ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГООКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ
ЛИПЕЦКОЙОБЛАСТИ
21.04.2017 г. | г.Елец | N 725 |
О внесении изменений в постановление администрациигорода Ельца от 24.12.2013 N 2008 "Об утверждении муниципальной программы"Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования,культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округагород Елец на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 04.08.2014 N 1322, от17.11.2014 N 1992, от 26.11.2014 N 2074, от 25.12.2014 N 2398, от16.03.2015 N 394, от 01.06.2015 N 811, от23.09.2015 N 1494, от 28.12.2015 N 2156, от 09.06.2016 N 1046, от08.11.2016 N 2382, от 28.12.2016 N 2921)
В целях актуализации объема финансированиямероприятий муниципальной программы, в соответствии с решением Совета депутатовгородского округа город Елец от 22.12.2016 N 409 "О проекте бюджетагородского округа город Елец на 2017 год и плановый период 2018 и 2019годов", учитывая заключения прокуратуры города Ельца, контрольно-счетнойкомиссии городского округа город Елец, руководствуясь Уставомгородского округа город Елец, администрация городского округа город Елец постановляет:
1.Внести в приложение "Муниципальная программа"Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования,культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округагород Елец на 2014 - 2020 годы" к постановлению администрации города Ельцаот24.12.2013 N 2008 "Об утверждении муниципальной программы"Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования,культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округагород Елец на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от04.08.2014 N 1322, от 17.11.2014 N 1992, от 26.11.2014 N 2074, от 25.12.2014 N2398, от 16.03.2015 N 394, от 01.06.2015 N 811, от 23.09.2015 N 1494, от28.12.2015 N 2156, от 09.06.2016 N 1046, от 08.11.2016 N 2382, от 28.12.2016 N2921) следующие изменения:
1.1.В паспорте муниципальной программы:
1)строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в томчисле по годам реализации муниципальной программы" изложить в следующейредакции:
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет 2 615 336 651,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 382 815 600,00 руб.; 2015 год - 399 662 200,00 руб.; 2016 год - 413 621 051,00 руб.; 2017 год - 462 595 000,00 руб.; 2018 год - 318 960 800,00 руб.; 2019 год - 318 829 000,00 руб.; 2020 год - 318 853 000,00 руб. |
2)в абзаце первом раздела 5 "Краткое описание ресурсного обеспеченияПрограммы за счет средств бюджетных ассигнований по годам реализацииПрограммы" в текстовой части Программы слова "2 473 994 251,00руб." заменить словами "2 615 336 651,00 руб.".
1.2.В приложении 1 "Подпрограмма 1 "Организация отдыха детей вканикулярное время" к муниципальной программе "Повышение качества идоступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры испорта, молодежной политики городского округа город Елец на 2014 - 2020годы":
1)в паспорте:
-строку "Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования составит 52 336 395,00 руб., из них: 2014 - 8 766 900,00 руб.; 2015 - 9 669 800,00 руб.; 2016 - 7 236 995,00 руб.; 2017 - 7 693 700,00 руб.; 2018 - 6 323 000,00 руб.; 2019 - 6 323 000,00 руб.; 2020 - 6 323 000,00 руб. |
2)в абзаце первом раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 1" текстовой части подпрограммыслова "50 965 695,00 руб." заменить словами "52 336 395,00руб.".
1.3.В приложении 2 "Подпрограмма 2 "Ресурсное обеспечение развитияобщего, дополнительного образования" к муниципальной программе"Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования,культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округагород Елец на 2014 - 2020 годы":
1)в паспорте:
-строку "Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования составит 1 688 500,00 руб., из них: 2014 - 450 100,00 руб.; 2015 - 738 400,00 руб.; 2016 - 100 000,00 руб.; 2017 - 100 000,00 руб.; 2018 - 100 000,00 руб.; 2019 - 100 000,00 руб.; 2020 - 100 000,00 руб. |
2)абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 2" текстовой части подпрограммыизложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2, попрогнозной оценке, составит 14 383 490,00 руб., из них: за счет средствгородского бюджета - 1 688 500,00 руб., за счет средств областного бюджета - 9761 490,00 руб., за счет средств федерального бюджета - 2 933 500,00руб.".
1.4.В приложении 3 "Подпрограмма 3 "Строительство, реконструкция икапитальный ремонт объектов социальной сферы" к муниципальной программе"Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования,культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округагород Елец на 2014 - 2020 годы":
1)в паспорте:
-строку "Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы 3 составит 63 598 200,00 руб., в том числе: 2014 - 9 081 100,00 руб.; 2015 - 6 972 100,00 руб.; 2016 - 2 177 000,00 руб.; 2017 - 31 592 000,00 руб.; 2018 - 4 592 000,00 руб.; 2019 - 4 592 000,00 руб.; 2020 - 4 592 000,00 руб. |
2)абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимыхдля реализации Подпрограммы 3" текстовой части подпрограммы изложить вследующей редакции:
"Общийобъем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3, составит161 000 900,00 руб., за счет средств городского бюджета - 63 598 200,00 руб.,за счет средств федерального бюджета - 45 356 500,00 руб., за счет средствобластного бюджета - 52 046 200,00 руб.".
1.5.В приложении 4 "Подпрограмма 4 "Развитие системы общего идополнительного образования" к муниципальной программе "Повышениекачества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физическойкультуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец на 2014 -2020 годы":
1)в паспорте:
-строку "Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:
Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования за счет средств городского бюджета составит всего 1 203 501 665,00 руб., из них: 2014 - 182 365 400,00 руб.; 2015 - 187 217 600,00 руб.; 2016 - 195 336 265,00 руб.; 2017 - 197 588 400,00 руб.; 2018 - 146 998 000,00 руб.; 2019 - 146 998 000,00 руб.; 2020 - 146 998 000,00 руб. |
2)абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 4" текстовой части подпрограммыизложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4, попрогнозной оценке, составит 5 494 521 165,00 руб., в том числе: за счет средствгородского бюджета - 1 203 501 665,00 руб., за счет средств областного бюджета- 3 942 050 400,00 руб., иных источников, не запрещенных законодательством, -348 969 100,00 руб.".
1.6.В приложении 6 "Подпрограмма 6 "Пропаганда физической культуры испорта" к муниципальной программе "Повышение качества и доступностиоказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта,молодежной политики городского округа город Елец на 2014 - 2020 годы":
1)в паспорте:
-строку "Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования за счет средств городского бюджета составит всего 27 714 887,00, из них: 2014 - 2 770 100,00 руб.; 2015 - 4 820 300,00 руб.; 2016 - 3 983 287,00 руб.; 2017 - 4 198 200,00 руб.; 2018 - 3 981 000,00 руб.; 2019 - 3 981 000,00 руб.; 2020 - 3 981 000,00 руб. |
2)абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 6" текстовой части подпрограммыизложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы6, составит 30 122 887,00 руб., в том числе: за счет средств городского бюджета- 27 714 887,00 руб., за счет средств областного бюджета - 2 408 000,00руб.".
1.7.В приложении 7 "Подпрограмма 7 "Повышение эффективности деятельностимуниципальных учреждений физической культуры и спорта" к муниципальнойпрограмме "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфереобразования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политикигородского округа город Елец на 2014 - 2020 годы":
1)в паспорте:
-строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования за счет средств городского бюджета составит всего 496 769 141,00 руб., из них: 2014 - 79 339 900,00 руб.; 2015 - 73 632 700,00 руб.; 2016 - 83 367 141,00 руб.; 2017 - 77 450 400,00 руб.; 2018 - 60 993 000,00 руб.; 2019 - 60 993 000,00 руб.; 2020 - 60 993 000,00 руб. |
2)абзац второй раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 7" текстовой части подпрограммыизложить в следующей редакции:
"Общий объем средств на мероприятияПодпрограммы 7 составляет 509 634 541,00 руб., в том числе: за счет средствгородского бюджета - 496 769 141,00 руб., за счет средств областного бюджета -5 922 700,00 руб., за счет средств федерального бюджета - 2 303 300,00 руб., изиных источников, не запрещенных действующим законодательством, - 4 639 400,00руб.".
1.8.В приложении 8 "Подпрограмма 8 "Развитие культуры" кмуниципальной программе "Повышение качества и доступности оказания услуг всфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политикигородского округа город Елец на 2014 - 2020 годы":
1)в паспорте:
-строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета"изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета | Общий объем финансирования составляет 743 425 313,00 руб., в том числе по годам: 2014 - 97 012 100,00 руб.; 2015 - 113 781 300,00 руб.; 2016 - 116 873 213,00 руб.; 2017 - 139 935 700,00 руб.; 2018 - 91 941 000,00 руб.; 2019 - 91 941 000,00 руб.; 2020 - 91 941 000,00 руб. |
2)абзац второй раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 8" текстовой части подпрограммыизложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансирования Подпрограммы 8 составляет 936 883 138,00 руб., в томчисле: за счет средств городского бюджета - 743 425 313,00 руб.; за счетсредств областного бюджета - 16 695 957,00 руб.; за счет средств федеральногобюджета - 761 868,00 руб.; из иных источников, не запрещенных действующимзаконодательством, - 176 000 000,00 руб.".
1.9.Приложение N 11 "Сведения об индикаторах цели,показателях задач и объемах финансирования за счет средств городского бюджетамуниципальной программы "Повышение качества и доступности оказания услуг всфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политикигородского округа город Елец на 2014 - 2020 годы" к муниципальнойпрограмме "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфереобразования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политикигородского округа город Елец на 2014 - 2020 годы" изложить в новойредакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.10.Приложение N 12 "Прогнозная оценка расходов поисточникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы"Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования,культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округагород Елец на 2014 - 2020 годы" за счет средств иных источников, не запрещенныхдействующим законодательством" к муниципальной программе "Повышениекачества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры,физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елецна 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 кнастоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на заместителя главы администрации городского округа город Елец Т.Ф. Ромашину.
И.о. Главы городского округа город Елец | В.А.Щепетильников |
Приложение1
кпостановлению
администрациигородского
округагород Елец
от21.04.2017 N 725
"Приложение11
кмуниципальной программе
"Повышениекачества
идоступности оказания услуг
в сфереобразования, культуры,
физическойкультуры и спорта,
молодежнойполитики городского
округагород Елец
на 2014 -2020 годы"
СВЕДЕНИЯ ОБИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ, ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ И ОБЪЕМАХ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИДОСТУПНОСТИ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ,ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГООКРУГА
ГОРОД ЕЛЕЦ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Таблица
N п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | Значение индикаторов, показателей и объемов финансирования | |||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Цель Программы: Обеспечение доступности и высокого качества услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики города Ельца | ||||||||||
2 | Индикатор 1: Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | Управление образования | % | 75,1 | 76,2 | 79,7 | 76,8 | 80 | 80 | 80 | 80 |
3 | Индикатор 2: Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | % | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
4 | Индикатор 3: Доля населения города Ельца, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Комитет по физической культуре и спорту | % | 26,8 | 31,9 | 33,3 | 36,3 | 37,2 | 38,2 | 39,1 | 40,0 |
5 | Индикатор 4: Увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на социальную и профессиональную адаптацию молодежи | Комитет по делам молодежи | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
6 | Индикатор 5: Количество некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты на территории города Ельца | Комитет по делам молодежи | единиц | 7 | 8 | 8 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 |
7 | Индикатор 6: Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | Управление культуры | % | 5,5 | 2,7 | 2,7 | 5,2 | 7,9 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
8 | Индикатор 7: Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Комитет по коммунальному хозяйству | % | X | X | X | 23,5 | 33,0 | 43,0 | 53,0 | 65,0 |
9 | Задача 1: Создание инфраструктуры, обеспечивающей максимально развитую доступность социальных услуг для населения города Ельца в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта | ||||||||||
10 | Показатель 1 задачи 1: Уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | Управление культуры | % | 5,5 | 2,7 | - | - | - | - | - | - |
11 | Показатель 2 задачи 1: Количество вновь построенных, отремонтированных и реконструированных муниципальных учреждений в сфере образования, физической культуры и спорта, культуры и искусства | Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту | единиц | - | - | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
12 | Задача 2: Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования населению города Ельца | ||||||||||
13 | Показатель 1 задачи 2: Доля детей и подростков в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей и подростков в возрасте 5 - 18 лет | Управление образования | % | 45,0 | 46,3 | 64,0 | 71,2 | 64,3 | 64,4 | 64,4 | 64,4 |
14 | Показатель 2 задачи 2: Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет | Управление образования | % | 26,8 | 26 | 0,8 | - | - | - | - | - |
15 | Задача 3: Повышение роли физкультуры и спорта в жизни населения города Ельца | ||||||||||
16 | Показатель 1 задачи 3: Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях спортивной направленности | Комитет по физической культуре и спорту | количество человек | 1 555 | 1 630 | 1 660 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 |
17 | Задача 4: Активизация культурно-досуговой деятельности населения города Ельца | ||||||||||
18 | Показатель 1 задачи 4: Повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством обслуживания) | Управление культуры | % | 43,9 | 44,0 | 44,1 | 44,2 | 44,5 | 45,0 | 45,3 | 45,5 |
19 | Показатель 2 задачи 4: Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры | Управление культуры | % | - | - | 460 | 462 | 465 | 470 | 472 | 475 |
20 | Задача 5: Повышение роли сектора некоммерческих организаций в предоставлении населению города Ельца социальных услуг | ||||||||||
21 | Показатель 1 задачи 5: Увеличение количества реализуемых проектов некоммерческими организациями | Комитет по делам молодежи | единиц | 7 | 8 | 8 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 |
22 | Задача 6: Развитие молодежного и детского движения, активизация участия молодых людей в решении социально значимых проблем населения города Ельца | ||||||||||
23 | Показатель 1 задачи 6: Увеличение доли детей и молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений | Комитет по делам молодежи | % | 49 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 53 | 54 |
24 | Задача 7: Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере культуры, образования, транспорта, физической культуры и спорта | ||||||||||
25 | Показатель 1 задачи 7: Увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Комитет по коммунальному хозяйству | единиц | X | X | X | 23 | 32 | 43 | 53 | 64 |
26 | Подпрограмма 1 "Организация отдыха детей в каникулярное время" | ||||||||||
27 | Цель Подпрограммы 1: Развитие и совершенствование организационных форм и содержания отдыха детей | ||||||||||
28 | Индикатор 1 Подпрограммы 1: Количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом | Управление образования | чел. | 6 051 | 6 300 | 6 350 | 6 400 | 6 450 | 6 500 | 6 550 | 6 600 |
29 | Задача 1 Подпрограммы 1: Увеличение охвата детей в возрасте до 15 лет (включительно) различными видами отдыха и оздоровления в каникулярное время | ||||||||||
30 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1: Количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом в муниципальном автономном учреждении детский оздоровительный центр города Ельца "Белая березка" | Управление образования МАУ ДОЦ г. Ельца "Белая березка" | человек | 993 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
31 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1: Увеличение балансовой стоимости имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального автономного учреждения детский оздоровительный центр города Ельца "Белая березка" | % | X | X | X | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
32 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 1: организация отдыха детей в МАУ ДОЦ г. Ельца "Белая березка" | руб. | X | 1 569 000,00 | 1 569 000,00 | 1 858 000,00 | 2 188 700,00 | 1 845 000,00 | 1 845 000,00 | 1 845 000,00 | |
33 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1: Укрепление и повышение уровня защиты материально-технической базы МАУ ДОЦ г. Ельца "Белая березка" | руб. | X | 877 500,00 | 700 000,00 | - | - | - | - | - | |
34 | Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 1: Количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом на базе общеобразовательных учреждений | Управление образования | человек | 5 058 | 5 100 | 5 150 | 5 200 | 5 250 | 5 300 | 5 350 | 5 400 |
35 | Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 1: Организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений | руб. | X | 6 320 400,00 | 6 787 000,00 | 5 005 000,00 | 5 205 000,00 | 4 178 000,00 | 4 178 000,00 | 4 178 000,00 | |
36 | Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 1: Количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом в профильных палаточных лагерях, многодневных походах, экспедициях | Управление образования | человек | 1 445 | 1 465 | 1 485 | 1 505 | 1 525 | 1 525 | 1 525 | 1 525 |
37 | Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1: Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями города | руб. | X | - | 613 800,00 | 373 995,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
38 | Итого по Подпрограмме 1 | X | руб. | X | 8 766 900,00 | 9 669 800,00 | 7 236 995,00 | 7 693 700,00 | 6 323 000,00 | 6 323 000,00 | 6 323 000,00 |
39 | Подпрограмма 2 "Ресурсное обеспечение развития общего, дополнительного образования" | ||||||||||
40 | Задача 1 Подпрограммы 2: Модернизация учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса | ||||||||||
41 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2: Доля детей, обучающихся по программам федерального государственного образовательного стандарта общего образования, в общей численности обучающихся | Управление образования | % | 34 | 44 | 59 | 71 | 78 | 90 | 90 | 90 |
42 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 2: Доля воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений | % | - | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
43 | Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 2: Доля учителей и руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку | % | 85,8 | 89,0 | 95,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
44 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2: Паспортизация учреждений образования | руб. | X | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | |
45 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2: Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом | руб. | X | 250 000,00 | 675 000,00 | - | - | - | - | - | |
46 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений | руб. | X | 200 000,00 | 63 300,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
47 | Итого по Подпрограмме 2 | X | руб. | X | 450 100,00 | 738 400,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
48 | Подпрограмма 3 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы" | ||||||||||
49 | Задача 1 Подпрограммы 3: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образовательных учреждений города Ельца | ||||||||||
50 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3: Доля зданий объектов муниципальных учреждений образования, которые требуют ремонта, капитального ремонта, реконструкции, от общего количества зданий муниципальных учреждений образования | Управление образования | % | 5,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
51 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 3: Увеличение количества объектов муниципальных дошкольных учреждений | ед. | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
52 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: Организация строительства, проведение реконструкции и капитального ремонта объектов образовательных учреждений | руб. | X | 3 355 100,00 | 3 500 000,00 | - | 27 922 000,00 | 2 922 000,00 | 2 922 000,00 | 2 922 000,00 | |
53 | Задача 2 Подпрограммы 3: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений физической культуры и спорта города Ельца | ||||||||||
54 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3: Количество зданий (объектов) муниципальных учреждений физической культуры и спорта, которые требуют ремонта, капитального ремонта, реконструкции | Комитет физической культуры и спорта | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
55 | Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 3: Организация строительства, проведение реконструкции и капитального ремонта объектов учреждений физической культуры и спорта | руб. | X | 4 726 000,00 | 2 004 900,00 | 1 088 500,00 | 835 000,00 | 835 000,00 | 835 000,00 | 835 000,00 | |
56 | Задача 3 Подпрограммы 3: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений культуры города Ельца | ||||||||||
57 | Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3: Количество зданий (объектов) муниципальных учреждений культуры, которые требуют ремонта, капитального ремонта, реконструкции | Управление культуры | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
58 | Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 3: Организация строительства, проведение реконструкции и капитального ремонта объектов учреждений культуры | руб. | X | 1 000 000,00 | 1 467 200,00 | 1 088 500,00 | 2 835 000,00 | 835 000,00 | 835 000,00 | 835 000,00 | |
59 | Итого по Подпрограмме 3 | | руб. | X | 9 081 100,00 | 6 972 100,00 | 2 177 000,00 | 31 592 000,00 | 4 592 000,00 | 4 592 000,00 | 4 592 000,00 |
60 | Подпрограмма 4 "Развитие системы общего и дополнительного образования" | ||||||||||
61 | Цель Подпрограммы 4: Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования | ||||||||||
62 | Индикатор 1 Подпрограммы 4: Доля детей в возрасте от 1 до 18 лет, охваченных образовательными услугами, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 18 лет | Управление образования | % | 74,8 | 75,4 | 85,4 | 80,0 | 78,8 | 79 | 79,2 | 79,5 |
63 | Задача 1 Подпрограммы 4: Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | ||||||||||
64 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4: Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | Управление образования | % | 3,1 | 3 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4: Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования | руб. | X | 76 917 700,00 | 76 456 300,00 | 77 103 300,00 | 76 201 600,00 | 58 741 000,00 | 58 741 000,00 | 58 741 000,00 | |
66 | Задача 2 Подпрограммы 4: Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней | ||||||||||
67 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4: Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших ЕГЭ по данным предметам | Управление образования | % | 98,3 | 98,7 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
68 | Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 4: Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | руб. | X | 60 489 300,00 | 55 136 700,00 | 61 862 700,00 | 62 160 700,00 | 45 261 000,00 | 45 261 000,00 | 45 261 000,00 |
69 | Задача 3 Подпрограммы 4: Создание условий для предоставления общедоступного дополнительного образования детей | ||||||||||
70 | Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 4: Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере образования | Управление образования | человек | 8 662 | 9 057 | 9 320 | 9 320 | 9 320 | 9 320 | 9 320 | 9 320 |
71 | Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 4: Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей | руб. | X | 17 317 300,00 | 26 491 800,00 | 26 598 605,00 | 29 554 400,00 | 18 801 000,00 | 18 801 000,00 | 18 801 000,00 | |
72 | Задача 4 Подпрограммы 4: Создание условий муниципальным образовательным учреждениям для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей | ||||||||||
73 | Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 4: Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений | Управление образования | % | 86,7 | 85,5 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
74 | Основное мероприятие 4 задачи 4 Подпрограммы 4: Обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей | руб. | X | 26 741 100,00 | 24 358 900,00 | 24 679 716,00 | 24 575 100,00 | 20 263 000,00 | 20 263 000,00 | 20 263 000,00 | |
75 | Основное мероприятие 5 задачи 4 Подпрограммы 4: Организация и проведение городских мероприятий | Управление образования | руб. | X | 900 000,00 | 945 800,00 | 995 384,00 | 668 000,00 | 668 000,00 | 668 000,00 | 668 000,00 |
76 | Основное мероприятие 6 задачи 4 Подпрограммы 4: Обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирование системы образования на уровне государственных нормативов | Управление образования | руб. | X | - | 3 828 100,00 | 4 096 560,00 | 4 428 600,00 | 3 264 000,00 | 3 264 000,00 | 3 264 000,00 |
77 | Итого по Подпрограмме 4 | X | руб. | X | 182 365 400,00 | 187 217 600,00 | 195 336 265,00 | 197 588 400,00 | 146 998 000,00 | 146 998 000,00 | 146 998 000,00 |
78 | Подпрограмма 5 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества" | ||||||||||
79 | Цель Подпрограммы 5: Содействие развитию институтов гражданского общества, повышение гражданской активности жителей города Ельца | ||||||||||
80 | Индикатор цели Подпрограммы 5: Количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории города Ельца | Комитет по делам молодежи | единиц | 8 | 16 | 20 | 24 | 27 | 32 | 35 | 40 |
81 | Задача 1 Подпрограммы 5: Содействие реализации социально ориентированными некоммерческими организациями социально ориентированных проектов | ||||||||||
82 | Показатель 1 задачи 1: Количество жителей города Ельца, участвующих в мероприятиях, проектах, программах СО НКО и иных гражданских инициативах, реализуемых при поддержке администрации города Ельца | Комитет по делам молодежи Комитет бухгалтерского учета и отчетности | % | 6,5 | 8,0 | 8,2 | 11,5 | 13,1 | 14,7 | 16,3 | 17,9 |
83 | Показатель 2 задачи 1: Количество социально ориентированных проектов, программ, реализованных некоммерческими организациями при финансовой поддержке органов местного самоуправления | единиц | - | - | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | |
84 | Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 5: Количество СО НКО, получивших консультационную поддержку | единиц | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | |
85 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 5: Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | руб. | - | - | - | 749 000,00 | 693 000,00 | 625 000,00 | 625 000,00 | 625 000,00 | |
86 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5: Оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальную адаптацию и интеграцию инвалидов и их семей | руб. | X | 181 800,00 | 181 800,00 | - | - | - | - | - | |
87 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5: Оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на развитие дополнительного образования, массового спорта, на профилактику и охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни и экологической деятельности детей и молодежи | руб. | X | 40 500,00 | 40 500,00 | - | - | - | - | - | |
88 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5: Оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов по популяризации службы в рядах Российской армии и военно-патриотическому воспитанию молодежи | руб. | X | 79 000,00 | 79 000,00 | - | - | - | - | - | |
89 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5: Оказание поддержки СО НКО на организацию и проведение мероприятий, посвященных общественно значимым событиям, памятным и юбилейным датам культурной и военной отечественной истории | руб. | X | 27 000,00 | 27 000,00 | - | - | - | - | - | |
90 | Основное мероприятие Задачи 1 Подпрограммы 5: Оказание поддержки СО НКО на организацию и проведение мероприятий по развитию благотворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц | руб. | X | 27 000,00 | 27 000,00 | - | - | - | - | - | |
91 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5: Оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на оказание правовой поддержки гражданам на безвозмездной основе | руб. | X | 27 000,00 | 27 000,00 | - | - | - | - | - | |
92 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5: Оказание поддержки ветеранским организациям пенсионеров и ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на проведение мероприятий по развитию ветеранского движения, чествованию ветеранов, участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, разработке и изданию мемуарных трудов участников Великой Отечественной войны и локальных войн | руб. | X | 326 200,00 | 326 200,00 | - | - | - | - | - | |
93 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5: Оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на проведение мероприятий по исторической реконструкции, развитию этнокультурных традиций и преумножение культурного и исторического наследия города Ельца | руб. | X | 40 500,00 | 40 500,00 | - | - | - | - | - | |
94 | Задача 2 Подпрограммы 5: Повышение уровня социальной активности, гражданской культуры населения города Ельца | ||||||||||
95 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 5: Удельный вес жителей города Ельца, информированных о деятельности СО НКО | Комитет по делам молодежи Комитет бухгалтерского учета и отчетности | % | 14 | 15,0 | 16,0 | 17,3 | 18,7 | 20,5 | 22,8 | 25,2 |
96 | Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 5: Формирование медиапространства, способствующего развитию гражданских инициатив | руб. | - | - | - | 81 000,00 | - | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | |
97 | Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 5: Размещение информационных материалов, проведение тематических столов, форумов и др., направленных на развитие социальной активности, гражданской культуры населения | руб. | X | 81 000,00 | 81 000,00 | - | - | - | - | - | |
98 | Итого по Подпрограмме 5 | X | руб. | X | 830 000,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 693 000,00 | 693 000,00 | 693 000,00 | 693 000,00 |
99 | Подпрограмма 6 "Пропаганда физической культуры и спорта" | ||||||||||
100 | Задача 1 Подпрограммы 6: Максимальное вовлечение населения города Ельца в систематические занятия физической культурой и спортом | ||||||||||
101 | Показатель 1 задачи 1: Количество проведенных спортивных мероприятий | Комитет по физической культуре и спорту | единиц | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 135 | 135 |
102 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 6: Количество изготовленной и размещенной социальной рекламы, художественных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни | единиц | 24 | 25 | 32 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
103 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 6: Популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни | руб. | - | - | - | 1 459 959,00 | 1 500 000,00 | 2 087 000,00 | 2 087 000,00 | 2 087 000,00 | |
104 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 6: Организация и проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий согласно планам работы комитета по физической культуре и спорту | руб. | X | 2 595 100,00 | 2 398 800,00 | - | - | - | - | - | |
105 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 6: Размещение различных информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни | руб. | X | 175 000,00 | 101 200,00 | - | - | - | - | - | |
106 | Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 6: Количество награжденных сборных команд и спортсменов, занявших призовые места на областных, всероссийских и международных соревнованиях | Комитет по физической культуре и спорту | единиц | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 |
107 | Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 6: Руководство организацией спортивной деятельности | | руб. | X | - | 2 320 300,00 | 2 523 328,00 | 2 698 200,00 | 1 894 000,00 | 1 894 000,00 | 1 894 000,00 |
108 | Итого по Подпрограмме 6 | X | руб. | X | 2 770 100,00 | 4 820 300,00 | 3 983 287,00 | 4 198 200,00 | 3 981 000,00 | 3 981 000,00 | 3 981 000,00 |
109 | Подпрограмма 7 "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта" | ||||||||||
110 | Цель Подпрограммы 7: Повышение качества и доступности оказания услуг муниципальными учреждениями физической культуры и спорта города Ельца | ||||||||||
111 | Индикатор 1 цели: Количество посещений спортивных объектов | Комитет по физической культуре и спорту | единиц | 147 060 | 149 425 | 304 352 | 154 730 | 154 730 | 154 730 | 154 730 | 154 730 |
112 | Индикатор 2 цели: Количество занимающихся в муниципальных ДЮСШ, ДООЦ (до 01.01.2015), ССШОР, ФК "Елец" | Комитет по физической культуре и спорту | человек | 1 555 | 1 630 | 1 660 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 |
113 | Задача 1 Подпрограммы 7: Создание условий для эффективного функционирования муниципальных спортивных учреждений | ||||||||||
114 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 7: Количество спортивных разрядов и спортивных званий, присвоенных спортсменам за выполнение нормативов и требований ЕВСК | Комитет по физической культуре и спорту | единиц | 265 | 265 | 271 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
115 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 7: Количество призовых мест, занятых на областных, всероссийских и международных соревнованиях | единиц | оо | 495 | 540 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | |
116 | Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 7: Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях спортивной направленности | человек | 2 040 | 2 100 | 2 150 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |
117 | Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 7: Количество мероприятий, проведенных в спортивных сооружениях | единиц | - | - | 262 | 243 | 240 | 241 | 241 | 241 | |
118 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 7: Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | X | 79 004 900,00 | 73 282 700,00 | 83 367 141,00 | 77 450 400,00 | 60 993 000,00 | 60 993 000,00 | 60 993 000,00 | |
119 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 7: Обеспечение доступности спортивных объектов для массовых занятий физической культурой и спортом инвалидов и других маломобильных групп населения | руб. | X | 335 000,00 | 350 000,00 | - | - | - | - | - | |
120 | Итого по Подпрограмме 7 | X | руб. | X | 79 339 900,00 | 73 632 700,00 | 83 367 141,00 | 77 450 400,00 | 60 993 000,00 | 60 993 000,00 | 60 993 000,00 |
121 | Подпрограмма 8 "Развитие культуры" | ||||||||||
122 | Цель Подпрограммы 8: Повышение качества и доступности оказания услуг населению города Ельца в сфере культуры | ||||||||||
123 | Индикатор 1 цели Подпрограммы 8: Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: | Управление культуры | % | | | | | | | | |
- парками культуры и отдыха; | 200 | 200 | 200 | 85 | 85 | 200 | 200 | 200 | |||
- библиотеками, | 93 | 93 | 93 | 238 | 238 | 93 | 93 | 93 | |||
- учреждениями культурно-досугового типа | 106 | 106 | 106 | 285 | 285 | 106 | 106 | 106 | |||
124 | Индикатор 2 цели Подпрограммы 8: Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | Управление культуры | % | 216 | 915 | 915 | 915 | 918 | 918 | 920 | 920 |
125 | Задача 1 Подпрограммы 8: Сохранение и развитие сферы культуры города Ельца | ||||||||||
126 | Показатель 1 задачи Подпрограммы 8: Увеличение количества посетителей муниципальных музеев на 1000 человек населения | Управление культуры | % | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 |
127 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 8: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения | кол-во штук | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | |
128 | Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 8: Увеличение количества посещений муниципальных библиотек на 1000 человек населения | % | 10 | 12 | 15 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | |
129 | Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 8: Охват населения учреждениями культурно-досугового типа | % | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | |
130 | Показатель 5 задачи 1 Подпрограммы 8: Количество формирований самодеятельного народного творчества | единиц | 40 | 40 | 41 | 41 | 53 | 42 | 42 | 42 | |
131 | Показатель 6 задачи 1 Подпрограммы 8: Количество проведенных культурных и досуговых мероприятий | единиц | 1 800 | 1 800 | 1 850 | 1 900 | 2 750 | 1 950 | 1 950 | 2 000 | |
132 | Показатель 7 задачи 1 Подпрограммы 8: Увеличение количества посетителей МАУ "Драматический театр города Ельца "Бенефис" на 1000 человек населения | единиц | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | |
133 | Показатель 8 задачи 1 Подпрограммы 8: Увеличение средней посещаемости МАУ кинотеатр "Луч" на 1000 человек населения | единиц | 0,8 | 1,0 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | |
134 | Показатель 9 задачи 1 Подпрограммы 8: Количество учащихся муниципальных музыкальных, художественных и школ искусств | количество человек | 1656 | 1 660 | 1 660 | 1 665 | 1 670 | 1 670 | 1 675 | 1 700 | |
135 | Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 8: Организация музейного обслуживания населения | руб. | X | 9 448 200,00 | 10 918 200,00 | - | - | - | - | - | |
136 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 8: Организация библиотечного обслуживания населения | руб. | X | 12 808 500,00 | 13 112 500,00 | - | - | - | - | - | |
137 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 8: Организация досуга населения, развитие народного художественного творчества | руб. | X | 44 583 800,00 | 49 374 500,00 | - | - | - | - | - | |
138 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 8: Организация предоставления услуг по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях культуры | руб. | X | 29 191 600,00 | 37 187 400,00 | - | - | - | - | - | |
139 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 8: Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий | руб. | X | 980 000,00 | 800 000,00 | - | - | - | - | - | |
140 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 8: Руководство организацией и развитием культуры и искусства | руб. | X | - | - | 113 797 835,00 | 136 340 200,00 | 89 968 000,00 | 89 968 000,00 | 89 968 000,00 | |
141 | Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 8: Совершенствование системы управления развитием культуры и искусства | руб. | X | - | 2 388 700,00 | 3 075 378,00 | 3 595 500,00 | 1 973 000,00 | 1 973 000,00 | 1 973 000,00 | |
142 | Итого по Программе 8 | X | руб. | X | 97 012 100,00 | 113 781 300,00 | 116 873 213,00 | 139 935 700,00 | 91 941 000,00 | 91 941 000,00 | 919 41000,00 |
143 | Подпрограмма 9 "Молодежь городского округа город Елец" | ||||||||||
144 | Цель Подпрограммы 9: Создание условий для социализации и самореализации молодых людей, развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи города Ельца | ||||||||||
145 | Целевой индикатор Подпрограммы 9: Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, проводимых комитетом по делам молодежи | Комитет по делам молодежи | % | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 48,0 | 51,0 | 54 |
146 | Задача 1 Подпрограммы 9: Обеспечение условий для развития и реализации молодежного движения в городе Ельце | ||||||||||
147 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 9: Увеличение количества молодежных объединений по интересам, социальных служб для молодежи | Комитет по делам молодежи Комитет бухгалтерского учета и отчетности | % | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
148 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 9: Количество молодых людей, принявших участие в добровольческих акциях | количество человек | 9 800 | 10 300 |
|