ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ
ЛИПЕЦКОЙОБЛАСТИ
17.07.2018 г. | г.Елец | N 1141 |
О внесении измененийв постановление администрации города Ельца от 24.12.2013 N 2008 "Обутверждении муниципальной программы "Повышение качества и доступностиоказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежнойполитики городского округа город Елец на 2014 - 2020 годы" (с изменениямиот 04.08.2014 N 1322, от 17.11.2014 N 1992, от 26.11.2014 N 2074, от 25.12.2014N 2398, от 16.03.2015 N 394, от 01.06.2015 N 811, от23.09.2015 N 1494, от 28.12.2015 N 2156, от 09.06.2016 N 1046, от08.11.2016 N 2382, от 28.12.2016 N 2921, от 21.04.2017 N 725, от 12.10.2017N 1789, от 27.12.2017 N 2298, от 29.05.2018 N 835)
В целях актуализации объема финансированиямероприятий муниципальной программы, внедрения системы персонифицированногофинансирования дополнительного образования детей в городском округе город Елец,в соответствии с распоряжением администрации Липецкой области от 12.04.2018 N187-р "О реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительноеобразование для детей" в Липецкой области", решением Совета депутатовгородского округа город Елец от 22.05.2018 N 80 "О внесении изменений вбюджет городского округа город Елец на 2018 год и плановый период 2019 и 2020годов, утвержденный решением Совета депутатов городского округа город Елец от22.12.2017 N 26 (с изменениями от 02.03.2018 N 50, от 18.04.2018 N 66)",учитывая заключения прокуратуры города Ельца, Контрольно-счетной комиссиигородского округа город Елец, руководствуясь Уставомгородского округа город Елец, администрация городского округа город Елецпостановляет:
1.Внести в приложение "Муниципальная программа"Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования,культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округагород Елец на 2014 - 2020 годы" к постановлению администрации города Ельцаот24.12.2013 N 2008 "Об утверждении муниципальной программы"Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования,культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округагород Елец на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от04.08.2014 N 1322, от 17.11.2014 N 1992, от 26.11.2014 N 2074, от 25.12.2014 N2398, от 16.03.2015 N 394, от 01.06.2015 N 811, от 23.09.2015 N 1494, от28.12.2015 N 2156, от 09.06.2016 N 1046, от 08.11.2016 N 2382, от 28.12.2016 N2921, от 21.04.2017 N 725, от 12.10.2017 N 1789, от 27.12.2017 N 2298,от 29.05.2018 N 835) следующие изменения:
1.1.В Паспорте муниципальной программы строку "Объемы финансирования за счетсредств городского бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программы"изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет 2 863 486 521,37 руб., в том числе по годам: 2014 год - 382 815 600,00 руб.; 2015 год - 399 662 200,00 руб.; 2016 год - 413 621 051,00 руб.; 2017 год - 503 424 398,27 руб.; 2018 год - 526 281 272,10 руб.; 2019 год - 318 829 000,00 руб.; 2020 год - 318 853 000,00 руб. |
1.2.В абзаце первом раздела 5 "Краткое описание прогнозного ресурсногообеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации Программы"в Текстовой части Программы слова "2 854 373 871,27 руб." заменитьсловами "2 863 486 521,37 руб."
1.3.В приложении 2 "Подпрограмма 2 "Ресурсное обеспечение развития общегои дополнительного образования" к муниципальной программе "Повышениекачества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физическойкультуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец на 2014 -2020 годы":
1)строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующейредакции:
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования составит всего 2 265 380,00 руб., из них: 2014 г. - 450 100,00 руб.; 2015 г. - 738 400,00 руб.; 2016 г. - 100 000,00 руб.; 2017 г. - 300 000,00 руб.; 2018 г. - 476 880,00 руб.; 2019 г. - 100 000,00 руб.; 2020 г. - 100 000,00 руб. |
2)абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 2" Текстовой части Подпрограммыизложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2, попрогнозной оценке составит 15292659,73 руб., из них: за счет средств городскогобюджета - 2 265 380,00 руб., за счет средств областного бюджета - 10 093 779,73руб., за счет средств федерального бюджета - 2 933 500,00 руб.".
1.4.В приложении 4 "Подпрограмма 4 "Развитие системы общего идополнительного образования" к муниципальной программе "Повышениекачества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физическойкультуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец на 2014 -2020 годы":
1)в Паспорте:
-строку "Показатели задач подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Показатели задач подпрограммы | 1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших ЕГЭ по данным предметам. 3. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере образования. 4. Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений. 5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств 6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования |
-строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации" Паспорта изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования за счет средств городского бюджета составит всего 1 262 699 289,00 руб., из них: 2014 - 182 365 400,00 руб.; 2015 - 187 217 600,00 руб.; 2016 - 195 336 265,00 руб.; 2017 - 196 458 000,00 руб.; 2018 - 207 326 024,00 руб.; 2019 - 146 998 000,00 руб.; 2020 - 146 998 000,00 руб. |
2)раздел 1 "Характеристика системы дошкольного, общего, дополнительногообразования, описание основных проблем, анализ социальных,финансово-экономических и прочих рисков" Текстовой части Подпрограммыизложить в следующей редакции:
"Раздел1. Характеристика системы дошкольного, общего, дополнительного образования,описание основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочихрисков
Подпрограмма"Развитие системы общего и дополнительного образования" (далее -Подпрограмма) направлена на обеспечение общедоступного качественного общего идополнительного образования, соответствующего требованиям инновационногосоциально ориентированного развития Российской Федерации.
Посостоянию на 01.09.2013 муниципальная система образования города Ельцавключает: 13 школ, из них 4 статусных (1 лицей, 2 гимназии, 1 школа суглубленным изучением отдельных предметов), 3 учреждения дополнительногообразования детей, 35 детских садов. Количество обучающихся составляет 8450детей.
Охватдетей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием в городе Ельце напротяжении последних лет увеличивается (2009 г. - 69,9%; 2010 г. - 70,1%, 2011г. - 73,4%, 2012 - 86%, 2013 - 100%).
Результатыисследований управления образования свидетельствуют о наличии определенныхпроблем в достижении качества дополнительного образования детей. Характернойчертой дополнительного образования детей является отсутствие эффективныхустойчивых прямых и обратных связей с учреждениями дошкольного образования иобщеобразовательными учреждениями.
Особоговнимания требует ситуация, связанная с обеспечением успешной социализации детейс ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся безпопечения родителей, а также находящихся в трудной жизненной ситуации.
Вгородском округе город Елец не сформирована система целенаправленной работы содаренными детьми и талантливой молодежью.
Использованиев образовании информационных коммуникационных технологий (ИКТ) и электронныхобразовательных ресурсов (ЭОР) носит сегодня большей частью эпизодическийхарактер. Целостная электронная образовательная среда как фактор повышениякачества образования в городском округе город Елец не создана.
Существующиепроблемы муниципальной системы образования требуют комплексного решения,которое будет достигнуто с использованием программно-целевого метода. Этотметод обеспечивает единство четко структурированной и сформулированнойсодержательной части Подпрограммы 4 с созданием и использованием финансовых иорганизационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточными иконечными результатами выполнения Подпрограммы 4.
Подпрограмма4 представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижениеконкретной цели и решение задач, стоящих перед муниципальной системойобразования городского округа город Елец в 2014 - 2020 годы, в том числе,внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образованиядетей.
С1 сентября 2018 года в муниципальной системе общего и дополнительногообразования городского округа город Елец будет реализоваться проект по внедрениюперсонифицированного финансирования дополнительного образования детей.Реализуемый финансово-экономический механизм позволяетвсем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями,имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равныйдоступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования именныхсертификатов дополнительного образования Управление образования администрациигородского округа город Елец руководствуется региональными правилами персонифицированногофинансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программуперсонифицированного финансирования дополнительного образования детей вгородском округе город Елец.
Помимореализуемого механизма персонифицированного финансирования в городском округегород Елец реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающихдополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которыев совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования.
Однакопри реализации Подпрограммы 4 вполне реальны определенные риски. К наиболее серьезным можно отнести финансово-экономические риски.Анализ рисков и управление рисками при реализации Подпрограммы 4 осуществляетуправление образования.
Кмерам минимизации рисков относятся:
-своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы 4,сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализациюмероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующийгод;
-контроль за достижением значений индикаторов(показателей) на всех стадиях реализации Подпрограммы 4.".
3)раздел 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере развития общего идополнительного образования, цели, задачи, описание основных целевыхиндикаторов, показателей задач подпрограммы 4, показателей муниципальныхзаданий" Текстовой части Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Раздел2. Приоритеты муниципальной политики в сфере развития общего и дополнительногообразования, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателейзадач подпрограммы 4, показателей муниципальных заданий.
Основнымприоритетом муниципальной политики в сфере образования является обеспечениевысокого качества общего и дополнительного образования детей в соответствии сменяющимися запросами населения и перспективными задачами развития российскогообщества и экономики.
ЦельюПодпрограммы 4 является повышение качества и доступности оказания услуг в сфереобразования.
Целевойиндикатор Подпрограммы 4: доля детей в возрасте от 1 года до 18 лет, охваченныхобразовательными услугами, в общей численности детей от 1 года до 18 лет.Достижение указанной цели планируется за счет решения следующих задач:
1)создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольногообразования;
2)создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общегообразования всех ступеней;
3)создание условий для предоставления общедоступного дополнительного образованиядетей;
4)создание условий муниципальным образовательным учреждениям для предоставленияобщедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всехступеней, дополнительного образования детей.
Показателямивыполнения задач по развитию общего и дополнительного образования определены:
-доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения вмуниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детейв возрасте 1 - 6 лет;
-доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ порусскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальныхобщеобразовательных учреждений, сдававших ЕГЭ по данным предметам;
-численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительномуобразованию в сфере образования;
-доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современнымтребованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательныхучреждений;
-доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование сиспользованием сертификата дополнительного образования, в общей численностидетей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств;
-доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительногообразования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования.
Эффективностьреализации Подпрограммы 4 определяется исходя из достижения плановых значенийцелевых индикаторов и показателей задач, установленных на основе фактическихрезультатов и предварительной оценки с учетом ориентиров Стратегиисоциально-экономического развития городского округа город Елец Липецкой областина период до 2020 года.".
4)раздел 4 "Основные мероприятия Подпрограммы 4 с указанием основныхмеханизмов их реализации" Текстовой части Подпрограммы изложить вследующей редакции:
"Раздел4. Основные мероприятия Подпрограммы 4 с указанием основных механизмов ихреализации.
Длядостижения поставленных в Подпрограмме 4 целей и задач запланирована реализацияследующих мероприятий:
1)обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальныхдошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольногообразования через доведение муниципального задания до дошкольныхобразовательных учреждений;
2)обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего,основного общего, среднего общего образования в муниципальныхобщеобразовательных учреждениях, доведение муниципального задания дообщеобразовательных учреждений;
3)обеспечение условий для предоставления дополнительного образования вмуниципальных учреждениях дополнительного образования детей через доведениемуниципального задания до учреждений дополнительного образования;
4)обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениямиобщедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всехступеней, дополнительного образования детей через доведение муниципальногозадания до МБУ "РЦМСО г. Ельца";
5)организация и проведение городских мероприятий через проведение праздничныхпрограмм, конкурсов, акций, турниров, спартакиад и др.;
6)обеспечение государственных образовательных стандартов и функционированиясистемы образования на уровне государственных нормативов;
7)проведение и участие в военно-спортивных играх, туристических соревнованиях исоревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторовдвижения);
8)реализация программ персонифицированного финансирования дополнительногообразования детей.".
5)абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 4" Текстовой части Подпрограммыизложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4, попрогнозной оценке составит 5 698 127 289,00 руб., в том числе: за счет средствгородского бюджета - 1 262 699 289,00 руб., за счет средств областного бюджета- 4 023 242 400,00 руб., иных источников, не запрещенных законодательством, -412 185 600,00 руб.".
1.5.В приложении 6 "Подпрограмма 6 "Пропаганда физической культуры испорта" к муниципальной программе "Повышение качества и доступностиоказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта,молодежной политики городского округа город Елец на 2014 - 2020 годы":
1)строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующейредакции:
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составляет 28 040 282,10 рублей, в том числе: 2014 - 2 770 100,00 руб.; 2015 - 4 820 300,00 руб.; 2016 - 3 983 287,00 руб.; 2017 - 4 198 200,00 руб.; 2018 - 4 306 395,10 руб.; 2019 - 3 981 000,00 руб.; 2020 - 3 981 000,00 руб. |
2)абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 6" Текстовой части Подпрограммыизложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 6, составит31 617 282,10 руб., в том числе: за счет средств городского бюджета - 28 040282,10 руб., из средств областного бюджета - 3 577 000,00 руб.".
1.6.В приложении 7 "Подпрограмма 7 "Повышение эффективности деятельностимуниципальных учреждений физической культуры и спорта" к муниципальнойпрограмме "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфереобразования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политикигородского округа город Елец на 2014 - 2020 годы":
1)строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующейредакции:
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 532 271 641,00 рублей, в том числе: 2014 - 79 339 900,00 руб.; 2015 - 73 632 700,00 руб.; 2016 - 83 367 141,00 руб.; 2017 - 81 184 400,00 руб.; 2018 - 92 761 500,00 руб.; 2019 - 60 993 000,00 руб.; 2020 - 60 993 000,00 руб. |
2)абзац второй раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 7" Текстовой части Подпрограммыизложить в следующей редакции:
"Общий объем средств на мероприятияПодпрограммы 7 составляет 544 697 041,00 руб., в том числе: за счет средств городскогобюджета - 532 271 641,00 руб., за счет средств областного бюджета - 5 922700,00 руб., за счет средств федерального бюджета - 2 303 300,00 руб., из иныхисточников, не запрещенных действующим законодательством - 4 199 400,00руб.".
1.7.В приложении 8 "Подпрограмма 8 "Развитие культуры" кмуниципальной программе "Повышение качества и доступности оказания услуг всфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политикигородского округа город Елец на 2014 - 2020 годы":
1)В Паспорте:
-строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета"изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования составляет 831 820 766,00 рублей, в том числе: 2014 - 97 012 100,00 руб.; 2015 - 113 781 300,00 руб.; 2016 - 116 873 213,00 руб.; 2017 - 142 538 300,00 руб.; 2018 - 177 733 853,00 руб.; 2019 - 91 941 000,00 руб.; 2020 - 91 941 000,00 руб. |
-строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить вследующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение к 2020 году удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, до 219% Сохранение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности |
2)абзац второй раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 8" Текстовой части Подпрограммыизложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы8 составляет 1 046 424 204,65 руб., в том числе: за счет средств городскогобюджета - 831 820 766,00 руб.; за счет средств областного бюджета - 20 975500,54 руб., за счет средств федерального бюджета - 11 627 938,11 руб., из иныхисточников, не запрещенных действующим законодательством - 182 000 000,00руб.".
1.8.В приложении 10 "Подпрограмма 10 "Доступная среда" кмуниципальной программе "Повышение качества и доступности оказания услуг всфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политикигородского округа город Елец на 2014 - 2020 годы":
1)В Паспорте:
-строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования составляет 5 599 070,00 руб., в том числе по годам: 2016 - 1 717 150,00 руб.; 2017 - 350 000,00 руб.; 2018 - 765 920,00 руб.; 2019 - 1 371 000,00 руб.; 2020 - 1 395 000,00 руб. |
-строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить вследующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (до 100% к 2020 году); - увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (до 100% к 2020 году); - увеличение доли объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве объектов в сфере культуры (до 55% к 2020 году); - увеличение доли инвалидов, посещающих муниципальные учреждения культуры и участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего числа инвалидов (до 30% к 2020 году) - увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения (до 35% к 2020 году); - увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физкультуры и спорта (до 80% к 2020 году); - увеличение доли приоритетных муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов муниципальной транспортной инфраструктуры (до 100% к 2019 году) |
2)абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 10" Текстовой части Подпрограммыизложить в следующей редакции:
"Общийобъем средств на мероприятия Подпрограммы 10 составляет 15 065 070,00 руб., втом числе: за счет средств городского бюджета - 5 599 070,00 руб., за счетсредств областного бюджета - 4788935,00 руб., за счет средств федеральногобюджета - 4 677 065,00 руб.".
1.9.Приложение 11 "Сведения об индикаторах цели, показателяхзадач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета муниципальнойпрограммы "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфереобразования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политикигородского округа город Елец на 2014 - 2020 годы" к муниципальнойпрограмме "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфереобразования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политикигородского округа город Елец на 2014 - 2020 годы" изложить в новойредакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.10.Приложение 12 "Прогнозная оценка расходов по источникамресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы "Повышениекачества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физическойкультуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец на 2014 -2020 годы" за счет средств иных источников, не запрещенных действующимзаконодательством" к муниципальной программе "Повышение качества идоступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физическойкультуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец на 2014 -2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящемупостановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на заместителя главы администрации городского округа город Елец Т.Ф. Ромашину.
Глава городского округа город Елец | С.А.Панов |
Приложение1
кпостановлению
администрациигородского
округагород Елец
"Приложение11
кмуниципальной программе
"Повышениекачества
идоступности оказания
услуг всфере образования,
культуры,физической культуры
и спорта,молодежной политики
городскогоокруга город
Елец на2014 - 2020 годы"
СВЕДЕНИЯОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ, ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ И ОБЪЕМАХ
ФИНАНСИРОВАНИЯЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ
ОКАЗАНИЯУСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫИ СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОДЕЛЕЦ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Таблица
N п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | Значение индикаторов, показателей и объемов финансирования | ||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | Цель программы: обеспечение доступности и высокого качества услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец | |||||||||||
2 | Индикатор 1: Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | Управление образования | % | 75,1 | 76,2 | 79,7 | 76,8 | 77,7 | 77,9 | 78,1 | 78,5 | |
3 | Индикатор 2: Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | % | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
4 | Индикатор 3: Доля населения городского округа город Елец, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Комитет по физической культуре и спорту | % | 26,8 | 31,9 | 33,3 | 36,3 | 37,2 | 38,2 | 39,1 | 40,0 | |
5 | Индикатор 4: Увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на социальную и профессиональную адаптацию молодежи | Комитет по делам молодежи | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
6 | Индикатор 5: Количество некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты на территории городского округа город Елец | Комитет по делам молодежи | единиц | 7 | 8 | 8 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
7 | Индикатор 6: Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | Управление культуры | % | 5,5 | 2,7 | 2,7 | 5,2 | 7,9 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |
8 | Индикатор 7: Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Комитет по коммунальному хозяйству | % | Х | Х | Х | 23,5 | 33,0 | 43,0 | 53,0 | 65,0 | |
9 | Задача 1: Создание инфраструктуры, обеспечивающей максимально развитую доступность социальных услуг для населения городского округа город Елец в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта | |||||||||||
10 | Показатель 1 задачи 1: уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | Управление культуры | % | 5,5 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | |
11 | Показатель 2 задачи 1: Количество вновь построенных, отремонтированных и реконструированных муниципальных учреждений в сфере образования, физической культуры и спорта, культуры и искусства | Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту | единиц | - | - | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
12 | Задача 2: Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования населению городского округа город Елец | |||||||||||
13 | Показатель 1 задачи 2: Доля детей и подростков в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей и подростков в возрасте 5 - 18 лет | Управление образования | % | 45,0 | 46,3 | 64,0 | 71,2 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | |
14 | Показатель 2 задачи 2: Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет | Управление образования | % | 26,8 | 26 | 0,8 | - | - | - | - | - | |
15 | Задача 3: Повышение роли физкультуры и спорта в жизни населения городского округа город Елец | |||||||||||
16 | Показатель 1 задачи 3: Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях спортивной направленности | Комитет по физической культуре и спорту | Количество человек | 1555 | 1630 | 1660 | 1670 | 1852 | 1853 | 1853 | 1853 | |
17 | Задача 4: Активизация культурно-досуговой деятельности населения городского округа город Елец | |||||||||||
18 | Показатель 1 задачи 4: Повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством обслуживания) | Управление культуры | % | 43,9 | 44,0 | 44,1 | 44,2 | 44,5 | 75 | 75 | 75 | |
19 | Показатель 2 задачи 4: Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры | Управление культуры | % | - | - | 460 | 462 | 465 | 516 | 516 | 516 | |
20 | Задача 5: Повышение роли сектора некоммерческих организаций в предоставлении населению городского округа город Елец социальных услуг | |||||||||||
21 | Показатель 1 задачи 5: Увеличение количества реализуемых проектов некоммерческими организациями | Комитет по делам молодежи | единиц | 7 | 8 | 8 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | |
22 | Задача 6: Развитие молодежного и детского движения, активизация участия молодых людей в решении социально значимых проблем населения городского округа город Елец | |||||||||||
23 | Показатель 1 задачи 6: Увеличение доли детей и молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений | Комитет по делам молодежи | % | 49 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 53 | 54 | |
24 | Задача 7: Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере культуры, образования, транспорта, физической культуры и спорта | |||||||||||
25 | Показатель 1 задачи 7: Увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Комитет по коммунальному хозяйству | единиц | Х | Х | Х | 23 | 32 | 43 | 53 | 64 | |
26 | Подпрограмма 1 "Организация отдыха детей в каникулярное время" | |||||||||||
27 | Цель Подпрограммы 1: Развитие и совершенствование организационных форм и содержания отдыха детей | |||||||||||
28 | Индикатор 1 Подпрограммы 1: Количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом | Управление образования | Чел. | 6 051 | 6 300 | 6 350 | 6 400 | 8325 | 8375 | 8425 | 8475 | |
29 | Задача 1 Подпрограммы 1: Увеличение охвата детей в возрасте до 15 лет (включительно) различными видами отдыха и оздоровления в каникулярное время | |||||||||||
30 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1: Количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом в муниципальном автономном учреждении детский оздоровительный центр города Ельца "Белая березка" | Управление образования, МАУ ДОЦ г. Ельца "Белая березка" | человек | 993 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
31 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1: Увеличение балансовой стоимости имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального автономного учреждения детский оздоровительный центр города Ельца "Белая березка" | % | Х | Х | Х | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
32 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1: организация отдыха детей в МАУ ДОЦ г. Ельца "Белая березка" | руб. | Х | 1 569 000,00 | 1 569 000,00 | 1 858 000,00 | 7 188 700,00 | 1 875 200,00 | 1 845 000,00 | 1 845 000.00 | ||
33 | Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1: укрепление и повышение уровня защиты материально-технической базы МАУ ДОЦ г. Ельца "Белая березка" | руб. | Х | 877 500,00 | 700 000,00 | - | - | - | - | - | ||
34 | Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 1: Количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом на базе общеобразовательных учреждений | Управление образования | человек | 5 058 | 5 100 | 5 150 | 5 200 | 5 600 | 5 650 | 5 700 | 5 750 | |
35 | Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1: организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений | руб. | Х | 6 320 400,00 | 6 787 000,00 | 5 005 000,00 | 7 005 000,00 | 5 794 500,00 | 4 178 000,00 | 4 178 000,00 | ||
36 | Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 1: Количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом в профильных палаточных лагерях, многодневных походах, экспедициях | Управление образования | человек | 1445 | 1465 | 1485 | 1505 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | |
37 | Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1: организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями города | руб. | Х | - | 613 800,00 | 373 995,00 | 170 000,00 | 710 500,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | ||
38 | Итого по подпрограмме 1 | Х | руб. | Х | 8 766 900,00 | 9 669 800,00 | 7 236 995,00 | 14 363 700,00 | 8 380 200,00 | 6 323 000,00 | 6 323 000,00 | |
39 | Подпрограмма 2 "Ресурсное обеспечение развития общего, дополнительного образования" | |||||||||||
40 | Задача 1 Подпрограммы 2: Модернизация учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса | |||||||||||
41 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2: доля детей, обучающихся по программам федерального государственного образовательного стандарта общего образования, в общей численности обучающихся | Управление образования | % | 34 | 44 | 59 | 71 | 78 | 90 | 90 | 90 | |
42 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 2: доля воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений | % | - | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
43 | Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2: доля учителей и руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку | % | 85,8 | 89,0 | 95,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
44 | Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2: паспортизация учреждений образования | руб. | Х | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | ||
45 | Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2: создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом | руб. | Х | 250 000,00 | 675 000,00 | - | - | - | - | - | ||
46 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2 повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений | руб. | Х | 200 000,00 | 63 300,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 476 880,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
47 | Итого по подпрограмме 2 | Х | руб. | Х | 450 100,00 | 738 400,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 476 880,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
48 | Подпрограмма 3 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы" | |||||||||||
49 | Задача 1 Подпрограммы 3: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образовательных учреждений городского округа город Елец | |||||||||||
50 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3: доля зданий объектов муниципальных учреждений образования, которые требуют ремонта, капитального ремонта, реконструкции, от общего количества зданий муниципальных учреждений образования | Управление образования | % | 5,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
51 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 3: Увеличение количества объектов муниципальных дошкольных учреждений | ед. | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
52 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: организация строительства, проведение реконструкции и капитального ремонта объектов образовательных учреждений | руб. | Х | 3 355 100,00 | 3 500 000,00 | - | 56 560 000,00 | 21 040 100,00 | 2 922 000,00 | 2 922 000,00 | ||
53 | Задача 2 Подпрограммы 3: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа город Елец | |||||||||||
54 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3: количество зданий (объектов) муниципальных учреждений физической культуры и спорта, которые требуют ремонта, капитального ремонта, реконструкции | Комитет физической культуры и спорта | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
55 | Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 3: организация строительства, проведение реконструкции и капитального ремонта объектов учреждений физической культуры и спорта | руб. | Х | 4 726 000,00 | 2 004 900,00 | 1 088 500,00 | 763 193,36 | 835 000,00 | 835 000,00 | 835 000,00 | ||
56 | Задача 3 Подпрограммы 3: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений культуры городского округа город Елец | |||||||||||
57 | Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 3: количество зданий (объектов) муниципальных учреждений культуры, которые требуют ремонта, капитального ремонта, реконструкции | Управление культуры | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
58 | Основное мероприятие 3 задачи 3 подпрограммы 3: организация строительства, проведение реконструкции и капитального ремонта объектов учреждений культуры | руб. | Х | 1 000 000,00 | 1 467 200,00 | 1 088 500,00 | 4 178 604,91 | 10 125 400,00 | 835 000,00 | 835 000,00 | ||
59 | Итого по подпрограмме 3 | | руб. | Х | 9 081 100,00 | 6 972 100,00 | 2 177 000,00 | 61 501 798,27 | 32 000 500,00 | 4 592 000,00 | 4 592 000,00 | |
60 | Подпрограмма 4 "Развитие системы общего и дополнительного образования" | |||||||||||
61 | Цель Подпрограммы 4: Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования | |||||||||||
62 | Индикатор 1 Подпрограммы 4: Доля детей в возрасте от 1 до 18 лет, охваченных образовательными услугами, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 18 лет | Управление образования | % | 74,8 | 75,4 | 85,4 | 80,0 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | |
63 | Задача 1 Подпрограммы 4: Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | |||||||||||
64 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4: доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | Управление образования | % | 3,1 | 3 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4: обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования | руб. | Х | 76 917 700,00 | 76 456 300,00 | 77 103 300,00 | 75 801 600,00 | 79 128 500,00 | 58 741 000,00 | 58 741 000,00 | ||
66 | Задача 2 Подпрограммы 4: Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней | |||||||||||
67 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4: доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших ЕГЭ по данным предметам | Управление образования | % | 98,3 | 98,7 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | |
68 | Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 4: обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | руб. | Х | 60 489 300,00 | 55 136 700,00 | 61 862 700,00 | 60 360 700,00 | 62 160 700,00 | 45 261 000,00 | 45 261 000,00 | |
69 | Задача 3 Подпрограммы 4: Создание условий для предоставления общедоступного дополнительного образования детей | |||||||||||
70 | Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 4: численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере образования | Управление образования | человек | 8 662 | 9 057 | 9 320 | 9 320 | 11 008 | 11 100 | 11 100 | 11 100 | |
71 | Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 4: доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | Х | - | - | - | - | 28 | 50 | 100 | ||
72 | Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 4: доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | х | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 | ||
73 | Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 4: Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей | руб. | Х | 17 317 300,00 | 26 491 800,00 | 26 598 605,00 | 30 094 000,00 | 31 322 600,00 | 18 801 000,00 | 18 801 000,00 | ||
74 | Задача 4 подпрограммы 4: Создание условий муниципальным образовательным учреждениям для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей | |||||||||||
75 | Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 4: доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений | Управление образования | % | 86,7 | 85,5 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
76 | Основное мероприятие 4 задачи 4 Подпрограммы 4: обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей | руб. | Х | 26 741 100,00 | 24 358 900,00 | 24 679 716,00 | 25 105 100,00 | 25 994 500,00 | 20 263 000,00 | 20 263 000,00 | ||
77 | Основное мероприятие 5 задачи 4 Подпрограммы 4: Организация и проведение городских мероприятий | Управление образования | руб. | Х | 900 000,00 | 945 800,00 | 995 384,00 | 668 000,00 | 1 568 000,00 | 668 000,00 | 668 000,00 | |
78 | Основное мероприятие 6 задачи 4 Подпрограммы 4: обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирование системы образования на уровне государственных нормативов | Управление образования | руб. | Х | - | 3 828 100,00 | 4 096 560,00 | 4 428 600,00 | 4 635 724,00 | 3 264 000,00 | 3 264 000,00 | |
79 | Основное мероприятие 7 Подпрограммы 4 Проведение и участие в военно-спортивных играх, туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения) | Управление образования | руб. | Х | - | - | - | - | 500 000,00 | | | |
80 | Основное мероприятие 8 задачи 3 Подпрограммы 4: реализация программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | Руб. | х | - | - | - | - | 2 016 000,00 | | | |
81 | Итого по подпрограмме 4 | Х | руб. | Х | 182 365 400,00 | 187 217 600,00 | 195 336 265,00 | 196 458 000,00 | 207 326 024,00 | 146 998 000,00 | 146 998 000,00 | |
82 | Подпрограмма 5 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества" | |||||||||||
83 | Цель Подпрограммы 5: содействие развитию институтов гражданского общества, повышение гражданской активности жителей городского округа город Елец | |||||||||||
84 | Индикатор цели Подпрограммы 5: количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа город Елец | Комитет по делам молодежи | единиц | 8 | 16 | 20 | 24 | 27 | 32 | 35 | 40 | |
85 | Задача 1 подпрограммы 5: содействие реализации социально ориентированными некоммерческими организациями социально ориентированных проектов | |||||||||||
86 | Показатель 1 задачи 1: количество жителей городского округа город Елец, участвующих в мероприятиях, проектах, программах СО НКО и иных гражданских инициативах, реализуемых при поддержке администрации городского округа город Елец | Комитет по делам молодежи, комитет бухгалтерского учета и отчетности | % | 6,5 | 8,0 | 8,2 | 11,5 | 13,1 | 14,7 | 16,3 | 17,9 | |
87 | Показатель 2 задачи 1: количество социально ориентированных проектов, программ, реализованных некоммерческими организациями при финансовой поддержке органов местного самоуправления | единицы | - | - | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | ||
88 | Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 5: количество СО НКО, получивших консультационную поддержку | единиц | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | ||
89 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 5: Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | руб. | - | - | - | 749 000,00 | 925 200,00 | 693 000,00 | 625 000,00 | 625 000,00 | ||
90 | Основное мероприятие Задачи 1 Подпрограммы 5: Оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальную адаптацию и интеграцию инвалидов и их семей | руб. | Х | 181 800,00 | 181 800,00 | - | - | - | - | - | ||
91 | Основное мероприятие Задачи 1 Подпрограммы 5: оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на развитие дополнительного образования, массового спорта, на профилактику и охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни и экологической деятельности детей и молодежи | руб. | Х | 40 500,00 | 40 500,00 | - | - | - | - | - | ||
92 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5: оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов по популяризации службы в рядах Российской армии и военно-патриотическому воспитанию молодежи | руб. | Х | 79 000,00 | 79 000,00 | - | - | - | - | - | ||
93 | Основное мероприятие Задачи 1 Подпрограммы 5: Оказание поддержки СО НКО на организацию и проведение мероприятий, посвященных общественно значимым событиям, памятным и юбилейным датам культурной и военной отечественной истории | руб. | Х | 27 000,00 | 27 000,00 | - | - | - | - | - | ||
94 | Основное мероприятие Задачи 1 Подпрограммы 5: Оказание поддержки СО НКО на организацию и проведение мероприятий по развитию благотворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц | | руб. | Х | 27 000,00 | 27 000,00 | - | - | - | - | - | |
95 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5: оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на оказание правовой поддержки гражданам на безвозмездной основе | руб. | Х | 27 000,00 | 27 000,00 | - | - | - | - | - | ||
96 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5: Оказание поддержки ветеранским организациям пенсионеров и ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на проведение мероприятий по развитию ветеранского движения, чествованию ветеранов, участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, разработке и изданию мемуарных трудов участников Великой Отечественной войны и локальных войн | руб. | Х | 326 200,00 | 326 200,00 | - | - | - | - | - | ||
97 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5: оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на проведение мероприятий по исторической реконструкции, развитию этнокультурных традиций и преумножение культурного и исторического наследия городского округа город Елец | руб. | Х | 40 500,00 | 40 500,00 | - | - | - | - | - | ||
98 | Задача 2 Подпрограммы 5: повышение уровня социальной активности, гражданской культуры населения городского округа город Елец | |||||||||||
99 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 5: удельный вес жителей городского округа город Елец, информированных о деятельности СО НКО | Комитет по делам молодежи, комитет бухгалтерского учета и отчетности | % | 14 | 15,0 | 16,0 | 17,3 | 18,7 | 20,5 | 22,8 | 25,2 | |
100 | Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 5: Формирование медиапространства, способствующего развитию гражданских инициатив | руб. | - | - | - | 81 000,00 | - | - | 68 000,00 | 68 000,00 | ||
101 | Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 5: Размещение информационных материалов, проведение тематических столов, форумов и др., направленных на развитие социальной активности, гражданской культуры населения | руб. | Х | 81 000,00 | 81 000,00 | - | - | - | - | - | ||
102 | Итого по подпрограмме 5 | Х | руб. | Х | 830 000,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 925 200,00 | 693 000,00 | 693 000,00 | 693 000,00 | |
103 | Подпрограмма 6 "Пропаганда физической культуры и спорта" | |||||||||||
104 | Задача 1 Подпрограммы 6: максимальное вовлечение населения городского округа город Елец в систематические занятия физической культурой и спортом | |||||||||||
105 | Показатель 1 задачи 1: количество проведенных спортивных мероприятий | Комитет по физической культуре и спорту | единиц | 130 | 131 | 132 | 133 | 142 | 150 | 150 | 150 | |
106 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 6: количество изготовленной и размещенной социальной рекламы, художественных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни | единиц | 24 | 25 | 32 | 29 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||
107 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 6: Популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни | руб. | - | - | - | 1 459 959,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 087 000,00 | 2 087 000,00 | ||
108 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 6: организация и проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий согласно планам работы комитета по физической культуре и спорту | руб. | Х | 2 595 100,00 | 2 398 800,00 | - | - | - | - | - | ||
109 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 6: размещение различных информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни | руб. | Х | 175 000,00 | 101 200,00 | - | - | - | - | - | ||
110 | Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 6: количество награжденных сборных команд и спортсменов, занявших призовые места на областных, Всероссийских и международных соревнованиях | Комитет по физической культуре и спорту | единиц | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |
111 | Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 6: руководство организацией спортивной деятельности | руб. | Х | - | 2 320 300,00 | 2 523 328,00 | 2 698 200,00 | 2 806 395,10 | 1 894 000,00 | 1 894 000,00 | ||
112 | Итого по подпрограмме 6 | Х | руб. | Х | 2 770 100,00 | 4 820 300,00 | 3 983 287,00 | 4 198 200,00 | 4 306 395,10 | 3 981 000,00 | 3 981 000,00 | |
113 | Подпрограмма 7 "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта" | |||||||||||
114 | Цель Подпрограммы 7: повышение качества и доступности оказания услуг муниципальными учреждениями физической культуры и спорта городского округа город Елец | |||||||||||
115 | Индикатор 1 цели: количество посещений спортивных объектов | Комитет по физической культуре и спорту | единиц | 147060 | 149425 | 304352 | 154730 | 154730 | 154730 | 154730 | 154730 | |
116 | Индикатор 2 цели: количество занимающихся в муниципальных ДЮСШ, ДООЦ (до 01.01.2015), ССШОР, ФК "Елец" | Комитет по физической культуре и спорту | человек | 1555 | 1630 | 1660 | 1670 | 1832 | 1833 | 1833 | 1833 | |
117 | Задача 1 Подпрограммы 7: создание условий для эффективного функционирования муниципальных спортивных учреждений | |||||||||||
118 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 7: Количество спортивных разрядов и спортивных званий, присвоенных спортсменам за выполнение нормативов и требований ЕВСК | Комитет по физической культуре и спорту | единиц | 265 | 265 | 271 | 283 | 405 | 465 | 465 | 465 | |
119 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 7: количество призовых мест, занятых на областных, Всероссийских и международных соревнованиях | единиц | 486 | 495 | 540 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | ||
120 | Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 7: численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях спортивной направленности | человек | 2040 | 2100 | 2150 | 2200 | 2200 | 2203 | 2203 | 2203 | ||
121 | Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 7: количество мероприятий, проведенных в спортивных сооружениях | единиц | - | - | 262 | 243 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
122 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 7: организация эффективной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | Х | 79 004 900,00 | 73 282 700,00 | 83 367 141,00 | 81 184 400,00 | 92 761 500,00 | 60 993 000,00 | 60 993 000,00 | ||
123 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 7: обеспечение доступности спортивных объектов для массовых занятий физической культурой и спортом инвалидов и других маломобильных групп населения | руб. | Х | 335 000,00 | 350 000,00 | - | - | - | - | - | ||
124 | Итого по подпрограмме 7 | Х | руб. | Х | 79 339 900,00 | 73 632 700,00 | 83 367 141,00 | 81 184 400,00 | 92 761 500,00 | 60 993 000,00 | 60 993 000,00 | |
125 | Подпрограмма 8 "Развитие культуры" | |||||||||||
126 | Цель Подпрограммы 8: повышение качества и доступности оказания услуг населению городского округа город Елец в сфере культуры | |||||||||||
127 | Индикатор 1 цели Подпрограммы 8: уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: | Управление культуры | % | | | | | | | | | |
- парками культуры и отдыха; | | | 200 | 200 | 200 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
- библиотеками; | | | 93 | 93 | 93 | 238 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
- учреждениями культурно-досугового типа | | | 106 | 106 | 106 | 285 | 287 | 287 | 287 | 287 | ||
128 | Индикатор 2 цели Подпрограммы 8: удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | Управление культуры | % | 216 | 915 | 915 | 915 | 915 | 918 | 920 | 920 | |
129 | Задача 1 Подпрограммы 8: сохранение и развитие сферы культуры городского округа город Елец | |||||||||||
130 | Показатель 1 задачи Подпрограммы 8: увеличение количества посетителей муниципальных музеев на 1000 человек населения | Управление культуры | % | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | |
131 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 8: увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения | кол-во штук | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
132 | Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 8: увеличение количества посещений муниципальных библиотек на 1000 человек населения | % | 10 | 12 |
|