Постановление Администрации города Липецка от 31.07.2009 № 4

Об утверждении для ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол" тарифов на холодную воду для питьевого, технического водоснабжения и услуги по водоотведению промышленных и хозяйственно-бытовых стоков

  
                          П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                       
                         АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА                     31.07.2009г.                  г.Липецк                             N 4                                      Утратилo силу 01.09.2010 г. -
  
                                       Постановление Администрации города
                                         Липецка от 30.07.2010 г. N 1972
  
  Об утверждении для ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол"тарифов на холодную воду для питьевого, техническоговодоснабжения и услуги по водоотведению промышленныхи хозяйственно-бытовых стоков
       В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N  210-ФЗ  "Обосновах  регулирования  тарифов  организаций коммунального комплекса",Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N  520"Об  основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавоки предельных индексов в сфере деятельности  организаций  коммунальногокомплекса" администрация города
                              постановляет:                          
                                                                        
       1. Согласовать  производственные  программы  ОАО  ЛМЗ  "СвободныйСокол"  по  оказанию  услуг водоснабжения питьевой водой (приложение N1), водоснабжения технической водой (приложение  N  2),  водоотведенияхозяйственно-бытовых    стоков   (приложение   N   3),   водоотведенияпромышленных стоков  (приложение  N  4)  на  период  с  01.09.2009  по31.08.2010.
       2. Утвердить тариф на холодную воду для питьевого  водоснабжения,отпускаемую  ОАО  ЛМЗ  "Свободный Сокол", в размере 10,00 руб./м3 (безНДС).
       3.  Утвердить   тариф   на   холодную   воду   для   техническоговодоснабжения,  отпускаемую  ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол", в размере 0,49руб./м3 (без НДС).
       4.  Утвердить  тариф  на  услугу  по  водоотведению   и   очисткехозяйственно-бытовых  стоков, оказываемую ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол", вразмере 43,69 руб./м3 (без НДС).
       5.  Утвердить  тариф  на  услугу  по  водоотведению   и   очисткепромышленных  стоков, оказываемую ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол", в размере1,35 руб./м3 (без НДС).
       6. Установить период действия тарифов, утвержденных  пунктами  2,3, 4, 5 настоящего постановления, с 1 сентября 2009 года по 31 августа2010 года.
       7. Постановление главы города Липецка от 26.05.2008  N  1573  "Обутверждении  тарифов  на  услуги  по  водоснабжению  и  водоотведению,оказываемые ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол" признать  утратившим  силу  с  1сентября 2009 года.
       8. Информационному  отделу  администрации  г.  Липецка  (СоколоваИ.А.)   опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовойинформации.
       9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  напервого заместителя главы администрации г. Липецка В.А. Мигиту.Глава города Липецка                                     М.В.Гулевский
                                                          Приложение N 1
                                                         к постановлению
                                            администрации города Липецка
                                                  от 31 июля 2009 г. N 4
                        ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА                      
        ОАО ЛМЗ "СВОБОДНЫЙ СОКОЛ" ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ      
           ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ НА ПЕРИОД С 01.09.2009 ПО 31.08.2010          
       Раздел  1.  Обоснование  обеспечения  прогнозируемого  объема   икачества услуги в сфере водоснабжения питьевой водой----T-----------------------------------------T---------T----------------¬¦ N ¦      Показатели производственной        ¦   Ед.   ¦   На период    ¦¦п/п¦               деятельности              ¦измерения¦  с 01.09.2009  ¦¦   ¦                                         ¦         ¦ по 31.08.2010  ¦+---+-----------------------------------------+---------+----------------+¦1  ¦Объем выработки воды                     ¦ тыс. м3 ¦     290,0      ¦+---+-----------------------------------------+---------+----------------+¦2  ¦Объем воды, используемой на собственные  ¦ тыс. м3 ¦                ¦¦   ¦нужды                                    ¦         ¦                ¦+---+-----------------------------------------+---------+----------------+¦3  ¦Объем воды, полученной со стороны        ¦ тыс. м3 ¦                ¦+---+-----------------------------------------+---------+----------------+¦4  ¦Объем пропущенной воды через очистные    ¦ тыс. м3 ¦                ¦¦   ¦сооружения                               ¦         ¦                ¦+---+-----------------------------------------+---------+----------------+¦5  ¦Объем отпуска в сеть                     ¦ тыс. м3 ¦     290,0      ¦+---+-----------------------------------------+---------+----------------+¦6  ¦Объем потерь (подпитка)                  ¦ тыс. м3 ¦       2,9      ¦+---+-----------------------------------------+---------+----------------+¦7  ¦Уровень потерь к объему отпущенной воды  ¦    %    ¦       1,0      ¦¦   ¦в сеть                                   ¦         ¦                ¦+---+-----------------------------------------+---------+----------------+¦8  ¦Объем реализации товаров и услуг, в том  ¦ тыс. м3 ¦     287,1      ¦¦   ¦числе по потребителям:                   ¦         ¦                ¦+---+-----------------------------------------+---------+----------------+¦8.1¦- населению                              ¦ тыс. м3 ¦                ¦+---+-----------------------------------------+---------+----------------+¦8.2¦- бюджетным потребителям                 ¦ тыс. м3 ¦                ¦+---+-----------------------------------------+---------+----------------+¦8.3¦- прочим потребителям                    ¦ тыс. м3 ¦      27,1      ¦+---+-----------------------------------------+---------+----------------+¦8.4¦- собственные нужды предприятия          ¦ тыс. м3 ¦     260,0      ¦L---+-----------------------------------------+---------+-----------------
       Раздел   2.   План   мероприятий   по   повышению   эффективностидеятельности предприятия в сфере водоснабжения питьевой водой----T-------------T------------T-------------------T--------------T----------------------¬¦ N ¦Наименование ¦    Срок    ¦    Финансовые     ¦   Источник   ¦   Ожидаемый эффект   ¦¦п/п¦ мероприятий ¦ реализации ¦    потребности    ¦финансирования¦                      ¦¦   ¦             ¦мероприятия,¦   на реализацию   ¦              ¦                      ¦¦   ¦             ¦    лет     ¦    мероприятия,   ¦              ¦                      ¦¦   ¦             ¦            ¦тыс. руб. (без НДС)¦              ¦                      ¦¦   ¦             ¦            +-----T-------------+              +------------T----T----+¦   ¦             ¦            ¦Всего¦   В т.ч.    ¦              ¦Наименование¦тыс.¦ %  ¦¦   ¦             ¦            ¦     ¦  на период  ¦              ¦ показателя ¦руб.¦    ¦¦   ¦             ¦            ¦     ¦с 01.09.2009 ¦              ¦            ¦    ¦    ¦¦   ¦             ¦            ¦     ¦по 31.08.2010¦              ¦            ¦    ¦    ¦+---+-------------+------------+-----+-------------+--------------+------------+----+----+¦ 1 ¦Ремонт здания¦     2      ¦400,0¦   266,7     ¦ экономически ¦ соблюдение ¦    ¦100%¦¦   ¦насосной     ¦            ¦     ¦             ¦ обоснованные ¦ ТБ объекта ¦    ¦    ¦¦   ¦станции      ¦            ¦     ¦             ¦   расходы    ¦            ¦    ¦    ¦¦   ¦питьевой воды¦            ¦     ¦             ¦              ¦            ¦    ¦    ¦¦   ¦"Лякино"     ¦            ¦     ¦             ¦              ¦            ¦    ¦    ¦+---+-------------+------------+-----+-------------+--------------+------------+----+----+¦ 2 ¦Модернизация ¦     2      ¦508,5¦   339,0     ¦ экономически ¦  качество  ¦    ¦100%¦¦   ¦системы      ¦            ¦     ¦             ¦ обоснованные ¦  питьевой  ¦    ¦    ¦¦   ¦очистки      ¦            ¦     ¦             ¦   расходы    ¦    воды    ¦    ¦    ¦¦   ¦насосной     ¦            ¦     ¦             ¦              ¦            ¦    ¦    ¦¦   ¦станции      ¦            ¦     ¦             ¦              ¦            ¦    ¦    ¦¦   ¦питьевой воды¦            ¦     ¦             ¦              ¦            ¦    ¦    ¦¦   ¦"Лякино"     ¦            ¦     ¦             ¦              ¦            ¦    ¦    ¦+---+-------------+------------+-----+-------------+--------------+------------+----+----+¦   ¦ИТОГО:       ¦            ¦908,5¦   605,7     ¦              ¦            ¦    ¦    ¦L---+-------------+------------+-----+-------------+--------------+------------+----+-----
                                                          Приложение N 2
                                                         к постановлению
                                            администрации города Липецка
                                                  от 31 июля 2009 г. N 4
                        ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА                      
        ОАО ЛМЗ "СВОБОДНЫЙ СОКОЛ" ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ      
          ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДОЙ НА ПЕРИОД С 01.09.2009 ПО 31.08.2010        
       Раздел  1.  Обоснование  обеспечения  прогнозируемого  объема   икачества услуги в сфере водоснабжения технической водой----T------------------------------------------T---------T---------------¬¦ N ¦      Показатели производственной         ¦   Ед.   ¦   На период   ¦¦п/п¦              деятельности                ¦измерения¦ с 01.09.2009  ¦¦   ¦                                          ¦         ¦ по 31.08.2010 ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦1  ¦Объем выработки воды                      ¦ тыс. м3 ¦    91500,0    ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦2  ¦Объем воды, используемой на собственные   ¦ тыс. м3 ¦               ¦¦   ¦нужды                                     ¦         ¦               ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦3  ¦Объем воды, полученной со стороны         ¦ тыс. м3 ¦               ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦4  ¦Объем пропущенной воды через очистные     ¦ тыс. м3 ¦               ¦¦   ¦сооружения                                ¦         ¦               ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦5  ¦Объем отпуска в сеть                      ¦ тыс. м3 ¦    91500,0    ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦6  ¦Объем потерь (подпитка)                   ¦ тыс. м3 ¦       45,8    ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦7  ¦Уровень потерь к объему отпущенной воды   ¦    %    ¦        0,05   ¦¦   ¦в сеть                                    ¦         ¦               ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦8  ¦Объем реализации товаров и услуг,         ¦ тыс. м3 ¦    91454,2    ¦¦   ¦в том числе по потребителям:              ¦         ¦               ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦8.1¦- населению                               ¦ тыс. м3 ¦               ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦8.2¦- бюджетным потребителям                  ¦ тыс. м3 ¦               ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦8.3¦- прочим потребителям                     ¦ тыс. м3 ¦      280,0    ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦8.4¦- собственные нужды предприятия           ¦ тыс. м3 ¦    91174,2    ¦L---+------------------------------------------+---------+----------------
       Раздел   2.   План   мероприятий   по   повышению   эффективностидеятельности предприятия в сфере водоснабжения технической водой----T-------------T----------T--------------------T--------------T-----------------------¬¦ N ¦ Наименование¦Срок      ¦     Финансовые     ¦   Источник   ¦   Ожидаемый эффект    ¦¦п/п¦ мероприятий ¦реализации¦    потребности     ¦финансирования¦                       ¦¦   ¦             ¦мероприя- ¦   на реализацию    ¦              ¦                       ¦¦   ¦             ¦тия, лет  ¦    мероприятия,    ¦              ¦                       ¦¦   ¦             ¦          ¦тыс. руб. (без НДС) ¦              ¦                       ¦¦   ¦             ¦          +------T-------------+              +-------------T----T----+¦   ¦             ¦          ¦Всего ¦   В т.ч.    ¦              ¦Наименование ¦тыс.¦ %  ¦¦   ¦             ¦          ¦      ¦ на период   ¦              ¦ показателя  ¦руб.¦    ¦¦   ¦             ¦          ¦      ¦с 01.09.2009 ¦              ¦             ¦    ¦    ¦¦   ¦             ¦          ¦      ¦по 31.08.2010¦              ¦             ¦    ¦    ¦+---+-------------+----------+------+-------------+--------------+-------------+----+----+¦ 1 ¦Реконструкция¦    1     ¦1356,0¦  1225,86    ¦ амортизация  ¦ надежность  ¦    ¦100%¦¦   ¦двигателей   ¦          ¦      +-------------+--------------+водоснабжения¦    ¦    ¦¦   ¦насосов N 7  ¦          ¦      ¦   130,14    ¦ экономически ¦             ¦    ¦    ¦¦   ¦             ¦          ¦      ¦             ¦ обоснованные ¦             ¦    ¦    ¦¦   ¦             ¦          ¦      ¦             ¦   расходы    ¦             ¦    ¦    ¦+---+-------------+----------+------+-------------+--------------+-------------+----+----+¦   ¦ИТОГО:       ¦          ¦1356,0¦  1356,0     ¦              ¦             ¦    ¦    ¦L---+-------------+----------+------+-------------+--------------+-------------+----+-----
                                                          Приложение N 3
                                                         к постановлению
                                            администрации города Липецка
                                                  от 31 июля 2009 г. N 4
                        ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА                      
               ОАО ЛМЗ "СВОБОДНЫЙ СОКОЛ" ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ             
                ВОДООТВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОКОВ               
                   НА ПЕРИОД С 01.09.2009 ПО 31.08.2010                 
       Раздел  1.  Обоснование  обеспечения  прогнозируемого  объема   икачества услуги в сфере водоотведения хозяйственно-бытовых стоков----T------------------------------------------T---------T---------------¬¦ N ¦       Показатели производственной        ¦   Ед.   ¦   На период   ¦¦п/п¦               деятельности               ¦измерения¦ с 01.09.2009  ¦¦   ¦                                          ¦         ¦ по 31.08.2010 ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦1  ¦Объем отведенных стоков                   ¦ тыс. м3 ¦     244,0     ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦2  ¦Объем отведенных стоков, пропущенный через¦ тыс. м3 ¦               ¦¦   ¦очистные сооружения                       ¦         ¦               ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦3  ¦Объем реализации товаров и услуг, в том   ¦ тыс. м3 ¦     244,0     ¦¦   ¦числе по потребителям:                    ¦         ¦               ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦3.1¦- населению                               ¦ тыс. м3 ¦               ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦3.2¦- бюджетным потребителям                  ¦ тыс. м3 ¦               ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦3.3¦- прочим потребителям                     ¦ тыс. м3 ¦      15,0     ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦3.4¦- собственные нужды предприятия           ¦ тыс. м3 ¦     229,0     ¦L---+------------------------------------------+---------+----------------
       Раздел   2.   План   мероприятий   по   повышению   эффективностидеятельности  предприятия  в  сфере водоотведения хозяйственно-бытовыхстоков----T--------------T----------T--------------------T--------------T-----------------------¬¦ N ¦ Наименование ¦Срок      ¦     Финансовые     ¦   Источник   ¦   Ожидаемый эффект    ¦¦п/п¦ мероприятий  ¦реализации¦    потребности     ¦финансирования¦                       ¦¦   ¦              ¦мероприя- ¦   на реализацию    ¦              ¦                       ¦¦   ¦              ¦тия, лет  ¦    мероприятия,    ¦              ¦                       ¦¦   ¦              ¦          ¦      тыс. руб.     ¦              ¦                       ¦¦   ¦              ¦          +------T-------------+              +-------------T----T----+¦   ¦              ¦          ¦всего ¦    в т.ч.   ¦              ¦Наименование ¦тыс.¦ %  ¦¦   ¦              ¦          ¦      ¦  на период  ¦              ¦ показателя  ¦руб.¦    ¦¦   ¦              ¦          ¦      ¦с 01.09.2009 ¦              ¦             ¦    ¦    ¦¦   ¦              ¦          ¦      ¦по 31.08.2010¦              ¦             ¦    ¦    ¦+---+--------------+----------+------+-------------+--------------+-------------+----+----+¦ 1 ¦Восстановление¦     1    ¦1270,0¦   846,67    ¦ экономически ¦ надежность  ¦    ¦100%¦¦   ¦хозяйственно- ¦          ¦      ¦             ¦ обоснованные ¦водоотведения¦    ¦    ¦¦   ¦бытовой       ¦          ¦      ¦             ¦   расходы    ¦             ¦    ¦    ¦¦   ¦канализации   ¦          ¦      ¦             ¦              ¦             ¦    ¦    ¦+---+--------------+----------+------+-------------+--------------+-------------+----+----+¦   ¦ИТОГО:        ¦          ¦1270,0¦   846,67    ¦              ¦             ¦    ¦    ¦L---+--------------+----------+------+-------------+--------------+-------------+----+-----
                                                          Приложение N 4
                                                         к постановлению
                                            администрации города Липецка
                                                  от 31 июля 2009 г. N 4
                        ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА                      
        ОАО ЛМЗ "СВОБОДНЫЙ СОКОЛ" ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ      
         ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ НА ПЕРИОД С 01.09.2009 ПО 31.08.2010       
       Раздел  1.  Обоснование  обеспечения  прогнозируемого  объема   икачества услуги в сфере водоотведения промышленных стоков----T------------------------------------------T---------T---------------¬¦ N ¦       Показатели производственной        ¦   Ед.   ¦   На период   ¦¦п/п¦              деятельности                ¦измерения¦ с 01.09.2009  ¦¦   ¦                                          ¦         ¦ по 31.08.2010 ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦1  ¦Объем отведенных стоков                   ¦ тыс. м3 ¦   7855,338    ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦2  ¦Объем отведенных стоков, пропущенный через¦ тыс. м3 ¦               ¦¦   ¦очистные сооружения                       ¦         ¦               ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦3  ¦Объем реализации товаров и услуг, в том   ¦ тыс. м3 ¦   7855,338    ¦¦   ¦числе по потребителям:                    ¦         ¦               ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦3.1¦- населению                               ¦ тыс. м3 ¦               ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦3.2¦- бюджетным потребителям                  ¦ тыс. м3 ¦               ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦3.3¦- прочим потребителям                     ¦ тыс. м3 ¦     60,962    ¦+---+------------------------------------------+---------+---------------+¦3.4¦- собственные нужды предприятия           ¦ тыс. м3 ¦   7794,376    ¦L---+------------------------------------------+---------+----------------
       Раздел   2.   План   мероприятий   по   повышению   эффективностидеятельности предприятия в сфере водоотведения промышленных стоков ОАОЛМЗ "Свободный Сокол"----T---------------T---------T--------------------T--------------T-----------------------¬¦ N ¦ Наименование  ¦Срок     ¦     Финансовые     ¦   Источник   ¦   Ожидаемый эффект    ¦¦п/п¦  мероприятий  ¦реализа- ¦    потребности     ¦финансирования¦                       ¦¦   ¦               ¦ции меро-¦   на реализацию    ¦              ¦                       ¦¦   ¦               ¦приятия, ¦   мероприятия,     ¦              ¦                       ¦¦   ¦               ¦лет      ¦     тыс. руб.      ¦              ¦                       ¦¦   ¦               ¦         +------T-------------+              +-------------T----T----+¦   ¦               ¦         ¦всего ¦   в т.ч.    ¦              ¦Наименование ¦тыс.¦ %  ¦¦   ¦               ¦         ¦      ¦  на период  ¦              ¦ показателя  ¦руб.¦    ¦¦   ¦               ¦         ¦      ¦с 01.09.2009 ¦              ¦             ¦    ¦    ¦¦   ¦               ¦         ¦      ¦по 31.08.2010¦              ¦             ¦    ¦    ¦+---+---------------+---------+------+-------------+--------------+-------------+----+----+¦ 1 ¦Подсыпка дамбы ¦    2    ¦1949,0¦   649,67    ¦ экономически ¦безопасность ¦    ¦100%¦¦   ¦шламонакопителя¦         ¦      ¦             ¦ обоснованные ¦гидротехни-  ¦    ¦    ¦¦   ¦N 1            ¦         ¦      ¦             ¦   расходы    ¦ческих       ¦    ¦    ¦¦   ¦               ¦         ¦      ¦             ¦              ¦сооружений   ¦    ¦    ¦+---+---------------+---------+------+-------------+--------------+-------------+----+----+¦   ¦ИТОГО:         ¦         ¦1949,0¦   649,67    ¦              ¦             ¦    ¦    ¦L---+---------------+---------+------+-------------+--------------+-------------+----+-----