Решение Липецкого городского Совета депутатов города Липецка от 27.06.2017 № 426

О внесении изменений в бюджет города Липецка на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

 

 

РЕШЕНИЕ

 

ЛИПЕЦКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

 

27.06.2017г.                                                            г.Липецк                                                              N 426

 

О внесенииизменений в бюджет

городаЛипецка на 2017 год

и наплановый период 2018 и 2019 годов

 

Рассмотревпринятый в первом чтении проект изменений в бюджет города Липецка на 2017 год ина плановый период 2018 и 2019 годов, руководствуясь Бюджетным кодексомРоссийской Федерации, статьями 36, 59 Уставагорода Липецка, Положением об основах бюджетного устройства и бюджетногопроцесса в городе Липецке, учитывая решение постоянной комиссии Липецкогогородского Совета депутатов по бюджету и муниципальной собственности, Липецкийгородской Совет депутатов

 

РЕШИЛ:

1. Утвердитьизменения в бюджет города Липецка на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019годов (прилагаются).

2. Направитьвышеуказанный нормативный правовой акт Главе города Липецка для подписания иофициального опубликования.

3. Настоящее решениевступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

 

Председатель

Липецкого городского

Совета депутатов                                                                                                                       И.В.Тиньков

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯВ БЮДЖЕТ ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА 2017 ГОД

И НАПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

 

Утверждены решением

сессии Липецкого городского

Совета депутатов от 27.06.2017 N 426

 

Статья1

 

Внестив бюджет города Липецка на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,утвержденный решением Липецкого городского Совета депутатов от20.12.2016 N 315 (в редакции решений Липецкого городского Совета депутатовот 26.01.2017 N 340, от 22.02.2017 N 347, от 28.03.2017 N 359, от 25.04.2017 N376, от 30.05.2017 N 377: "Липецкая газета", 2016, 27 декабря; 2017,07 февраля, 28 февраля; 01 апреля; 13 мая; 06 июня), следующие изменения:

1)в статье 1:

а)в подпункте 1 пункта 1 цифры "10 687 916 299,40" заменить на цифры"10 927 976 829,42";

б)в подпункте 2 пункта 1 цифры "11 339 335 705,40" заменить на цифры"11 579 396 235,42";

в)в подпункте 1 пункта 2 цифры "7 960 137 579,00" заменить на цифры"8 020 137 579,00";

г)в подпункте 2 пункта 2:

цифры"8 128 936 579,00" заменить на цифры "8 186 071 679,00";

цифры"7 616 513 288,00" заменить на цифры "7 620 744 588,00";

д)в подпункте 3 пункта 2:

цифры"168 799 000,00" заменить на цифры "165 934 100,00";

цифры"6 853 000,00" заменить на цифры "11 084 300,00";

2)в статье 4:

а)в пункте 7:

цифры"1 758 066 024,00" заменить на цифры "1 768 177 760,00";

цифры"419 539 564,00" заменить на цифры "416 674 664,00";

цифры"368 150 564,00" заменить на цифры "372 381 864,00";

б)в пункте 8 цифры "5 173 134 187,36" заменить на цифры "5 310 729169,38";

3)в пункте 1 статьи 7 цифры "584 753 060,00" заменить на цифры"603 753 060,00";

4)приложения 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 изложить в новойредакции (прилагаются).

 

Статья2

 

Настоящиеизменения вступают в силу со дня их официального опубликования.

 

 

 

Глава города Липецка                                                                                                       С.В.Иванов

 

 

 

Приложение1

к бюджетугорода Липецка

на 2017год и на плановый

период2018 и 2019 годов

 

ИСТОЧНИКИФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИПЕЦКА

НА2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

 

N п/п

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подвидов, аналитической группы вида источников финансирования дефицита

Код администратора

Код бюджетной классификации

Сумма (руб.)

2017 год

2018 год

2019 год

1.

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

603

01 02 00 00 00 0000 000

420 000 000,00

80 000 000,00

-

 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

603

01 02 00 00 04 0000 710

820 000 000,00

80 000 000,00

800 000 000,00

 

Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

603

01 02 00 00 04 0000 810

-400 000 000,00

-

-800 000 000,00

2.

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

603

01 03 00 00 00 0000 000

-56 000 000,00

76 000 000,00

-

 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

603

01 03 00 00 04 0000 710

300 000 000,00

76 000 000,00

-

 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

603

01 03 00 00 04 0000 810

-356 000 000,00

-

-

3.

Исполнение государственных и муниципальных гарантий

603

01 06 04 00 00 0000 000

-21 999 998,00

-

-

 

Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

603

01 06 04 01 04 0000 810

-21 999 998,00

-

-

4.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

603

01 05 00 00 00 0000 000

309 419 404,00

9 934 100,00

11 084 300,00

 

ИТОГО источники финансирования дефицита бюджета:

 

01 00 00 00 00 0000 000

651 419 406,00

165 934 100,00

11 084 300,00

 

 

 

Приложение6

к бюджетугорода Липецка

на 2017год и на плановый

период2018 и 2019 годов

 

ОБЪЕМПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

НА2017 ГОД

 

Код бюджетной классификации

Наименование

Сумма, (руб.)

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

4 507 976 848,00

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

1 899 818 548,00

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

1 899 818 548,00

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

53 590 000,00

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

53 590 000,00

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

344 950 000,00

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

326 900 000,00

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

950 000,00

1 05 04010 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

17 100 000,00

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

1 333 838 300,00

1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц

129 000 000,00

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

1 204 838 300,00

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

94 600 000,00

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

380 439 000,00

1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

30 000,00

1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

310 500 000,00

1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

17 000 000,00

1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 962 000,00

1 11 05074 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

40 000 000,00

1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, созданных городскими округами

547 000,00

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 400 000,00

1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

60 600 000,00

1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

60 600 000,00

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

26 611 000,00

1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг

26 611 000,00

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

195 200 000,00

1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

160 200 000,00

1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

35 000 000,00

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

113 130 000,00

1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

5 200 000,00

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

5 200 000,00

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

6 419 999 981,42

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

5 310 729 169,38

2 02 10000 00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

322 929 700,00

2 02 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

1 583 471 455,38

2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

3 301 276 114,00

2 02 4000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

103 051 900,00

2 07 00000 00 0000 000

Прочие безвозмездные поступления

912 836 138,00

2 07 04000 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

912 836 138,00

2 19 00000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

196 434 674,04

 

ВСЕГО ДОХОДОВ:

10 927 976 829,42

 

 

 

Приложение7

к бюджетугорода Липецка

на 2017год и на плановый

период2018 и 2019 годов

 

ОБЪЕМПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

НАПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

 

Код бюджетной классификации

Наименование

Сумма, (руб.)

2018 год

2019 год

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

4 236 186 000,00

4 342 012 000,00

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

1 714 419 000,00

1 795 052 000,00

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

1 714 419 000,00

1 795 052 000,00

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

51 950 000,00

56 689 000,00

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

51 950 000,00

56 689 000,00

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

350 100 000,00

354 150 000,00

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

330 200 000,00

333 400 000,00

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

950 000,00

950 000,00

1 05 01040 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

18 950 000,00

19 800 000,00

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

1 346 903 000,00

1 363 466 000,00

1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц

132 000 000,00

135 000 000,00

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

1 214 903 000,00

1 228 466 000,00

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

98 730 000,00

102 200 000,00

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

371 692 000,00

372 330 000,00

1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

35 000,00

535 000,00

1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

310 500 000,00

310 500 000,00

1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

14 000 000,00

14 000 000,00

1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 962 000,00

3 962 000,00

1 11 05074 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

35 000 000,00

35 000 000,00

1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, созданных городскими округами

595 000,00

733 000,00

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

7 600 000,00

7 600 000,00

1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

60 600 000,00

60 600 000,00

1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

60 600 000,00

60 600 000,00

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

26 371 000,00

25 676 000,00

1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг

26 371 000,00

25 676 000,00

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

92 000 000,00

83 700 000,00

1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

57 000 000,00

48 700 000,00

1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

35 000 000,00

35 000 000,00

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

118 221 000,00

122 949 000,00

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы

5 200 000,00

5 200 000,00

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 783 951 579,00

3 267 648 288,00

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

3 207 404 379,00

3 207 648 288,00

2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

3 207 404 379,00

3 207 648 288,00

2 07 00000 00 0000 000

Прочие безвозмездные поступления

576 547 200,00

60 000 000,00

2 07 04000 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

576 547 200,00

60 000 000,00

 

ВСЕГО ДОХОДОВ:

8 020 137 579,00

7 609 660 288,00

 

 

 

Приложение8

к бюджетугорода Липецка

на 2017год и на плановый

период2018 и 2019 годов

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕРАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА 2017 ГОД

ПОРАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

 

руб.

Наименование

Раздел

Подраздел

Сумма

1

2

3

4

ВСЕГО

 

 

11 579 396 235,42

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

 

875 487 683,28

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

91 822 100,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

40 582 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

60 087 000,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

4 000 000,00

Резервные фонды

01

11

10 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

668 996 583,28

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

 

70 902 400,00

Органы юстиции

03

04

27 137 400,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

43 765 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

 

2 424 539 343,98

Общеэкономические вопросы

04

01

1 220 000,00

Транспорт

04

08

476 204 401,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

1 768 177 760,00

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

178 937 182,98

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

 

1 228 751 769,30

Жилищное хозяйство

05

01

444 600 348,46

Коммунальное хозяйство

05

02

48 057 312,00

Благоустройство

05

03

640 374 826,84

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

95 719 282,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

 

6 273 500,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

05

6 273 500,00

ОБРАЗОВАНИЕ

07

 

5 985 036 386,49

Дошкольное образование

07

01

1 885 756 690,00

Общее образование

07

02

3 229 977 434,28

Дополнительное образование детей

07

03

743 836 973,34

Молодежная политика

07

07

36 950 100,00

Другие вопросы в области образования

07

09

88 515 188,87

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

 

350 331 736,84

Культура

08

01

318 576 946,84

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

31 754 790,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

 

261 700 514,00

Пенсионное обеспечение

10

01

25 880 000,00

Социальное обеспечение населения

10

03

36 499 314,00

Охрана семьи и детства

10

04

174 886 400,00

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

24 434 800,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

 

235 569 686,53

Физическая культура

11

01

220 522 200,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

15 047 486,53

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

 

21 568 215,00

Периодическая печать и издательства

12

02

18 274 000,00

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

3 294 215,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

 

119 235 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

119 235 000,00

 

 

 

Приложение9

к бюджетугорода Липецка

на 2017год и на плановый

период2018 и 2019 годов

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕРАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД2018 И 2019 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

КЛАССИФИКАЦИИРАСХОДОВ

 

руб.

Наименование

Раздел

Подраздел

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

ВСЕГО

 

 

8 186 071 679,00

7 620 744 588,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

 

744 776 000,00

578 662 000,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

83 075 000,00

83 075 000,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

42 008 000,00

42 008 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

57 602 000,00

57 602 000,00

Резервные фонды

01

11

8 000 000,00

8 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

554 091 000,00

387 977 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

 

62 555 400,00

62 555 400,00

Органы юстиции

03

04

25 806 400,00

25 806 400,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

36 749 000,00

36 749 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

 

817 967 964,00

777 843 164,00

Общеэкономические вопросы

04

01

878 300,00

878 300,00

Транспорт

04

08

302 091 000,00

306 591 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

416 674 664,00

372 381 864,00

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

98 324 000,00

97 992 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

 

541 292 436,00

460 249 436,00

Жилищное хозяйство

05

01

48 970 000,00

48 970 000,00

Коммунальное хозяйство

05

02

20 874 000,00

1 224 000,00

Благоустройство

05

03

369 983 436,00

308 590 436,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

101 465 000,00

101 465 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

 

1 788 000,00

1 788 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

05

1 788 000,00

1 788 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ

07

 

5 068 419 200,00

4 676 037 200,00

Дошкольное образование

07

01

1 985 519 100,00

1 802 519 100,00

Общее образование

07

02

2 311 022 000,00

2 099 830 000,00

Дополнительное образование детей

07

03

650 299 300,00

652 109 300,00

Молодежная политика

07

07

32 935 800,00

32 935 800,00

Другие вопросы в области образования

07

09

88 643 000,00

88 643 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

 

261 245 000,00

268 465 000,00

Культура

08

01

240 787 000,00

248 007 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

20 458 000,00

20 458 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

 

211 154 479,00

210 590 388,00

Пенсионное обеспечение

10

01

25 880 000,00

25 880 000,00

Социальное обеспечение населения

10

03

26 771 279,00

26 207 188,00

Охрана семьи и детства

10

04

133 973 400,00

133 973 400,00

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

24 529 800,00

24 529 800,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

 

132 452 200,00

106 715 000,00

Физическая культура

11

01

117 620 200,00

91 883 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

14 832 000,00

14 832 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

 

18 274 000,00

18 274 000,00

Периодическая печать и издательства

12

02

18 274 000,00

18 274 000,00

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

0,00

0,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

 

171 800 000,00

181 400 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

171 800 000,00

181 400 000,00

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ

99

 

154 347 000,00

278 165 000,00

Условно утвержденные расходы

99

99

154 347 000,00

278 165 000,00

 

 

 


Приложение10

к бюджетугорода Липецка

на 2017год и на плановый

период2018 и 2019 годов

 

ВЕДОМСТВЕННАЯСТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИПЕЦКА

НА2017 ГОД

 

руб.

Наименование

ГРБС

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Сумма

1

2

3

4

5

6

7

Липецкий городской Совет депутатов

601

 

 

 

 

44 582 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

601

01

 

 

 

44 582 000,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

601

01

03

 

 

40 582 000,00

Непрограммные расходы бюджета города Липецка

601

01

03

99 0 00 00000

 

40 582 000,00

Обеспечение деятельности председателя, депутатов представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

601

01

03

99 1 00 00000

 

12 380 000,00

Обеспечение деятельности председателя представительного органа муниципального образования

601

01

03

99 1 00 00020

 

2 402 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

601

01

03

99 1 00 00020

100

2 402 000,00

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования

601

01

03

99 1 00 00030

 

9 978 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

601

01

03

99 1 00 00030

100

9 978 000,00

Иные непрограммные мероприятия

601

01

03

99 9 00 00000

 

28 202 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка

601

01

03

99 9 00 00110

 

28 202 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

601

01

03

99 9 00 00110

100

24 413 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

601

01

03

99 9 00 00110

200

3 753 000,00

Иные бюджетные ассигнования

601

01

03

99 9 00 00110

800

36 000,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов

601

01

07

 

 

4 000 000,00

Непрограммные расходы бюджета города Липецка

601

01

07

99 0 00 00000

 

4 000 000,00

Иные непрограммные мероприятия

601

01

07

99 9 00 00000

 

4 000 000,00

Прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления

601

01

07

99 9 00 03050

 

4 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования

601

01

07

99 9 00 03050

800

4 000 000,00

Администрация города Липецка

602

 

 

 

 

311 000 729,28

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

602

01

 

 

 

221 229 529,28

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

602

01

02

 

 

91 822 100,00

Непрограммные расходы бюджета города Липецка

602

01

02

99 0 00 00000

 

91 822 100,00

Обеспечение деятельности председателя, депутатов представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

602

01

02

99 1 00 00000

 

2 355 000,00

Обеспечение деятельности главы муниципального образования (руководителя исполнительно-распорядительного органа)

602

01

02

99 1 00 00010

 

2 355 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

602

01

02

99 1 00 00010

100

2 355 000,00

Иные непрограммные мероприятия

602

01

02

99 9 00 00000

 

89 467 100,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка

602

01

02

99 9 00 00110

 

89 467 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

602

01

02

99 9 00 00110

100

88 505 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

602

01

02

99 9 00 00110

200

634 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

602

01

02

99 9 00 00110

300

321 100,00

Иные бюджетные ассигнования

602

01

02

99 9 00 00110

800

7 000,00

Другие общегосударственные вопросы

602

01

13

 

 

129 407 429,28

Муниципальная программа города Липецка "Развитие муниципальной службы в городе Липецке на 2017 - 2022 годы"

602

01

13

11 0 00 00000

 

5 559 729,28

Подпрограмма "Муниципальные кадры"

602

01

13

11 1 00 00000

 

2 892 729,28

Основное мероприятие "Развитие муниципальной кадровой политики"

602

01

13

11 1 01 00000

 

30 000,00

Совершенствование аттестационных процедур и процедуры приема квалификационного экзамена муниципальных служащих с привлечением независимых экспертов

602

01

13

11 1 01 22710

 

30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

11 1 01 22710

200

30 000,00

Основное мероприятие "Организация дополнительного профессионального образования работников органов местного самоуправления"

602

01

13

11 1 02 00000

 

1 862 729,28

Организация профессиональной переподготовки муниципальных служащих

602

01

13

11 1 02 22700

 

120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

11 1 02 22700

200

120 000,00

Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления городских округов

602

01

13

11 1 02 86290

 

1 302 729,28

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

11 1 02 86290

200

1 302 729,28

Организация повышения квалификации муниципальных служащих на условиях софинансирования с областным бюджетом

602

01

13

11 1 02 S6290

 

440 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

11 1 02 S6290

200

440 000,00

Основное мероприятие "Организация диспансеризации и медицинского осмотра работников органов местного самоуправления"

602

01

13

11 1 03 00000

 

1 000 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация диспансеризации и медицинского осмотра работников органов местного самоуправления"

602

01

13

11 1 03 99999

 

1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

11 1 03 99999

200

1 000 000,00

Подпрограмма "Компьютеризация администрации города"

602

01

13

11 2 00 00000

 

2 667 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение межведомственного и межуровневого взаимодействия, защиты информации, поддержание компьютерной инфраструктуры в рабочем состоянии"

602

01

13

11 2 01 00000

 

2 667 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия "Обеспечение межведомственного и межуровневого взаимодействия, защиты информации, поддержание компьютерной инфраструктуры в рабочем состоянии"

602

01

13

11 2 01 99999

 

2 667 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

11 2 01 99999

200

2 667 000,00

Муниципальная программа города Липецка "Липецк - мы вместе! на 2017 - 2022 годы"

602

01

13

13 0 00 00000

 

21 926 700,00

Подпрограмма "Развитие гражданского общества в городе Липецке"

602

01

13

13 1 00 00000

 

21 926 700,00

Основное мероприятие "Взаимодействие органов местного самоуправления с жителями города"

602

01

13

13 1 01 00000

 

2 145 600,00

Реализация направления расходов основного мероприятия "Взаимодействие органов местного самоуправления с жителями города"

602

01

13

13 1 01 99999

 

2 145 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

13 1 01 99999

200

1 769 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

602

01

13

13 1 01 99999

300

125 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

602

01

13

13 1 01 99999

600

251 000,00

Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в городе Липецке"

602

01

13

13 1 02 00000

 

4 112 000,00

Осуществление выплат Почетным гражданам города Липецка

602

01

13

13 1 02 22580

 

4 112 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

13 1 02 22580

200

46 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

602

01

13

13 1 02 22580

300

4 066 000,00

Основное мероприятие "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом развитии города Липецка"

602

01

13

13 1 03 00000

 

4 297 100,00

Реализация направления расходов основного мероприятия "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом развитии города Липецка"

602

01

13

13 1 03 99999

 

4 297 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

13 1 03 99999

200

3 811 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

602

01

13

13 1 03 99999

300

210 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

602

01

13

13 1 03 99999

600

276 000,00

Основное мероприятие "Повышение значимости семейных ценностей и института семьи"

602

01

13

13 1 05 00000

 

296 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия "Повышение значимости семейных ценностей и института семьи"

602

01

13

13 1 05 99999

 

296 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

13 1 05 99999

200

58 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

602

01

13

13 1 05 99999

300

238 000,00

Основное мероприятие "Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям"

602

01

13

13 1 06 00000

 

9 195 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия "Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям"

602

01

13

13 1 06 99999

 

75 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

13 1 06 99999

200

75 000,00

Реализация мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на условиях софинансирования с областным бюджетом

602

01

13

13 1 06 S6670

 

9 120 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

602

01

13

13 1 06 S6670

600

9 120 000,00

Основное мероприятие "Укрепление межнационального согласия"

602

01

13

13 1 07 00000

 

130 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия "Укрепление межнационального согласия"

602

01

13

13 1 07 99999

 

130 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

13 1 07 99999

200

130 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию"

602

01

13

13 1 08 00000

 

555 100,00

Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию"

602

01

13

13 1 08 99999

 

555 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

13 1 08 99999

200

555 100,00

Основное мероприятие "Развитие международных и межмуниципальных связей города Липецка"

602

01

13

13 1 09 00000

 

1 195 900,00

Реализация направления расходов основного мероприятия "Развитие международных и межмуниципальных связей города Липецка"

602

01

13

13 1 09 99999

 

1 195 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

13 1 09 99999

200

400 000,00

Иные бюджетные ассигнования

602

01

13

13 1 09 99999

800

795 900,00

Непрограммные расходы бюджета города Липецка

602

01

13

99 0 00 00000

 

101 921 000,00

Иные непрограммные мероприятия

602

01

13

99 9 00 00000

 

101 921 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка

602

01

13

99 9 00 00110

 

1 425 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

602

01

13

99 9 00 00110

100

1 425 800,00

Прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления

602

01

13

99 9 00 03050

 

74 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

602

01

13

99 9 00 03050

300

28 000,00

Иные бюджетные ассигнования

602

01

13

99 9 00 03050

800

46 600,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений

602

01

13

99 9 00 08000

 

89 366 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

602

01

13

99 9 00 08000

100

41 205 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

99 9 00 08000

200

46 764 475,00

Иные бюджетные ассигнования

602

01

13

99 9 00 08000

800

1 397 125,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года N 120-ОЗ "Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях"

602

01

13

99 9 00 85070

 

5 360 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

602

01

13

99 9 00 85070

100