Распоряжение Главы администрации города Липецка от 18.07.2002 № 861-р

О разработке проекта бюджета города на 2003 год

  
                            Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е                        
                      ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА                  18.07.2002г.                     г.Липецк                      N 861-рО разработке проекта бюджета городана 2003 год
       В  соответствии  с  распоряжением  главы  администрации  Липецкойобласти  от 16.03.1995  N  7-ОЗ"О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Липецкой области":
       1. Управлению  финансов  администрации  г.  Липецка  организоватьразработку проекта бюджета города на 2003 год.
       2. В срок  до  1  августа  2002  года  представить  в  управлениефинансов администрации города:
       2.1. Комитету по экономике и прогнозированию:
       - прогноз социально - экономического развития города;
       - прогноз инфляции;
       -  среднегодовую  стоимость  имущества  организаций,   подлежащуюамортизации;
       - объем производства продукции (товаров, работ, услуг);
       - объем производства подакцизной продукции (в разрезе предприятий-  производителей)  по  форме,  согласованной  с  управлением финансовадминистрации города;
       - численность занятых в экономике;
       - прибыль прибыльных предприятий, в том числе ОАО "НЛМК";
       - прибыль банков и других кредитных организаций и страховщиков (вразрезе предприятий, в том числе структурных подразделений);
       - фонд заработной платы;
       - лимиты потребления тепло-,  электроэнергии  и  газа  в  разрезеотраслей бюджетной сферы и по учреждениям, финансируемым из городскогобюджета;
       - муниципальный заказ на поставку  товаров,  производство  работ,оказание услуг за счет средств городского бюджета;
       - другие показатели  по  согласованному  с  управлением  финансовадминистрации города перечню.
       2.2.  Управлениям  образования,  культуры,  здравоохранения,   пофизической  культуре,  спорту  и  делам  молодежи,  социальной  защитынаселения:
       -   план   предоставления   государственных   услуг    бюджетнымиучреждениями;
       - перечень городских  целевых  программ  и  объем  затрат  на  ихвыполнение за счет средств городского бюджета.
       2.3. Комитету по управлению муниципальным имуществом города:
       -  доходы  от  сдачи   в   аренду   имущества,   находящегося   вмуниципальной собственности;
       - дивиденды по акциям;
       -  поступления  от  приватизации   предприятий,   находящихся   вгосударственной и муниципальной собственности;
       - поступления от продажи акций;
       - мероприятия по увеличению доходов от  использования  имущества,находящегося в государственной и муниципальной собственности;
       - прогноз поступления арендной платы за аренду нежилых  помещенийи имущества на 2003 год, ожидаемую оценку арендной платы за 2002 год;
       - прогнозный расчет на 2003 год по земельным платежам;
       - доходы от продажи земли.
       2.4. Инспекции по надзору за  техническим  состоянием  самоходныхмашин и других видов техники:
       - ожидаемое поступление доходов и расходов за 2002 год и  прогнозна 2003 год.
       2.5. Муниципальным предприятиям города:
       - планы финансово - хозяйственной деятельности на 2003 год.
       2.6. Главному управлению городского транспорта:
       -   мероприятия   по   оптимизации   маршрутной   сети   движенияпассажирского автомобильного транспорта по г. Липецку на 2003 год;
       -  объемные  показатели  работы   пассажирского   автомобильного,включая  горэлектротранспорт  (объемы  перевозок  пассажиров,  в  т.ч.платные, пассажирооборот, пробег), фактические  доходы  и  расходы  постатьям затрат за первое полугодие 2002 года, ожидаемую оценку за 2002год и прогноз на 2003 год по видам перевозок;
       - мероприятия и предложения по снижению убыточности  пассажирскихперевозок на автомобильном (включая горэлектротранспорт) транспорте;
       - расчет потребности  в  средствах  на  обновление  пассажирскогопарка  с  учетом имеющегося его наличия и изношенности по состоянию на01.07.02.
       2.7.  Главному  управлению  жилищно  -  коммунального   хозяйстваадминистрации города:
       - показатели финансово - хозяйственной  деятельности  предприятийЖКХ  и  МУП  "Единый  заказчик"  за  I  полугодие 2002 года, ожидаемоеисполнение за 2002 год, прогноз на 2003 год;
       - наличие общеполезной и отапливаемой площади по видам  жилищногофонда;
       - наличие  площади  муниципального  жилищного  фонда,  подлежащейкапитальному ремонту;
       - показатели по передаче  ведомственного  жилья  в  муниципальнуюсобственность;
       - расчетный тариф на тепловую энергию и химическую  очистку  водыдля жилищных организаций;
       - предельную стоимость  предоставляемых  жилищно  -  коммунальныхуслуг  на  1  кв.  м  общей  площади  жилья в месяц и уровень платежейграждан за предоставленные жилищно - коммунальные услуги:
       - расчеты в целом по городу:
       - убытков от основной деятельности;
       - возмещения разницы в тарифах на тепловую  энергию,  отпускаемуюнаселению на нужды отопления и горячего водоснабжения;
       - затрат на капитальный ремонт жилищного фонда, благоустройство иликвидацию аварийного и ветхого жилого фонда;
       - субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг;
       - на пополнение аварийного запаса товароматериальных ценностей;
       - на приобретение оборудования и транспортных средств;
       - на приобретение и установку приборов учета;
       - расходов, связанных с созданием МУП "Единый заказчик" и ТСЖ;
       - на подготовку жилищного фонда  и  инженерной  инфраструктуры  кработе в осенне - зимний период.
       2.8. Отделу бухгалтерского учета администрации города:
       - расчет сумм компенсационных выплат военнослужащим, уволенным  взапас, на наем жилья;
       - расчет на оплату работы БТИ.
       2.9.  Управлению  потребительского  рынка,  отделу  сферы   услугадминистрации города:
       -  прогноз  розничного  товарооборота,   общественного   питания,платных услуг населению и их структуру на 2003 год;
       - оплату работы бань.
       2.10. Комитету по развитию предпринимательства и  малого  бизнесаадминистрации города:
       -  прогнозный  расчет  поступления   регистрационных   сборов   сфизических лиц на 2003 год;
       2.11.  Главному  управлению  по  градостроительству,  экологии  иземлеустройству:
       - объем капитальных вложений  в  разрезе  отраслей  и  строящихсяобъектов  с  выделением  из прогнозных объемов ожидаемой задолженностибюджета на 01.01.2003;
       - прогнозный расчет потребности в заемных бюджетных средствах длявыполнения программы ипотечного жилищного кредитования;
       - прогнозный расчет доходов от оказания платных услуг на 2003 годи ожидаемое поступление за 2002 год;
       - расчет затрат на проведение  землеустроительных  и  земельно  -кадастровых работ в 2003 году, ожидаемое исполнение за 2002 год.
       2.12. Управлению культуры администрации города:
       - прогнозный расчет потребности в бюджетных средствах на 2003 годна организацию кинематографии в г. Липецке.
       2.13.  Управлению  социальной  защиты   населения   совместно   суправлениями: транспорта, здравоохранения, главного управления жилищно- коммунального хозяйства:
       - расчетные  показатели  на  реализацию  федеральных  законов  "Оветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
       - информацию о количестве  льготников  и  суммах  предоставленныхльгот за 2001 год и ожидаемые расходы за 2002 год.
       2.14.   Управлениям   образования,   культуры,   здравоохранения,физкультуры,  спорта  и  делам  молодежи,  внутренних  дел, социальнойзащиты населения, военному комиссариату города, станции  по  борьбе  сболезнями  животных,  госучреждению  "СМЭУ  УВД  по Липецкой области",управлению по делам ГО и ЧС г. Липецка представить к  проекту  бюджетана  2003  год  необходимые  расчеты  и  обоснования  по  каждой статьерасходов по типам бюджетных учреждений с приложением  сети,  штатов  иконтингентов учреждений, принятых в расчетах.
       По  бюджетным  учреждениям,  источниками  финансирования  которыхявляются  не  только  бюджетные ассигнования, но и другие внебюджетныепоступления,  представить  проекты  расходов  на  2003  год  по  видампоступления средств:
       - бюджетные ассигнования;
       - расчеты ожидаемых доходов (расшифровать) и расходов (по  видам)по  предпринимательской  и  иной приносящей доход деятельности за 2001год, отчетные данные за I полугодие т.г. и прогнозный расчет  на  2003год;
       - добровольные пожертвования;
       - другие поступления (расшифровать).
       При формировании проекта расходов  по  отраслям  бюджетной  сферырасчеты представляются:
       - по фонду оплаты труда по видам выплат с расшифровкой  надбавок,доплат и прочих выплат, предусмотренных в фонде оплаты труда;
       - по материалам и предметам для текущих и хозяйственных  целей  вразрезе статей бюджетной классификации;
       - по медикаментам с учетом утвержденных  плановых  норм  на  2002год;
       - по питанию, исходя из установленного набора  продуктов  питаниядля данного типа бюджетного учреждения;
       - по мягкому инвентарю  с  учетом  фактического  наличия,  сроковноски и утвержденных норм обеспечения мягким инвентарем;
       - по расходам на  содержание  транспорта,  исходя  из  количестваавтомобилей, предусмотренных действующими нормативами для данного типаучреждений или фактического наличия, если оно ниже  норматива  и  нормрасхода  топлива  и  горюче  -  смазочных  материалов на автомобильномтранспорте, установленных Министерством транспорта РФ;
       - по оплате услуг связи в разрезе абонентной платы  за  телефоны,телевизоры,   радио,  междугородные  переговоры,  телефаксы  и  другимрасходам;
       - по  оплате  коммунальных  услуг  в  разрезе  видов:  отопление,освещение,  водоснабжение,  аренда  помещений,  и  прочих коммунальныхуслуг (с расшифровкой), исходя из лимитов  потребления  газа,  тепло-,электроэнергии,    согласованных    с   комитетом   по   экономике   ипрогнозированию администрации города.
       Планирование  ассигнований  по  расходам,  имеющим  специфическоенаправление  средств  для  определенной отрасли социально - культурнойсферы, производится по каждому конкретному  виду  направления  средствисходя из сложившихся норм расходов.
       Предложения  управлений  администрации  города   по   капитальнымрасходам  (приобретение  оборудования  и инвентаря, капитальный ремонтзданий) оформляются отдельными расчетами с обоснованиями и приложениемсметной документации.
       2.15.   Управлениям   образования,   культуры,   здравоохранения,социальной защиты населения, физкультуры, спорта и делам молодежи:
       - сетевые показатели по учреждениям социально - культурной  сферыс  учетом  социальных  нормативов  и норм, рекомендуемых распоряжениемПравительства Российской Федерации от 03.06.96 N 1063-р.
       2.16. Управлению капитального строительства администрации города:
       - совместно со службами заказчиков объем капитальных  вложений  вразрезе  отраслей,  заказчиков,  объектов  с  выделением из прогнозныхобъемов ожидаемой задолженности бюджета на 01.01.2003.
       2.17.  Администрации  города  и  ее  структурным  подразделениям,финансируемым  за счет средств городского бюджета, представить расчетыпотребности в  ассигнованиях  на  содержание  аппарата  управления  попредметным статьям экономической классификации расходов бюджета.
       2.18. Рекомендовать представить:
       2.18.1.  Инспекции  Министерства  по  налогам  и  сборам  РФ   поЦентральному району г. Липецка:
       -  прогноз  объемов  собираемых   налоговыми   органами   доходовфедерального и территориального бюджетов на 2002 год в разрезе налоговс  соответствующими  обоснованиями  и  расчетами,   согласованными   суправлением  финансов,  в т.ч. по единым налогам на совокупный доход ивмененный доход отдельно по юридическим и физическим лицам, налогу  наимущество физических лиц;
       -  сумму  предоставленных  налоговых  льгот  по  расчетам  за   Iполугодие  2002  г. в части областного и городского бюджетов в разрезеналогов:
       в соответствии с Законом Липецкой области от 05.02.2002 N  188-ОЗ"Об областном бюджете на 2002 год";
       в соответствии с решением Липецкого городского  Совета  депутатовот 12.03.2002 N 135 "О проекте бюджета города на 2002 год";
       в соответствии с Законом Липецкой области от 05.06.2000  N  94-ОЗ"О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Липецкой  области "Оподдержке инвестиций в экономику Липецкой области";
       по прочим решениям областного и городского Советов депутатов;
       - прогнозно - аналитические материалы (с необходимыми расчетами иобоснованиями)  о поступлении дополнительных средств в бюджет города в2003 году  в  результате  реструктуризации  задолженности,  проводимойэтими  органами  в  1999 - 2001 годах с учетом продления для отдельныхорганизаций до 1 апреля 2002 года.
       3. Рекомендовать Липецкому  межрайонному  отделу  государственнойстатистики представить в адрес комитета по экономике и прогнозированиюи управления финансов администрации города:
       - в срок до 20 июля т.г. информацию за 2001 год по полному  кругупредприятий и организаций города по следующим показателям:
       производство промышленной продукции;
       фонд заработной платы;
       численность работающих и детей в возрасте до 15 лет;
       оборот розничной торговли и общественного питания;
       объем  платных  услуг  населению,   в   том   числе   оказываемыхучреждениями бюджетной сферы по видам услуг;
       выручка  от  реализации  продукции,  работ,  услуг  по   отраслямматериального производства;
       инвестиции в основной капитал;
       прибыль унитарных предприятий, остающаяся после уплаты налогов  ииных обязательных платежей в бюджет (по предприятиям);
       объем затрат на проведение переписи населения;
       - в срок до 1 августа т.г. аналогичную  информацию  по  итогам  Iполугодия т.г.;
       - другие показатели по согласованному  с  комитетом  экономики  ипрогнозирования и управлением финансов администрации города перечню.
       4.   Структурным   подразделениям   администрации    города    посогласованию  с  управлением  финансов администрации города обеспечитьпредоставление   дополнительной   статистической    и    аналитическойинформации, необходимой для разработки проекта бюджета области на 2003год.
       5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  возложить  назаместителя главы администрации города Попова Н.Н.Глава администрациигорода Липецка                                        А.С.Коробейников