Постановление Администрации города Липецка от 30.09.2011 № 1269
Об утверждении адресной инвестиционной программы города Липецка на 2013 - 2014 годы
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 30.09.2011г. г.Липецк N 1269 Отменено - Постановление
Администрации города Липецка
от 27.09.2012 г. N 1914
Об утверждении адресной инвестиционнойпрограммы города Липецка на 2013 - 2014 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Обобщих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городаЛипецка, администрация города
постановляет:
1. Утвердить адресную инвестиционную программу города Липецка на2013 - 2014 годы (приложение).
2. Департаменту финансов администрации города Липецка (Н.Н.Фомина) при формировании бюджета предусмотреть средства, необходимыедля реализации адресной инвестиционной программы города Липецка на2013 - 2014 годы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя главы администрации города Липецка В.А. Мигиту.Глава города Липецка М.В.Гулевский
Приложение
к постановлению
администрации города Липецка
от 30 сентября 2011 г. N 1269
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА 2013 - 2014 ГОДЫ
I. Паспорт Программы Наименование Программы - Адресная инвестиционная программа города Липецка
на 2013 - 2014 годыЗаказчик Программы - Администрация г. ЛипецкаРазработчик Программы - Департамент градостроительства и архитектуры
администрации г. ЛипецкаИсполнители Программы - Департамент градостроительства и архитектуры
администрации г. ЛипецкаОсновная цель Программы - Проведение единой политики по определению
приоритетов в строительстве объектов социальной
и инженерной инфраструктуры на территории города
Липецка и обеспечения системного планирования
капитальных расходовОбъемы финансирования - Общий объем финансирования Программы из бюджетас разбивкой по срокам г. Липецка составляет 450,0 млн. рублей, в томреализации Программы числе по годам:
2013 год - 300,0 млн. рублей;
2014 год - 150,0 млн. рублей.
Объемы финансирования Программы уточняются и
корректируются в процессе исполнения городского
бюджета и при формировании на финансовый годПеречень целевых - Обеспеченность населения объектами социальнойиндикаторов Программы инфраструктурыОжидаемые конечные - Развитие социальной инфраструктуры городарезультаты реализацииПрограммы
II. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом
Адресная инвестиционная программа города Липецка на 2013 - 2014годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Бюджетнымкодексом Российской Федерации, решением малого совета администрациигорода Липецка от 19.12.2007 N 21 по вопросу разработки инвестиционнойпрограммы, распоряжением главы города Липецка от 26.08.2008 N 1796-р"О формировании адресной инвестиционной программы города Липецка", атакже в целях проведения единой политики по определению приоритетов встроительстве объектов социальной и инженерной инфраструктуры натерритории города Липецка и обеспечения системного планированиякапитальных расходов.
Реализация Программы рассчитана на 2013 - 2014 годы.
Программа, являющаяся составной частью бюджета города Липецка на2013 - 2014 годы, определяет объемы муниципальных инвестиций восновные фонды и охватывает следующие основные направлениярасходования средств бюджета города:
- строительство объектов социальной инфраструктуры.
В Программе предусмотрено финансирование объектов дошкольногообразования и объектов образования, строительство спортивных объектов.
На сегодня наполняемость школ в 26-м и 27-м микрорайонахсоставляет 136%. В связи с этим строительство школы в 28-м микрорайонепозволит гарантировать предоставление обязательного общего (среднего)образования.
В конечном итоге вся Адресная инвестиционная программа являетсячастью реализации Генерального плана развития г. Липецка.
III. Цель и задачи Программы
Основной целью Программы является проведение единой политики поопределению приоритетов в строительстве объектов социальной иинженерной инфраструктуры на территории города Липецка и обеспечениясистемного планирования капитальных расходов.
Основной задачей является обеспечение населения города объектамисоциальной инфраструктуры.
IV. Система программных мероприятий |------|------------------------------|-----------------------|----------|----------------------------|| N | Наименование | Исполнители |Сроки |Объем финансирования (с ||п/п |мероприятия | |испол- |разбивкой по периодам || | | |нения |выполнения мероприятий)|| | | | | ||------|------------------------------|-----------------------|----------|--------------|-------------|| | | | | 2013 г. в | 2014 г. в || | | | |текущих |текущих || | | | |ценах |ценах ||------|------------------------------|-----------------------|----------|--------------|-------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||------|------------------------------|-----------------------|----------|--------------|-------------|| 1. |Дошкольное образование | | | 20000,0 | 80000,0 ||------|------------------------------|-----------------------|----------|--------------|-------------|| |Детский сад в пос.|МУ "Управление |2013 - | 20000,0 | 80000,0 || |Сырский Рудник |строительства г. |2014 | | || | |Липецка" | | | ||------|------------------------------|-----------------------|----------|--------------|-------------|| 2. |Образование | | | 251562 | - ||------|------------------------------|-----------------------|----------|--------------|-------------|| |Строительство школы в 28-м|МУ "Управление |2013 - | 251562 | || |микрорайоне г. Липецка |строительства г. |2014 | | || | |Липецка" | | | ||------|------------------------------|-----------------------|----------|--------------|-------------|| 3. |Физкультура и спорт | | | 28438,0 | 70000,0 ||------|------------------------------|-----------------------|----------|--------------|-------------|| |Строительство |МУ "Управление |2013 - | 28438,0 | 70000,0 || |плавательного бассейна в пос.|строительства г. |2014 | | || |Матырский |Липецка" | | | ||------|------------------------------|-----------------------|----------|--------------|-------------|| |Всего по отраслям | | | 300000,0 | 150000,0 ||------|------------------------------|-----------------------|----------|--------------|-------------|
V. Объемы и сроки финансирования
Общий объем финансирования Программы из бюджета г. Липецкасоставляет 450,0 млн. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 300,0 млн. рублей;
2014 год - 150,0 млн. рублей.
Объемы финансирования Программы уточняются и корректируются впроцессе исполнения городского бюджета и при формировании нафинансовый год.
VI. Управление Программой и контроль за ходом реализации
Для осуществления контроля за ходом исполнения Программыдепартамент градостроительства и архитектуры в установленные сроки (поитогам 1-го квартала, полугодия и 9 месяцев - до 15-го числа месяца,следующего за отчетным периодом; по итогам года - до 1 марта года,следующего за отчетным) направляет в департамент экономики,департамент финансов и в управление организационно-контрольной икадровой работы отчетные данные о ходе выполнения Программы.
VII. Ожидаемые социально-экономические эффекты от реализации
программных мероприятий
Реализация Программы позволит продолжить развитие социальнойинфраструктуры:
- строительство школы в 28-м микрорайоне, что гарантируетпредоставление обязательного общего (среднего) образования длянаселения;
- строительство детского сада в пос. Сырский Рудник гарантируетпредоставление дошкольных мест для детей, проживающих в данном районе;
- строительство плавательного бассейна в пос. Матырский позволитсоздать условия населению для занятия спортом.
VIII. Система целевых индикаторов экономической
и социальной эффективности реализации Программы |------|------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|| N | Наименование целевого | Единица | Значение целевого индикатора ||п/п |индикатора |измерения | ||------|------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|| | | |2011 год |2012 год |2013 год |2014 год || | | |(оценка) | | | ||------|------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|| 1. |Обеспеченность |% | 90 | 92 | 94 | 96 || |населения объектами | | | | | || |социальной | | | | | || |инфраструктуры | | | | | ||------|------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
В.П.Иванов