ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГООКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ
ЛИПЕЦКОЙОБЛАСТИ
26.12.2018 г. | г.Елец | N 2192 |
Овнесении изменений в постановление администрации города Ельца от 24.12.2013 N2013 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение населениягородского округа город Елец комфортными условиями жизни" и о признанииутратившими силу некоторых постановлений администрации города Ельца" (с изменениямиот 21.02.2014 N 234, от 18.04.2014 N 617, от 15.09.2014 N 1593, от22.12.2014 N 2318, от 25.12.2014 N 2400, от 15.06.2015 N 890, от06.11.2015 N 1714, от 28.12.2015 N 2176, от 25.04.2016 N 692, от04.10.2016 N 2133, от 28.12.2016 N 2922, от 05.05.2017 N 799, от 25.05.2017N 899, от 10.07.2017 N 1188, от 05.10.2017 N 1762, от 28.12.2017 N 2328,от 29.12.2017 N 2329, от 05.07.2018 N 1082, от 18.12.2018 N 2111)
В соответствии спунктом 4 "б" Перечня поручений Президента Российской Федерации от11.04.2016 N Пр-637ГС, решениями Совета депутатов городского округа город Елецот 25.12.2018 N 119 "О внесении изменений в бюджет городского округа городЕлец на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный решениемСовета депутатов городского округа город Елец от 22.12.2017 N 26 (с изменениямиот 02.03.2018 N 50, от 18.04.2018 N 66, от 22.05.2018 N 80, от 25.07.2018 N 90,от 29.08.2018 N 93, от 30.10.2018 N 102)", от 25.12.2018 N 118 "Обюджете городского округа город Елец на 2019 год и плановый период 2020 и 2021годов", постановлением администрации города Ельца Уставомгородского округа город Елец, администрация городского округа город Елецпостановляет:
1. Внести вприложение "Муниципальная программа "Обеспечение населения городскогоокруга город Елец комфортными условиями жизни" к постановлениюадминистрации города Ельца от24.12.2013 N 2013 "Об утверждении муниципальной программы"Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиямижизни" и о признании утратившими силу некоторых постановленийадминистрации города Ельца" (с изменениями от 21.02.2014 N 234, от18.04.2014 N 617, от 15.09.2014 N 1593, от 22.12.2014 N 2318, от 25.12.2014 N2400, от 15.06.2015 N 890, от 06.11.2015 N 1714, от 28.12.2015 N 2176, от25.04.2016 N 692, от 04.10.2016 N 2133, от 28.12.2016 N 2922, от 05.05.2017 N799, от 25.05.2017 N 899, от 10.07.2017 N 1188, от 05.10.2017 N 1762, от28.12.2017 N 2328, от 29.12.2017 N 2329, от 05.07.2018 N 1082, от 18.12.2018 N2111) следующие изменения:
1.1. В Паспортемуниципальной программы "Обеспечение населения городского округа городЕлец комфортными условиями жизни":
1) строку"Соисполнители" дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"Управлениеобразования администрации городского округа город Елец (далее - управлениеобразования)";
2) строку"Подпрограммы" дополнить пунктом девятым следующего содержания:
"9."Формирование законопослушного поведения участников дорожногодвижения";
3) строку"Индикаторы цели" дополнить пунктом десятым следующего содержания:
"10. Снижениеколичества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения, % кпредыдущему году";
4) строку"Задачи муниципальной программы" дополнить пунктом шестым следующегосодержания:
"6.Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.";
5) строку"Показатели задач":
- дополнить абзацемдевятнадцатым следующего содержания:
"Показатель 1задачи 6:";
- дополнить абзацемдвадцатым следующего содержания:
"количествозарегистрированных нарушений правил дорожного движения";
6) строку"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе погодам реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программы | Объем финансирования Программы составляет 3 319 611,02912 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 267 595,410 тыс. руб.; 2015 год - 270 448,85640 тыс. руб.; 2016 год - 280 731,45320 тыс. руб.; 2017 год - 287 414,26508 тыс. руб.; 2018 год - 210 343,783 тыс. руб.; 2019 год - 175 736,43648 тыс. руб.; 2020 год - 125 314,21248 тыс. руб.; 2021 год - 118 241,01248 тыс. руб.; 2022 год - 508 176,6 тыс. руб.; 2023 год - 528 311,7 тыс. руб.; 2024 год - 547 297,3 тыс. руб. |
7) строку "Ожидаемыерезультаты реализации муниципальной программы" изложить в следующейредакции:
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результатом реализации Программы является достижение к 2024 году следующих значений индикаторов цели: - снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 57,1% до 48,1%; - снижение потерь в рейсах внутригородского сообщения по техническим причинам с 9,1% до 3,7% от общего количества рейсов за период 2014 - 2017 годов; - общая площадь отремонтированных многоквартирных домов за период действия Программы составит 516,5 тыс. кв. м; - снижение доли населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым до 01.01.2012, в общей численности населения с 0,12% до 0,05%; - увеличение количества абонентов, подключенных к централизованной системе водоотведения, на 410 человек за период 2014 - 2015 годов; - доля общей протяженности освещенных улиц в общей протяженности улиц составит 77,1%; - количество ликвидированных несанкционированных свалок составит 1693 единицы; - увеличение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия за период действия Программы, в общей численности населения из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015 с 1,1% до 3,3%; - удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельности, составит 15%; - снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения на 1,7% |
1.2. В Текстовойчасти:
1) раздел 2"Приоритеты муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйстваи транспортного обслуживания, краткое описание целей и задач Программы,обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей задач"изложить в следующей редакции:
"Раздел 2.ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГОХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ, КРАТКОЕОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ,
ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА ИЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ
Основнымиприоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйстваявляются:
1. Повышение степениблагоустройства жилищного фонда в существующей застройке путем строительстваканализационных сетей и КНС.
2. Улучшение жилищныхусловий граждан путем проведения капитального ремонта многоквартирных домов ипереселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищногофонда.
3. Организациятранспортного обслуживания населения и содержание автомобильных дорог общегопользования местного значения.
4. Поддержаниенадлежащего санитарного и эстетического состояния территории городского округагород Елец.
5. Поддержкаотдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, атакже создание специальных условий ипотечного жилищного кредитования отдельныхкатегорий граждан.
6. Обеспечениедокументацией территориального планирования городского округа город Елец.
7. Предупреждениеопасного поведения участников дорожного движения.
В целях эффективногорешения названных проблем требуется реализация мероприятий данной Программы.
Применениепрограммного метода позволит обеспечить системный подход к решению существующихпроблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания, атакже повысить эффективность и результативность осуществления бюджетныхрасходов.
Кроме того, этопозволит привлекать средства федерального и областного бюджетов на выполнениемероприятий Программы и системно решать проблемы в сфере жилищно-коммунальногохозяйства.
Целью Программыявляется создание комфортных и благоприятных условий для проживания населения.
Для достиженияпоставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) развитие дорожногохозяйства и транспортного обслуживания населения, обеспечение безопасностидорожного движения;
2) улучшение жилищныхусловий проживания граждан в многоквартирных домах, обеспечение надежности иповышение качества предоставляемых коммунальных услуг;
3) поддержание внадлежащем состоянии территории городского округа город Елец;
4) обеспечение жилымипомещениями отдельных категорий населения, проживающих на территории городскогоокруга город Елец;
5) обеспечениедокументацией территориального планирования городского округа город Елец;
6) предупреждениеопасного поведения участников дорожного движения.
В результатереализации мероприятий Программы будут созданы комфортные и благоприятныеусловия для проживания населения, улучшен эстетический облик городского округагород Елец, создана благоприятная экологическая и санитарно-эпидемиологическаяобстановки.
Результатом решенияпоставленных задач станет достижение следующих значений индикаторов:
- снижение долипротяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, неотвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорогобщего пользования местного значения с 57,1% до 48,1%;
- снижение потерь врейсах внутригородского сообщения по техническим причинам с 9,1% до 3,7% отобщего количества рейсов методика расчета индикатора
Рпот. техн.пр. =Ртех.пр. / Рпл x 100, где
Рпот. техн.пр. -потери в рейсах на внутригородских маршрутах по техническим причинам;
Рпл - плановоеколичество рейсов на внутригородских маршрутах;
Ртех.пр. - количестворейсов на внутригородских маршрутах, не состоявшихся по техническим причинам;
- общая площадьотремонтированных многоквартирных домов за период действия Программы составит516,5 тыс. кв. м;
- снижение долинаселения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье,признанном таковым до 01.01.2012, в общей численности населения с 0,12% до0,05%
методика расчетаиндикатора
Рдоля в непр. и авар.= Рнепр. и авар. / Робщ x 100, где
Рдоля в непр. и авар.- доля населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье,признанном таковым до 01.01.2012;
Робщ - общаячисленность населения в городском округе город Елец;
Рнепр. и авар. -численность населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийномжилье, признанном таковым до 01.01.2012;
- увеличениеколичества абонентов, подключенных к централизованной системе водоотведения, на410 человек;
- доля общейпротяженности освещенных улиц в общей протяженности улиц составит 77,1%
методика расчетаиндикатора
Рдоля освещ.ул. =Росвещ.ул. / Робщ. x 100, где
Рдоля освещ.ул. -доля освещенных улиц;
Робщ. - общаяпротяженность улиц;
Росвещ.ул. -протяженность освещенных улиц;
- количество ликвидированныхнесанкционированных свалок составит 1693 единицы;
- увеличение долинаселения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия за периоддействия Программы, в общей численности населения из числа состоящих на учете вкачестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015, с 1,1% до3,3%
методика расчетаиндикатора
Рдоля нас. получ. =Рнас. получ. / Рнас. нужд. x 100, где
Рдоля нас. получ. -доля населения (семей), получившего жилые помещения и улучшившего жилищныеусловия за период действия Программы, в общей численности населения из числасостоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на01.01.2015;
Рнас. нужд. -численность населения (семей), состоящего на учете в качестве нуждающихся вжилых помещениях по состоянию на 01.01.2015;
Рнас. получ. -численность населения (семей), получившего жилые помещения и улучшившегожилищные условия за период действия Программы (нарастающим итогом), в общейчисленности населения из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся вжилых помещениях по состоянию на 01.01.2015;
- удельный весразработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых дляградостроительной деятельности, составит 15%
методика расчетаиндикатора
Руд. вес разраб.док.= Р разраб. док. / Рнеобх. док. x 100, где
Руд. вес разраб.док.- удельный вес разработанной проектной документации, необходимой дляградостроительной деятельности;
Р разраб. док. -количество разработанной проектной документации, необходимой для градостроительнойдеятельности;
Рнеобх. док. -количество проектной документации, необходимой для градостроительнойдеятельности;
- снижение количествазарегистрированных нарушений правил дорожного движения составит 1,7%
методика расчетаиндикатора
Рсниж. кол. наруш. =(Р кол. наруш. отч. пер. - Р кол. наруш. предыд. пер.) / Р кол. наруш. предыд.пер.) x 100, где
Рсниж. кол. наруш. -снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения;
Р кол. наруш. отч.пер. - количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения заотчетный период;
Р кол. наруш. предыд.пер. - количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения запредыдущий период.
Создание комфортных иблагоприятных условий для проживания населения будет оцениваться достигнутымизначениями индикаторов по направлениям сферы жилищно-коммунального хозяйства итранспортного обслуживания.
Показателямивыполнения задачи по развитию дорожного хозяйства и транспортного обслуживаниянаселения, обеспечению безопасности дорожного движения определены:
- площадьотремонтированных дорог за счет средств городского бюджета;
- количество рейсоввнутригородского сообщения, не состоявшихся по техническим причинам.
Показателямивыполнения задачи по улучшению жилищных условий проживания граждан вмногоквартирных домах, обеспечению надежности и повышению качествапредоставляемых коммунальных услуг определены:
- количествоотремонтированных многоквартирных домов;
- общая площадьрасселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания до01.01.2012;
- количество домов,подключенных к централизованной системе водоотведения.
Показателямивыполнения задачи по поддержанию в надлежащем состоянии территории городскогоокруга город Елец определены:
- протяженностьосвещенных улиц;
- объем мусора,вывезенного с несанкционированных свалок.
Показателемвыполнения задачи по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорийнаселения, проживающих на территории городского округа город Елец, определены:
- число членов семей,получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, из числа состоявшихна учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию 01.01.2015.
Показателемвыполнения задачи по обеспечению документацией территориального планированиягородского округа город Елец определены:
- объем разработаннойпроектной документации, необходимой для градостроительной деятельности.
Показателемвыполнения задачи по предупреждению опасного поведения участников дорожногодвижения определены:
- количествозарегистрированных нарушений правил дорожного движения.
Значения индикаторовцели и показателей задач рассчитываются на основании данных статистическогонаблюдения, актов выполненных работ, сведений организаций коммунальногокомплекса, ЕМУП "Автоколонна N 1499", комитета имущественныхотношений, комитета архитектуры и градостроительства, отдела ГИБДД ОМВД Россиипо городу Ельцу.
Эффективностьреализации Программы определяется исходя из достижения плановых значенийцелевых индикаторов и показателей задач, установленных на основе фактическихрезультатов и предварительной оценки.";
2) в разделе 3"Перечень подпрограмм, сведения о взаимосвязи результатов их выполнения сцелевыми индикаторами Программы":
- в абзаце первомслово "восемь" заменить словом "девять";
- в абзаце второмпункта 7 слова цифры "2,9" заменить цифрами "3,3";
- дополнить пунктомдевятым следующего содержания:
"9. Подпрограмма9 "Формирование законопослушного поведения участников дорожногодвижения" (приложение 9 к Программе) направлена на предупреждение опасногоповедения участников дорожного движения.
В итоге реализацииПодпрограммы 9 снижение количества зарегистрированных нарушений правилдорожного движения составит 1,7%.";
3) в абзаце второмраздела 4 "Краткое описание этапов и сроков реализации Программы суказанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач по годамреализации Программы" цифру "9" заменить цифрами "10";
4) раздел 5"Краткое описание ресурсного обеспечения Программы за счет средствгородского бюджета по годам реализации Программы" изложить в следующейредакции:
"Раздел 5.КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО ГОДАМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Финансовоеобеспечение реализации Программы, в том числе семи входящих в ее составПодпрограмм, планируется осуществлять за счет средств городского бюджета впределах предусмотренных лимитов финансирования.
Объем финансированияПрограммы за счет средств городского бюджета за 2014 - 2024 годы составит3319611,02912 тыс. руб. (из них 444765,29599 тыс. руб. - средства Дорожногофонда городского округа город Елец).
Объем финансированияПрограммы за счет средств городского бюджета за 2014 - 2024 годы в разрезеподпрограмм:
- подпрограмма 1"Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значенияи обеспечение безопасности дорожного движения на них" - 284580,29599 тыс.руб. (из них 284580,29599 тыс. руб. - средства Дорожного фонда городскогоокруга город Елец);
- подпрограмма 2"Развитие транспортного обслуживания населения" - 1228161,091 тыс.руб.;
- подпрограмма 3"Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" - 67395,5тыс. руб.;
- подпрограмма 4"Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищногофонда" - 68108,52160 тыс. руб.;
- подпрограмма 5"Чистая вода" - 67279,23737 тыс. руб.;
- подпрограмма 6"Содержание территории городского округа город Елец" - 1594219,95202тыс. руб. (из них 160185,0 тыс. руб. - средства Дорожного фонда городскогоокруга город Елец);
- подпрограмма 8"Территориальное планирование городского округа город Елец" -9686,43114 тыс. руб.;
- подпрограмма 9"Формирование законопослушного поведения участников дорожногодвижения" - 180 тыс. руб.
Ресурсное обеспечениереализации Программы за счет средств городского бюджета представлено в Приложении10 к настоящей Программе.
Объем финансированияПрограммы подлежит ежегодному уточнению в установленном бюджетнымзаконодательством порядке.";
5) раздел 6"Краткое описание финансирования на реализацию Программы за счет средствиз иных источников, не запрещенных действующим законодательством" изложитьв следующей редакции:
"Раздел 6.КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТСРЕДСТВ ИЗ ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ, НЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ
ДЕЙСТВУЮЩИМЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
Финансовоеобеспечение реализации Программы в части финансирования отдельных мероприятийподпрограммы 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользованияместного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них",подпрограммы 2 "Развитие транспортного обслуживания населения",подпрограммы 4 "Переселение граждан из непригодного для проживания иаварийного жилищного фонда", подпрограммы 6 "Содержание территориигородского округа город Елец", подпрограммы 8 "Территориальноепланирование городского округа город Елец" может осуществляется наусловиях софинансирования.
Финансовоеобеспечение реализации Программы в части финансирования мероприятийПодпрограммы 7 "Обеспечение отдельных категорий населения жилымипомещениями" полностью осуществляется за счет средств федерального иобластного бюджетов.
Ожидаемый объемфинансирования Программы из средств вышестоящих бюджетов и иных источников завесь период реализации Программы составит 747329,04916 тыс. руб., в том числе:
- за счет средствфедерального бюджета - 211969,27645 тыс. руб.;
- за счет средствобластного бюджета - 535262,84041 тыс. руб.;
- за счет средстввнебюджетных источников - 96,93230 тыс. руб.
Прогнозная оценкаресурсного обеспечения реализации Программы из иных источников, не запрещенныхдействующим законодательством, приведена в Приложении 11 к настоящейПрограмме.";
6) в приложении 1"Подпрограмма 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорог общегопользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения наних" к муниципальной программе "Обеспечение населения городскогоокруга город Елец комфортными условиями жизни":
в Паспорте:
- строку "Объемфинансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годамреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 284580,29599 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 13 064,6 тыс. руб.; 2015 год - 17 861,7 тыс. руб.; 2016 год - 17 675,236 тыс. руб.; 2017 год - 23 650,390 тыс. руб.; 2018 год - 21 561,66999 тыс. руб.; 2019 год - 24 765,2 тыс. руб.; 2020 год - 25 407,6 тыс. руб.; 2021 год - 26 178,4 тыс. руб.; 2022 год - 37 042,6 тыс. руб.; 2023 год - 38 524,3 тыс. руб.; 2024 год - 38 848,6 тыс. руб. |
- в строке"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:
- в абзаце четвертомцифры "12" заменить цифрами "13";
- в абзаце шестомцифры "66" заменить цифрами "64";
в Текстовой части:
- в разделе 2"Приоритеты муниципальной политики в сфере дорожной деятельности, задачи,описание основных показателей задач Подпрограммы 1":
- в абзацедвенадцатом цифры "12" заменить цифрами "13";
- в абзацечетырнадцатом цифры "66" заменить цифрами "64";
- абзац первыйраздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Общий объемфинансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1 по прогнознойоценке составит всего 788912,30767 тыс. руб., в том числе за счет средствгородского бюджета 284580,29599 тыс. руб. (из них 284580,29599 тыс. руб. -средства Дорожного фонда городского округа город Елец), 379032,01168 тыс. руб.за счет средств областного бюджета и 125300 тыс. руб. за счет средствфедерального бюджета.";
7) в приложении 2"Подпрограмма 2 "Развитие транспортного обслуживания населения"к муниципальной программе "Обеспечение населения городского округа городЕлец комфортными условиями жизни":
в Паспорте:
- строку"Показатели задач подпрограммы":
- дополнить абзацемседьмым следующего содержания:
"Показатель 4задачи 1 Подпрограммы 2:";
- дополнить абзацемвосьмым следующего содержания:
"количествоавтобусов, приобретенных в муниципальную собственность по договорукупли-продажи на условиях софинансирования";
- строку "Объемфинансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годамреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 1 228 161,091 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 49 084,8 тыс. руб.; 2015 год - 47 902,2 тыс. руб.; 2016 год - 46 477,245 тыс. руб.; 2017 год - 56 198,540 тыс. руб.; 2018 год - 11 333,206 тыс. руб.; 2019 год - 36 963,3 тыс. руб.; 2020 год - 20 627,3 тыс. руб.; 2021 год - 20 652,4 тыс. руб.; 2022 год - 300 782,3 тыс. руб.; 2023 год - 312 813,6 тыс. руб.; 2024 год - 325 326,2 тыс. руб. |
- строку"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" дополнить абзацемследующего содержания:
"- количествоавтобусов, приобретенных в муниципальную собственность по договорукупли-продажи на условиях софинансирования, составит 30 ед.";
в Текстовой части:
- раздел 2"Приоритеты муниципальной политики в сфере транспортного обслуживания,задачи, описание основных показателей задач Подпрограммы 2" изложить вследующей редакции:
"Раздел 2.ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
ТРАНСПОРТНОГООБСЛУЖИВАНИЯ, ЗАДАЧИ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧПОДПРОГРАММЫ 2
Главными приоритетамимуниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 2 являются:
- обновлениеподвижного состава с использованием финансовой аренды, а также договоровкупли-продажи;
- обеспечениерегулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом порегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории городского округагород Елец;
- организациятранспортного обслуживания населения городского округа город Елец насадоводческих маршрутах.
Подпрограмма 2направлена на создание условий устойчивого и безопасного функционированияпассажирского транспорта внутригородского сообщения и на садоводческихмаршрутах.
Для реализацииПодпрограммы 2 необходимо решение следующей задачи:
созданиеблагоприятных условий для обеспечения транспортного обслуживания населения.
Результатомреализации мероприятия Подпрограммы 2 станет повышение качества обслуживанияпассажиров, показателей безопасности транспортного комплекса.
Результатом решенияпоставленной задачи станет:
- количествоавтобусов, приобретенных в лизинг, составит 10 единиц;
- ежегодное 100%выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам наприобретение автобусов в лизинг;
- количествосадоводческих маршрутов составит 3 ед.;
- количествоавтобусов, приобретенных в муниципальную собственность по договорукупли-продажи на условиях софинансирования, составит 30 ед.
Показателями задачиявляется:
- количествоавтобусов, приобретенных в лизинг, ед.;
- выполнениедоговорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на приобретениеавтобусов в лизинг, %;
- количествосадоводческих маршрутов, ед.;
- количествоавтобусов, приобретенных в муниципальную собственность по договорукупли-продажи на условиях софинансирования, ед.";
- в разделе 4"Основные мероприятия Подпрограммы 2 с указанием основных механизмов ихреализации":
- абзац второйизложить в следующей редакции:
"Основныммероприятием Подпрограммы 2 является организация транспортного обслуживаниянаселения, в том числе создание условий для предоставления транспортных услугнаселению и организации транспортного обслуживания населения междумуниципальными образованиями на садоводческих маршрутах, приобретение автобусовв муниципальную собственность для осуществления перевозок пассажиров помуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам наусловиях софинансирования.";
- абзац четвертыйизложить в следующей редакции:
"- заключениемуниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством наприобретение автобусов на условиях финансовой аренды, а также по договорукупли-продажи;";
- в разделе 5"Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализацииПодпрограммы 2":
- абзац первыйизложить в следующей редакции:
"Общий объемфинансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2, по прогнознойоценке составит всего 1234207,147 тыс. руб., в том числе за счет средствгородского бюджета 1228161,091 тыс. руб., 6046,056 тыс. руб. за счет средствобластного бюджета.";
- абзац девятыйизложить в следующей редакции:
"На выполнениемероприятий по организации транспортного обслуживания населения городскогоокруга город Елец на садоводческих маршрутах, а также на приобретение автобусовв муниципальную собственность для осуществления перевозок пассажиров помуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам наусловиях софинансирования, предполагается получение денежных средств изобластного бюджета.";
8) в приложении 3"Подпрограмма 3 "Проведение капитального ремонта многоквартирныхдомов" к муниципальной программе "Обеспечение населения городскогоокруга город Елец комфортными условиями жизни":
- строку "Объемфинансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годамреализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:
Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 67395,5 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 6 577,3 тыс. руб.; 2015 год - 12 079,8 тыс. руб.; 2016 год - 4 800,0 тыс. руб.; 2017 год - 6 423,0 тыс. руб.; 2018 год - 5 220,0 тыс. руб.; 2019 год - 5 200,0 тыс. руб.; 2020 год - 4 560,0 тыс. руб.; 2021 год - 4 560,0 тыс. руб.; 2022 год - 5 684,9 тыс. руб.; 2023 год - 6 121,9 тыс. руб.; 2024 год - 6 168,6 тыс. руб. |
- в абзаце первомраздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации Подпрограммы 3" Текстовой части цифры "64459,1"заменить цифрами "67395,5";
- в приложении"Перечень многоквартирных домов для проведения капитального ремонта"к подпрограмме 3 "Проведение капитального ремонта многоквартирныхдомов":
- раздел "на2019 год" изложить в следующей редакции:
на 2019 год | ||
1 | Средства городского бюджета по обязательным взносам собственников жилых помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов с 1 сентября 2014 года (по неприватизированным квартирам) | 4900 |
2 | Средства городского бюджета на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в случае возникновения на территории городского округа г. Елец: аварий, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; актов терроризма и экстремизма; обрушения несущих ограждающих конструкций которые могут повлечь потерю работоспособности здания МКД; разрушение инженерных систем и коммуникаций МКД повлекших нарушения их работоспособности в целом по всему дому на срок более 3 суток непрерывно в отопительный период за исключением оборудования лифтов | 300 |
3 | Итого: | 5200 |
- раздел "на2020 год" изложить в следующей редакции:
на 2020 год | ||
1 | Средства городского бюджета по обязательным взносам собственников жилых помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов с 1 сентября 2014 года (по неприватизированным квартирам) | 4260 |
2 | Средства городского бюджета на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в случае возникновения на территории городского округа г. Елец: аварий, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; актов терроризма и экстремизма; обрушения несущих ограждающих конструкций которые могут повлечь потерю работоспособности здания МКД; разрушение инженерных систем и коммуникаций МКД повлекших нарушения их работоспособности в целом по всему дому на срок более 3 суток непрерывно в отопительный период за исключением оборудования лифтов | 300 |
3 | Итого: | 4560 |
- раздел "на2021 год" изложить в следующей редакции:
на 2021 год | ||
1 | Средства городского бюджета по обязательным взносам собственников жилых помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов с 1 сентября 2014 года (по неприватизированным квартирам) | 4260 |
2 | Средства городского бюджета на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в случае возникновения на территории городского округа г. Елец: аварий, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; актов терроризма и экстремизма; обрушения несущих ограждающих конструкций которые могут повлечь потерю работоспособности здания МКД; разрушение инженерных систем и коммуникаций МКД повлекших нарушения их работоспособности в целом по всему дому на срок более 3 суток непрерывно в отопительный период за исключением оборудования лифтов | 300 |
3 | Итого: | 4560 |
9) в приложении 5"Подпрограмма 5 "Чистая вода" к муниципальной программе"Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиямижизни":
- строку "Объем финансированияза счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализацииподпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:
Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 67279,23737 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 13 823,8 тыс. руб.; 2015 год - 12 083 тыс. руб.; 2016 год - 15 570,03715 тыс. руб.; 2017 год - 14 919,7 тыс. руб.; 2018 год - 10882,70022 тыс. руб.; 2019 год - 0 тыс. руб.; 2020 год - 0 тыс. руб.; 2021 год - 0 тыс. руб.; 2022 год - 0 тыс. руб.; 2023 год - 0 тыс. руб.; 2024 год - 0 тыс. руб. |
- в абзаце первомраздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации Подпрограммы 5" Текстовой части цифры "67253,63715"заменить цифрами "67279,23737";
- в приложении"Перечень объектов строительства КНС, сетей водоснабжения и канализацииПодпрограммы 5 "Чистая вода" к подпрограмме 5 "Чистаявода":
- строку
| Канализация по улицам пос. Мирный |
| 10857,1 | 10857,1 |
|
изложить в следующейредакции:
| Канализация по улицам пос. Мирный |
| 10882,70022 | 10882,70022 |
|
- строку
| ИТОГО на 2018 год: |
| 10815,1 | 10815,1 |
|
изложить в следующейредакции:
| ИТОГО на 2018 год: |
| 10882,70022 | 10882,70022 |
|
10) в приложении 6"Подпрограмма 6 "Содержание территории городского округа городЕлец" к муниципальной программе "Обеспечение населения городскогоокруга город Елец комфортными условиями жизни":
в Паспорте:
- строку "Объемфинансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годамреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 1594219,95202 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 142 585,7 тыс. руб.; 2015 год - 161 897 тыс. руб.; 2016 год - 187 085,57985 тыс. руб.; 2017 год - 184 382,42167 тыс. руб.; 2018 год - 160 399,18906 тыс. руб.; 2019 год - 107 977,93648 тыс. руб.; 2020 год - 73 889,31248 тыс. руб.; 2021 год - 66 020,21248 тыс. руб.; 2022 год - 163 836,8 тыс. руб.; 2023 год - 170 021,9 тыс. руб.; 2024 год - 176 123,9 тыс. руб. |
- в абзаце четвертомстроки "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" цифры"96,2" заменить цифрами "100";
в Текстовой части:
- в абзаце восьмомраздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства,задачи, описание основных показателей задач Подпрограммы 6" цифры"96,2" заменить цифрами "100";
- в абзаце седьмомраздела 4 "Основные мероприятия Подпрограммы 6 с указанием основныхмеханизмов их реализации" слова "премирование победителейконкурса" заменить словами "подведение итогов конкурса";
- абзац первыйраздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"Общий объемфинансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 6, по прогнознойоценке составит всего 1704838,63572 тыс. руб., в том числе за счет средствгородского бюджета 1594219,95202 тыс. руб. (из них 160185,0 тыс. руб. -средства Дорожного фонда городского округа город Елец), 31 466,31467 тыс. руб.за счет средств федерального бюджета, 79055,43673 тыс. руб. за счет средствобластного бюджета, 96,93230 тыс. руб. за счет средств внебюджетныхисточников.";
11) в приложении 7"Подпрограмма 7 "Обеспечение отдельных категорий населения жилымипомещениями" к муниципальной программе "Обеспечение населениягородского округа город Елец комфортными условиями жизни":
- в строке"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" Паспорта цифры"122" заменить цифрами "137";
- абзац первыйраздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации Подпрограммы 7" Текстовой части изложить в следующей редакции:
"Общий объемфинансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 7 по прогнознойоценке составит всего 85512,97518 тыс. руб., в том числе 29547,84248 тыс. руб.за счет средств федерального бюджета и 55965,13270 тыс. руб. за счет средствобластного бюджета.";
12) в приложении 8"Подпрограмма 8 "Территориальное планирование городского округа городЕлец" к муниципальной программе "Обеспечение населения городскогоокруга город Елец комфортными условиями жизни":
- строку "Объемфинансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годамреализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:
Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы 8 составляет 9686,43114 тыс. руб. В том числе по годам: 2016 год - 2099,2 тыс. руб.; 2017 год - 1840,21341 тыс. руб.; 2018 год - 947,01773 тыс. руб.; 2019 год - 800 тыс. руб.; 2020 год - 800 тыс. руб.; 2021 год - 800 тыс. руб.; 2022 год - 800 тыс. руб.; 2023 год - 800 тыс. руб.; 2024 год - 800 тыс. руб. |
- абзац первыйраздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации Подпрограммы 8" Текстовой части изложить в следующей редакции:
"Общий объемфинансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 8, по прогнознойоценке составит всего 11036,43114 тыс. руб., в том числе за счет средствгородского бюджета 9686,43114 тыс. руб., 1350 тыс. руб. за счет средствобластного бюджета.".
1.3. Дополнить новымприложением 9 "Подпрограмма 9 "Формирование законопослушногоповедения участников дорожного движения" к муниципальной программе"Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиямижизни" согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 9"Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансированияза счет средств городского бюджета муниципальной программы городского округагород Елец "Обеспечение населения городского округа город Елец комфортнымиусловиями жизни" к муниципальной программе "Обеспечение населениягородского округа город Елец комфортными условиями жизни" считатьприложением 10, изложив его в новой редакции согласно приложению 2 к настоящемупостановлению.
1.5. Приложение 10"Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения нареализацию муниципальной программы "Обеспечение населения городскогоокруга город Елец комфортными условиями жизни" за счет средств иныхисточников, не запрещенных действующим законодательством" к муниципальнойпрограмме "Обеспечение населения городского округа город Елец комфортнымиусловиями жизни" считать приложением 11, изложив его в новой редакциисогласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящеепостановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
3. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главыадминистрации городского округа город Елец Д.А. Попова.
Глава городского округа город Елец | С.А.Панов |
Приложение 1
к постановлению
администрациигородского
округа город Елец
"Приложение 9
к муниципальнойпрограмме
"Обеспечениенаселения
городского округагород Елец
комфортными условиямижизни"
ПОДПРОГРАММА 9
"ФОРМИРОВАНИЕЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
ДОРОЖНОГОДВИЖЕНИЯ"
ПАСПОРТ
Наименование подпрограммы | Подпрограмма 9 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" |
Ответственный исполнитель | Комитет по коммунальному хозяйству администрации городского округа город Елец (далее - комитет по коммунальному хозяйству) |
Соисполнители | Управление образования администрации городского округа город Елец (далее - управление образования) |
Задачи подпрограммы | 1. Формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения |
Показатели задач подпрограммы | Показатель 1 Задачи 1 Подпрограммы 9: Количество граждан, задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП |
Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2024 годы (без выделения этапов) |
Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы 9 составляет 180 тыс. руб. 2019 - 30 тыс. руб. 2020 - 30 тыс. руб. 2021 - 30 тыс. руб. 2022 - 30 тыс. руб. 2023 - 30 тыс. руб. 2024 - 30 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы 9 к 2024 году ожидается: - количество граждан, задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП, составит 3500 человек |
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1.ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ, ОПИСАНИЕОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ, АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ,
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХИ ПРОЧИХ РИСКОВ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Предупреждениеопасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожногодвижения; создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования уучастников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения инегативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, правовоевоспитание участников дорожного движения, культуры их поведения;совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортноготравматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.
Решение проблемыобеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задачсовременного общества. Проблема аварийности на транспорте (далее - аварийность)приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствиемсуществующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества вбезопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционированиясистемы обеспечения дорожного движения и низкой дисциплиной участниковдорожного движения.
За 2017 год натерритории городского округа город Елец было зарегистрировано 126дорожно-транспортных происшествий (в предыдущем году - 115), в которых погибло8 человек (в предыдущем году - 13) и 166 получили ранения (в предыдущем году -152). Количество учетных происшествий увеличилось на 11 (рост на 9,6%),погибших снизилось на 5 (снижение составило 38,5%), произошел рост раненых вДТП на 14 человек (рост составил 9,2%). В 2017 году наблюдается снижениетяжести последствий на 3,3% (с 7,9 до 4,6).
Самымираспространенными причинами ДТП на дорогах являются: несоблюдение очередностипроезда, выезд на полосу встречного движения, несоответствие скоростиконкретным условиям движения, нарушение правил проезда пешеходного перехода.
МероприятияПодпрограммы 9 позволят уменьшить количество нарушений правил дорожногодвижения и количество ДТП.
Основными рискамисоциально-экономического развития в сфере безопасности дорожного движенияявляются:
- недофинансированиемероприятий из средств городского бюджета;
- ухудшение уровнявоспитания участников дорожного движения.
Дорожно-транспортныепроисшествия наносят экономике и обществу в целом колоссальный социальный,материальный и демографический ущерб.
Указанныефинансово-экономические риски можно оценить как умеренные.
Анализ рисков иуправление рисками при реализации Подпрограммы 9 осуществляет комитет покоммунальному хозяйству.
К мерам минимизациивлияния рисков относится:
- своевременноевнесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы 9, сроки ихреализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий впределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год;
- контроль задостижением значений индикаторов (показателей) на всех стадиях реализацииПодпрограммы 9.
Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
БЕЗОПАСНОСТИДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ЗАДАЧИ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧПОДПРОГРАММЫ 9
Для реализацииПодпрограммы 9 необходимо решение следующей задачи:
Формирование уучастников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения инегативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения.
Результатомреализации мероприятий Подпрограммы 9 станет обеспечение безопасности дорожногодвижения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий,усовершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортноготравматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.
Показателями задачиявляется:
- Количество граждан,задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП.
Раздел 3. СРОКИ ИЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 9
Сроки реализацииПодпрограммы 1 - 2019 - 2024 годы без выделения этапов.
Раздел 4. ОСНОВНЫЕМЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 9 С УКАЗАНИЕМ
ОСНОВНЫХ МЕХАНИЗМОВИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Для решенияпоставленной в Подпрограмме 9 задачи предусмотрена реализация основногомероприятия.
Основным мероприятиемПодпрограммы 9 является информирование о правильном поведении участниковдорожного движения.
На реализацию данногомероприятия направлены следующие основные механизмы:
- организация ипроведение профилактического мероприятия с участием молодежи, направленного напропагандирование соблюдения правил дорожного движения;
- обеспечениеширокого освещения вопросов, касающихся соблюдения правил дорожного движения, всредствах массовой информации;
- организация ипроведение родительских собраний, педагогических советов, на которых особоевнимание уделить вопросам обеспечения безопасного поведения детей на дорогах;
- организация ипроведение в образовательных учреждениях занятий, направленных на повышение уучастников дорожного движения уровня правосознания. В том числе стереотипазаконопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфередорожного движения;
- распространениепечатной продукции (листовки, памятки) для привлечения общественности кпроблеме соблюдения правил дорожного движения и обеспечения дорожнойбезопасности.
Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯРЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 9
Общий объемфинансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 9, за счет средствгородского бюджета по прогнозной оценке составит 180 тыс. руб.
Необходимый дляреализации Подпрограммы 9 объем ресурсов рассчитан исходя из:
- проработкистоимости аналогичных услуг на рынке;
- предложенийорганизаций по изготовлению печатной продукции.
Объемы финансированияи выполнения работ Подпрограммы 9 подлежат корректировке и ежегодно уточняютсяна очередной финансовый год.".
Приложение 2
к постановлению
администрациигородского
округа город Елец
"Приложение 10
к муниципальнойпрограмме
"Обеспечениенаселения
городского округагород Елец
комфортными условиямижизни"
СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ,ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ И ОБЪЕМАХ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАСЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕНАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ
КОМФОРТНЫМИ УСЛОВИЯМИЖИЗНИ"
N п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | Значение индикаторов, показателей и объемов финансирования | |||||||||||
2013 год (до начала реализации муниципальной программы) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Цель муниципальной программы: создание комфортных и благоприятных условий для проживания населения | ||||||||||||||
2 | Индикатор 1: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет по коммунальному хозяйству | % | 57,1 | 57,0 | 56,9 | 56,8 | 52,3 | 51,7 | 51,1 | 50,5 | 49,9 | 49,3 | 48,7 | 48,1 |
3 | Индикатор 2: потери в рейсах внутригородского сообщения по техническим причинам, % от общего количества рейсов | комитет по коммунальному хозяйству | % | 9,1 | 8,8 | 2,5 | 3,5 | 3,7 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Индикатор 3: общая площадь отремонтированных многоквартирных домов | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. кв. м | 18,7 | 10,5 | 28,4 | 50,7 | 61,5 | 105,9 | 63,5 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 |
5 | Индикатор 4: доля населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым до 01.01.2012, в общей численности населения | комитет имущественных отношений | % | 0,12 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
6 | Индикатор 5: увеличение количества абонентов, подключенных к централизованной системе водоотведения | комитет по коммунальному хозяйству | человек | 115 | 95 | 315 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Индикатор 6: доля общей протяженности освещенных улиц в общей протяженности улиц | комитет по коммунальному хозяйству | % | 78,2 | 78,4 | 78,1 | 77,5 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 |
8 | Индикатор 7: количество ликвидированных несанкционированных свалок | комитет по коммунальному хозяйству | единиц | 88 | 80 | 124 | 89 | 189 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
9 | Индикатор 8: доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия за период действия Программы, в общей численности населения, из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015 | комитет имущественных отношений | % |
|
| 1,1 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
10 | Индикатор 9: удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельности | комитет архитектуры и градостроительства | % |
|
|
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
11 | Индикатор 10: снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения, % к предыдущему году | управление образования | % |
|
|
|
|
|
| 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
12 | Задача 1 муниципальной программы: Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения, обеспечение безопасности дорожного движения | ||||||||||||||
13 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы: площадь отремонтированных дорог за счет средств городского бюджета | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. кв. м | 25,6 | 9,2 | 9,3 | 9,0 | 18,4 | 12,2 | 15,9 | 17,1 | 17,4 | 17 | 17 | 17 |
14 | Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы: количество рейсов внутригородского сообщения, не состоявшихся по техническим причинам | комитет по коммунальному хозяйству | ед. |
|
| 6065 | 8547 | 7798 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Подпрограмма 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них" | ||||||||||||||
16 | Задача 1 Подпрограммы 1: Обеспечение надлежащего технического состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий и средств регулирования дорожного движения | ||||||||||||||
17 | Задача 1 Подпрограммы 1: Повышение качества технического состояния автомобильных дорог и тротуаров в городе Ельце |
|
|
|
| ||||||||||
18 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | комитет по коммунальному хозяйству | км | 144,4 | 144,1 | 144,1 | 145,0 | 134,1 | 132,6 | 131 | 129,5 | 127,9 | 126,4 | 124,9 | 123,3 |
19 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним за счет средств городского бюджета | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. кв. м |
|
| 2,3 | 2,7 | 2,2 | 4,8 | - | - | - | - | - | - |
20 | Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1 площадь отремонтированных тротуаров за счет средств городского бюджета | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. кв. м |
|
| 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
21 | Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 1 модернизация светофорных объектов путем их замены на светодиодные, оснащенные табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала | комитет по коммунальному хозяйству | единиц |
|
| 8 |
|
| - | - | - | - | - | - | - |
22 | Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 1 количество комплексно обустроенных пешеходных переходов путем нанесения дорожной разметки, монтажа искусственной неровности и дорожных знаков | комитет по коммунальному хозяйству | единиц |
|
| 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
23 | Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 1 доля протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию (городской округ город Елец) | комитет по коммунальному хозяйству | % |
|
|
|
|
| 58 | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
24 | Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 1 снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети городской агломерации (городской округ город Елец) | комитет по коммунальному хозяйству | % |
|
|
|
|
| 50 | 45 | 39 | 32 | 26 | 20 | 14 |
25 | Мероприятие 1 подпрограммы 1 проведение ремонта дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | комитет по коммунальному хозяйству |
|
| 8 434,0 |
|
|
| - | - | - | - | - | - | - |
26 | в том числе из средств Дорожного фонда города Ельца | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. руб. |
| 8 434,0 |
|
|
| - | - | - | - | - | - | - |
27 | Мероприятие 2 подпрограммы 1 обеспечение безопасности дорожного движения | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. руб. |
| 4 630,6 |
|
|
| - | - | - | - | - | - | - |
28 | в том числе из средств Дорожного фонда города Ельца | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. руб. |
| 4 630,6 |
|
|
| - | - | - | - | - | - | - |
29 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 Дорожная деятельность | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. руб. |
|
| 17861,7 | 17675,236 | 23556,728 | 21561,66999 | 24765,2 | 25407,6 | 26178,4 | 37042,6 | 38524,3 | 38848,6 |
комитет бухгалтерского учета и отчетности | тыс. руб. |
|
|
|
| 93,662 | - | - | - | - | - | - | - | ||
30 | в том числе мероприятия городского округа город Елец в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. руб. |
|
|
|
|
| 4500 | 7100 | 7400 | 7700 | 7988,1 | 8307,6 | 8639,9 |
31 | Итого по подпрограмме 1 |
| тыс. руб. |
| 13 064,6 | 17 861,7 | 17 675,236 | 23 650,390 | 21 561,66999 | 24 765,2 | 25 407,6 | 26 178,4 | 37 042,6 | 38 524,3 | 38 848,6 |
32 | Подпрограмма 2 "Развитие транспортного обслуживания населения" | ||||||||||||||
33 | Задача 1 Подпрограммы 2: Создание благоприятных условий для обеспечения транспортного обслуживания населения | ||||||||||||||
34 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 количество автобусов, приобретенных в лизинг | комитет по коммунальному хозяйству | ед. | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2 выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на приобретение автобусов в лизинг | комитет по коммунальному хозяйству | % |
|
| 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2 количество садоводческих маршрутов | комитет по коммунальному хозяйству | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
37 | Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 2 количество автобусов, приобретенных в муниципальную собственность по договору купли-продажи на условиях софинансирования | комитет по коммунальному хозяйству | ед. |
|
|
|
|
|
| 30 |
|
|
|
|
|
38 | Мероприятие 1 подпрограммы 2 финансовая аренда транспортных средств для подвижного состава пассажирского транспорта, осуществляющего внутригородские перевозки на социально значимых маршрутах | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. руб. |
| 19 269,9 |
|
|
| - | - | - | - | - | - | - |
39 | Мероприятие 2 подпрограммы 2 предоставление поддержки транспортным организациям на возмещение части затрат, возникающих при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки по территории города Ельца | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. руб. |
| 28 637,8 |
|
|
| - | - | - | - | - | - | - |
40 | Мероприятие 3 подпрограммы 2 оптимизация внутригородской маршрутной сети | комитет по коммунальному хозяйству |