ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГООКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ
ЛИПЕЦКОЙОБЛАСТИ
24.10.2018 г. | г.Елец | N 1748 |
Овнесении изменений в постановление администрации города
Ельцаот 16.12.2013 N 1938 "Об утверждении муниципальной
программы"Повышение эффективности деятельности органов
местногосамоуправления городского округа город Елец
на2014 - 2020 годы" (с изменениями от 27.06.2014 N 1083,
от03.10.2014 N 1742, от 16.12.2014 N 2264, от 25.12.2014
N2404, от 27.02.2015 N 296, от 21.05.2015 N 727,
от26.08.2015 N 1353, от 29.12.2015 N 2177, от 25.05.2016
N920, от 31.10.2016 N 2332, от 27.12.2016 N 2920,
от23.03.2017 N 499, от 11.08.2017 N 1403, от 25.12.2017
N2261, от 25.04.2018 N 644, от 20.08.2018 N 1369)
В соответствии срешением Совета депутатов городского округа город Елец от 22.12.2017 N 26"О бюджете городского округа город Елец на 2018 год и плановый период 2019и 2020 годов" (с изменениями), Стратегией социально-экономическогоразвития городского округа город Елец Липецкой области на период до 2024 года,принятой решением Совета депутатов города Ельца от 26.08.2008 N 289 (сизменениями), Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации", постановлением администрациигорода Ельца Уставомгородского округа город Елец, администрация городского округа город Елецпостановляет:
1. Внести впостановление администрации города Ельца от16.12.2013 N 1938 "Об утверждении муниципальной программы"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправлениягородского округа город Елец на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от27.06.2014 N 1083, от 03.10.2014 N 1742, от 16.12.2014 N 2264, от 25.12.2014 N2404, от 27.02.2015 N 296, от 21.05.2015 N 727, от 26.08.2015 N 1353, от29.12.2015 N 2177, от 25.05.2016 N 920, от 31.10.2016 N 2332, от 27.12.2016 N2920, от 23.03.2017 N 499, от 11.08.2017 N 1403, от 25.12.2017 N 2261, от25.04.2018 N 644, от 20.08.2018 N 1369) (далее - постановление) следующиеизменения:
1.1. в наименованиислова "на 2014 - 2020 годы" исключить;
1.2. в пункте 1 слова"на 2014 - 2020 годы" исключить;
1.3. в приложении кпостановлению:
1) в наименованиислова "на 2014 - 2020 годы" исключить;
2) в Паспортемуниципальной программы:
- строку"Наименование муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
Наименование муниципальной программы | "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец" (далее - Программа) |
- строку "Срокии этапы реализации Программы" изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Программы | Подпрограмма 1 2014 - 2024 годы (без выделения этапов) Подпрограмма 2, Подпрограмма 3 Первый этап: 2014 - 2015 годы. Второй этап: 2016 - 2024 годы. Подпрограмма 4 2017 - 2024 годы (без выделения этапов) |
- строку "Объемыфинансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годамреализации Программы" изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации Программы | Объем финансирования Программы составляет 1 194 899,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 48 129,5 тыс. рублей; 2015 год - 99 160,2 тыс. рублей; 2016 год - 99 881,7 тыс. рублей; 2017 год - 113 414,5 тыс. рублей; 2018 год - 120 059,4 тыс. рублей; 2019 год - 120 147,8 тыс. рублей; 2020 год - 116 927,5 тыс. рублей; 2021 год - 117 035,5 тыс. рублей; 2022 год - 119 378,2 тыс. рублей; 2023 год - 121 018,3 тыс. рублей; 2024 год - 119 746,7 тыс. рублей. |
3) в текстовой частипрограммы:
в разделе 2"Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономическогоразвития города, краткое описание целей и задач Программы, обоснование составаи значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач":
- абзац второйизложить в следующей редакции:
"Поэтому цельюнастоящей Программы в соответствии со Стратегией социально-экономическогоразвития городского округа город Елец Липецкой области на период до 2024 года,принятой решением Совета депутатов города Ельца от 26.08.2008 N 289 (сизменениями от 17.05.2011 N 569, от 27.09.2013 N 103, от 24.12.2014 N 229, от12.08.2016 N 373, от 18.04.2018 N 68, 05.10.2018 N 101), является созданиеусловий для повышения эффективности деятельности органов местногосамоуправления, что предполагает прежде всего улучшение взаимодействия органовместного самоуправления и общества и как результат - повышениеудовлетворенности жителей города деятельностью органов местного самоуправления,повышение эффективности и результативности их деятельности.";
- в абзаце двадцатьпервом цифры "2020" заменить цифрами "2024";
в разделе 3 "Переченьподпрограмм, а также сведения о взаимосвязи результатов их выполнения сцелевыми индикаторами Программы":
- в абзаце второмцифры "2020" заменить цифрами "2024";
- в абзаце третьемцифры "2020" заменить цифрами "2024";
раздел 4"Краткое описание этапов и сроков реализации Программы с указаниемплановых значений индикаторов целей и показателей задач по годам реализацииПрограммы" изложить в следующей редакции:
"4. Краткоеописание этапов и сроков реализации Программы
с указанием плановыхзначений индикаторов целей
и показателей задачпо годам реализации Программы
Сроки реализацииПрограммы охватывают период 2014 - 2024 годов.
Подпрограмма 1реализуется в период 2014 - 2024 годов (без выделения этапов).
Подпрограмма 2,Подпрограмма 3 реализуются в 2 этапа:
Первый этап: 2014 -2015 годы.
Второй этап: 2016 -2024 годы.
Подпрограмма 4реализуется в период 2017 - 2024 годов (без выделения этапов).
Плановые значенияцелевых индикаторов и показателей задач по годам реализации Программы приведеныв приложении 5 к Программе.";
в абзаце первомраздела 5 "Краткое описание прогнозного ресурсного обеспечения Программыза счет бюджетных ассигнований по годам реализации Программы" текстовойчасти Программы цифры "711 525,7" заменить цифрами "1 194 899,3";
1.4. в приложении 1"Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельностиорганов местного самоуправления" к муниципальной программе "Повышениеэффективности деятельности органов местного самоуправления городского округагород Елец на 2014 - 2020 годы":
1) в обозначениислова "на 2014 - 2020 годы" исключить;
2) в Паспорте:
- строку "Этапыи сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2024 годы (без выделения этапов) |
- строку "Объемыфинансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годамреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования составляет 244 929,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 14 047,0 тыс. рублей 2015 год - 17 187,5 тыс. рублей 2016 год - 17 746,0 тыс. рублей 2017 год - 17 970,4 тыс. рублей 2018 год - 19 822,9 тыс. рублей 2019 год - 24 017,5 тыс. рублей 2020 год - 24 515,8 тыс. рублей 2021 год - 25 033,4 тыс. рублей 2022 год - 26 616,0 тыс. рублей 2023 год - 28 191,8 тыс. рублей 2024 год - 29 781,3 тыс. рублей |
- строку"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение к 2024 году: - количества материалов, отражающих деятельность администрации города, размещенных в елецкой городской общественно-политической газете "Красное знамя" (в 2 раза), в теле- и радиопрограммах (в 2 раза), на официальном сайте администрации города (в 2 раза); - доли социально активных пользователей Интернета, использующих для получения информации цифровые технологии органов местного самоуправления (до 10% от общей численности населения города); - доли исполненных функций от общего числа функций (100%) |
3) в текстовой части:
абзац второй раздела2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 1,цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задачПодпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Одной изосновных целей Стратегии социально-экономического развития города ЕльцаЛипецкой области на период до 2024 года, принятой решением Совета депутатовгорода Ельца от 26.08.2008 N 289 (с изменениями от 17.05.2011 N 569, от27.09.2013 N 103, от 24.12.2014 N 229, от 12.08.2016 N 373, от 18.04.2018 N 68,от 05.10.2018 N 101), является повышение эффективности системы муниципальногоуправления. Достижение данной цели невозможно представить без обеспечениядоступности для граждан информации о деятельности администрации города,повышения качества информационного продукта, прежде всего при освещенииосновных направлений деятельности органов местного самоуправления, обеспеченияболее эффективного функционирования механизмов обратной связи с населениемгорода. Все это будет достигнуто в результате успешной реализации Подпрограммы1.";
в абзаце первомраздела 3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1" цифры"2020" заменить цифрами "2024";
абзац второй раздела5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализацииПодпрограммы 1" текстовой части изложить в следующей редакции:
"Общий объемфинансирования составляет 350 319,8 тыс. рублей, в том числе за счет средствгородского бюджета 244 929,6 тыс. рублей.";
1.5. в приложении 2"Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальнымдолгом" к муниципальной программе "Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец на2014 - 2020 годы":
1) в обозначениислова "на 2014 - 2020 годы" исключить;
2) в Паспорте:
- строку "Этапыи сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Первый этап: 2014 - 2015 годы. Второй этап: 2016 - 2024 годы |
- строку "Объемыфинансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годамреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 2 составит 138 290,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 15 434,0 тыс. рублей; 2015 год - 16 594,4 тыс. рублей; 2016 год - 15 636,3 тыс. рублей; 2017 год - 15 042,8 тыс. рублей; 2018 год - 14 802,3 тыс. рублей; 2019 год - 10 369,1 тыс. рублей; 2020 год - 10 369,1 тыс. рублей; 2021 год - 10 010,5 тыс. рублей; 2022 год - 10 010,5 тыс. рублей; 2023 год - 10 010,5 тыс. рублей; 2024 год - 10 010,5 тыс. рублей |
3) в текстовой части:
абзац первый раздела3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2" изложить в следующейредакции:
"Реализациямероприятий Подпрограммы 2 охватывает период 2014 - 2024 годов с выделениемэтапов. Первый этап - 2014 - 2015 г., второй этап - 2016 - 2024 г.";
абзац второй раздела5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализацииПодпрограммы 2" изложить в следующей редакции: "Общий объемфинансирования Подпрограммы 2 составляет 138 290,0 тыс. руб.";
1.6. в приложении 3"Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органов местногосамоуправления" к муниципальной программе "Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец на2014 - 2020 годы":
1) в обозначениислова "на 2014 - 2020 годы" исключить;
2) в Паспорте:
- строку "Этапыи сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Первый этап: 2014 - 2015 годы. Второй этап: 2016 - 2024 годы |
- строку "Объемыфинансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годамреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования составляет 774 726,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 18 648,5 тыс. рублей; 2015 год - 65 378,3 тыс. рублей; 2016 год - 66 499,4 тыс. рублей; 2017 год - 76 808,6 тыс. рублей; 2018 год - 78 305,5 тыс. рублей; 2019 год - 79 449,5 тыс. рублей; 2020 год - 77 371,9 тыс. рублей; 2021 год - 77 371,9 тыс. рублей; 2022 год - 78 192,0 тыс. рублей; 2023 год - 78 296,3 тыс. рублей; 2024 год - 78 404,9 тыс. рублей |
3) в текстовой части:
в разделе 1"Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3, описание основных проблемв указанной сфере, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисковее развития":
- в абзаце седьмомслова "на 2014 - 2020 годы" исключить;
- в абзацевосемнадцатом слова "на 2014 - 2020 годы" исключить;
раздел 3 "Срокии этапы реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3. Сроки иэтапы реализации Подпрограммы 3
Реализациямероприятий Подпрограммы 3 охватывает период с 2014 по 2024 год. Первый этап:2014 - 2015 годы.
Второй этап: 2016 - 2024годы.";
абзац второй раздела5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализацииПодпрограммы 3" текстовой части изложить в следующей редакции:
"Общий объемфинансирования составляет 896 306,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств городскогобюджета 774 726,8 тыс. рублей.";
1.7. в приложении 4"Подпрограмма 4 "Муниципальное имущество" к муниципальнойпрограмме "Повышение эффективности деятельности органов местногосамоуправления городского округа город Елец на 2014 - 2020 годы":
1) в обозначениислова "на 2014 - 2020 годы" исключить;
2) в Паспорте:
- строку "Этапыи сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2017 - 2024 годы (без выделения этапов) |
- строку "Объемыфинансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годамреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования составляет 36952,9 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 3592,7 тыс. рублей; 2018 год - 7128,7 тыс. рублей; 2019 год - 6311,7 тыс. рублей; 2020 год - 4670,7 тыс. рублей; 2021 год - 4619,7 тыс. рублей; 2022 год - 4559, 7 тыс. рублей; 2023 год - 4519,7 тыс. рублей; 2024 год - 1550,0 тыс. рублей |
3) в текстовой части:
абзац первый раздела2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 4,цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задачПодпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"Одной изосновных целей Стратегии социально-экономического развития городского округагород Елец Липецкой области на период до 2024 года, принятой решением Советадепутатов города Ельца от 26.08.2008 N 289 (с изменениями от 17.05.2011 N 569,от 27.09.2013 N 103, от 24.12.2014 N 229, от 12.08.2016 N 373, от 18.04.2018 N68, от 05.10.2018 N 101), является повышение эффективности системымуниципального управления. Достижение данной цели невозможно представить безэффективного использования муниципального имущества. Все это будет достигнуто врезультате успешной реализации Подпрограммы 4.";
абзац первый раздела3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4" изложить в следующейредакции:
"Реализациямероприятий Подпрограммы 4 охватывает период 2017 - 2024 годов без выделенияэтапов.";
абзац первый раздела5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализацииПодпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"Общий объемфинансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4 по прогнознойоценке составит всего 515 883,4 тыс. руб., в том числе за счет средствгородского бюджета 36 952,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 123769,5 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 355 161,0 тыс.руб.";
1.8. приложение 5"Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансированияза счет средств городского бюджета Программы" к муниципальной программе"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправлениягородского округа город Елец на 2014 - 2020 годы" изложить в новойредакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.9. приложение 6"Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения нареализацию Программы за счет средств иных источников, не запрещенных действующимзаконодательством" к муниципальной программе "Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец на2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 кнастоящему постановлению.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя главыадминистрации городского округа город Елец А.В. Ишанова.
Глава городского округа город Елец | С.А.Панов |
Приложение 1
к постановлению
администрациигородского
округа город Елец
"Приложение 5
к муниципальнойпрограмме
"Повышениеэффективности
деятельности органов
местногосамоуправления
городского округа
город Елец"
СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ,ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ И ОБЪЕМАХ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАСЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов и показателей | |||||||||||
2013 год (оценка) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Цель Программы: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления | ||||||||||||||
2 | Индикатор 1 цели: удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | Комитет информационных технологий и аналитики города | % от числа опрошенных | 32 | 33 | 34 | 34,5 | 34,5 | 35 | 35 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 |
3 | Индикатор 2 цели: доля расходов городского бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ | Финансовый комитет администрации города | % от общего объема расходов городского бюджета | - | 90 | 91 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
4 | Индикатор 3 цели: доля расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления от объема бюджетной сметы | Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города | % от объема бюджетной сметы | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | Индикатор 4 цели: доля расходов городского бюджета на содержание муниципальной казны | Комитет имущественных отношений администрации города | % от объема городского бюджета |
|
|
|
| 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
6 | Задача 1 Программы: создание условий для повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления | ||||||||||||||
7 | Показатель 1 задачи 1 Программы: доля населения городского округа город Елец, информированного о деятельности органов местного самоуправления | Комитет информационных технологий и аналитики администрации города | % от числа опрошенных | 30 | 50 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Показатель 1 задачи 1 Программы: увеличение количества мероприятий, направленных на повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления в СМИ и сети Интернет | % к предыдущему году | - | - | - | - | - | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
9 | Задача 2 Программы: создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости городского бюджета | ||||||||||||||
10 | Показатель 1 задачи 2 Программы: наличие долгосрочной бюджетной стратегии | Финансовый комитет администрации города | да/нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
11 | Задача 3 Программы: достижение устойчивого развития органов местного самоуправления | ||||||||||||||
12 | Показатель 1 задачи 3 Программы: ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города | % от объема бюджетной сметы | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
13 | Задача 4 Программы: эффективное использование муниципального имущества | ||||||||||||||
14 | Показатель 1 задачи 4 Программы: ресурсное обеспечение муниципального имущества | Комитет имущественных отношений администрации города | % |
|
|
|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
15 | Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления" | ||||||||||||||
16 | Задача 1 Подпрограммы 1: обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления | ||||||||||||||
17 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1: увеличение количества материалов, отражающих деятельность администрации городского округа город Елец, размещенных: | Комитет информационных технологий и аналитики администрации города | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в Елецкой городской общественно-политической газете "Красное знамя"; | - | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
- в теле- и радиопрограммах; | - | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
- на официальном сайте администрации города | - | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
18 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1: финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЕТРК" и МАУ "Красное знамя" на выполнение муниципальных услуг | тыс. руб. | - | 12647,0 | 14063,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
19 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1: доведение до сведения населения достоверной информации | тыс. руб. |
|
|
| 13746,0 | 14048,3 | 15461,0 | 19250,0 | 19510,0 | 19780,0 | 21100,0 | 22400,0 | 23700,0 | |
20 | Задача 2 Подпрограммы 1: повышение информационной открытости за счет создания, модернизации, внедрения и применения современных информационно-коммуникационных технологий | ||||||||||||||
21 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1: увеличение доли социально активных пользователей Интернета, использующих для получения информации программное обеспечение органов местного самоуправления, за счет создания, модернизации и внедрения информационно-коммуникационных технологий | Комитет информационных технологий и аналитики администрации города | % от общей численности населения города Ельца | - | 4,6 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
22 | Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1: обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением | тыс. руб. | - | 1400,0 | 650,0 | 869,0 | 574,5 | 869,0 | 1100,0 | 1155,0 | 1210,0 | 1270,5 | 1334,0 | 1400,7 | |
23 | Задача 3 Подпрограммы 1: обеспечение эффективного выполнения функций структурным подразделением органа местного самоуправления. | ||||||||||||||
24 | Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 1: доля исполненных функций, оказываемых в соответствии с Положением о комитете информационных технологий и аналитики, от общего числа функций | Комитет информационных технологий и аналитики администрации города | % от общего числа функций | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
25 | Основное мероприятие задачи 3 Подпрограммы 1: обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления | тыс. руб. | - | - | 2474,5 | 3131,0 | 3347,6 | 3492,9 | 3667,5 | 3850,8 | 4043,4 | 4245,5 | 4457,8 | 4680,6 | |
26 | Итого по Подпрограмме 1 |
| тыс. руб. | - | 14047,0 | 17187,5 | 17746,0 | 17970,4 | 19822,9 | 24017,5 | 24515,8 | 25033,4 | 26616,0 | 28191,8 | 29781,3 |
27 | Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" | ||||||||||||||
28 | Задача 1 Подпрограммы 2: своевременная и качественная организация бюджетного процесса | ||||||||||||||
29 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2: исполнение городского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану | Финансовый комитет администрации города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
30 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 2: соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении городского бюджета | % |
|
|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
31 | Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 2: отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета | % |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 2: соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета | % |
|
|
| >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | |
33 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: разработка проекта городского бюджета в установленные сроки | тыс. руб. | - | 4057,0 | 3995,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
34 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: управление муниципальными финансами | тыс. руб. | - |
|
| 8087,1 | 8961,7 | 9352,3 | 5019,1 | 5019,1 | 5190,5 | 5190,5 | 5190,5 | 5190,5 | |
35 | Задача 2 Подпрограммы 2: повышение эффективности бюджетных расходов | ||||||||||||||
36 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 2: средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета | Финансовый комитет администрации города | Балл | 3,7 | 3,7 | 37,9 | 37,9 | 38 | 38 | 38,1 | 38,1 | 38,2 | 38,2 | 38,3 | 38,3 |
37 | Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2: совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента | тыс. руб. | - | 200,0 | 200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
38 | Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2: повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | тыс. руб. |
|
|
| 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
39 | Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 2: соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета | Финансовый комитет администрации города | % | >10 | >10 | >10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 2: организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения | тыс. руб. | - | 507,1 | 499,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
41 | Задача 3 Подпрограммы 2: совершенствование организации исполнения городского бюджета, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения городского бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности | ||||||||||||||
42 | Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 2: отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета | Финансовый комитет администрации города | % | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 | Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 2: надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение городского бюджета, выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения городского бюджета | тыс. руб. | - | 1521,4 | 1498,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
44 | Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 2: соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении городского бюджета | Финансовый комитет администрации города | % | 100 | 100 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | Основное мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 2: своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности | тыс. руб. | - | 1014,2 | 999,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
46 | Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 2: доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подключенных к юридически значимому электронному документообороту | Финансовый комитет администрации города | % | 28 | 45 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 | Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 2: организация юридически значимого электронного документооборота для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | тыс. руб. | - | 507,1 | 499,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
48 | Задача 4 Подпрограммы 2: повышение эффективности управления муниципальным долгом | ||||||||||||||
49 | Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 2: объем просроченной задолженности по долговым обязательствам | Финансовый комитет администрации города | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 2: обслуживание муниципального долга | тыс. руб. | - | 7627,2 | 8901,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
51 | Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 2: управление муниципальным долгом | тыс. руб. |
|
|
| 7349,2 | 5881,1 | 5250,0 | 5150,0 | 5150,0 | 4620,0 | 4620,0 | 4620,0 | 4620,0 | |
52 | Итого по Подпрограмме 2 |
| тыс. руб. | - | 15434,0 | 16594,4 | 15636,3 | 15042,8 | 14802,3 | 10369,1 | 10369,1 | 10010,5 | 10010,5 | 10010,5 | 10010,5 |
53 | Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" | ||||||||||||||
54 | Задача 1 Подпрограммы 3: администрирование расходов на содержание аппарата управления | ||||||||||||||
55 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов на содержание аппарата управления | Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов по осуществлению государственных полномочий | рублей |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 3: число муниципальных служащих, прошедших в соответствии с действующим законодательством обучение по программам повышения квалификации | человек в год |
|
|
| 10 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
58 | Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 3: приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем | да/нет |
|
|
| да | да | да | да | да | да | да | да | да | |
59 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности аппарата управления администрации города | тыс. руб. | - | - | 40825,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
60 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности аппарата управления | тыс. руб. |
|
|
| 43934,5 | 48812,1 | 51554,2 | 51626,9 | 51626,9 | 51626,9 | 51626,9 | 51626,9 | 51626,9 | |
61 | Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 3: реализация мер по оптимизации структуры (состава) муниципального имущества | тыс. руб. |
| 2130,0 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
62 | Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности комитета по размещению муниципального заказа администрации города | тыс. руб. | - | - | 2302,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
63 | Задача 2 Подпрограммы 3: администрирование расходов по осуществлению государственных полномочий | ||||||||||||||
64 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов по осуществлению государственных полномочий | Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города | рублей | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 | Задача 3 Подпрограммы 3: комплексное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления | ||||||||||||||
66 | Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3: число муниципальных служащих, прошедших в соответствии с действующим законодательством обучение по программам повышения квалификации | Комитет по вопросам муниципальной службы, кадровой работы и делопроизводства администрации города | человек в год | 11 | 12 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 | Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 3: организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации | тыс. руб. | - | 22,5 | 23,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
68 | Задача 4 Подпрограммы 3: Административно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | ||||||||||||||
69 | Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 3: освоение бюджетной сметы по административно-хозяйственному обеспечению деятельности органов местного самоуправления | Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
70 | Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "АХСОМС" | тыс. руб. | - | 12351,0 | 12701,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
71 | Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности муниципальных учреждений | тыс. руб. |
|
|
| 16998,5 | 21448,4 | 19346,5 | 21175,1 | 19097,5 | 19097,5 | 19917,6 | 20021,9 | 20130,5 | |
72 | Основное мероприятие 2 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "УКС" | тыс. руб. | - | 4130,0 | 4073,0 |
|
|
|