ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИГОРОДА ЛИПЕЦКА
19.02.2018г. | г.Липецк | N 223 |
О внесении изменений впостановление администрации
города Липецка от 14.10.2016N 1849
На основании решения Липецкого городского Совета депутатов от19.12.2017 N 555 "Об утверждении бюджета города Липецка на 2018 год иплановый период 2019 и 2020 годов" администрация города постановляет:
Внести впостановление администрации города Липецка от14.10.2016 N 1849 "Об утверждении муниципальной программы"Развитие образования города Липецка на 2017 - 2022 годы" (в редакциипостановлений от 06.12.2016 N 2191, от 05.04.2017 N 514, от 03.07.2017 N 1156,от 03.08.2017 N 1369, 08.12.2017N 2433, от 29.12.2017 N 2618) следующие изменения:
1. Вприложении к постановлению:
1.1. Вразделе 1 "Паспорт муниципальной программы "Развитие образованиягорода Липецка на 2017 - 2022 годы":
1.1.1. Впозиции "Соисполнители" слова "Департамент культурыадминистрации города Липецка (далее - департамент культуры)" заменитьсловами "Департамент культуры и туризма администрации города Липецка(далее - департамент культуры и туризма)";
1.1.2. Впозиции "Подпрограммы" в строке "- подпрограмма 3" слова"Совершенствование организации отдыха детей в каникулярное время"заменить словами "Совершенствование организации отдыха и создание условийдля занятости детей в каникулярное время";
1.1.3. Впозиции "Задачи" в строке "задача 4" слова"обеспечение условий для совершенствования организации отдыха детей в каникулярноевремя" заменить словами "обеспечение условий для совершенствованияорганизации отдыха и занятости обучающихся в каникулярное время";
1.1.4. Впозиции "Показатели задач" в строке "Показатели задачи 3"слова "департаменту культуры" заменить словами "департаментукультуры и туризма";
1.1.5.Позицию "Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка сразбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
Объем финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам | 2017 - 2022 - 10750183,019 тыс. руб., из них 2017 год - 2017316,443 тыс. руб. 2018 год - 2271765,3 тыс. руб. 2019 год - 1554215,638 тыс. руб. 2020 год - 1554215,638 тыс. руб. 2021 год - 1686205,0 тыс. руб. 2022 год - 1666465,0 тыс. руб. |
1.2. В разделе 2 "Общая характеристика сферы реализациимуниципальной программы":
1.2.1. Вабзаце втором слова "департамент культуры" заменить словами"департамент культуры и туризма";
1.2.2. Вабзаце пятом слово "культуры" заменить словами "культуры итуризма".
1.3. Вразделе 3 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализациимуниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результатымуниципальной программы" в абзаце девятом слова "совершенствованияорганизации отдыха детей в каникулярное время" заменить словами "совершенствованияорганизации отдыха и занятости обучающихся в каникулярное время";
1.4. Вразделе 5 "Подпрограммы муниципальной программы":
1.4.1. Втаблице "Перечень подпрограмм муниципальной программы "Развитиеобразования города Липецка на 2017 - 2022 годы":
а) в пункте2 в графе "Ответственный исполнитель (соисполнитель)" слова"департамент культуры" заменить словами "департамент культуры итуризма";
б) пункт 3изложить в следующей редакции:
3. | Подпрограмма 3 "Совершенствование организации отдыха и создание условий для занятости детей в каникулярное время" | Департамент образования, департамент по физической культуре и спорту, департамент культуры и туризма | - обеспечение условий для совершенствования организации отдыха и занятости обучающихся в каникулярное время |
1.4.2. Таблицу "Основные мероприятия и ведомственные целевыепрограммы муниципальной программы города Липецка "Развитие образованиягорода Липецка на 2017 - 2022 годы" изложить в следующей редакции:
"Основныемероприятия и ведомственные целевые программы
муниципальнойпрограммы города Липецка "Развитие образования
городаЛипецка на 2017 - 2022 годы"
N п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Сроки исполнения | Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.) | |||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "Развитие образования города Липецка на 2017 - 2022 годы" | Департамент образования, администрация города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры, департамент культуры и туризма, департамент по физической культуре и спорту, управление опеки (попечительства) и охраны прав детства | 2017 - 2022 | 2017316,443 | 2271765,3 | 1554215,638 | 1554215,638 | 1686205,0 | 1666465,0 |
1 | Подпрограмма 1 "Повышение доступности и качества услуг в системе общего образования" | Департамент образования, департамент градостроительства и архитектуры, управление опеки (попечительства) и охраны прав детства | 2017 - 2022 | 1154235,5 | 1513851,0 | 856989,8 | 857279,8 | 915280,0 | 895540,0 |
1.1 | Развитие дошкольного образования | Департамент образования | 2017 - 2022 | 535616,5 | 534299,0 | 508320,0 | 508320,0 | 508320,0 | 508320,0 |
1.2 | Развитие начального, основного, среднего общего образования | Департамент образования | 2017 - 2022 | 386643,3 | 401159,2 | 346104,8 | 346142,8 | 342000,0 | 342000,0 |
1.3 | Совершенствование инфраструктуры общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования путем строительства и реконструкции | Департамент градостроительства и архитектуры | 2017 - 2022 | 110478,6 | 532978,8 | 0,0 | 0,0 | 23795,0 | 4055,0 |
Департамент образования | 2017 - 2022 | 3300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.4 | Осуществление социальной поддержки отдельных категорий граждан | Департамент образования | 2017 - 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управление опеки (попечительства) и охраны прав детства | 2017 - 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.5 | Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение и развитие системы общего образования города Липецка на 2017 - 2022 годы" | Департамент образования | 2017 - 2022 | 118197,1 | 45414,0 | 2565,0 | 2817,0 | 41165,0 | 41165,0 |
2 | Подпрограмма 2 "Повышение доступности и качества услуг в системе дополнительного образования" | Департамент образования, департамент культуры и туризма, департамент по физической культуре и спорту | 2017 - 2022 | 741257,743 | 637387,7 | 576049,238 | 575759,238 | 653124,0 | 653124,0 |
2.1 | Развитие дополнительного образования | Департамент образования | 2017 - 2022 | 177347,8 | 172057,6 | 177133,0 | 177133,0 | 177133,0 | 177133,0 |
Департамент культуры и туризма | 2017 - 2022 | 228702,0 | 230540,0 | 200460,638 | 200460,638 | 216684,0 | 216684,0 | ||
Департамент по физической культуре и спорту | 2017 - 2022 | 253678,7 | 206957,5 | 187512,5 | 187512,5 | 246643,0 | 246643,0 | ||
2.2 | Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере интеллектуального и творческого развития детей города Липецка на 2017 - 2022 годы" | Департамент образования | 2017 - 2022 | 6140,8 | 8216,0 | 2510,0 | 2220,0 | 7140,0 | 7140,0 |
2.3 | Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Липецка на 2017 - 2022 годы" | Департамент культуры и туризма | 2017 - 2022 | 4696,0 | 6433,0 | 1433,0 | 1433,0 | 2983,0 | 2983,0 |
2.4 | Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта города Липецка на 2017 - 2022 годы" | Департамент по физической культуре и спорту | 2017 - 2022 | 70692,443 | 10983,6 | 7000,1 | 7000,1 | 2541,0 | 2541,0 |
2.5 | Совершенствование инфраструктуры учреждений дополнительного образования путем строительства и реконструкции | Департамент градостроительства и архитектуры | 2018 - 2022 | - | 2200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Подпрограмма 3 "Совершенствование организации отдыха и создание условий для занятости детей в каникулярное время" | Департамент образования, департамент по физической культуре и спорту, департамент культуры и туризма | 2017 - 2022 | 36866,0 | 34073,6 | 34773,6 | 34773,6 | 32363,0 | 32363,0 |
3.1 | Совершенствование форм организации отдыха детей и трудоустройства несовершеннолетних | Департамент образования | 2017 - 2022 | 15000,0 | 16921,2 | 16921,2 | 16921,2 | 15000,0 | 15000,0 |
Департамент по физической культуре и спорту | 2017 - 2022 | 4161,0 | 4322,4 | 4322,4 | 4322,4 | 4163,0 | 4163,0 | ||
Департамент культуры и туризма | 2018 - 2022 | 0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0 | 0 | ||
3.2 | Обеспечение условий для организации отдыха детей в загородных лагерях | Департамент образования | 2017 - 2022 | 17705,0 | 12750,0 | 13450,0 | 13450,0 | 13200,0 | 13200,0 |
4 | Подпрограмма 4 "Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы образования города Липецка" | Департамент образования, администрация города Липецка | 2017 - 2022 | 84957,2 | 86453,0 | 86403,0 | 86403,0 | 85438,0 | 85438,0 |
4.1 | Совершенствование управления системой образования города Липецка | Департамент образования, администрация города Липецка | 2017 - 2022 | 84957,2 | 86453,0 | 86403,0 | 86403,0 | 85438,0 | 85438,0". |
1.5. В разделе 6 "Ресурсное обеспечение муниципальнойпрограммы" таблицу "Прогнозная оценка расходов по источникамресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы "Развитиеобразования города Липецка на 2017 - 2022 годы" изложить в следующейредакции:
"Прогнознаяоценка расходов по источникам ресурсного
обеспеченияна реализацию муниципальной программы "Развитие
образованиягорода Липецка на 2017 - 2022 годы"
N п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Муниципальная программа "Развитие образования города Липецка на 2017 - 2022 годы" | Всего | 6002188,152 | 6473900,0 | 5702049,838 | 5819821,038 | 5496092,6 | 5477839,6 |
федеральный бюджет | 440,695 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 3245610,014 | 3423734,7 | 3368834,2 | 3485605,4 | 3112672,6 | 3112684,6 | ||
бюджет города | 2017316,443 | 2271765,3 | 1554215,638 | 1554215,638 | 1686205,0 | 1666465,0 | ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства внебюджетных источников | 738821,0 | 778400,0 | 779000,0 | 780000,0 | 697215,0 | 698690,0 | ||
2. | Подпрограмма 1 "Повышение доступности и качества услуг в системе общего образования" | Всего | 5058770,914 | 5636923,87 | 4925162,17 | 5042223,37 | 4637567,6 | 4617827,6 |
федеральный бюджет | 283,562 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 3244251,852 | 3423072,87 | 3368172,37 | 3484943,57 | 3112287,6 | 3112287,6 | ||
бюджет города | 1154235,5 | 1513851,0 | 856989,8 | 857279,8 | 915280,0 | 895540,0 | ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства внебюджетных источников | 660000,0 | 700000,0 | 700000,0 | 700000,0 | 610000,0 | 610000,0 | ||
3. | Подпрограмма 2 "Повышение доступности и качества услуг в системе дополнительного образования" | Всего | 800705,649 | 692787,7 | 632049,238 | 632759,238 | 723724,0 | 725211,0 |
федеральный бюджет | 157,133 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 1145,773 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 385,0 | 397,0 | ||
бюджет города | 741257,743 | 637387,7 | 576049,238 | 575759,238 | 653124,0 | 653124,0 | ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства внебюджетных источников | 58145,0 | 55400,0 | 56000,0 | 57000,0 | 70215,0 | 71690,0 | ||
4. | Подпрограмма 3 "Совершенствование организации отдыха и создание условий для занятости детей в каникулярное время" | Всего | 57542,0 | 57073,6 | 57773,6 | 57773,6 | 49363,0 | 49363,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города | 36866,0 | 34073,6 | 34773,6 | 34773,6 | 32363,0 | 32363,0 | ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства внебюджетных источников | 20676,0 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 17000,0 | 17000,0 | ||
5. | Подпрограмма 4 "Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы образования города Липецка" | Всего | 85169,589 | 87114,83 | 87064,83 | 87064,83 | 85438,0 | 85438,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 212,389 | 661,83 | 661,83 | 661,83 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города | 84957,2 | 86453,0 | 86403,0 | 86403,0 | 85438,0 | 85438,0 | ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0". |
1.6. Раздел 9 "Целевые индикаторы и показатели задач муниципальнойпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел9. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗАДАЧ
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ
Сведенияо целевых индикаторах и показателях задач
муниципальнойпрограммы "Развитие образования города Липецка
на2017 - 2022 годы"
N п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей задач) | Методика формирования целевых индикаторов (показателей задач) | |||||||
2 года, предшествующие реализации муниципальной программы | Годы реализации муниципальной программы | |||||||||||
2015 факт | 2016 оценка | 2017 план | 2018 план | 2019 план | 2020 план | 2021 план | 2022 план | |||||
1. | Цель "Повышение доступности и качества предоставляемых услуг за счет развития ресурсов системы образования и их эффективного использования" | |||||||||||
2. | Целевой индикатор 1 Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере дошкольного образования | Департамент образования | % | 54,0 | 54,0 | 54,3 | 54,5 | 54,8 | 55,0 | 55,2 | 55,5 | Индикатор определяется на основе массового опроса общественного мнения по теме "Удовлетворенность населения предоставлением муниципальных услуг в городе Липецке", проводимого управлением внутренней политики администрации города Липецка |
3. | Целевой индикатор 2 Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере общего образования | Департамент образования | % | 45,0 | 45,0 | 45,3 | 45,5 | 45,8 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | Индикатор определяется на основе массового опроса общественного мнения по теме "Удовлетворенность населения предоставлением муниципальных услуг в городе Липецке", проводимого управлением внутренней политики администрации города Липецка |
4. | Целевой индикатор 3 Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере дополнительного образования | Департамент образования | % | - <1> | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,5 | 51,5 | 51,5 | 52,0 | Индикатор определяется на основе массового опроса общественного мнения по теме "Удовлетворенность населения предоставлением муниципальных услуг в городе Липецке", проводимого управлением внутренней политики администрации города Липецка |
5. | Задача 1 "Обеспечение условий для равного доступа обучающихся к качественному общему образованию, включая условия доступной среды и социальные гарантии отдельным категориям детей" | |||||||||||
6. | Показатель 1 задачи 1 Доля детей от 1 до 7 лет, обеспеченных местами в дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей данной возрастной категории, поставленных на учет по предоставлению места в ДОУ | Департамент образования | % | 94,6 | 94,6 | 94,6 | 94,7 | 94,7 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | Индикатор определяется по формуле
Н - численность детей от 1 г. до 7 лет, обеспеченных местами в ДОУ; У - общая численность детей от 1 г. до 7 лет, поставленных на учет по предоставлению места в ДОУ г. Липецка |
7. | Показатель 2 задачи 1 Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в первую смену, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений | Департамент образования | % | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 85,0 | 92,0 | 97,0 | 97,0 | 98,0 | Показатель определяется по формуле И1/2 = ПС / О x 100, где ПС - численность учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в первую; О - общая численность учащихся общеобразовательных учреждений |
8. | Показатель 3 задачи 1 Доля учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений | Департамент образования | % | 84,2 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,2 | 84,3 | 84,5 | Показатель определяется по формуле И1/3 = ГП / О x 100, где ГП - численность учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим; О - общая численность учащихся общеобразовательных учреждений |
9. | Показатель 4 задачи 1 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к реализации основных общеобразовательных программ, в общем количестве общеобразовательных учреждений | Департамент образования | % | 85,3 | 85,3 | 86,2 | 87,0 | 87,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | Данные государственной статотчетности (сводная форма Д-4 по программе МОРФ) |
10. | Показатель 5 задачи 1 Доля муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений, имеющих условия доступной среды, в общем количестве муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений | Департамент образования | % | 29,4 | 31,6 | 31,6 | 35,5 | 36,5 | 38,5 | 39,5 | 41,5 | Показатель определяется по формуле П1/5 = Д / К x 100, где Д - кол-во дошкольных и общеобразовательных учреждений, имеющих условия доступной среды (данные ведомственной отчетности) К - общее кол-во муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений |
11. | Задача 2 "Обеспечение условий для достижения новых образовательных результатов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | |||||||||||
12. | Показатель 1 задачи 2 Доля учащихся общеобразовательных учреждений, осваивающих федеральные государственные образовательные стандарты, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений | Департамент образования | % | 54,6 | 64,6 | 71,7 | 80,3 | 88,5 | 94,5 | 100,0 | 100,0 | Показатель определяется по формуле И2/1 = А / О x 100, где А - численность учащихся общеобразовательных учреждений, осваивающих федеральные государственные образовательные стандарты (данные вед. отчетности); О - общая численность учащихся общеобразовательных учреждений |
13. | Задача N 3 "Обеспечение условий для интеллектуального, творческого и физического развития детей и подростков" | |||||||||||
14. | Показатель 1 задачи 3 Доля учащихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет в учреждениях, подведомственных | | | | | | | | | | | Показатель определяется по формуле П3/1 = В / О x 100, где В - численность учащихся, осваивающих программы дополнительного образования в учреждениях, подведомственных ДО (УДО + школы), ДФКиС, ДКиТ; Об - общая численность детей и молодежи 5 - 18 лет |
а) департаменту образования | Департамент образования | % | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | ||
б) департаменту по физической культуре и спорту | Департамент по физической культуре и спорту | % | 15,1 | 15,1 | 15,2 | 15,2 | 15,3 | 15,3 | 15,4 | 15,4 | ||
в) департаменту культуры и туризма | Департамент культуры и туризма | % | 15,0 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | ||
15. | Задача N 4 "Обеспечение условий для совершенствования организации отдыха и занятости обучающихся в каникулярное время" | |||||||||||
16. | Показатель 1 задачи 4 Охват детей от 6,5 до 15 лет различными формами отдыха и оздоровления | Департамент образования, департамент по физической культуре и спорту | % | 21,4 | 21,4 | 21,7 | 22,0 | 22,4 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | Показатель определяется по формуле П4/1 = В / О x 100, где D - численность учащихся, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в лагерях, подведомственных ДО и ДФКиС (данные ведомственной отчетности); О - общая численность учащихся |
17. | Задача N 5 "Совершенствование механизмов управления функционированием и развитием муниципальной образовательной системы" | |||||||||||
18. | Показатель 1 задачи 5 Обеспеченность системы образования педагогическими кадрами | Департамент образования | % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,6 | 99,6 | Показатель определяется по формуле П5/1 = (ПР - В) / П x 100%, где ПР - суммарная численность педагогических работников в школах, УДО, детских садах (данные госстатотчетности (формы 83-РИК, 85-К, 1-ДО (сводная); В - суммарное количество вакансий в школах, УДО, детских садах |
19. | Показатель 2 задачи 5 Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений | Департамент образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель определяется по формуле П5/2 = М/К x 100, где М - кол-во муниципальных учреждений, выполнивших муниципальные задания (данные ведомственной отчетности); К - общее количество муниципальных образовательных учреждений |
--------------------------------
<1> В2015 году опросы общественного мнения по удовлетворенности населения качествомпредоставления услуг в сфере дополнительного образования не проводились.".
2. Вприложении N 1 к муниципальной программе "Развитие образования городаЛипецка на 2017 - 2022 годы":
2.1. Вразделе 1 "Паспорт подпрограммы 1 "Повышение доступности и качествауслуг в системе общего образования" позицию "Объемы финансирования засчет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам" изложить в следующейредакции:
Объем финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам | 2017 - 2022 - 6193176,1 тыс. руб., из них: 2017 год - 1154235,5 тыс. руб. 2018 год - 1513851,0 тыс. руб. 2019 год - 856989,8 тыс. руб. 2020 год - 857279,8 тыс. руб. 2021 год - 915280,0 тыс. руб. 2022 год - 895540,0 тыс. руб. |
2.2. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1"изложить в следующей редакции:
"6.Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 из бюджета городасоставляет 6193176,1 тыс. руб., из них:
2017 год -1154235,5 тыс. руб.
2018 год -1513851,0 тыс. руб.
2019 год -856989,8 тыс. руб.
2020 год -857279,8 тыс. руб.
2021 год -915280,0 тыс. руб.
2022 год -895540,0 тыс. руб.".
3. Вприложении N 2 к муниципальной программе "Развитие образования городаЛипецка на 2017 - 2022 годы":
3.1. Вразделе 1 "Паспорт подпрограммы 2 "Повышение доступности и качествауслуг в системе дополнительного образования":
3.1.1. Впозиции "Соисполнители" слова "департамент культуры"заменить словами "департамент культуры и туризма";
3.1.2.Позицию "Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка сразбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
Объем финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам | 2017 - 2022 - 3836701,919 тыс. руб., из них: 2017 год - 741257,743 тыс. руб. 2018 год - 637387,7 тыс. руб. 2019 год - 576049,238 тыс. руб. 2020 год - 575759,238 тыс. руб. 2021 год - 653124,0 тыс. руб. 2022 год - 653124,0 тыс. руб. |
3.2. В разделе 2 "Общая характеристика сферы реализацииподпрограммы 2":
3.2.1. Вабзаце шестом слова "департамента культуры" заменить словами"департамента культуры и туризма";
3.2.2. Вабзаце седьмом слова "департаменту культуры" заменить словами"департаменту культуры и туризма";
3.2.3. Вабзаце тринадцатом слова "департамент культуры" заменить словами"департамент культуры и туризма".
3.3. Раздел6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" изложить в следующейредакции:
"6.Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 из бюджета городасоставляет 3836701,919 тыс. руб., из них:
2017 год -741257,743 тыс. руб.
2018 год -637387,7 тыс. руб.
2019 год -576049,238 тыс. руб.
2020 год -575759,238 тыс. руб.
2021 год -653124,0 тыс. руб.
2022 год -653124,0 тыс. руб.".
4. Вприложении N 3 к муниципальной программе "Развитие образования городаЛипецка на 2017 - 2022 годы":
4.1.Наименование подпрограммы 3 изложить в следующей редакции"Совершенствование организации отдыха и создание условий для занятостидетей в каникулярное время" муниципальной программы "Развитиеобразования города Липецка на 2017 - 2022 годы";
4.2. Раздел1 "Паспорт подпрограммы 3 "Совершенствование организации отдыха детейв каникулярное время" изложить в следующей редакции:
"1.Паспорт подпрограммы 3 "Совершенствование организации
отдыхаи создание условий для занятости детей
вканикулярное время"
Соисполнители | департамент по физической культуре и спорту, департамент культуры и туризма |
Сроки реализации | 2017 - 2022 годы |
Задачи в рамках муниципальной программы | - обеспечение условий для совершенствования организации отдыха и занятости обучающихся в каникулярное время |
Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам | 2017 - 2022 годы - 205212,8 тыс. руб., в т.ч. 2017 год - 36866,0 тыс. руб. 2018 год - 34073,6 тыс. руб. 2019 год - 34773,6 тыс. руб. 2020 год - 34773,6 тыс. руб. 2021 год - 32363,0 тыс. руб. 2022 год - 32363,0 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации | - обеспечение в каникулярный период занятости детей и подростков города Липецка организованным досугом и социально значимой деятельностью |
";
4.3. В разделе 2 "Общая характеристика сферы реализацииподпрограммы 3" абзац первый изложить в следующей редакции: "Сферойреализации подпрограммы 3 является деятельность по организации отдыха изанятости детей в каникулярный период, проводимая учреждениями,подведомственными департаменту образования, департаменту по физической культуреи спорту, департаменту культуры и туризма";
4.4. В разделе3 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 3,задачи и ожидаемые конечные результаты подпрограммы 3" абзац пятыйизложить в следующей редакции: "- обеспечение условий длясовершенствования организации отдыха и занятости обучающихся в каникулярноевремя";
4.5. Раздел5 "Основные мероприятия подпрограммы 3" изложить в следующейредакции:
"5.Основные мероприятия подпрограммы 3
1. Совершенствование форм организации отдыха детей итрудоустройства несовершеннолетних.
2. Обеспечениеусловий для организации отдыха детей в загородных лагерях.";
4.6. Раздел6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 3" изложить в следующейредакции:
"6.Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 из бюджета городасоставляет 205212,8 тыс. рублей, из них:
2017 год -36866,0 тыс. руб.
2018 год -34073,6 тыс. руб.
2019 год -34773,6 тыс. руб.
2020 год -34773,6 тыс. руб.
2021 год -32363,0 тыс. руб.
2022 год -32363,0 тыс. руб.".
5. Вприложении N 4 к муниципальной программе "Развитие образования городаЛипецка на 2017 - 2022 годы":
5.1. Вразделе 1 "Паспорт подпрограммы 4 "Обеспечение устойчивогофункционирования и развития системы образования города Липецка" позицию"Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкойпо годам" изложить в следующей редакции:
Объем финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам | 2017 - 2022 - 515092,2 тыс. руб., из них: 2017 год - 84957,2 тыс. руб. 2018 год - 86453,0 тыс. руб. 2019 год - 86403,0 тыс. руб. 2020 год - 86403,0 тыс. руб. 2021 год - 85438,0 тыс. руб. 2022 год - 85438,0 тыс. руб. |
5.2. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 4"изложить в следующей редакции:
"6.Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 из бюджета городасоставляет 515092,2 тыс. руб., из них:
2017 год -84957,2 тыс. руб.
2018 год -86453,0 тыс. руб.
2019 год -86403,0 тыс. руб.
2020 год -86403,0 тыс. руб.
2021 год -85438,0 тыс. руб.
2022 год -85438,0 тыс. руб.".
Глава города Липецка | C.В.Иванов |