ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГООКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ
ЛИПЕЦКОЙОБЛАСТИ
28.12.2017 г. | г.Елец | N 2328 |
О внесении изменений в постановление администрациигорода Ельца от 24.12.2013 N 2013 "Об утверждении муниципальной программы"Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиямижизни на 2014 - 2020 годы" и о признании утратившими силу некоторыхпостановлений администрации города Ельца" (с изменениями от 21.02.2014 N234, от 18.04.2014 N 617, от 15.09.2014 N 1593, от 22.12.2014 N 2318, от25.12.2014 N 2400, от 15.06.2015 N 890, от06.11.2015 N 1714, от 28.12.2015 N 2176, от 25.04.2016 N 692, от 04.10.2016 N2133, от 28.12.2016 N 2922, от 05.05.2017 N 799, от 25.05.2017 N 899, от10.07.2017 N 1188, от 05.10.2017 N 1762)
В соответствии с Федеральным законом от06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатовгородского округа город Елец от 22.12.2016 N 409 "О проекте бюджета городскогоокруга город Елец на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (сизменениями от 14.04.2017 N 433, от 23.05.2017 N 446, от 20.06.2017 N 455,от 16.08.2017 N 468, от 08.09.2017 N 473, от 01.12.2017 N 22, от 22.12.2017 N34), постановлением администрации города Ельца Уставомгородского округа город Елец, администрация городского округа город Елецпостановляет:
1.Внести в приложение "Муниципальная программа"Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиямижизни на 2014 - 2020 годы" к постановлению администрации города Ельца от24.12.2013 N 2013 "Об утверждении муниципальной программы"Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиямижизни на 2014 - 2020 годы" и о признании утратившими силу некоторыхпостановлений администрации города Ельца" (с изменениями от 21.02.2014 N234, от 18.04.2014 N 617, от 15.09.2014 N 1593, от22.12.2014 N 2318, от 25.12.2014 N 2400, от 15.06.2015 N 890, от 06.11.2015 N1714, от 28.12.2015 N 2176, от 25.04.2016 N 692, от 04.10.2016 N 2133, от28.12.2016 N 2922, от 05.05.2017 N 799, от 25.05.2017 N 899, от 10.07.2017 N1188, от 05.10.2017 N 1762) следующие изменения:
1.1.В Паспорте муниципальной программы "Обеспечение населения городскогоокруга город Елец комфортными условиями жизни на 2014 - 2020 годы":
1)строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в томчисле по годам реализации муниципальной программы" изложить в следующейредакции:
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программы | Объем финансирования Программы составляет 1 674 523,48468 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 267 595,410 тыс. руб.; 2015 год - 270 448,85640 тыс. руб.; 2016 год - 280 731,45320 тыс. руб.; 2017 год - 287 414,26508 тыс. руб.; 2018 год - 189 444,5 тыс. руб.; 2019 год - 189 444,5 тыс. руб.; 2020 год - 189 444,5 тыс. руб. |
2)в абзаце восьмом строки "Ожидаемые результаты реализации муниципальнойпрограммы" цифры "631" заменить цифрами "634".
1.2.В Текстовой части:
1)в абзаце двадцать шестом раздела 2 "Приоритеты муниципальной политики всфере жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания, краткоеописание целей и задач Программы, обоснование состава и значений целевыхиндикаторов и показателей задач" цифры "631" заменить цифрами"634";
2)в абзаце втором пункта 6 раздела 3 "Перечень подпрограмм, сведения овзаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами Программы"цифры "631" заменить цифрами "634";
3)раздел 5 "Краткое описание ресурсного обеспечения Программы за счетсредств городского бюджета по годам реализации Программы" изложить вследующей редакции:
"Раздел5. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТСРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО ГОДАМ
РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ
Финансовоеобеспечение реализации Программы, в том числе семи входящих в ее составПодпрограмм, планируется осуществлять за счет средств городского бюджета впределах предусмотренных лимитов финансирования.
Объемфинансирования Программы за счет средств городского бюджета за 2014 - 2020 годысоставит 1674523,48468 тыс. руб. (из них 447821,026 тыс. руб. - средстваДорожного фонда городского округа город Елец).
Объемфинансирования Программы за счет средств городского бюджета за 2014 - 2020 годыв разрезе подпрограмм:
-подпрограмма 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользованияместного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них" -122231,926 тыс. руб. (из них 122231,926 тыс. руб. - средства Дорожного фондагородского округа город Елец);
-подпрограмма 2 "Развитие транспортного обслуживания населения" -321483,185 тыс. руб.;
-подпрограмма 3 "Проведение капитального ремонта многоквартирныхдомов" - 69373,4 тыс. руб.;
-подпрограмма 4 "Переселение граждан из непригодного для проживания иаварийного жилищного фонда" - 137414,52160 тыс. руб.;
-подпрограмма 5 "Чистая вода" - 56396,53715 тыс. руб.;
-подпрограмма 6 "Благоустройство и санитарное содержание территориигородского округа город Елец" - 961284,50152 тыс. руб. (из них 325589,1тыс. руб. - средства Дорожного фонда городского округа город Елец);
-подпрограмма 8 "Территориальное планирование городского округа город Елецна 2016 - 2020 годы" - 6339,41341 тыс. руб.
Ресурсноеобеспечение реализации Программы за счет средств городского бюджетапредставлено в приложении 9 к настоящей Программе.
Объемфинансирования Программы подлежит ежегодному уточнению в установленномбюджетным законодательством порядке.";
4)абзацы третий, четвертый, пятый, шестой раздела 6 "Краткое описание финансированияна реализацию Программы за счет средств из иных источников, не запрещенныхдействующим законодательством" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемыйобъем финансирования Программы из средств вышестоящих бюджетов и иныхисточников за весь период реализации Программы составит 543707,21268 тыс. руб.,в том числе:
-за счет средств федерального бюджета - 108981,36997 тыс. руб.;
-за счет средств областного бюджета - 434628,91041 тыс. руб.;
-за счет средств внебюджетных источников - 96,93230 тыс. руб.".
1.3.В приложении 1 "Подпрограмма 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорогобщего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожногодвижения на них" к муниципальной программе "Обеспечение населениягородского округа город Елец комфортными условиями жизни на 2014 - 2020годы":
1)в Паспорте:
-абзац второй строки "Ответственный исполнитель" изложить в следующейредакции:
"Комитетбухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа город Елец(далее - комитет бухгалтерского учета и отчетности)";
-строку "Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 122 231,926 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 13 064,6 тыс. руб.; 2015 год - 17 861,7 тыс. руб.; 2016 год - 17 675,236 тыс. руб.; 2017 год - 23 650,390 тыс. руб.; 2018 год - 16 660,0 тыс. руб.; 2019 год - 16 660,0 тыс. руб.; 2020 год - 16 660,0 тыс. руб. |
2)абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 1" Текстовой части изложить вследующей редакции:
"Общий объем финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 1, по прогнозной оценке составит всего475349,93768 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета122231,926 тыс. руб. (из них 122231,926 тыс. руб. - средства Дорожного фондагородского округа город Елец), 317 018,01168 тыс. руб. за счет средствобластного бюджета и 36 100,0 тыс. руб. за счет средств федеральногобюджета.".
1.4.В приложении 2 "Подпрограмма 2 "Развитие транспортного обслуживаниянаселения" к муниципальной программе "Обеспечение населениягородского округа город Елец комфортными условиями жизни на 2014 - 2020годы":
1)строку "Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующейредакции:
Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 321 483,185 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 49 084,8 тыс. руб.; 2015 год - 47 902,2 тыс. руб.; 2016 год - 46 477,245 тыс. руб.; 2017 год - 56 198,540 тыс. руб.; 2018 год - 40 606,8 тыс. руб.; 2019 год - 40 606,8 тыс. руб.; 2020 год - 40 606,8 тыс. руб. |
2)абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 2" Текстовой части изложить вследующей редакции:
"Общийобъем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2, попрогнозной оценке составит всего 326256,641 тыс. руб., в том числе за счетсредств городского бюджета 321483,185 тыс. руб., 4773,456 тыс. руб. за счетсредств областного бюджета.".
1.5.В приложении 6 "Подпрограмма 6 "Благоустройство и санитарноесодержание территории городского округа город Елец" к муниципальнойпрограмме "Обеспечение населения городского округа город Елец комфортнымиусловиями жизни на 2014 - 2020 годы":
1)в Паспорте:
-строку "Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 961 284,50152 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 142 585,7 тыс. руб.; 2015 год - 161 897 тыс. руб.; 2016 год - 187 085,57985 тыс. руб.; 2017 год - 184 382,42167 тыс. руб.; 2018 год - 95 114,4 тыс. руб.; 2019 год - 95 825,7 тыс. руб.; 2020 год - 94 393,7 тыс. руб. |
-строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить вследующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Результатом реализации Подпрограммы 6 является достижение к 2020 году следующих показателей: - протяженность вновь проложенных сетей уличного освещения составит 2 км; - количество спиленных сухих деревьев составит 3050 шт.; - доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу несанкционированных свалок составит 96,2%; - срок выполнения работ по санитарной очистке территории городского округа город Елец в рамках средств, предусмотренных Подпрограммой на текущий финансовый год, составит январь - ноябрь; - количество мест отдыха, на которых проведены работы по благоустройству территории, составит 6 ед.; - выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на проведение благоустройства мест отдыха составит 100%; - увеличение количества участников городского конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории городского округа город Елец с 29 до 36; - количество установленных новых детских площадок на территории городского округа города Ельца составит 50 шт.; - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" составит 16 ед.; - количество благоустроенных территорий общего пользования в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" составит 1 ед.; - количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", 1 ед.; - количество разработанных проектов по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления, составит 1 шт. |
2)в Текстовой части:
-в разделе 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства,задачи, описание основных показателей задач Подпрограммы 6":
-в абзаце шестом цифры "3,7" заменить цифрой "2";
-в абзаце тринадцатом цифры "48" заменить цифрами "50";
-в абзаце пятнадцатом цифру "2" заменить цифрой "1";
-абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимыхдля реализации Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 6, по прогнозной оценке составит всего1046562,38922 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета961284,50152 тыс. руб. (из них 325589,1 тыс. руб. - средства Дорожного фондагородского округа город Елец), 31466,31467 тыс. руб. за счет средствфедерального бюджета, 53714,64073 тыс. руб. за счет средств областного бюджета,96,93230 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников.";
3)абзац первый пункта 3.2 раздела 3 "Расходование средств" приложения 2"Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовыхтерриторий, и механизм контроля за ихрасходованием" к подпрограмме 6 "Благоустройство и санитарноесодержание территории городского округа город Елец" изложить в следующейредакции:
"3.2.Комитет обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, заинтересованным лицам пореквизитам, указанным в заключенных соглашениях, в срок до 25 декабря текущегофинансового года при условии:".
1.6.В приложении 7 "Подпрограмма 7 "Обеспечение отдельных категорий населенияжилыми помещениями" к муниципальной программе "Обеспечение населениягородского округа город Елец комфортными условиями жизни на 2014 - 2020годы":
1)в строке "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" Паспортацифры "79" заменить цифрами "80";
2)абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 7" Текстовой части изложить вследующей редакции:
"Общийобъем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 7, попрогнозной оценке составит всего 59718,53470 тыс. руб., в том числе 15759,936тыс. руб. за счет средств федерального бюджета и 43958,59870 тыс. руб. за счетсредств областного бюджета.".
1.7.В приложении 8 "Подпрограмма 8 "Территориальное планированиегородского округа город Елец на 2016 - 2020 годы" к муниципальнойпрограмме "Обеспечение населения городского округа город Елец комфортнымиусловиями жизни на 2014 - 2020 годы":
1)строку "Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующейредакции:
Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы 8 составляет 6339,41341 тыс. руб. В том числе по годам: 2016 год - 2099,2 тыс. руб.; 2017 год - 1840,21341 тыс. руб.; 2018 год - 800 тыс. руб.; 2019 год - 800 тыс. руб.; 2020 год - 800 тыс. руб. |
2)абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 8" Текстовой части изложить вследующей редакции:
"Общийобъем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 8, попрогнозной оценке составит всего 7689,41341 тыс. руб., в том числе за счетсредств городского бюджета 6339,41341 тыс. руб., 1350 тыс. руб. за счет средствобластного бюджета.".
1.8.Приложение 9 "Сведения об индикаторах цели, показателяхзадач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета муниципальнойпрограммы городского округа город Елец "Обеспечение населения городскогоокруга город Елец комфортными условиями жизни на 2014 - 2020 годы" кмуниципальной программе "Обеспечение населения городского округа городЕлец комфортными условиями жизни на 2014 - 2020 годы" изложить в новойредакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.9.Приложение 10 "Прогнозная оценка расходов по источникамресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы "Обеспечениенаселения городского округа город Елец комфортными условиями жизни на 2014 -2020 годы" за счет средств иных источников, не запрещенных действующимзаконодательством" к муниципальной программе "Обеспечение населениягородского округа город Елец комфортными условиями жизни на 2014 - 2020годы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящемупостановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на первого заместителя главы администрации городского округа городЕлец В.А. Щепетильникова.
Глава городского округа город Елец | С.А.Панов |
Приложение1
кпостановлению
администрациигородского
округагород Елец
"Приложение9
кмуниципальной программе
"Обеспечениенаселения
городскогоокруга город Елец
комфортнымиусловиями жизни
на 2014 -2020 годы"
от24.12.2013 N 2013
СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ, ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ И ОБЪЕМАХ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДЕЛЕЦ
КОМФОРТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ЖИЗНИ НА 2014 - 2020ГОДЫ"
N п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | Значение индикаторов, показателей и объемов финансирования | |||||||
2013 год (до начала реализации муниципальной программы) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Цель муниципальной программы: Создание комфортных и благоприятных условий для проживания населения | ||||||||||
2 | Индикатор 1: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет по коммунальному хозяйству | % | 57,1 | 57,0 | 56,9 | 56,8 | 52,3 | 56,1 | 55,8 | 55 |
3 | Индикатор 2: потери в рейсах внутригородского сообщения по техническим причинам, % от общего количества рейсов | комитет по коммунальному хозяйству | % | 9,1 | 8,8 | 2,5 | 3,5 | 3,7 | 3 | 2,3 | 2,3 |
4 | Индикатор 3: общая площадь отремонтированных многоквартирных домов | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. кв. м | 18,7 | 10,5 | 28,4 | 50,7 | 61,5 | 13,7 | 10,2 | 9,3 |
5 | Индикатор 4: доля населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым до 01.01.2012, в общей численности населения | комитет имущественных отношений | % | 0,12 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
6 | Индикатор 5: увеличение количества абонентов, подключенных к централизованной системе водоотведения | комитет по коммунальному хозяйству | человек | 115 | 95 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Индикатор 6: доля общей протяженности освещенных улиц в общей протяженности улиц | комитет по коммунальному хозяйству | % | 78,2 | 78,4 | 78,1 | 77,5 | 77,1 | 78,5 | 78,7 | 78,9 |
8 | Индикатор 7: количество ликвидированных несанкционированных свалок | комитет по коммунальному хозяйству | единиц | 88 | 80 | 124 | 89 | 189 | 52 | 50 | 50 |
9 | Индикатор 8: доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия за период действия Программы, в общей численности населения, из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015 | комитет имущественных отношений | % | | | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 0 | 0 | 0 |
10 | Индикатор 9: удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельности | комитет архитектуры и градостроительства | % | | | | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
11 | Задача 1 муниципальной программы: Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения, обеспечение безопасности дорожного движения | ||||||||||
12 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы: площадь отремонтированных дорог за счет средств городского бюджета | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. кв. м | 25,6 | 9,2 | 9,3 | 9,0 | 18,4 | 15,2 | 14,4 | 13,8 |
13 | Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы: количество рейсов внутригородского сообщения, не состоявшихся по техническим причинам | комитет по коммунальному хозяйству | ед. | | | 6065 | 8547 | 7798 | 7245 | 5555 | 5555 |
14 | Подпрограмма 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них" | ||||||||||
15 | Задача 1 подпрограммы 1: Обеспечение надлежащего технического состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий и средств регулирования дорожного движения | ||||||||||
16 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1: протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | комитет по коммунальному хозяйству | км | 144,4 | 144,1 | 144,1 | 145,0 | 134,1 | 143,2 | 142,4 | 140,4 |
17 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1: площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним за счет средств городского бюджета | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. кв. м | | | 2,3 | 2,7 | 2,2 | 2 | 1,9 | 1,8 |
18 | Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1: площадь отремонтированных тротуаров за счет средств городского бюджета | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. кв. м | | | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
19 | Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 1: модернизация светофорных объектов, путем их замены на светодиодные, оснащенные табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала | комитет по коммунальному хозяйству | единиц | | | 8 | | | | | |
20 | Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 1: количество комплексно обустроенных пешеходных переходов путем нанесения дорожной разметки, монтажа искусственной неровности и дорожных знаков | комитет по коммунальному хозяйству | единиц | | | 10 | 8 | 6 | | | |
21 | Мероприятие 1 подпрограммы 1: проведение ремонта дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | комитет по коммунальному хозяйству | | | 8434,0 | | | | | | |
22 | в том числе из средств Дорожного фонда города Ельца | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. руб. | | 8434,0 | | | | | | |
23 | Мероприятие 2 подпрограммы 1: обеспечение безопасности дорожного движения | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. руб. | | 4630,6 | | | | | | |
24 | в том числе из средств Дорожного фонда города Ельца | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. руб. | | 4630,6 | | | | | | |
25 | Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1: Дорожная деятельность | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. руб. | | | 17861,7 | 17675,236 | 23556,728 | 16660 | 16660 | 16660 |
комитет бухгалтерского учета и отчетности | тыс. руб. | | | | | 93,662 | | | | ||
26 | Итого по подпрограмме 1 | | тыс. руб. | | 13064,6 | 17861,7 | 17675,236 | 23650,390 | 16660,0 | 16660,0 | 16660,0 |
27 | Подпрограмма 2 "Развитие транспортного обслуживания населения" | ||||||||||
28 | Задача 1 подпрограммы 2: Создание благоприятных условий для обеспечения транспортного обслуживания населения | ||||||||||
29 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2: количество автобусов, приобретенных в лизинг | комитет по коммунальному хозяйству | ед. | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
30 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2: выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на приобретение автобусов в лизинг | комитет по коммунальному хозяйству | % | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
31 | Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2: количество садоводческих маршрутов | комитет по коммунальному хозяйству | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
32 | Мероприятие 1 подпрограммы 2: финансовая аренда транспортных средств для подвижного состава пассажирского транспорта, осуществляющего внутригородские перевозки на социально значимых маршрутах | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. руб. | | 19269,9 | | | | | | |
33 | Мероприятие 2 подпрограммы 2: предоставление поддержки транспортным организациям на возмещение части затрат, возникающих при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки по территории города Ельца | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. руб. | | 28637,8 | | | | | | |
34 | Мероприятие 3 подпрограммы 2: оптимизация внутригородской маршрутной сети | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. руб. | | 1177,1 | | | | | | |
35 | Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2: организация транспортного обслуживания населения | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. руб. | | | 47902,2 | 46477,245 | 56198,54 | 40606,8 | 40606,8 | 40606,8 |
36 | Итого по подпрограмме 2 | | тыс. руб. | | 49084,8 | 47902,2 | 46477,245 | 56198,54 | 40606,8 | 40606,8 | 40606,8 |
37 | Задача 2 муниципальной программы: Улучшение жилищных условий проживания граждан в многоквартирных домах, обеспечение надежности и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | ||||||||||
38 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы: количество отремонтированных многоквартирных домов | комитет по коммунальному хозяйству | ед. | 5 | 2 | 13 | 21 | 32 | 2 | 3 | 2 |
39 | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы: общая площадь расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012 | комитет имущественных отношений | м2 | 1367,9 | 1722,98 | 486,31 | 88,2 | 0 | 703,55 | 634,84 | 728,86 |
40 | Показатель 3 задачи 2 муниципальной программы: количество домов, подключенных к централизованной системе водоотведения | комитет по коммунальному хозяйству | шт. | 51 | 60 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Подпрограмма 3 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" | ||||||||||
42 | Задача 1 подпрограммы 3: Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов и инженерных коммуникаций, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе их восстановление или замена | ||||||||||
43 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3: доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, запланированных на срок реализации Программы | комитет по коммунальному хозяйству | % | | 10,5 | 44,8 | 45,7 | 42,7 | 4,3 | 6,5 | 4,3 |
44 | Мероприятие 1 подпрограммы 3: проведение капитального ремонта многоквартирных домов | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. руб. | | 5177,3 | | | | | | |
45 | Мероприятие 2 подпрограммы 3: внесение обязательных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, приходящихся на помещения, находящиеся в муниципальной собственности | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. руб. | | 1400,0 | | | | | | |
46 | Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 3: обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. руб. | | | 12079,8 | 4800,0 | 6423,0 | 13161,3 | 12450,0 | 13882,0 |
47 | Итого по подпрограмме 3 | | тыс. руб. | | 6577,3 | 12079,8 | 4800,0 | 6423,0 | 13161,3 | 12450,0 | 13882,0 |
48 | Подпрограмма 4 "Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда" | ||||||||||
49 | Задача 1 подпрограммы 4: Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | ||||||||||
50 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4: количество расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012 | комитет имущественных отношений | ед. | 32 | 52 | 20 | 2 | 0 | 24 | 21 | 21 |
51 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4: количество переселяемых граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012 | комитет имущественных отношений | чел. | 89 | 140 | 51 | 3 | 0 | 59 | 51 | 37 |
52 | Мероприятие 1 подпрограммы 4: переселение граждан, проживающих в непригодном для проживания или аварийном жилищном фонде | комитет имущественных отношений | тыс. руб. | | 42459,210 | | | | | | |
53 | Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 4: обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | комитет имущественных отношений | тыс. руб. | | | 18625,1564 | 7024,1552 | 0 | 23102 | 23102 | 23102 |
54 | Итого по подпрограмме 4 | | тыс. руб. | | 42459,210 | 18625,1564 | 7024,1552 | 0 | 23102 | 23102 | 23102 |
55 | Подпрограмма 5 "Чистая вода" | ||||||||||
56 | Задача 1 подпрограммы 5: Удовлетворение потребностей населения в коммунальных услугах водоснабжения и водоотведения | | | | | ||||||
57 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5: количество построенных объектов водоотведения (КНС) | комитет бухгалтерского учета и отчетности | ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 5: протяженность построенных сетей канализации | комитет бухгалтерского учета и отчетности | км | 1,3 | 0,3 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 5: протяженность построенных сетей водоснабжения | комитет бухгалтерского учета и отчетности | км | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Мероприятие 1 подпрограммы 5: строительство объектов водоотведения | комитет бухгалтерского учета и отчетности | тыс. руб. | | 1731,4 | | | | | | |
61 | Мероприятие 2 подпрограммы 5: строительство самотечных и напорных сетей канализации | комитет бухгалтерского учета и отчетности | тыс. руб. | | 9050 | | | | | | |
62 | Мероприятие 3 подпрограммы 5: строительство сетей водоснабжения | комитет бухгалтерского учета и отчетности | тыс. руб. | | 3042,4 | | | | | | |
63 | Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 5: обеспечение мероприятий по организации водоснабжения населения и водоотведения | комитет бухгалтерского учета и отчетности | тыс. руб. | | | 12083 | 15570,03715 | 14919,7 | 0 | 0 | 0 |
64 | Итого по подпрограмме 5 | | тыс. руб. | | 13823,8 | 12083 | 15570,03715 | 14919,7 | 0 | 0 | 0 |
65 | Задача 3 муниципальной программы: Создание благоприятных условий проживания населения посредством улучшения благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Елец | ||||||||||
66 | Показатель 2 задачи 3 муниципальной программы: протяженность освещенных улиц | комитет по коммунальному хозяйству | км | 197,6 | 198,1 | 197,8 | 197,8 | 197,8 | 198,8 | 199,3 | 199,8 |
67 | Показатель 2 задачи 3 муниципальной программы: объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. куб. м | 10 | 10 | 9 | 8,1 | 9,5 | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
68 | Подпрограмма 6 "Благоустройство и санитарное содержание территории городского округа город Елец" | ||||||||||
69 | Задача 1 подпрограммы 6: Обеспечение санитарного содержания и улучшение уровня благоустройства территории городского округа город Елец | ||||||||||
70 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 6: протяженность вновь проложенных сетей уличного освещения | комитет по коммунальному хозяйству | км | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
71 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 6: количество спиленных сухих деревьев | комитет по коммунальному хозяйству | шт. | 460 | 500 | 500 | 500 | 500 | 350 | 350 | 350 |
72 | Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 6: доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу несанкционированных свалок | комитет по коммунальному хозяйству | % | 95,7 | 95,2 | 97,6 | 96,7 | 98,9 | 94,5 | 96,2 | 96,2 |
73 | Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 6: срок выполнения работ по санитарной очистке территории городского округа город Елец в рамках средств, предусмотренных подпрограммой на текущий финансовый год | комитет по коммунальному хозяйству | период | | | январь - ноябрь | январь - ноябрь | январь - ноябрь | январь - июнь | январь - июнь | январь - июнь |
74 | Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 6: количество мест отдыха, на которых проведены работы по благоустройству территории | комитет бухгалтерского учета и отчетности | ед. | | | 1 | 2 | 3 | | | |
75 | Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 6: выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на проведение благоустройства мест отдыха | комитет бухгалтерского учета и отчетности города | % | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
76 | Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 6: увеличение количества участников городского конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории городского округа город Елец | комитет по коммунальному хозяйству | участник | | | 29 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
77 | Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 6: количество установленных новых детских площадок на территории городского округа город Елец | комитет по коммунальному хозяйству | ед. | 0 | 15 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 |
78 | Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 6: количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" | комитет по коммунальному хозяйству | ед. | | | | | 16 | | | |
79 | Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 6: количество благоустроенных территорий общего пользования в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" | комитет бухгалтерского учета и отчетности | ед. | | | | | 1 | | | |
80 | Показатель 11 задачи 1 подпрограммы 6: количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" | комитет бухгалтерского учета и отчетности | ед. | | | | | 1 | | | |
81 | Показатель 12 задачи 1 подпрограммы 6: количество разработанных проектов по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления | комитет по коммунальному хозяйству | ед. | | | | | 1 | | | |
82 | Мероприятие 1 подпрограммы 6: прокладка сетей уличного освещения | тыс. руб. | тыс. руб. | | 0 | | | | | | |
83 | Мероприятие 2 подпрограммы 6: поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в городе Ельце | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. руб. | | 127677,1 | | | | | | |
84 | Мероприятие 2 подпрограммы 6: в том числе из средств Дорожного фонда города Ельца | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. руб. | | 76908 | | | | | | |
85 | Мероприятие 4 подпрограммы 6: благоустройство площади Победы | комитет бухгалтерского учета и отчетности | тыс. руб. | | 4593,6 | | | | | | |
86 | Мероприятие 5 подпрограммы 6: благоустройство территории сквера им. И.А. Бунина (фонтан) | комитет бухгалтерского учета и отчетности | тыс. руб. | | 3062,3 | | | | | | |
87 | Мероприятие 6 подпрограммы 6: приобретение и установка детских площадок площадок | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. руб. | | 3000 | | | | | | |
88 | Мероприятие 7 подпрограммы 6: техническая инвентаризация кладбища | комитет бухгалтерского учета и отчетности | тыс. руб. | | 131 | | | | | | |
89 | Мероприятие 8 подпрограммы 6: благоустройство территории сквера Комсомольского | комитет бухгалтерского учета и отчетности | тыс. руб. | | 621,7 | | | | | | |
90 | Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6: благоустройство территории городского округа город Елец | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. руб. | | | 131083,9 | 149968,455 | 156361,02111 | 92106,4 | 92817,7 | 91385,7 |
комитет бухгалтерского учета и отчетности | тыс. руб. | | | 19801,4 | 25632,90185 | 16367,13119 | 400 | 400 | 400 | ||
91 | из средств Дорожного фонда городского округа город Елец | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. руб. | | | 78277,0 | 5000 | - | 55134,7 | 55134,7 | 55134,7 |
92 | Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6: благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. руб. | | | | | 100,46593 | | | |
93 | Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6: предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. руб. | | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 2220,0 | 2608,0 | 2608,0 | 2608,0 |
94 | Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6: финансовое обеспечение деятельности комитета по коммунальному хозяйству администрации городского округа город Елец | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. руб. | | | 7511,7 | 7984,223 | 9333,80344 | 0 | 0 | 0 |
95 | Итого по подпрограмме 6 | | тыс. руб. | | 142585,7 | 161897,0 | 187085,57985 | 184382,42167 | 95114,4 | 95825,7 | 94393,7 |
96 | Задача 4 муниципальной программы: Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий населения, проживающих на территории городского округа город Елец | ||||||||||
97 | Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы: число членов семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, из числа состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015 | комитет имущественных отношений | чел. | | | 76 | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 |
98 | Подпрограмма 7 "Обеспечение отдельных категорий населения, проживающих на территории городского округа город Елец, жилыми помещениями" | ||||||||||
99 | Задача 1 подпрограммы 7: Улучшение жилищных условий отдельных категорий населения, проживающих на территории городского округа город Елец | ||||||||||
100 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 7: количество семей, улучшивших жилищные условия, члены которых относятся к отдельным категориям граждан | комитет имущественных отношений | ед. | | | 46 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 |
101 | Задача 5 муниципальной программы: Обеспечение документацией территориального планирования городского округа город Елец | ||||||||||
102 | Показатель 1 задачи 5 муниципальной программы: объем разработанной проектной документации, необходимой для градостроительной деятельности | комитет архитектуры и градостроительства | ед. | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
103 | Подпрограмма 8 "Территориальное планирование городского округа город Елец на 2016 - 2020 годы" | ||||||||||
104 | Задача 1 подпрограммы 8: Упрощение и усовершенствование административных процедур при осуществлении строительства, начиная со стадии подготовки градостроительной документации: разработка проектов планировки территории, разработка межевых планов и перечня сформированных земельных участков, предназначенных под застройку | ||||||||||
105 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 8: удельный вес сформированных земельных участков для предоставления под строительство от общего количества сформированных участков | комитет архитектуры и градостроительства | % | | | | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 |
106 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 8: удельный вес объема общей площади вводимого в эксплуатацию жилья от общего количества введенного в эксплуатацию | комитет архитектуры и градостроительства | % | | | | 0,5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
107 | Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 8: удельный вес выделенных под комплексную застройку земельных участков от общего количества предоставленных участков | комитет архитектуры и градостроительства | % | | | | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
108 | Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 8: подготовка проектов планировки и проектов межевания | комитет архитектуры и градостроительства | тыс. руб. | | | | 2099,2 | 1840,21341 | 800 | 800 | 800 |
109 | Итого по подпрограмме 8 | | тыс. руб. | | | | 2099,2 | 1840,21341 | 800 | 800 | 800 |
110 | Всего по муниципальной программе | Всего | тыс. руб. | | 267595,410 | 270448,8564 | 280731,45320 | 287414,26508 | 189444,500 | 189444,500 | 189444,5 |
111 | | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. руб. | | 202903,8 | 219939,3 | 230405,159 | 254193,55848 | 165142,500 | 165142,500 | 165142,500 |
112 | | комитет имущественных отношений | тыс. руб. | | 42459,210 | 18625,1564 | 7024,15520 | - | 23102,0 | 23102,0 | 23102,0 |
113 | | комитет бухгалтерского учета и отчетности | тыс. руб. | | 22232,4 | 31884,4 | 41202,939 | 31380,49319 | 400 | 400 | 400 |
114 | | комитет архитектуры и градостроительства | тыс. руб. | | | | 2099,2 | 1840,21341 | 800 | 800 | 800" |
Приложение2
кпостановлению
администрациигородского
округагород Елец
"Приложение10
кмуниципальной программе
"Обеспечениенаселения
городскогоокруга город Елец
комфортнымиусловиями жизни
на 2014 -2020 годы"
от24.12.2013 N 2013
ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКАРАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ РЕСУРСНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДЕЛЕЦ
КОМФОРТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ЖИЗНИ НА 2014 - 2020ГОДЫ" ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ, НЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
N п/п | Наименование подпрограмм | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни на 2014 - 2020 годы" | Всего | 398 365,307 | 372 478,94421 | 371 815,63667 | 507 237,30948 | 189 444,500 | 189 444,500 | 189 444,500 |
федеральный бюджет | 18 297,249 | 9 613,97030 | 9 006,428 | 72 063,72267 | - | - | - | ||
областной бюджет | 112 472,648 | 92 416,11751 | 82 077,75547 | 147 662,38943 | - | - | - | ||
городской бюджет | 267 595,410 | 270 448,8564 | 280 731,45320 | 287 414,26508 | 189 444,500 | 189 444,500 | 189 444,500 | ||
в том числе средства Дорожного фонда городского округа город Елец | 89 972,6 | 96 138,7 | 22 675,236 | 23 650,390 | 71 794,700 | 71 794,700 | 71 794,700 | ||
средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 96,9323 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Подпрограмма 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них" | Всего | 107 679,0 | 67 163,22956 | 92 279,02312 | 158 248,685 | 16 660,000 | 16 660,000 | 16 660,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 36 100 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 94 614,4 | 49 301,52956 | 74 603,78712 | 98 498,295 | 0 | 0 | 0 | ||
городской бюджет | 13 064,6 | 17 861,7 | 17 675,236 | 23 650,390 | 16 660,000 | 16 660,000 | 16 660,0 | ||
в том числе средства Дорожного фонда городского округа город Елец | 13 064,6 | 17 861,7 | 17 675,236 | 23 650,390 | 16 660,000 | 16 660,000 | 16 660,0 | ||
средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Подпрограмма 2 "Развитие транспортного обслуживания населения" | Всего | 49 886,5 | 49 044,4 | 48 089,145 | 57 416,196 | 40 606,800 | 40 606,800 | 40 606,800 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 801,7 | 1 142,2 | 1 611,9 | 1 217,656 | - | - | - | ||
городской бюджет | 49 084,8 | 47 902,2 | 46 477,245 | 56 198,540 | 40 606,800 | 40 606,800 | 40 606,800 | ||
средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
4 | Подпрограмма 3 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" | Всего | 6 577,3 | 12 079,8 | 4 800,0 | 6 423,000 | 13 161,300 | 12 450,000 | 13 882,000 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
городской бюджет | 6 577,3 | 12 079,8 | 4 800,0 | 6 423,000 | 13 161,300 | 12 450,000 | 13 882,000 | ||
средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
5 | Подпрограмма 4 "Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда" | Всего | 70 813,007 | 29 740,68200 | 7 024,1552 | - | 23 102,000 | 23 102,000 | 23 102,000 |
федеральный бюджет | 18 297,249 | 7 357,87030 | 0 |