Постановление Администрации города Липецка от 30.07.2010 № 1972
Об утверждении для ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол" тарифов на холодную воду для питьевого, технического водоснабжения и услуги по водоотведению промышленных и хозяйственно-бытовых стоков
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 30.07.2010г. г.Липецк N 1972Об утверждении для ОАО ЛМЗ "СвободныйСокол" тарифов на холодную воду дляпитьевого, технического водоснабженияи услуги по водоотведению промышленныхи хозяйственно-бытовых стоков
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Обосновах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса",постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520"Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавоки предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунальногокомплекса" администрация города
постановляет:
1. Согласовать производственные программы ОАО ЛМЗ "СвободныйСокол" по оказанию услуг водоснабжения питьевой водой (приложение N1), водоснабжения технической водой (приложение N 2), водоотведенияхозяйственно-бытовых стоков (приложение N 3), водоотведенияпромышленных стоков (приложение N 4) на период с 01.09.2010 по31.12.2011.
2. Утвердить тариф на холодную воду для питьевого водоснабжения,отпускаемую ОАО ЛМЗ "Свободный "Сокол", в размере 10,82 руб./м3 (безНДС).
3. Утвердить тариф на холодную воду для техническоговодоснабжения, отпускаемую ОАО ЛМЗ "Свободный "Сокол", в размере 0,56руб./м3 (без НДС).
4. Утвердить тариф на услугу по водоотведению и очисткехозяйственно-бытовых стоков, оказываемую ОАО ЛМЗ "Свободный "Сокол", вразмере 28,28 руб./м3 (без НДС).
5. Утвердить тариф на услугу по водоотведению и очисткепромышленных стоков, оказываемую ОАО ЛМЗ "Свободный "Сокол", в размере1,60 руб./м3 (без НДС).
6. Установить период действия тарифов, утвержденных пунктами 2,3, 4, 5 настоящего постановления, с 1 сентября 2010 года по 31 декабря2011 года.
7. Признать утратившим силу с 01.09.2010 постановлениеадминистрации города Липецка от 31.07.2009 N 4 "Об утверждении для ОАОЛМЗ "Свободный Сокол" тарифов на холодную воду для питьевого,технического водоснабжения и услуги по водоотведению промышленных ихозяйственно-бытовых стоков".
8. Информационному отделу администрации г. Липецка (СоколоваИ.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовойинформации.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя главы администрации г. Липецка В.А. Мигиту.Глава города Липецка М.В.Гулевский
Приложение N 1
к постановлению
администрации города Липецка
от 30 июля 2010 г. N 1972
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО ЛМЗ "СВОБОДНЫЙ СОКОЛ" ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ НА ПЕРИОД С 01.09.2010 ПО 31.12.2011
Раздел 1. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГИ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ |-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||N п/п |Показатели производственной деятельности |Ед. измерения|На период с || | | |01.09.2010 по || | | |31.12.2011 ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||1. |Объем выработки воды |тыс. м3 |303,200 ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||2. |Объем воды, используемой на собственные нужды |тыс. м3 | ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||3. |Объем воды, полученной со стороны |тыс. м3 | ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||4. |Объем пропущенной воды через очистные сооружения |тыс. м3 | ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||5. |Объем отпуска в сеть |тыс. м3 |303,200 ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||6. |Объем потерь (подпитка) |тыс. м3 |3,032 ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||7. |Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |% |1,0 ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||8. |Объем реализации товаров и услуг, в том числе по |тыс. м3 |300,168 || |потребителям: | | ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||8.1. |- населению |тыс. м3 | ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||8.2. |- бюджетным потребителям |тыс. м3 | ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||8.3. |- прочим потребителям |тыс. м3 |29,349 ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||8.4. |- собственные нужды предприятия |тыс. м3 |270,819 ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективностидеятельности предприятия в сфере водоснабжения питьевой водойотсутствует.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ |-----|-----------------------|---------|-----------|------------------|------------------------------------------------||N |Наименование |Срок |Финан- |Источник |Ожидаемый годовой эффект ||п/п |мероприятий |реали- |совые |финансирования | || | |зации |потреб- | | || | |меро- |ности на | | || | |прия- |реали- | | || | |тия |зацию | | || | | |меро- | | || | | |приятия, | | || | | |тыс. | | || | | |руб. | | || | | | | |--------------------------|---------|-----------|| | | | | |Наименование показателя |тыс. |% (час./ || | | | | | |руб. |сут.) ||-----|-----------------------|---------|-----------|------------------|--------------------------|---------|-----------||1. |Реконструкция системы |2010 - |269,52 |Амортизация |обеспечение надежности | |24 час./ || |очистки насосной |2011 | | |работы (бесперебойность | |сут. || |станции питьевой воды | | | |поставки услуг) | | || |"Лякино" | | | | | | || | | |-----------|------------------|--------------------------|---------|-----------|| | | |191,98 |Экономически | | | || | | | |обоснованные | | | || | | | |расходы | | | ||-----|-----------------------|---------|-----------|------------------|--------------------------|---------|-----------|| |ИТОГО, в т.ч.: | |461,50 | | | | ||-----|-----------------------|---------|-----------|------------------|--------------------------|---------|-----------|| |амортизация | |269,52 | | | | ||-----|-----------------------|---------|-----------|------------------|--------------------------|---------|-----------|| |экономически | |191,98 | | | | || |обоснованные расходы | | | | | | ||-----|-----------------------|---------|-----------|------------------|--------------------------|---------|-----------|
В.В.КОЛОБАНОВА
Приложение N 2
к постановлению
администрации города Липецка
от 30 июля 2010 г. N 1972
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО ЛМЗ "СВОБОДНЫЙ СОКОЛ" ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДОЙ НА ПЕРИОД С 01.09.2010 ПО 31.12.2011
Раздел 1. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГИ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДОЙ |-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||N п/п |Показатели производственной деятельности |Ед. измерения|На период с || | | |01.09.2010 по || | | |31.12.2011 ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||1. |Объем выработки воды |тыс. м3 |108933,17 ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||2. |Объем воды, используемой на собственные нужды |тыс. м3 | ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||3. |Объем воды, полученной со стороны |тыс. м3 | ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||4. |Объем пропущенной воды через очистные сооружения |тыс. м3 | ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||5. |Объем отпуска в сеть |тыс. м3 |108933,17 ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||6. |Объем потерь (подпитка) |тыс. м3 |54,47 ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||7. |Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |% |0,05 ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||8. |Объем реализации товаров и услуг, в том числе по |тыс. м3 |108878,70 || |потребителям: | | ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||8.1. |- населению |тыс. м3 | ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||8.2. |- бюджетным потребителям |тыс. м3 | ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||8.3. |- прочим потребителям |тыс. м3 |307,60 ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||8.4. |- собственные нужды предприятия |тыс. м3 |108571,10 ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективностидеятельности предприятия в сфере водоснабжения технической водойотсутствует.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДОЙ |-----|-----------------------|---------|-----------|------------------|------------------------------------------------||N |Наименование |Срок |Финан- |Источник финанси-|Ожидаемый годовой эффект ||п/п |мероприятий |реали- |совые |рования | || | |зации |потреб- | | || | |меро- |ности на | | || | |прия- |реали- | | || | |тия |зацию | | || | | |меро- | | || | | |приятия, | | || | | |тыс. | | || | | |руб. (без | | || | | |НДС) | | || | | | | |--------------------------|---------|-----------|| | | | | |Наименование показателя |тыс. |час./ сут.|| | | | | | |руб. |(кВт/ч) ||-----|-----------------------|---------|-----------|------------------|--------------------------|---------|-----------||1. |Установка частотного |2010 - |1913,89 |Амортизация |обеспечение надежности | |24 час./ || |преобразователя на 1 |2011 | | |работы (бесперебойность | |сут. || |насос Д 2000 - 62 - 2 | | | |поставки услуг) | | || |группы ДЦ N 5 | | | | | | || | | | | |--------------------------|---------|-----------|| | | | | |снижение |1618,0 |544320 || | | | | |электропотребления и | |кВт/ч || | | | | |эксплуатационных затрат | | ||-----|-----------------------|---------|-----------|------------------|--------------------------|---------|-----------|| |ИТОГО | |1913,89 | | | | ||-----|-----------------------|---------|-----------|------------------|--------------------------|---------|-----------|
В.В.КОЛОБАНОВА
Приложение N 3
к постановлению
администрации города Липецка
от 30 июля 2010 г. N 1972
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО ЛМЗ "СВОБОДНЫЙ СОКОЛ" ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОКОВ НА ПЕРИОД
С 01.09.2010 ПО 31.12.2011
Раздел 1. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОКОВ |-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||N п/п |Показатели производственной деятельности |Ед. измерения|На период с || | | |01.09.2010 по || | | |31.12.2011 ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||1. |Объем отведенных стоков |тыс. м3 |251,200 ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||2. |Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные |тыс. м3 | || |сооружения | | ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||3. |Объем реализации товаров и услуг, в том числе по |тыс. м3 |251,200 || |потребителям: | | ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||3.1. |- населению |тыс. м3 | ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||3.2. |- бюджетным потребителям |тыс. м3 | ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||3.3. |- прочим потребителям |тыс. м3 |13,991 ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||3.4. |- собственные нужды предприятия |тыс. м3 |237,209 ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
Раздел 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОКОВ |-----|-----------------------|---------|-----------|------------------|------------------------------------------------||N |Наименование |Срок |Финан- |Источник финанси-|Ожидаемый годовой эффект ||п/п |мероприятий |реали- |совые |рования | || | |зации |потреб- | | || | |меро- |ности на | | || | |прия- |реали- | | || | |тия |зацию | | || | | |меро- | | || | | |приятия, | | || | | |тыс. | | || | | |руб. (без | | || | | |НДС) | | || | | | | |--------------------------|---------|-----------|| | | | | |Наименование показателя |тыс. |% (час./ || | | | | | |руб. |сут.) ||-----|-----------------------|---------|-----------|------------------|--------------------------|---------|-----------||1. |Восстановление |2010 - |578,981 |Амортизация |обеспечение надежности | |24 час./ || |хозяйственно- бытовой |2011 | | |работы (бесперебойность | |сут. || |канализации | | | |поставки услуг) | | || | | |-----------|------------------|--------------------------|---------|-----------|| | | |307,200 |Экономически |обеспечение надежности | |24 час./ || | | | |обоснованные |работы (бесперебойность | |сут. || | | | |расходы |поставки услуг) | | ||-----|-----------------------|---------|-----------|------------------|--------------------------|---------|-----------|| |ИТОГО | |886,181 | | | | ||-----|-----------------------|---------|-----------|------------------|--------------------------|---------|-----------|
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОКОВ |-----|-----------------------|---------|-----------|------------------|------------------------------------------------||N |Наименование |Срок |Финан- |Источник финанси-|Ожидаемый годовой эффект ||п/п |мероприятий |реали- |совые |рования | || | |зации |потреб- | | || | |меро- |ности на | | || | |прия- |реали- | | || | |тия |зацию | | || | | |меро- | | || | | |приятия, | | || | | |тыс. | | || | | |руб. | | || | | | | |--------------------------|---------|-----------|| | | | | |Наименование показателя |тыс. |час./ сут.|| | | | | | |руб. |(кВт/ч) ||-----|-----------------------|---------|-----------|------------------|--------------------------|---------|-----------||1. |Установка двух |2010 - |140,992 |амортизация |обеспечение надежности | |24 час./ || |частотных |2011 | | |работы (бесперебойность | |сут. || |преобразователей на | | | |поставки услуг) | | || |насосах СД 160/45 на | | | | | | || |КНС N 3 | | | | | | || | | |-----------|------------------|--------------------------|---------|-----------|| | | | | |снижение |140,0 |31968,0 || | | | | |электропотребления и | |кВт/ч || | | | | |эксплуатационных затрат | | ||-----|-----------------------|---------|-----------|------------------|--------------------------|---------|-----------|| |ИТОГО, в т.ч.: | |140,992 | | | | ||-----|-----------------------|---------|-----------|------------------|--------------------------|---------|-----------|| |прибыль | |0 | | | | ||-----|-----------------------|---------|-----------|------------------|--------------------------|---------|-----------|| |амортизация | |140,992 | | | | ||-----|-----------------------|---------|-----------|------------------|--------------------------|---------|-----------|
В.В.КОЛОБАНОВА
Приложение N 4
к постановлению
администрации города Липецка
от 30 июля 2010 г. N 1972
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО ЛМЗ "СВОБОДНЫЙ СОКОЛ" ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ НА ПЕРИОД С 01.09.2010 ПО 31.12.2011
Раздел 1. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ |-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||N п/п |Показатели производственной деятельности |Ед. измерения|На период с || | | |01.09.2019 по || | | |31.12.2011 ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||1. |Объем отведенных стоков |тыс. м3 |8889,950 ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||2. |Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные |тыс. м3 |8889,950 || |сооружения | | ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||3. |Объем реализации товаров и услуг, в том числе по |тыс. м3 |8889,950 || |потребителям: | | ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||3.1. |- населению |тыс. м3 | ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||3.2. |- бюджетным потребителям |тыс. м3 | ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||3.3. |- прочим потребителям |тыс. м3 |80,760 ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------||3.4. |- собственные нужды предприятия |тыс. м3 |8809,190 ||-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
Раздел 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ |-----|-----------------------|---------|-----------|------------------|------------------------------------------------||N |Наименование |Срок |Финан- |Источник финанси-|Ожидаемый годовой эффект ||п/п |мероприятий |реали- |совые |рования | || | |зации |потреб- | | || | |меро- |ности на | | || | |прия- |реали- | | || | |тия |зацию | | || | | |меро- | | || | | |приятия, | | || | | |тыс. | | || | | |руб. (без | | || | | |НДС) | | || | | | | |--------------------------|---------|-----------|| | | | | |Наименование показателя |тыс. |% || | | | | | |руб. | ||-----|-----------------------|---------|-----------|------------------|--------------------------|---------|-----------||1. |Подсыпка дамбы |2010 - |654,221 |амортизация |Безопасность | |100% || |шламонакопителя N 1 |2011 | | |гидротехнических | | || | | | | |сооружений | | ||-----|-----------------------|---------|-----------|------------------|--------------------------|---------|-----------|| |ИТОГО | |654,221 | | | | ||-----|-----------------------|---------|-----------|------------------|--------------------------|---------|-----------|
Раздел 3. План мероприятий по энергосбережению и повышениюэнергетической эффективности деятельности предприятия в сфереводоотведения промышленных стоков отсутствует.
В.В.КОЛОБАНОВА