ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ
ЛИПЕЦКОЙОБЛАСТИ
29.05.2018 г. | г.Елец | N 835 |
О внесении изменений в постановлениеадминистрации города
Ельца от 24.12.2013 N 2008 "Обутверждении муниципальной
программы "Повышение качества идоступности оказания услуг
в сфере образования, культуры,физической культуры и спорта,
молодежной политики городского округагород Елец
на 2014 - 2020годы" (с изменениями от 04.08.2014 N 1322,
от 17.11.2014 N 1992, от 26.11.2014 N2074, от 25.12.2014
N 2398, от 16.03.2015 N 394, от01.06.2015 N 811,
от 23.09.2015 N 1494, от 28.12.2015 N2156, от 09.06.2016
N 1046, от 08.11.2016 N 2382, от28.12.2016 N 2921,
от 21.04.2017 N 725, от 12.10.2017 N1789, от 27.12.2017 N 2298)
В целях актуализации объема финансированиямероприятий муниципальной программы, в соответствии с решением Совета депутатовгородского округа город Елец от 02.03.2018 N 50 "О внесении изменений в бюджетгородского округа город Елец на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов,утвержденный решением Совета депутатов городского округа город Елец от22.12.2017 N 26", учитывая заключения прокуратуры города Ельца,Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец, руководствуясьУставомгородского округа город Елец, администрация городского округа город Елецпостановляет:
1.Внести в приложение "Муниципальная программа"Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования,культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округагород Елец на 2014 - 2020 годы" к постановлению администрации города Ельцаот24.12.2013 N 2008 "Об утверждении муниципальной программы"Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования,культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округагород Елец на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от04.08.2014 N 1322, от 17.11.2014 N 1992, от 26.11.2014 N 2074, от 25.12.2014 N2398, от 16.03.2015 N 394, от 01.06.2015 N 811, от 23.09.2015 N 1494, от28.12.2015 N 2156, от 09.06.2016 N 1046, от 08.11.2016 N 2382, от 28.12.2016 N2921, от 21.04.2017 N 725, от 12.10.2017 N 1789, от 27.12.2017 N 2298)следующие изменения:
1.1.В Паспорте муниципальной программы:
1)строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в томчисле по годам реализации муниципальной программы" изложить в следующейредакции:
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет 2 854 373 871,27 руб., в том числе по годам: 2014 год - 382 815 600,00 руб.; 2015 год - 399 662 200,00 руб.; 2016 год - 413 621 051,00 руб.; 2017 год - 503 424 398,27 руб.; 2018 год - 517 168 622,00 руб.; 2019 год - 318 829 000,00 руб.; 2020 год - 318 853 000,00 руб. |
2)строку "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы"изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Ожидается к 2020 году: - увеличение доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет на 3,4%; - уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений на 0,7%; - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, на 13,2%; - увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на социальную и профессиональную адаптацию молодежи, ежегодно на 2,5%; - увеличение количества некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты на территории города Ельца за счет бюджетных средств, до 16 единиц; - уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры на 0,3%; - увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов до 65% |
1.2.В абзаце первом раздела 5 "Краткое описание прогнозного ресурсногообеспечения за счет средств бюджетных ассигнований по годам реализацииПрограммы" в Текстовой части Программы слова "2 656 166 049,27руб." заменить словами "2 854 373 871,27 руб.".
1.3.В приложении 1 "Подпрограмма 1 "Организация отдыха детей вканикулярное время" к муниципальной программе "Повышение качества идоступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры испорта, молодежной политики городского округа город Елец на 2014 - 2020годы":
1)в Паспорте:
-строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования составит 61 063 595,00 руб., из них: 2014 - 8 766 900,00 руб.; 2015 - 9 669 800,00 руб.; 2016 - 7 236 995,00 руб.; 2017 - 14 363 700,00 руб.; 2018 - 8 380 200,00 руб.; 2019 - 6 323 000,00 руб.; 2020 - 6 323 000,00 руб. |
-строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить вследующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы 1 к 2020 году ожидается: - увеличение количества детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом, на 979 человек по сравнению с 2013 годом |
2)в абзаце первом раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 1" Текстовой части Подпрограммыслова "59 006 395,00 руб." заменить словами "61 063 595,00руб.".
1.4.В приложении 2 "Подпрограмма 2 "Ресурсное обеспечение развития общегои дополнительного образования" к муниципальной программе "Повышениекачества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физическойкультуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец на 2014 -2020 годы":
1)строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующейредакции:
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования составит всего 2 088 500 руб., из них: 2014 г. - 450 100,00 руб.; 2015 г. - 738 400,00 руб.; 2016 г. - 100 000,00 руб.; 2017 г. - 300 000,00 руб.; 2018 г. - 300 000,00 руб.; 2019 г. - 100 000,00 руб.; 2020 г. - 100 000,00 руб. |
2)абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 2" Текстовой части Подпрограммыизложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2, попрогнозной оценке составит 14 911 402,70 руб., из них: за счет средствгородского бюджета - 2 088 500,00 руб., за счет средств областного бюджета - 9889 402,70 руб., за счет средств федерального бюджета - 2 933 500,00руб.".
1.5.В приложении 3 "Подпрограмма 3 "Строительство, реконструкция икапитальный ремонт объектов социальной сферы" к муниципальной программе"Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования,культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округагород Елец на 2014 - 2020 годы":
1)строку "Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующейредакции:
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы 3 составит 120 916 498,27 руб., в том числе: 2014 - 9 081 100,00 руб.; 2015 - 6 972 100,00 руб.; 2016 - 2 177 000,00 руб.; 2017 - 61 501 798,27 руб.; 2018 - 32 000 500,00 руб.; 2019 - 4 592 000,00 руб.; 2020 - 4 592 000,00 руб. |
2)абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 3" Текстовой части Подпрограммыизложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3, составит224 620 489,27 руб., за счет средств городского бюджета - 120 916 498,27 руб.,за счет средств федерального бюджета - 45 356 500,00 руб., за счет средствобластного бюджета - 58 347 491,00 руб.".
1.6.В приложении 4 "Подпрограмма 4 "Развитие системы общего идополнительного образования" к муниципальной программе "Повышениекачества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физическойкультуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец на 2014 -2020 годы":
1)В Паспорте:
-строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования за счет средств городского бюджета составит всего 1 260 355 382,00 руб., из них: 2014 - 182 365 400,00 руб.; 2015 - 187 217 600,00 руб.; 2016 - 195 336 265,00 руб.; 2017 - 196 458 000,00 руб.; 2018 - 204 982 117,00 руб.; 2019 - 146 998 000,00 руб.; 2020 - 146 998 000,00 руб. |
-строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить вследующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы 4 к 2020 году ожидается: - увеличение доли детей в возрасте от 1 года до 18 лет, охваченных образовательными услугами, в общей численности детей от 1 года до 18 лет от 74,1 до 84,3% |
2)абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 4" Текстовой части Подпрограммыизложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4, попрогнозной оценке составит 5 684 571 382,00 руб., в том числе: за счет средствгородского бюджета - 1 260 355 382,00 руб., за счет средств областного бюджета- 4 012 030 400,00 руб., иных источников, не запрещенных законодательством, -412 185 600,00 руб.".
1.7.В приложении 6 "Подпрограмма 6 "Пропаганда физической культуры испорта" к муниципальной программе "Повышение качества и доступностиоказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта,молодежной политики городского округа город Елец на 2014 - 2020 годы":
1)в Паспорте:
-строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составляет 28 050 639,00 рубля, в том числе: 2014 - 2 770 100,00 руб.; 2015 - 4 820 300,00 руб.; 2016 - 3 983 287,00 руб.; 2017 - 4 198 200,00 руб.; 2018 - 4 316 752,00 руб.; 2019 - 3 981 000,00 руб.; 2020 - 3 981 000,00 руб. |
-строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить вследующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение количества проведенных спортивных мероприятий со 130 до 150 к 2020 году; - изготовление и размещение 165 материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни |
2)абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 6" Текстовой части Подпрограммыизложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 6, составит31 627 639,00 руб., в том числе: за счет средств городского бюджета - 28 050639,00 руб., из средств областного бюджета - 3 577 000,00 руб.".
1.8.В приложении 7 "Подпрограмма 7 "Повышение эффективности деятельностимуниципальных учреждений физической культуры и спорта" к муниципальнойпрограмме "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфереобразования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политикигородского округа город Елец на 2014 - 2020 годы":
1)в Паспорте:
-строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 530 510 541,00 рубля, в том числе: 2014 - 79 339 900,00 руб.; 2015 - 73 632 700,00 руб.; 2016 - 83 367 141,00 руб.; 2017 - 81 184 400,00 руб.; 2018 - 91 000 400,00 руб.; 2019 - 60 993 000,00 руб.; 2020 - 60 993 000,00 руб. |
-строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить вследующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы 7 к 2020 году ожидается: - увеличение количества посещений спортивных объектов на 7670 единиц; - на 17,8% увеличится количество занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях |
2)абзац второй раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 7" Текстовой части Подпрограммыизложить в следующей редакции:
"Общий объем средств на мероприятияПодпрограммы 7 составляет 542 935 941,00 руб., в том числе: за счет средствгородского бюджета - 530 510 541,00 руб., за счет средств областного бюджета -5 922 700,00 руб., за счет средств федерального бюджета - 2 303 300,00 руб., изиных источников, не запрещенных действующим законодательством, - 4 199 400,00руб.".
1.9.В приложении 8 "Подпрограмма 8 "Развитие культуры" кмуниципальной программе "Повышение качества и доступности оказания услуг всфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политикигородского округа город Елец на 2014 - 2020 годы":
1)в Паспорте:
-строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета"изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования составляет 826 792 766,00 рубля, в том числе: 2014 - 97 012 100,00 руб.; 2015 - 113 781 300,00 руб.; 2016 - 116 873 213,00 руб.; 2017 - 142 538 300,00 руб.; 2018 - 172 705 853,00 руб.; 2019 - 91 941 000,00 руб.; 2020 - 91 941 000,00 руб. |
-строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить вследующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (до 100% к 2020 году); - увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (до 100% к 2020 году); - увеличение доли объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве объектов в сфере культуры (до 55% к 2020 году); - увеличение доли инвалидов, посещающих муниципальные учреждения культуры и участвующие в культурно-досуговых мероприятиях, от общего числа инвалидов (до 30% к 2020 году); - увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения (до 35% к 2020 году); - увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физкультуры и спорта (до 80 к 2020 году); - увеличение доли приоритетных муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов муниципальной транспортной инфраструктуры (до 100% к 2019 году) |
2)абзац второй раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 8" Текстовой части Подпрограммыизложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы8 составляет 1 033 067 740,65 руб., в том числе: за счет средств городскогобюджета - 826 792 766,00 руб.; за счет средств областного бюджета - 18 140004,53 руб., за счет средств федерального бюджета - 6 134 970,12 руб., из иныхисточников, не запрещенных действующим законодательством, - 182 000 000,00руб.".
1.10.В приложении 10 "Подпрограмма 10 "Доступная среда" кмуниципальной программе "Повышение качества и доступности оказания услуг всфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политикигородского округа город Елец на 2014 - 2020 годы":
1)строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующейредакции:
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования составляет 5 785 950,00 руб., в том числе по годам: 2016 - 1 717 150,00 руб.; 2017 - 350 000,00 руб.; 2018 - 952 800,00 руб.; 2019 - 1 371 000,00 руб.; 2020 - 1 395 000,00 руб. |
2)абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 10" Текстовой части Подпрограммыизложить в следующей редакции:
"Общийобъем средств на мероприятия Подпрограммы 10 составляет 15 251 950,00 руб., втом числе: за счет средств городского бюджета - 5 785 950,00 руб., за счетсредств областного бюджета - 4 788 935,00 руб., за счет средств федеральногобюджета - 4 677 065,00 руб.".
1.11.Приложение 11 "Сведения об индикаторах цели, показателяхзадач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета муниципальнойпрограммы "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфереобразования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политикигородского округа город Елец на 2014 - 2020 годы" к муниципальнойпрограмме "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфереобразования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политикигородского округа город Елец на 2014 - 2020 годы" изложить в новойредакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.12.Приложение 12 "Прогнозная оценка расходов по источникамресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы "Повышениекачества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физическойкультуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец на 2014 -2020 годы" за счет средств иных источников, не запрещенных действующимзаконодательством" к муниципальной программе "Повышение качества идоступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физическойкультуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец на 2014 -2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящемупостановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить наи.о. заместителя главыадминистрации городского округа город Елец Г.А. Воронову.
Глава городского округа город Елец | С.А.Панов |
Приложение1
кпостановлению
администрациигородского
округагород Елец
"Приложение11
кмуниципальной программе
"Повышениекачества
идоступности оказания услуг
в сфереобразования, культуры,
физическойкультуры и спорта,
молодежнойполитики
городскогоокруга город
Елец на2014 - 2020 годы"
СВЕДЕНИЯОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ, ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ И ОБЪЕМАХ
ФИНАНСИРОВАНИЯЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ
ОКАЗАНИЯУСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫИ СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОДЕЛЕЦ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Таблица
N п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | Значение индикаторов, показателей и объемов финансирования | ||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | Цель программы: Обеспечение доступности и высокого качества услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики города Ельца | |||||||||||
2 | Индикатор 1: Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | Управление образования | % | 75,1 | 76,2 | 79,7 | 76,8 | 77,7 | 77,9 | 78,1 | 78,5 | |
3 | Индикатор 2: Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | % | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
4 | Индикатор 3: Доля населения города Ельца, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Комитет по физической культуре и спорту | % | 26,8 | 31,9 | 33,3 | 36,3 | 37,2 | 38,2 | 39,1 | 40,0 | |
5 | Индикатор 4: Увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на социальную и профессиональную адаптацию молодежи | Комитет по делам молодежи | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
6 | Индикатор 5: Количество некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты на территории города Ельца | Комитет по делам молодежи | единиц | 7 | 8 | 8 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
7 | Индикатор 6: Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | Управление культуры | % | 5,5 | 2,7 | 2,7 | 5,2 | 7,9 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |
8 | Индикатор 7: Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Комитет по коммунальному хозяйству | % | Х | Х | Х | 23,5 | 33,0 | 43,0 | 53,0 | 65,0 | |
9 | Задача 1: Создание инфраструктуры, обеспечивающей максимально развитую доступность социальных услуг для населения города Ельца в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта | |||||||||||
10 | Показатель 1 задачи 1: Уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | Управление культуры | % | 5,5 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | |
11 | Показатель 2 задачи 1: Количество вновь построенных, отремонтированных и реконструированных муниципальных учреждений в сфере образования, физической культуры и спорта, культуры и искусства | Управление образования, Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту | единиц | - | - | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
12 | Задача 2: Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования населению города Ельца | |||||||||||
13 | Показатель 1 задачи 2: Доля детей и подростков в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей и подростков в возрасте 5 - 18 лет | Управление образования | % | 45,0 | 46,3 | 64,0 | 71,2 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | |
14 | Показатель 2 задачи 2: Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет | Управление образования | % | 26,8 | 26 | 0,8 | - | - | - | - | - | |
15 | Задача 3: Повышение роли физкультуры и спорта в жизни населения города Ельца | |||||||||||
16 | Показатель 1 задачи 3: Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях спортивной направленности | Комитет по физической культуре и спорту | Количество человек | 1555 | 1630 | 1660 | 1670 | 1852 | 1853 | 1853 | 1853 | |
17 | Задача 4: Активизация культурно-досуговой деятельности населения города Ельца | |||||||||||
18 | Показатель 1 задачи 4: Повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством обслуживания) | Управление культуры | % | 43,9 | 44,0 | 44,1 | 44,2 | 44,5 | 75 | 75 | 75 | |
19 | Показатель 2 задачи 4: Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры | Управление культуры | % | - | - | 460 | 462 | 465 | 516 | 516 | 516 | |
20 | Задача 5: Повышение роли сектора некоммерческих организаций в предоставлении населению города Ельца социальных услуг | |||||||||||
21 | Показатель 1 задачи 5: Увеличение количества реализуемых проектов некоммерческими организациями | Комитет по делам молодежи | единиц | 7 | 8 | 8 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | |
22 | Задача 6: Развитие молодежного и детского движения, активизация участия молодых людей в решении социально значимых проблем населения города Ельца | |||||||||||
23 | Показатель 1 задачи 6: Увеличение доли детей и молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений | Комитет по делам молодежи | % | 49 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 53 | 54 | |
24 | Задача 7: Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере культуры, образования, транспорта, физической культуры и спорта | |||||||||||
25 | Показатель 1 задачи 7: Увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Комитет по коммунальному хозяйству | единиц | Х | Х | Х | 23 | 32 | 43 | 53 | 64 | |
26 | Подпрограмма 1 "Организация отдыха детей в каникулярное время" | |||||||||||
27 | Цель Подпрограммы 1: Развитие и совершенствование организационных форм и содержания отдыха детей | |||||||||||
28 | Индикатор 1 Подпрограммы 1: Количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом | Управление образования | чел. | 6 051 | 6 300 | 6 350 | 6 400 | 8 325 | 8 375 | 8 425 | 8 475 | |
29 | Задача 1 Подпрограммы 1: Увеличение охвата детей в возрасте до 15 лет (включительно) различными видами отдыха и оздоровления в каникулярное время | |||||||||||
30 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1: Количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом в муниципальном автономном учреждении детский оздоровительный центр города Ельца "Белая березка" | Управление образования, МАУ ДОЦ г. Ельца "Белая березка" | человек | 993 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
31 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1: Увеличение балансовой стоимости имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального автономного учреждения детский оздоровительный центр города Ельца "Белая березка" | % | Х | Х | Х | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
32 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 1: организация отдыха детей в МАУ ДОЦ г. Ельца "Белая березка" | руб. | Х | 1 569 000,00 | 1 569 000,00 | 1 858 000,00 | 7 188 700,00 | 1 875 200,00 | 1 845 000,00 | 1 845 000,00 | ||
33 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1: Укрепление и повышение уровня защиты материально-технической базы МАУ ДОЦ г. Ельца "Белая березка" | руб. | Х | 877 500,00 | 700 000,00 | - | - | - | - | - | ||
34 | Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 1: Количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом на базе общеобразовательных учреждений | Управление образования | человек | 5 058 | 5 100 | 5 150 | 5 200 | 5 600 | 5 650 | 5 700 | 5 750 | |
35 | Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 1: Организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений | руб. | Х | 6 320 400,00 | 6 787 000,00 | 5 005 000,00 | 7 005 000,00 | 5 794 500,00 | 4 178 000,00 | 4 178 000,00 | ||
36 | Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 1: Количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом в профильных палаточных лагерях, многодневных походах, экспедициях | Управление образования | человек | 1445 | 1465 | 1485 | 1505 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | |
37 | Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1: Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями города | руб. | Х | - | 613 800,00 | 373 995,00 | 170 000,00 | 710 500,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | ||
38 | Итого по Подпрограмме 1 | Х | руб. | Х | 8 766 900,00 | 9 669 800,00 | 7 236 995,00 | 14 363 700,00 | 8 380 200,00 | 6 323 000,00 | 6 323 000,00 | |
39 | Подпрограмма 2 "Ресурсное обеспечение развития общего, дополнительного образования" | |||||||||||
40 | Задача 1 Подпрограммы 2: Модернизация учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса | |||||||||||
41 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2: Доля детей, обучающихся по программам федерального государственного образовательного стандарта общего образования, в общей численности обучающихся | Управление образования | % | 34 | 44 | 59 | 71 | 78 | 90 | 90 | 90 | |
42 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 2: Доля воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений | % | - | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
43 | Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 2: Доля учителей и руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку | % | 85,8 | 89,0 | 95,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
44 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2: Паспортизация учреждений образования | руб. | Х | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | ||
45 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2: Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом | руб. | Х | 250 000,00 | 675 000,00 | - | - | - | - | - | ||
46 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений | руб. | Х | 200 000,00 | 63 300,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
47 | Итого по Подпрограмме 2 | Х | руб. | Х | 450 100,00 | 738 400,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
48 | Подпрограмма 3 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы" | |||||||||||
49 | Задача 1 Подпрограммы 3: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образовательных учреждений города Ельца | |||||||||||
50 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3: Доля зданий объектов муниципальных учреждений образования, которые требуют ремонта, капитального ремонта, реконструкции, от общего количества зданий муниципальных учреждений образования | Управление образования | % | 5,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
51 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 3: Увеличение количества объектов муниципальных дошкольных учреждений | ед. | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
52 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: Организация строительства, проведение реконструкции и капитального ремонта объектов образовательных учреждений | руб. | Х | 3 355 100,00 | 3 500 000,00 | - | 56 560 000,00 | 21 040 100,00 | 2 922 000,00 | 2 922 000,00 | ||
53 | Задача 2 Подпрограммы 3: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений физической культуры и спорта города Ельца | |||||||||||
54 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3: Количество зданий (объектов) муниципальных учреждений физической культуры и спорта, которые требуют ремонта, капитального ремонта, реконструкции | Комитет физической культуры и спорта | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
55 | Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 3: Организация строительства, проведение реконструкции и капитального ремонта объектов учреждений физической культуры и спорта | руб. | Х | 4 726 000,00 | 2 004 900,00 | 1 088 500,00 | 763 193,36 | 835 000,00 | 835 000,00 | 835 000,00 | ||
56 | Задача 3 Подпрограммы 3: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений культуры города Ельца | |||||||||||
57 | Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3: Количество зданий (объектов) муниципальных учреждений культуры, которые требуют ремонта, капитального ремонта, реконструкции | Управление культуры | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
58 | Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 3: Организация строительства, проведение реконструкции и капитального ремонта объектов учреждений культуры | руб. | Х | 1 000 000,00 | 1 467 200,00 | 1 088 500,00 | 4 178 604,91 | 10 125 400,00 | 835 000,00 | 835 000,00 | ||
59 | Итого по Подпрограмме 3 | | руб. | Х | 9 081 100,00 | 6 972 100,00 | 2 177 000,00 | 61 501 798,27 | 32 000 500,00 | 4 592 000,00 | 4 592 000,00 | |
60 | Подпрограмма 4 "Развитие системы общего и дополнительного образования" | |||||||||||
61 | Цель Подпрограммы 4: Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования | |||||||||||
62 | Индикатор 1 Подпрограммы 4: Доля детей в возрасте от 1 до 18 лет, охваченных образовательными услугами, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 18 лет | Управление образования | % | 74,8 | 75,4 | 85,4 | 80,0 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | |
63 | Задача 1 Подпрограммы 4: Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | |||||||||||
64 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4: Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | Управление образования | % | 3,1 | 3 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4: Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования | руб. | Х | 76 917 700,00 | 76 456 300,00 | 77 103 300,00 | 75 801 600,00 | 77 444 200,00 | 58 741 000,00 | 58 741 000,00 | ||
66 | Задача 2 Подпрограммы 4: Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней | |||||||||||
67 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4: Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших ЕГЭ по данным предметам | Управление образования | % | 98,3 | 98,7 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | |
68 | Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 4: Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | руб. | Х | 60 489 300,00 | 55 136 700,00 | 61 862 700,00 | 60 360 700,00 | 62 160 700,00 | 45 261 000,00 | 45 261 000,00 | |
69 | Задача 3 Подпрограммы 4: Создание условий для предоставления общедоступного дополнительного образования детей | |||||||||||
70 | Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 4: Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере образования | Управление образования | человек | 8 662 | 9 057 | 9 320 | 9 320 | 11 008 | 11 100 | 11 100 | 11 100 | |
71 | Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 4: Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей | руб. | Х | 17 317 300,00 | 26 491 800,00 | 26 598 605,00 | 30 094 000,00 | 32 674 100,00 | 18 801 000,00 | 18 801 000,00 | ||
72 | Задача 4 Подпрограммы 4: Создание условий муниципальным образовательным учреждениям для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей | |||||||||||
73 | Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 4: Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений | Управление образования | % | 86,7 | 85,5 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
74 | Основное мероприятие 4 задачи 4 Подпрограммы 4: Обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей | руб. | Х | 26 741 100,00 | 24 358 900,00 | 24 679 716,00 | 25 105 100,00 | 25 994 500,00 | 20 263 000,00 | 20 263 000,00 | ||
75 | Основное мероприятие 5 задачи 4 Подпрограммы 4: Организация и проведение городских мероприятий | Управление образования | руб. | Х | 900 000,00 | 945 800,00 | 995 384,00 | 668 000,00 | 1 568 000,00 | 668 000,00 | 668 000,00 | |
76 | Основное мероприятие 6 задачи 4 Подпрограммы 4: Обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирование системы образования на уровне государственных нормативов | Управление образования | руб. | Х | - | 3 828 100,00 | 4 096 560,00 | 4 428 600,00 | 4 640 617,00 | 3 264 000,00 | 3 264 000,00 | |
77 | Основное мероприятие 7 Подпрограммы 4: Проведение и участие в военно-спортивных играх, туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения) | Управление образования | руб. | Х | - | - | - | - | 500 000,00 | | | |
78 | Итого по Подпрограмме 4 | Х | руб. | Х | 182 365 400,00 | 187 217 600,00 | 195 336 265,00 | 196 458 000,00 | 204 982 117,00 | 146 998 000,00 | 146 998 000,00 | |
79 | Подпрограмма 5 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества" | |||||||||||
80 | Цель Подпрограммы 5: Содействие развитию институтов гражданского общества, повышение гражданской активности жителей города Ельца | |||||||||||
81 | Индикатор цели Подпрограммы 5: Количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории города Ельца | Комитет по делам молодежи | единиц | 8 | 16 | 20 | 24 | 27 | 32 | 35 | 40 | |
82 | Задача 1 Подпрограммы 5: Содействие реализации социально ориентированными некоммерческими организациями социально ориентированных проектов | |||||||||||
83 | Показатель 1 задачи 1: Количество жителей города Ельца, участвующих в мероприятиях, проектах, программах СО НКО и иных гражданских инициативах, реализуемых при поддержке администрации города Ельца | Комитет по делам молодежи, комитет бухгалтерского учета и отчетности | % | 6,5 | 8,0 | 8,2 | 11,5 | 13,1 | 14,7 | 16,3 | 17,9 | |
84 | Показатель 2 задачи 1: количество социально ориентированных проектов, программ, реализованных некоммерческими организациями при финансовой поддержке органов местного самоуправления | единиц | - | - | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | ||
85 | Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 5: Количество СО НКО, получивших консультационную поддержку | единиц | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | ||
86 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 5: Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | руб. | - | - | - | 749 000,00 | 925 200,00 | 693 000,00 | 625 000,00 | 625 000,00 | ||
87 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5: Оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальную адаптацию и интеграцию инвалидов и их семей | руб. | Х | 181 800,00 | 181 800,00 | - | - | - | - | - | ||
88 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5: Оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на развитие дополнительного образования, массового спорта, на профилактику и охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни и экологической деятельности детей и молодежи | руб. | Х | 40 500,00 | 40 500,00 | - | - | - | - | - | ||
89 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5: Оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов по популяризации службы в рядах Российской армии и военно-патриотическому воспитанию молодежи | руб. | Х | 79 000,00 | 79 000,00 | - | - | - | - | - | ||
90 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5: Оказание поддержки СО НКО на организацию и проведение мероприятий, посвященных общественно значимым событиям, памятным и юбилейным датам культурной и военной отечественной истории | руб. | Х | 27 000,00 | 27 000,00 | - | - | - | - | - | ||
91 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5: Оказание поддержки СО НКО на организацию и проведение мероприятий по развитию благотворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц | руб. | Х | 27 000,00 | 27 000,00 | - | - | - | - | - | ||
92 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5: Оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на оказание правовой поддержки гражданам на безвозмездной основе | руб. | Х | 27 000,00 | 27 000,00 | - | - | - | - | - | ||
93 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5: Оказание поддержки ветеранским организациям пенсионеров и ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на проведение мероприятий по развитию ветеранского движения, чествованию ветеранов, участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, разработке и изданию мемуарных трудов участников Великой Отечественной войны и локальных войн | руб. | Х | 326 200,00 | 326 200,00 | - | - | - | - | - | ||
94 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5: Оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на проведение мероприятий по исторической реконструкции, развитию этнокультурных традиций и преумножение культурного и исторического наследия города Ельца | руб. | Х | 40 500,00 | 40 500,00 | - | - | - | - | - | ||
95 | Задача 2 Подпрограммы 5: Повышение уровня социальной активности, гражданской культуры населения города Ельца | |||||||||||
96 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 5: Удельный вес жителей города Ельца, информированных о деятельности СО НКО | Комитет по делам молодежи, комитет бухгалтерского учета и отчетности | % | 14 | 15,0 | 16,0 | 17,3 | 18,7 | 20,5 | 22,8 | 25,2 | |
97 | Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 5: Формирование медиапространства, способствующего развитию гражданских инициатив | руб. | - | - | - | 81 000,00 | - | - | 68 000,00 | 68 000,00 | ||
98 | Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 5: Размещение информационных материалов, проведение тематических столов, форумов и др., направленных на развитие социальной активности, гражданской культуры населения | руб. | Х | 81 000,00 | 81 000,00 | - | - | - | - | - | ||
99 | Итого по Подпрограмме 5 | Х | руб. | Х | 830 000,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 925 200,00 | 693 000,00 | 693 000,00 | 693 000,00 | |
100 | Подпрограмма 6 "Пропаганда физической культуры и спорта" | |||||||||||
101 | Задача 1 Подпрограммы 6: Максимальное вовлечение населения города Ельца в систематические занятия физической культурой и спортом | |||||||||||
102 | Показатель 1 задачи 1: Количество проведенных спортивных мероприятий | Комитет по физической культуре и спорту | единиц | 130 | 131 | 132 | 133 | 142 | 150 | 150 | 150 | |
103 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 6: Количество изготовленной и размещенной социальной рекламы, художественных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни | единиц | 24 | 25 | 32 | 29 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||
104 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 6: Популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни | руб. | - | - | - | 1 459 959,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 087 000,00 | 2 087 000,00 | ||
105 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 6: Организация и проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий согласно планам работы комитета по физической культуре и спорту | руб. | Х | 2 595 100,00 | 2 398 800,00 | - | - | - | - | - | ||
106 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 6: Размещение различных информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни | руб. | Х | 175 000,00 | 101 200,00 | - | - | - | - | - | ||
107 | Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 6: Количество награжденных сборных команд и спортсменов, занявших призовые места на областных, всероссийских и международных соревнованиях | Комитет по физической культуре и спорту | единиц | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |
108 | Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 6: Руководство организацией спортивной деятельности | руб. | Х | - | 2 320 300,00 | 2 523 328,00 | 2 698 200,00 | 2 816 752,00 | 1 894 000,00 | 1 894 000,00 | ||
109 | Итого по Подпрограмме 6 | Х | руб. | Х | 2 770 100,00 | 4 820 300,00 | 3 983 287,00 | 4 198 200,00 | 4 316 752,00 | 3 981 000,00 | 3 981 000,00 | |
110 | Подпрограмма 7 "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта" | |||||||||||
111 | Цель Подпрограммы 7: Повышение качества и доступности оказания услуг муниципальными учреждениями физической культуры и спорта города Ельца | |||||||||||
112 | Индикатор 1 цели: Количество посещений спортивных объектов | Комитет по физической культуре и спорту | единиц | 147060 | 149425 | 304352 | 154730 | 154730 | 154730 | 154730 | 154730 | |
113 | Индикатор 2 цели: Количество занимающихся в муниципальных ДЮСШ, ДООЦ (до 01.01.2015), ССШОР, ФК "Елец" | Комитет по физической культуре и спорту | человек | 1555 | 1630 | 1660 | 1670 | 1832 | 1833 | 1833 | 1833 | |
114 | Задача 1 Подпрограммы 7: Создание условий для эффективного функционирования муниципальных спортивных учреждений | |||||||||||
115 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 7: Количество спортивных разрядов и спортивных званий, присвоенных спортсменам за выполнение нормативов и требований ЕВСК | Комитет по физической культуре и спорту | единиц | 265 | 265 | 271 | 283 | 405 | 465 | 465 | 465 | |
116 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 7: Количество призовых мест, занятых на областных, всероссийских и международных соревнованиях | единиц | 486 | 495 | 540 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | ||
117 | Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 7: Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях спортивной направленности | человек | 2040 | 2100 | 2150 | 2200 | 2200 | 2203 | 2203 | 2203 | ||
118 | Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 7: Количество мероприятий, проведенных в спортивных сооружениях | единиц | - | - | 262 | 243 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
119 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 7: Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | Х | 79 004 900,00 | 73 282 700,00 | 83 367 141,00 | 81 184 400,00 | 91 000 400,00 | 60 993 000,00 | 60 993 000,00 | ||
120 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 7: Обеспечение доступности спортивных объектов для массовых занятий физической культурой и спортом инвалидов и других маломобильных групп населения | руб. | Х | 335 000,00 | 350 000,00 | - | - | - | - | - | ||
121 | Итого по Подпрограмме 7 | Х | руб. | Х | 79 339 900,00 | 73 632 700,00 | 83 367 141,00 | 81 184 400,00 | 91 000 400,00 | 60 993 000,00 | 60 993 000,00 | |
122 | Подпрограмма 8 "Развитие культуры" | |||||||||||
123 | Цель Подпрограммы 8: Повышение качества и доступности оказания услуг населению города Ельца в сфере культуры | |||||||||||
124 | Индикатор 1 цели Подпрограммы 8: Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: | Управление культуры | % | | | | | | | | | |
- парками культуры и отдыха | | | 200 | 200 | 200 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
- библиотеками | | | 93 | 93 | 93 | 238 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
- учреждениями культурно-досугового типа | | | 106 | 106 | 106 | 285 | 287 | 287 | 287 | 287 | ||
125 | Индикатор 2 цели Подпрограммы 8: Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | Управление культуры | % | 216 | 915 | 915 | 915 | 915 | 918 | 920 | 920 | |
126 | Задача 1 Подпрограммы 8: Сохранение и развитие сферы культуры города Ельца | |||||||||||
127 | Показатель 1 задачи Подпрограммы 8: Увеличение количества посетителей муниципальных музеев на 1000 человек населения | Управление культуры | % | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | |
128 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 8: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения | кол-во штук | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
129 | Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 8: Увеличение количества посещений муниципальных библиотек на 1000 человек населения | % | 10 | 12 | 15 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | ||
130 | Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 8: Охват населения учреждениями культурно-досугового типа | % | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | ||
131 | Показатель 5 задачи 1 Подпрограммы 8: Количество формирований самодеятельного народного творчества | единиц | 40 | 40 | 41 | 41 | 53 | 54 | 54 | 54 | ||
132 | Показатель 6 задачи 1 Подпрограммы 8: Количество проведенных культурных и досуговых мероприятий | единиц | 1800 | 1800 | 1850 | 1900 | 2750 | 3000 | 3000 |