой воды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Лякино" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-------------+------------+-----+-------------+--------------+------------+----+----+¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦908,5¦ 605,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---+-------------+------------+-----+-------------+--------------+------------+----+-----
Приложение N 2
к постановлению
администрации города Липецка
от 31 июля 2009 г. N 4
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО ЛМЗ "СВОБОДНЫЙ СОКОЛ" ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДОЙ НА ПЕРИОД С 01.09.2009 ПО 31.08.2010
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема икачества услуги в сфере водоснабжения технической водой----T------------------------------------------T---------T---------------¬¦ N ¦ Показатели производственной ¦ Ед. ¦ На период ¦¦п/п¦ деятельности ¦измерения¦ с 01.09.2009 ¦¦ ¦ ¦ ¦ по 31.08.2010 ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦1 ¦Объем выработки воды ¦ тыс. м3 ¦ 91500,0 ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦2 ¦Объем воды, используемой на собственные ¦ тыс. м3 ¦ ¦¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦3 ¦Объем воды, полученной со стороны ¦ тыс. м3 ¦ ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦4 ¦Объем пропущенной воды через очистные ¦ тыс. м3 ¦ ¦¦ ¦сооружения ¦ ¦ ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦5 ¦Объем отпуска в сеть ¦ тыс. м3 ¦ 91500,0 ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦6 ¦Объем потерь (подпитка) ¦ тыс. м3 ¦ 45,8 ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦7 ¦Уровень потерь к объему отпущенной воды ¦ % ¦ 0,05 ¦¦ ¦в сеть ¦ ¦ ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦8 ¦Объем реализации товаров и услуг, ¦ тыс. м3 ¦ 91454,2 ¦¦ ¦в том числе по потребителям: ¦ ¦ ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦8.1¦- населению ¦ тыс. м3 ¦ ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦8.2¦- бюджетным потребителям ¦ тыс. м3 ¦ ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦8.3¦- прочим потребителям ¦ тыс. м3 ¦ 280,0 ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦8.4¦- собственные нужды предприятия ¦ тыс. м3 ¦ 91174,2 ¦L---+------------------------------------------+---------+----------------
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективностидеятельности предприятия в сфере водоснабжения технической водой----T-------------T----------T--------------------T--------------T-----------------------¬¦ N ¦ Наименование¦Срок ¦ Финансовые ¦ Источник ¦ Ожидаемый эффект ¦¦п/п¦ мероприятий ¦реализации¦ потребности ¦финансирования¦ ¦¦ ¦ ¦мероприя- ¦ на реализацию ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦тия, лет ¦ мероприятия, ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. (без НДС) ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +------T-------------+ +-------------T----T----+¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦ В т.ч. ¦ ¦Наименование ¦тыс.¦ % ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на период ¦ ¦ показателя ¦руб.¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦с 01.09.2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦по 31.08.2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-------------+----------+------+-------------+--------------+-------------+----+----+¦ 1 ¦Реконструкция¦ 1 ¦1356,0¦ 1225,86 ¦ амортизация ¦ надежность ¦ ¦100%¦¦ ¦двигателей ¦ ¦ +-------------+--------------+водоснабжения¦ ¦ ¦¦ ¦насосов N 7 ¦ ¦ ¦ 130,14 ¦ экономически ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обоснованные ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходы ¦ ¦ ¦ ¦+---+-------------+----------+------+-------------+--------------+-------------+----+----+¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦1356,0¦ 1356,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---+-------------+----------+------+-------------+--------------+-------------+----+-----
Приложение N 3
к постановлению
администрации города Липецка
от 31 июля 2009 г. N 4
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО ЛМЗ "СВОБОДНЫЙ СОКОЛ" ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОКОВ
НА ПЕРИОД С 01.09.2009 ПО 31.08.2010
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема икачества услуги в сфере водоотведения хозяйственно-бытовых стоков----T------------------------------------------T---------T---------------¬¦ N ¦ Показатели производственной ¦ Ед. ¦ На период ¦¦п/п¦ деятельности ¦измерения¦ с 01.09.2009 ¦¦ ¦ ¦ ¦ по 31.08.2010 ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦1 ¦Объем отведенных стоков ¦ тыс. м3 ¦ 244,0 ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦2 ¦Объем отведенных стоков, пропущенный через¦ тыс. м3 ¦ ¦¦ ¦очистные сооружения ¦ ¦ ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦3 ¦Объем реализации товаров и услуг, в том ¦ тыс. м3 ¦ 244,0 ¦¦ ¦числе по потребителям: ¦ ¦ ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦3.1¦- населению ¦ тыс. м3 ¦ ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦3.2¦- бюджетным потребителям ¦ тыс. м3 ¦ ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦3.3¦- прочим потребителям ¦ тыс. м3 ¦ 15,0 ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦3.4¦- собственные нужды предприятия ¦ тыс. м3 ¦ 229,0 ¦L---+------------------------------------------+---------+----------------
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективностидеятельности предприятия в сфере водоотведения хозяйственно-бытовыхстоков----T--------------T----------T--------------------T--------------T-----------------------¬¦ N ¦ Наименование ¦Срок ¦ Финансовые ¦ Источник ¦ Ожидаемый эффект ¦¦п/п¦ мероприятий ¦реализации¦ потребности ¦финансирования¦ ¦¦ ¦ ¦мероприя- ¦ на реализацию ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦тия, лет ¦ мероприятия, ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +------T-------------+ +-------------T----T----+¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ в т.ч. ¦ ¦Наименование ¦тыс.¦ % ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на период ¦ ¦ показателя ¦руб.¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦с 01.09.2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦по 31.08.2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+--------------+----------+------+-------------+--------------+-------------+----+----+¦ 1 ¦Восстановление¦ 1 ¦1270,0¦ 846,67 ¦ экономически ¦ надежность ¦ ¦100%¦¦ ¦хозяйственно- ¦ ¦ ¦ ¦ обоснованные ¦водоотведения¦ ¦ ¦¦ ¦бытовой ¦ ¦ ¦ ¦ расходы ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦канализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+--------------+----------+------+-------------+--------------+-------------+----+----+¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦1270,0¦ 846,67 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---+--------------+----------+------+-------------+--------------+-------------+----+-----
Приложение N 4
к постановлению
администрации города Липецка
от 31 июля 2009 г. N 4
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО ЛМЗ "СВОБОДНЫЙ СОКОЛ" ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ НА ПЕРИОД С 01.09.2009 ПО 31.08.2010
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема икачества услуги в сфере водоотведения промышленных стоков----T------------------------------------------T---------T---------------¬¦ N ¦ Показатели производственной ¦ Ед. ¦ На период ¦¦п/п¦ деятельности ¦измерения¦ с 01.09.2009 ¦¦ ¦ ¦ ¦ по 31.08.2010 ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦1 ¦Объем отведенных стоков ¦ тыс. м3 ¦ 7855,338 ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦2 ¦Объем отведенных стоков, пропущенный через¦ тыс. м3 ¦ ¦¦ ¦очистные сооружения ¦ ¦ ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦3 ¦Объем реализации товаров и услуг, в том ¦ тыс. м3 ¦ 7855,338 ¦¦ ¦числе по потребителям: ¦ ¦ ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦3.1¦- населению ¦ тыс. м3 ¦ ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦3.2¦- бюджетным потребителям ¦ тыс. м3 ¦ ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦3.3¦- прочим потребителям ¦ тыс. м3 ¦ 60,962 ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦3.4¦- собственные нужды предприятия ¦ тыс. м3 ¦ 7794,376 ¦L---+------------------------------------------+---------+----------------
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективностидеятельности предприятия в сфере водоотведения промышленных стоков ОАОЛМЗ "Свободный Сокол"----T---------------T---------T--------------------T--------------T-----------------------¬¦ N ¦ Наименование ¦Срок ¦ Финансовые ¦ Источник ¦ Ожидаемый эффект ¦¦п/п¦ мероприятий ¦реализа- ¦ потребности ¦финансирования¦ ¦¦ ¦ ¦ции меро-¦ на реализацию ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦приятия, ¦ мероприятия, ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦лет ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +------T-------------+ +-------------T----T----+¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ в т.ч. ¦ ¦Наименование ¦тыс.¦ % ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на период ¦ ¦ показателя ¦руб.¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦с 01.09.2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦по 31.08.2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------+---------+------+-------------+--------------+-------------+----+----+¦ 1 ¦Подсыпка дамбы ¦ 2 ¦1949,0¦ 649,67 ¦ экономически ¦безопасность ¦ ¦100%¦¦ ¦шламонакопителя¦ ¦ ¦ ¦ обоснованные ¦гидротехни- ¦ ¦ ¦¦ ¦N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ расходы ¦ческих ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦+---+---------------+---------+------+-------------+--------------+-------------+----+----+¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦1949,0¦ 649,67 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---+---------------+---------+------+-------------+--------------+-------------+----+-----