Постановление Администрации Городского округа город Елец Липецкой области от 24.10.2018 № 1748

О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 16.12.2013 N 1938 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 27.06.2014 N 1083, от 03.10.2014 N 1742, от 16.12.2014 N 2264, от 25.12.2014 N 2404, от 27.02.2015 N 296, от 21.05.2015 N 727, от 26.08.2015 N 1353, от 29.12.2015 N 2177, от 25.05.2016 N 920, от 31.10.2016 N 2332, от 27.12.2016 N 2920, от 23.03.2017 N 499, от 11.08.2017 N 1403, от 25.12.2017 N 2261, от 25.04.2018 N 644, от 20.08.2018 N 1369)

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГООКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

 

ЛИПЕЦКОЙОБЛАСТИ

 

24.10.2018 г.

г.Елец

N 1748

 

Овнесении изменений в постановление администрации города

Ельцаот 16.12.2013 N 1938 "Об утверждении муниципальной

программы"Повышение эффективности деятельности органов

местногосамоуправления городского округа город Елец

на2014 - 2020 годы" (с изменениями от 27.06.2014 N 1083,

от03.10.2014 N 1742, от 16.12.2014 N 2264, от 25.12.2014

N2404, от 27.02.2015 N 296, от 21.05.2015 N 727,

от26.08.2015 N 1353, от 29.12.2015 N 2177, от 25.05.2016

N920, от 31.10.2016 N 2332, от 27.12.2016 N 2920,

от23.03.2017 N 499, от 11.08.2017 N 1403, от 25.12.2017

N2261, от 25.04.2018 N 644, от 20.08.2018 N 1369)

 

В соответствии срешением Совета депутатов городского округа город Елец от 22.12.2017 N 26"О бюджете городского округа город Елец на 2018 год и плановый период 2019и 2020 годов" (с изменениями), Стратегией социально-экономическогоразвития городского округа город Елец Липецкой области на период до 2024 года,принятой решением Совета депутатов города Ельца от 26.08.2008 N 289 (сизменениями), Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации", постановлением администрациигорода Ельца Уставомгородского округа город Елец, администрация городского округа город Елецпостановляет:

 

1. Внести впостановление администрации города Ельца от16.12.2013 N 1938 "Об утверждении муниципальной программы"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправлениягородского округа город Елец на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от27.06.2014 N 1083, от 03.10.2014 N 1742, от 16.12.2014 N 2264, от 25.12.2014 N2404, от 27.02.2015 N 296, от 21.05.2015 N 727, от 26.08.2015 N 1353, от29.12.2015 N 2177, от 25.05.2016 N 920, от 31.10.2016 N 2332, от 27.12.2016 N2920, от 23.03.2017 N 499, от 11.08.2017 N 1403, от 25.12.2017 N 2261, от25.04.2018 N 644, от 20.08.2018 N 1369) (далее - постановление) следующиеизменения:

1.1. в наименованиислова "на 2014 - 2020 годы" исключить;

1.2. в пункте 1 слова"на 2014 - 2020 годы" исключить;

1.3. в приложении кпостановлению:

1) в наименованиислова "на 2014 - 2020 годы" исключить;

2) в Паспортемуниципальной программы:

- строку"Наименование муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

 

Наименование муниципальной программы

"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец" (далее - Программа)

 

- строку "Срокии этапы реализации Программы" изложить в следующей редакции:

 

Сроки и этапы реализации Программы

Подпрограмма 1

2014 - 2024 годы (без выделения этапов)

Подпрограмма 2, Подпрограмма 3

Первый этап: 2014 - 2015 годы.

Второй этап: 2016 - 2024 годы.

Подпрограмма 4

2017 - 2024 годы (без выделения этапов)

 

- строку "Объемыфинансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годамреализации Программы" изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации Программы

Объем финансирования Программы составляет 1 194 899,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 48 129,5 тыс. рублей;

2015 год - 99 160,2 тыс. рублей;

2016 год - 99 881,7 тыс. рублей;

2017 год - 113 414,5 тыс. рублей;

2018 год - 120 059,4 тыс. рублей;

2019 год - 120 147,8 тыс. рублей;

2020 год - 116 927,5 тыс. рублей;

2021 год - 117 035,5 тыс. рублей;

2022 год - 119 378,2 тыс. рублей;

2023 год - 121 018,3 тыс. рублей;

2024 год - 119 746,7 тыс. рублей.

 

3) в текстовой частипрограммы:

в разделе 2"Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономическогоразвития города, краткое описание целей и задач Программы, обоснование составаи значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач":

- абзац второйизложить в следующей редакции:

"Поэтому цельюнастоящей Программы в соответствии со Стратегией социально-экономическогоразвития городского округа город Елец Липецкой области на период до 2024 года,принятой решением Совета депутатов города Ельца от 26.08.2008 N 289 (сизменениями от 17.05.2011 N 569, от 27.09.2013 N 103, от 24.12.2014 N 229, от12.08.2016 N 373, от 18.04.2018 N 68, 05.10.2018 N 101), является созданиеусловий для повышения эффективности деятельности органов местногосамоуправления, что предполагает прежде всего улучшение взаимодействия органовместного самоуправления и общества и как результат - повышениеудовлетворенности жителей города деятельностью органов местного самоуправления,повышение эффективности и результативности их деятельности.";

- в абзаце двадцатьпервом цифры "2020" заменить цифрами "2024";

в разделе 3 "Переченьподпрограмм, а также сведения о взаимосвязи результатов их выполнения сцелевыми индикаторами Программы":

- в абзаце второмцифры "2020" заменить цифрами "2024";

- в абзаце третьемцифры "2020" заменить цифрами "2024";

раздел 4"Краткое описание этапов и сроков реализации Программы с указаниемплановых значений индикаторов целей и показателей задач по годам реализацииПрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"4. Краткоеописание этапов и сроков реализации Программы

с указанием плановыхзначений индикаторов целей

и показателей задачпо годам реализации Программы

 

Сроки реализацииПрограммы охватывают период 2014 - 2024 годов.

Подпрограмма 1реализуется в период 2014 - 2024 годов (без выделения этапов).

Подпрограмма 2,Подпрограмма 3 реализуются в 2 этапа:

Первый этап: 2014 -2015 годы.

Второй этап: 2016 -2024 годы.

Подпрограмма 4реализуется в период 2017 - 2024 годов (без выделения этапов).

Плановые значенияцелевых индикаторов и показателей задач по годам реализации Программы приведеныв приложении 5 к Программе.";

в абзаце первомраздела 5 "Краткое описание прогнозного ресурсного обеспечения Программыза счет бюджетных ассигнований по годам реализации Программы" текстовойчасти Программы цифры "711 525,7" заменить цифрами "1 194 899,3";

1.4. в приложении 1"Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельностиорганов местного самоуправления" к муниципальной программе "Повышениеэффективности деятельности органов местного самоуправления городского округагород Елец на 2014 - 2020 годы":

1) в обозначениислова "на 2014 - 2020 годы" исключить;

2) в Паспорте:

- строку "Этапыи сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2024 годы (без выделения этапов)

 

- строку "Объемыфинансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годамреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования составляет 244 929,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 14 047,0 тыс. рублей

2015 год - 17 187,5 тыс. рублей

2016 год - 17 746,0 тыс. рублей

2017 год - 17 970,4 тыс. рублей

2018 год - 19 822,9 тыс. рублей

2019 год - 24 017,5 тыс. рублей

2020 год - 24 515,8 тыс. рублей

2021 год - 25 033,4 тыс. рублей

2022 год - 26 616,0 тыс. рублей

2023 год - 28 191,8 тыс. рублей

2024 год - 29 781,3 тыс. рублей

 

- строку"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Увеличение к 2024 году:

- количества материалов, отражающих деятельность администрации города, размещенных в елецкой городской общественно-политической газете "Красное знамя" (в 2 раза), в теле- и радиопрограммах (в 2 раза), на официальном сайте администрации города (в 2 раза);

- доли социально активных пользователей Интернета, использующих для получения информации цифровые технологии органов местного самоуправления (до 10% от общей численности населения города);

- доли исполненных функций от общего числа функций (100%)

 

3) в текстовой части:

абзац второй раздела2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 1,цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задачПодпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"Одной изосновных целей Стратегии социально-экономического развития города ЕльцаЛипецкой области на период до 2024 года, принятой решением Совета депутатовгорода Ельца от 26.08.2008 N 289 (с изменениями от 17.05.2011 N 569, от27.09.2013 N 103, от 24.12.2014 N 229, от 12.08.2016 N 373, от 18.04.2018 N 68,от 05.10.2018 N 101), является повышение эффективности системы муниципальногоуправления. Достижение данной цели невозможно представить без обеспечениядоступности для граждан информации о деятельности администрации города,повышения качества информационного продукта, прежде всего при освещенииосновных направлений деятельности органов местного самоуправления, обеспеченияболее эффективного функционирования механизмов обратной связи с населениемгорода. Все это будет достигнуто в результате успешной реализации Подпрограммы1.";

в абзаце первомраздела 3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1" цифры"2020" заменить цифрами "2024";

абзац второй раздела5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализацииПодпрограммы 1" текстовой части изложить в следующей редакции:

"Общий объемфинансирования составляет 350 319,8 тыс. рублей, в том числе за счет средствгородского бюджета 244 929,6 тыс. рублей.";

1.5. в приложении 2"Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальнымдолгом" к муниципальной программе "Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец на2014 - 2020 годы":

1) в обозначениислова "на 2014 - 2020 годы" исключить;

2) в Паспорте:

- строку "Этапыи сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Первый этап: 2014 - 2015 годы.

Второй этап: 2016 - 2024 годы

 

- строку "Объемыфинансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годамреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 2 составит 138 290,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 15 434,0 тыс. рублей;

2015 год - 16 594,4 тыс. рублей;

2016 год - 15 636,3 тыс. рублей;

2017 год - 15 042,8 тыс. рублей;

2018 год - 14 802,3 тыс. рублей;

2019 год - 10 369,1 тыс. рублей;

2020 год - 10 369,1 тыс. рублей;

2021 год - 10 010,5 тыс. рублей;

2022 год - 10 010,5 тыс. рублей;

2023 год - 10 010,5 тыс. рублей;

2024 год - 10 010,5 тыс. рублей

 

3) в текстовой части:

абзац первый раздела3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2" изложить в следующейредакции:

"Реализациямероприятий Подпрограммы 2 охватывает период 2014 - 2024 годов с выделениемэтапов. Первый этап - 2014 - 2015 г., второй этап - 2016 - 2024 г.";

абзац второй раздела5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализацииПодпрограммы 2" изложить в следующей редакции: "Общий объемфинансирования Подпрограммы 2 составляет 138 290,0 тыс. руб.";

1.6. в приложении 3"Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органов местногосамоуправления" к муниципальной программе "Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец на2014 - 2020 годы":

1) в обозначениислова "на 2014 - 2020 годы" исключить;

2) в Паспорте:

- строку "Этапыи сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Первый этап: 2014 - 2015 годы.

Второй этап: 2016 - 2024 годы

 

- строку "Объемыфинансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годамреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования составляет 774 726,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 18 648,5 тыс. рублей;

2015 год - 65 378,3 тыс. рублей;

2016 год - 66 499,4 тыс. рублей;

2017 год - 76 808,6 тыс. рублей;

2018 год - 78 305,5 тыс. рублей;

2019 год - 79 449,5 тыс. рублей;

2020 год - 77 371,9 тыс. рублей;

2021 год - 77 371,9 тыс. рублей;

2022 год - 78 192,0 тыс. рублей;

2023 год - 78 296,3 тыс. рублей;

2024 год - 78 404,9 тыс. рублей

 

3) в текстовой части:

в разделе 1"Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3, описание основных проблемв указанной сфере, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисковее развития":

- в абзаце седьмомслова "на 2014 - 2020 годы" исключить;

- в абзацевосемнадцатом слова "на 2014 - 2020 годы" исключить;

раздел 3 "Срокии этапы реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

 

"3. Сроки иэтапы реализации Подпрограммы 3

 

Реализациямероприятий Подпрограммы 3 охватывает период с 2014 по 2024 год. Первый этап:2014 - 2015 годы.

Второй этап: 2016 - 2024годы.";

абзац второй раздела5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализацииПодпрограммы 3" текстовой части изложить в следующей редакции:

"Общий объемфинансирования составляет 896 306,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств городскогобюджета 774 726,8 тыс. рублей.";

1.7. в приложении 4"Подпрограмма 4 "Муниципальное имущество" к муниципальнойпрограмме "Повышение эффективности деятельности органов местногосамоуправления городского округа город Елец на 2014 - 2020 годы":

1) в обозначениислова "на 2014 - 2020 годы" исключить;

2) в Паспорте:

- строку "Этапыи сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2017 - 2024 годы (без выделения этапов)

 

- строку "Объемыфинансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годамреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования составляет 36952,9 тыс. рублей, в том числе:

2017 год - 3592,7 тыс. рублей;

2018 год - 7128,7 тыс. рублей;

2019 год - 6311,7 тыс. рублей;

2020 год - 4670,7 тыс. рублей;

2021 год - 4619,7 тыс. рублей;

2022 год - 4559, 7 тыс. рублей;

2023 год - 4519,7 тыс. рублей;

2024 год - 1550,0 тыс. рублей

 

3) в текстовой части:

абзац первый раздела2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 4,цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задачПодпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

"Одной изосновных целей Стратегии социально-экономического развития городского округагород Елец Липецкой области на период до 2024 года, принятой решением Советадепутатов города Ельца от 26.08.2008 N 289 (с изменениями от 17.05.2011 N 569,от 27.09.2013 N 103, от 24.12.2014 N 229, от 12.08.2016 N 373, от 18.04.2018 N68, от 05.10.2018 N 101), является повышение эффективности системымуниципального управления. Достижение данной цели невозможно представить безэффективного использования муниципального имущества. Все это будет достигнуто врезультате успешной реализации Подпрограммы 4.";

абзац первый раздела3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4" изложить в следующейредакции:

"Реализациямероприятий Подпрограммы 4 охватывает период 2017 - 2024 годов без выделенияэтапов.";

абзац первый раздела5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализацииПодпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

"Общий объемфинансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4 по прогнознойоценке составит всего 515 883,4 тыс. руб., в том числе за счет средствгородского бюджета 36 952,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 123769,5 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 355 161,0 тыс.руб.";

1.8. приложение 5"Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансированияза счет средств городского бюджета Программы" к муниципальной программе"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправлениягородского округа город Елец на 2014 - 2020 годы" изложить в новойредакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.9. приложение 6"Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения нареализацию Программы за счет средств иных источников, не запрещенных действующимзаконодательством" к муниципальной программе "Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец на2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 кнастоящему постановлению.

2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя главыадминистрации городского округа город Елец А.В. Ишанова.

 

 

 

Глава городского округа

город Елец

С.А.Панов

 

 

 

Приложение 1

к постановлению

администрациигородского

округа город Елец

 

"Приложение 5

к муниципальнойпрограмме

"Повышениеэффективности

деятельности органов

местногосамоуправления

городского округа

город Елец"

 

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ,ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ И ОБЪЕМАХ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАСЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПРОГРАММЫ

 


N

п/п

Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Единица измерения

Значения индикаторов и показателей

2013 год (оценка)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Цель Программы: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления

2

Индикатор 1 цели: удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления

Комитет информационных технологий и аналитики города

% от числа опрошенных

32

33

34

34,5

34,5

35

35

35

37

38

39

40

3

Индикатор 2 цели: доля расходов городского бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ

Финансовый комитет администрации города

% от общего объема расходов городского бюджета

-

90

91

96

96

96

96

96

96

96

96

96

4

Индикатор 3 цели: доля расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления от объема бюджетной сметы

Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города

% от объема бюджетной сметы

97

99

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5

Индикатор 4 цели: доля расходов городского бюджета на содержание муниципальной казны

Комитет имущественных отношений администрации города

% от объема городского бюджета

 

 

 

 

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

6

Задача 1 Программы: создание условий для повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления

7

Показатель 1 задачи 1 Программы: доля населения городского округа город Елец, информированного о деятельности органов местного самоуправления

Комитет информационных технологий и аналитики администрации города

% от числа опрошенных

30

50

60

60

60

-

-

-

-

-

-

-

8

Показатель 1 задачи 1 Программы: увеличение количества мероприятий, направленных на повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления в СМИ и сети Интернет

% к предыдущему году

-

-

-

-

-

>5

>5

>5

>5

>5

>5

>5

9

Задача 2 Программы: создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости городского бюджета

10

Показатель 1 задачи 2 Программы: наличие долгосрочной бюджетной стратегии

Финансовый комитет администрации города

да/нет

нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

11

Задача 3 Программы: достижение устойчивого развития органов местного самоуправления

12

Показатель 1 задачи 3 Программы: ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города

% от объема бюджетной сметы

97

99

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

13

Задача 4 Программы: эффективное использование муниципального имущества

14

Показатель 1 задачи 4 Программы: ресурсное обеспечение муниципального имущества

Комитет имущественных отношений администрации города

%

 

 

 

 

100

100

100

100

100

100

100

100

15

Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления"

16

Задача 1 Подпрограммы 1: обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления

17

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1: увеличение количества материалов, отражающих деятельность администрации городского округа город Елец, размещенных:

Комитет информационных технологий и аналитики администрации города

% к предыдущему году

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в Елецкой городской общественно-политической газете "Красное знамя";

-

25

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

- в теле- и радиопрограммах;

-

50

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

- на официальном сайте администрации города

-

60

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

18

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1: финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЕТРК" и МАУ "Красное знамя" на выполнение муниципальных услуг

тыс. руб.

-

12647,0

14063,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1: доведение до сведения населения достоверной информации

тыс. руб.

 

 

 

13746,0

14048,3

15461,0

19250,0

19510,0

19780,0

21100,0

22400,0

23700,0

20

Задача 2 Подпрограммы 1: повышение информационной открытости за счет создания, модернизации, внедрения и применения современных информационно-коммуникационных технологий

21

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1: увеличение доли социально активных пользователей Интернета, использующих для получения информации программное обеспечение органов местного самоуправления, за счет создания, модернизации и внедрения информационно-коммуникационных технологий

Комитет информационных технологий и аналитики администрации города

% от общей численности населения города Ельца

-

4,6

5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

22

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1: обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением

тыс. руб.

-

1400,0

650,0

869,0

574,5

869,0

1100,0

1155,0

1210,0

1270,5

1334,0

1400,7

23

Задача 3 Подпрограммы 1: обеспечение эффективного выполнения функций структурным подразделением органа местного самоуправления.

24

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 1: доля исполненных функций, оказываемых в соответствии с Положением о комитете информационных технологий и аналитики, от общего числа функций

Комитет информационных технологий и аналитики администрации города

% от общего числа функций

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

25

Основное мероприятие задачи 3 Подпрограммы 1: обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления

тыс. руб.

-

-

2474,5

3131,0

3347,6

3492,9

3667,5

3850,8

4043,4

4245,5

4457,8

4680,6

26

Итого по Подпрограмме 1

 

тыс. руб.

-

14047,0

17187,5

17746,0

17970,4

19822,9

24017,5

24515,8

25033,4

26616,0

28191,8

29781,3

27

Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"

28

Задача 1 Подпрограммы 2: своевременная и качественная организация бюджетного процесса

29

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2: исполнение городского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану

Финансовый комитет администрации города

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

30

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 2: соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении городского бюджета

%

 

 

 

100

100

100

100

100

100

100

100

100

31

Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 2: отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета

%

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 2: соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета

%

 

 

 

>10

>10

>10

>10

>10

>10

>10

>10

>10

33

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: разработка проекта городского бюджета в установленные сроки

тыс. руб.

-

4057,0

3995,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: управление муниципальными финансами

тыс. руб.

-

 

 

8087,1

8961,7

9352,3

5019,1

5019,1

5190,5

5190,5

5190,5

5190,5

35

Задача 2 Подпрограммы 2: повышение эффективности бюджетных расходов

36

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 2: средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета

Финансовый комитет администрации города

Балл

3,7

3,7

37,9

37,9

38

38

38,1

38,1

38,2

38,2

38,3

38,3

37

Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2: совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента

тыс. руб.

-

200,0

200,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2: повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств

тыс. руб.

 

 

 

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

39

Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 2: соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета

Финансовый комитет администрации города

%

>10

>10

>10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 2: организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения

тыс. руб.

-

507,1

499,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Задача 3 Подпрограммы 2: совершенствование организации исполнения городского бюджета, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения городского бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности

42

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 2: отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета

Финансовый комитет администрации города

%

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 2: надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение городского бюджета, выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения городского бюджета

тыс. руб.

-

1521,4

1498,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 2: соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении городского бюджета

Финансовый комитет администрации города

%

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Основное мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 2: своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности

тыс. руб.

-

1014,2

999,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 2: доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подключенных к юридически значимому электронному документообороту

Финансовый комитет администрации города

%

28

45

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 2: организация юридически значимого электронного документооборота для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

тыс. руб.

-

507,1

499,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Задача 4 Подпрограммы 2: повышение эффективности управления муниципальным долгом

49

Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 2: объем просроченной задолженности по долговым обязательствам

Финансовый комитет администрации города

рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 2: обслуживание муниципального долга

тыс. руб.

-

7627,2

8901,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 2: управление муниципальным долгом

тыс. руб.

 

 

 

7349,2

5881,1

5250,0

5150,0

5150,0

4620,0

4620,0

4620,0

4620,0

52

Итого по Подпрограмме 2

 

тыс. руб.

-

15434,0

16594,4

15636,3

15042,8

14802,3

10369,1

10369,1

10010,5

10010,5

10010,5

10010,5

53

Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"

54

Задача 1 Подпрограммы 3: администрирование расходов на содержание аппарата управления

55

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов на содержание аппарата управления

Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города

рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов по осуществлению государственных полномочий

рублей

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 3: число муниципальных служащих, прошедших в соответствии с действующим законодательством обучение по программам повышения квалификации

человек в год

 

 

 

10

7

12

12

12

12

12

12

12

58

Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 3: приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем

да/нет

 

 

 

да

да

да

да

да

да

да

да

да

59

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности аппарата управления администрации города

тыс. руб.

-

-

40825,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности аппарата управления

тыс. руб.

 

 

 

43934,5

48812,1

51554,2

51626,9

51626,9

51626,9

51626,9

51626,9

51626,9

61

Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 3: реализация мер по оптимизации структуры (состава) муниципального имущества

тыс. руб.

 

2130,0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности комитета по размещению муниципального заказа администрации города

тыс. руб.

-

-

2302,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

Задача 2 Подпрограммы 3: администрирование расходов по осуществлению государственных полномочий

64

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов по осуществлению государственных полномочий

Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города

рублей

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Задача 3 Подпрограммы 3: комплексное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления

66

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3: число муниципальных служащих, прошедших в соответствии с действующим законодательством обучение по программам повышения квалификации

Комитет по вопросам муниципальной службы, кадровой работы и делопроизводства администрации города

человек в год

11

12

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 3: организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации

тыс. руб.

-

22,5

23,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Задача 4 Подпрограммы 3: Административно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления

69

Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 3: освоение бюджетной сметы по административно-хозяйственному обеспечению деятельности органов местного самоуправления

Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

70

Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "АХСОМС"

тыс. руб.

-

12351,0

12701,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности муниципальных учреждений

тыс. руб.

 

 

 

16998,5

21448,4

19346,5

21175,1

19097,5

19097,5

19917,6

20021,9

20130,5

72

Основное мероприятие 2 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "УКС"

тыс. руб.

-

4130,0

4073,0