ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГООКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ
ЛИПЕЦКОЙОБЛАСТИ
11.08.2017 г. | г.Елец | N 1403 |
Овнесении изменений в постановление администрации города Ельца от 16.12.2013 N1938 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец на2014 - 2020 годы" (с изменениями от 27.06.2014 N 1083, от 03.10.2014 N 1742,от 16.12.2014 N 2264, от 25.12.2014 N 2404, от 27.02.2015 N 296, от 21.05.2015 N727, от 26.08.2015 N 1353, от 29.12.2015 N 2177, от 25.05.2016 N 920, от31.10.2016 N 2332, от 27.12.2016 N 2920, от 23.03.2017 N 499)
В целях актуализациимероприятий муниципальной программы "Повышение эффективности деятельностиорганов местного самоуправления городского округа город Елец на 2014 - 2020годы", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатовгородского округа город Елец от 22.12.2016 N 409 "О проекте бюджетагородского округа город Елец на 2017 год и плановый период 2018 и 2019годов" (с изменениями от 14.04.2017 N 433, от 23.05.2017 N 446, от20.06.2017 N 455), постановлением администрации города Ельца Уставомгородского округа город Елец, администрация городского округа город Елецпостановляет:
1. Внести вприложение "Муниципальная программа "Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец на2014 - 2020 годы" к постановлению администрации города Ельца от16.12.2013 N 1938 "Об утверждении муниципальной программы"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправлениягородского округа город Елец на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от27.06.2014 N 1083, от 03.10.2014 N 1742, от 16.12.2014 N 2264, от 25.12.2014 N2404, от 27.02.2015 N 296, от 21.05.2015 N 727, от 26.08.2015 N 1353, от29.12.2015 N 2177, от 25.05.2016 N 920, от 31.10.2016 N 2332, от 27.12.2016 N2920, от 23.03.2017 N 499) следующие изменения:
1.1. В Паспортемуниципальной программы:
- строку "Объемыфинансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годамреализации Программы" изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации Программы | Объем финансирования Программы составляет 702 991,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 48 129,5 тыс. рублей; 2015 год - 99 160,2 тыс. рублей; 2016 год - 99 881,7 тыс. рублей; 2017 год - 109 276,4 тыс. рублей; 2018 год - 115 663,7 тыс. рублей; 2019 год - 115 514,2 тыс. рублей; 2020 год - 115 366,2 тыс. рублей |
1.2. В текстовойчасти Программы:
- в абзаце первомраздела 5 "Краткое описание прогнозного ресурсного обеспечения Программыза счет бюджетных ассигнований по годам реализации Программы" цифры"701 470,5" заменить цифрами "702 991,9".
1.3. В приложении 1"Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельностиорганов местного самоуправления" к муниципальной программе:
В Паспорте:
- строку "Объемыфинансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годамреализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы | Объем финансирования составляет 107 612,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 14 047,0 тыс. рублей 2015 год - 17 187,5 тыс. рублей 2016 год - 17 746,0 тыс. рублей 2017 год - 17 970,4 тыс. рублей 2018 год - 13 554,0 тыс. рублей 2019 год - 13 554,0 тыс. рублей 2020 год - 13 554,0 тыс. рублей |
В текстовой части:
- абзац второйраздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Общий объемфинансирования составляет 137 161,3 тыс. рублей, в том числе за счет средствгородского бюджета 107 612,9 тыс. рублей.".
1.4. В приложении 3"Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органов местногосамоуправления" к муниципальной программе:
В Паспорте:
- строку "Объемыфинансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годамреализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы | Объем финансирования составляет 378 903,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 18 648,5 тыс. рублей 2015 год - 65 378,3 тыс. рублей 2016 год - 66 499,4 тыс. рублей 2017 год - 73 861,3 тыс. рублей 2018 год - 51 505,0 тыс. рублей 2019 год - 51 505,0 тыс. рублей 2020 год - 51 506,0 тыс. рублей |
В текстовой части:
- абзац второйраздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Общий объемфинансирования составляет 441 033,8 тыс. рублей, в том числе за счет средствгородского бюджета 378 903,5 тыс. рублей.".
1.5. В приложении 4"Подпрограмма 4 "Муниципальное имущество" к муниципальнойпрограмме:
В Паспорте:
- строку "Объемыфинансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годамреализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы | Объем финансирования составляет 7 382,5 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 1 802,0 тыс. рублей 2018 год - 2 009,5 тыс. рублей 2019 год - 1 860,0 тыс. рублей 2020 год - 1 711,0 тыс. рублей |
В текстовой части:
- в абзаце второмраздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации Подпрограммы 4" цифры "7 080,5" заменить цифрами"7 382,5".
1.6. Приложение 5"Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансированияза счет средств городского бюджета Программы" к муниципальной программеизложить в следующей редакции:
"Приложение 5
к муниципальнойпрограмме
"Повышениеэффективности
деятельности органовместного
самоуправлениягородского округа
город Елец на 2014 -2020 годы"
СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ,ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ И ОБЪЕМАХ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАСЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов и показателей | |||||||
2013 год (оценка) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Цель Программы: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления | ||||||||||
2 | Индикатор 1 цели: удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | Комитет информационных технологий и аналитики города | % от числа опрошенных | 32 | 33 | 34 | 34,5 | 34,5 | 35 | 35 | 35 |
3 | Индикатор 2 цели: доля расходов городского бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ | Финансовый комитет администрации города | % от общего объема расходов городского бюджета | - | 90 | 91 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
4 | Индикатор 3 цели: доля расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления от объема бюджетной сметы | Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города | % от объема бюджетной сметы | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | Индикатор 4 цели: доля расходов городского бюджета на содержание муниципальной казны | Комитет имущественных отношений администрации города | % от объема городского бюджета |
|
|
|
| 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
6 | Задача 1 Программы: создание условий для повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления | ||||||||||
7 | Показатель 1 задачи 1 Программы: доля населения городского округа город Елец, информированного о деятельности органов местного самоуправления | Комитет информационных технологий и аналитики администрации города | % от числа опрошенных | 30 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 |
8 | Задача 2 Программы: создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости городского бюджета | ||||||||||
9 | Показатель 1 задачи 2 Программы: наличие долгосрочной бюджетной стратегии | Финансовый комитет администрации города | да/нет | нет | да | да | да | да | да | да | да |
10 | Задача 3 Программы: достижение устойчивого развития органов местного самоуправления | ||||||||||
11 | Показатель 1 задачи 3 Программы: ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города | % от объема бюджетной сметы | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12 | Задача 4 Программы: эффективное использование муниципального имущества | ||||||||||
13 | Показатель 1 задачи 4 Программы: ресурсное обеспечение муниципального имущества | Комитет имущественных отношений администрации города | % |
|
|
|
| 100 | 100 | 100 | 100 |
14 | Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления" | ||||||||||
15 | Задача 1 Подпрограммы 1: обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления | ||||||||||
16 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1: увеличение количества материалов, отражающих деятельность администрации городского округа город Елец, размещенных: | Комитет информационных технологий и аналитики администрации города | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
- в елецкой городской общественно-политической газете "Красное знамя" | - | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
- в теле- и радиопрограммах | - | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
- на официальном сайте администрации города | - | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
17 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1: финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЕТРК" и МАУ "Красное знамя" на выполнение муниципальных услуг | тыс. руб. | - | 12647,0 | 14063,0 |
|
|
|
|
| |
18 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1: доведение до сведения населения достоверной информации | тыс. руб. |
|
|
| 13746,0 | 13748,3 | 9161,0 | 9161,0 | 9161,0 | |
19 | Задача 2 Подпрограммы 1: повышение информационной открытости за счет создания, модернизации, внедрения и применения современных информационно-коммуникационных технологий | ||||||||||
20 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1: увеличение доли социально активных пользователей Интернета, использующих для получения информации программное обеспечение органов местного самоуправления, за счет создания, модернизации и внедрения информационно-коммуникационных технологий | Комитет информационных технологий и аналитики администрации города | % от общей численности населения города Ельца | - | 4,6 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
21 | Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1: обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением | тыс. руб. | - | 1400,0 | 650,0 | 869,0 | 869,0 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 | |
22 | Задача 3 Подпрограммы 1: обеспечение эффективного выполнения функций структурным подразделением органа местного самоуправления | ||||||||||
23 | Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 1: доля исполненных функций, оказываемых в соответствии с Положением о комитете информационных технологий и аналитики, от общего числа функций | Комитет информационных технологий и аналитики администрации города | % от общего числа функций | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
24 | Основное мероприятие задачи 3 Подпрограммы 1: обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления | тыс. руб. | - | - | 2474,5 | 3131,0 | 3353,1 | 2543,0 | 2543,0 | 2543,0 | |
25 | Итого по Подпрограмме 1 |
| тыс. руб. | - | 14047,0 | 17187,5 | 17746,00 | 17970,4 | 13554,0 | 13554,0 | 13554,0 |
26 | Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" | ||||||||||
27 | Задача 1 Подпрограммы 2: своевременная и качественная организация бюджетного процесса | ||||||||||
28 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2: исполнение городского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану | Финансовый комитет администрации города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
29 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 2: соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении городского бюджета | % |
|
|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
30 | Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 2: отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета | % |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 2: соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета | % |
|
|
| >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | |
32 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: разработка проекта городского бюджета в установленные сроки | тыс. руб. | - | 4057,0 | 3995,7 |
|
|
|
|
| |
33 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: управление муниципальными финансами | тыс. руб. | - |
|
| 8087,1 | 8962,7 | 42161,2 | 42161,2 | 42161,2 | |
34 | Задача 2 Подпрограммы 2: повышение эффективности бюджетных расходов | ||||||||||
35 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 2: средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета | Финансовый комитет администрации города | балл | 3,7 | 3,7 | 37,9 | 37,9 | 38 | 38 | 38,1 | 38,1 |
36 | Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2: совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента | тыс. руб. | - | 200,0 | 200,0 |
|
|
|
|
| |
37 | Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2: повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | тыс. руб. |
|
|
| 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
38 | Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 2: соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета | Финансовый комитет администрации города | % | > 10 | > 10 | > 10 |
|
|
|
|
|
39 | Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 2: организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения | тыс. руб. | - | 507,1 | 499,6 |
|
|
|
|
| |
40 | Задача 3 Подпрограммы 2: совершенствование организации исполнения городского бюджета, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения городского бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности | ||||||||||
41 | Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 2: отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета | Финансовый комитет администрации города | % | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
42 | Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 2: надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение городского бюджета, выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения городского бюджета | тыс. руб. | - | 1521,4 | 1498,8 |
|
|
|
|
| |
43 | Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 2: соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении городского бюджета | Финансовый комитет администрации города | % | 100 | 100 | 100 |
|
|
|
|
|
44 | Основное мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 2: своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности | тыс. руб. | - | 1014,2 | 999,2 |
|
|
|
|
| |
45 | Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 2: доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подключенных к юридически значимому электронному документообороту | Финансовый комитет администрации города | % | 28 | 45 | 100 |
|
|
|
|
|
46 | Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 2: организация юридически значимого электронного документооборота для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | тыс. руб. | - | 507,1 | 499,6 |
|
|
|
|
| |
47 | Задача 4 Подпрограммы 2: повышение эффективности управления муниципальным долгом | ||||||||||
48 | Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 2: объем просроченной задолженности по долговым обязательствам | Финансовый комитет администрации города | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 2: обслуживание муниципального долга | тыс. руб. | - | 7627,2 | 8901,5 |
|
|
|
|
| |
50 | Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 2: управление муниципальным долгом | тыс. руб. |
|
|
| 7349,2 | 6480,0 | 6234,0 | 6234,0 | 6234,0 | |
51 | Итого по Подпрограмме 2 |
| тыс. руб. | - | 15434,0 | 16594,4 | 15636,3 | 15642,7 | 48595,2 | 48595,2 | 48595,2 |
52 | Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" | ||||||||||
53 | Задача 1 Подпрограммы 3: администрирование расходов на содержание аппарата управления | ||||||||||
54 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов на содержание аппарата управления | Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов по осуществлению государственных полномочий | рублей |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 3: число муниципальных служащих, прошедших в соответствии с действующим законодательством обучение по программам повышения квалификации | человек в год |
|
|
| 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
57 | Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 3: приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем | да/нет |
|
|
| да | да | да | да | да | |
58 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности аппарата управления администрации города | тыс. руб. | - | - | 40825,6 |
|
|
|
|
| |
59 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности аппарата управления | тыс. руб. |
|
|
| 43934,5 | 48895,8 | 33891,0 | 33891,0 | 33892,0 | |
60 | Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 3: реализация мер по оптимизации структуры (состава) муниципального имущества | тыс. руб. |
| 2130,0 | - |
|
|
|
|
| |
61 | Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности комитета по размещению муниципального заказа администрации города | тыс. руб. | - | - | 2302,3 |
|
|
|
|
| |
62 | Задача 2 Подпрограммы 3: администрирование расходов по осуществлению государственных полномочий | ||||||||||
63 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов по осуществлению государственных полномочий | Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города | рублей | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
64 | Задача 3 Подпрограммы 3: комплексное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления | ||||||||||
65 | Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3: число муниципальных служащих, прошедших в соответствии с действующим законодательством обучение по программам повышения квалификации | Комитет по вопросам муниципальной службы, кадровой работы и делопроизводства администрации города | человек в год | 11 | 12 | 12 |
|
|
|
|
|
66 | Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 3: организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации | тыс. руб. | - | 22,5 | 23,0 |
|
|
|
|
| |
67 | Задача 4 Подпрограммы 3: административно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | ||||||||||
68 | Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 3: освоение бюджетной сметы по административно-хозяйственному обеспечению деятельности органов местного самоуправления | Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
69 | Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "АХСОМС" | тыс. руб. | - | 12351,0 | 12701,0 |
|
|
|
|
| |
70 | Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности муниципальных учреждений | тыс. руб. |
|
|
| 16998,5 | 18506,1 | 12193,0 | 12193,0 | 12193,0 | |
71 | Основное мероприятие 2 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "УКС" | тыс. руб. | - | 4130,0 | 4073,0 |
|
|
|
|
| |
72 | Основное мероприятие 3 задачи 4 Подпрограммы 3: использование информационно-правовых систем, оплата информационных услуг | тыс. руб. | - | 15,0 | 15,0 |
|
|
|
|
| |
73 | Задача 5 Подпрограммы 3: исполнение публичных нормативных обязательств | ||||||||||
74 | Показатель 1 задачи 5 Подпрограммы 3: исполнение публичных нормативных обязательств по выплате доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих | Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
75 | Основное мероприятие 1 задачи 5 Подпрограммы 3: выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих | тыс. руб. | - | - | 5438,4 | 5566,4 | 5559,4 | 4521,0 | 4521,0 | 4521,0 | |
76 | Задача 6 Подпрограммы 3: финансовое обеспечение общегородских мероприятий | ||||||||||
77 | Показатель 1 задачи 6 Подпрограммы 3: освоение бюджетной сметы по финансовому обеспечению общегородских мероприятий | Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города | % |
|
|
|
| 100 | 100 | 100 | 100 |
78 | Основное мероприятие 1 задачи 6 Подпрограммы 3: проведение общегородских мероприятий | Комитеты администрации города | тыс. руб. |
|
|
|
| 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
79 | Итого по Подпрограмме 3 |
| тыс. руб. | - | 18648,5 | 65378,3 | 66499,4 | 73861,3 | 51505,0 | 51505,0 | 51506,0 |
80 | Подпрограмма 4: "Муниципальное имущество" | ||||||||||
81 | Задача 1 Подпрограммы 4: создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципальной казны | ||||||||||
82 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4: количество переданных в аренду объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости | Комитет имущественных отношений администрации города | шт. | - | - | - | - | 20 | 15 | 12 | 10 |
83 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4: количество объектов, поставленных на учет как бесхозяйные и принятых в муниципальную собственность | шт. | - | - | - | - | 18 | 14 | 10 | 6 | |
84 | Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 4: количество объектов муниципальной недвижимости, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав | шт. | - | - | - | - | 30 | 19 | 15 | 13 | |
85 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4: эффективное использование муниципального имущества | тыс. руб. | - | - | - | - | 500,0 | 259,5 | 210,0 | 161,0 | |
86 | Задача 2 Подпрограммы 4: сокращение расходов бюджета на содержание муниципальной казны | ||||||||||
87 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 4: количество пустующих муниципальных помещений | Комитет имущественных отношений администрации города | шт. | - | - | - | - | 15 | 10 | 5 | 5 |
88 | Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 4: содержание муниципальной казны | тыс. руб. | - | - | - | - | 1302,0 | 1750,0 | 1650,0 | 1550,0 | |
89 | Итого по Подпрограмме 4 |
| тыс. руб. | - | - | - | - | 1802,0 | 2009,5 | 1860,0 | 1711,0 |
90 | Всего по муниципальной программе | Всего | тыс. руб. | - | 48129,5 | 99160,2 | 99881,7 | 109276,4 | 115663,7 | 115514,2 | 115366,2 |
Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города | тыс. руб. | - | 18648,5 | 65378,3 | 66499,4 | 73861,3 | 51505,0 | 51505,0 | 51506,0 | ||
Комитет информационных технологий и аналитики администрации города | тыс. руб. | - | 14047,0 | 17187,5 | 17746,0 | 17970,4 | 13554,0 | 13554,0 | 13554,0 | ||
Финансовый комитет администрации города | тыс. руб. | - | 15434,0 | 16594,4 | 15636,3 | 15642,7 | 48595,2 | 48595,2 | 48595,2 | ||
Комитет имущественных отношений администрации города | тыс. руб. | - | - | - | - | 1802,0 | 2009,5 | 1860,0 | 1711,0" |
1.7. Приложение 6"Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения нареализацию Программы за счет средств иных источников, не запрещенныхдействующим законодательством" к муниципальной программе изложить вследующей редакции:
"Приложение 6
к муниципальнойпрограмме
"Повышениеэффективности
деятельности органовместного
самоуправлениягородского округа
город Елец на 2014 -2020 годы"
ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКАРАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ РЕСУРСНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАРЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНЫХ
ИСТОЧНИКОВ, НЕЗАПРЕЩЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
N п/п | Наименование подпрограмм | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. рублей) | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Программа | Всего | 49750,8 | 110810,6 | 120357,0 | 132720,9 | 127183,2 | 127133,7 | 126985,7 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 271,3 | 10250,4 | 10200,8 | 11620,6 | 10019,5 | 10019,5 | 10019,5 | ||
Городской бюджет | 48129,5 | 99160,2 | 99881,7 | 109276,4 | 115663,7 | 115514,2 | 115366,2 | ||
Средства внебюджетных источников | 1350,0 | 1400,0 | 10274,5 | 11823,9 | 1500,0 | 1600,0 | 1600,0 | ||
2 | Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления" | Всего | 15397,0 | 18587,5 | 28020,5 | 29794,3 | 15054,0 | 15154,0 | 15154,0 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Городской бюджет | 14047,0 | 17187,5 | 17746,0 | 17970,4 | 13554,0 | 13554,0 | 13554,0 | ||
Средства внебюджетных источников | 1350,0 | 1400,0 | 10274,5 | 11823,9 | 1500,0 | 1600,0 | 1600,0 | ||
3 | Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" | Всего | 15434,0 | 16594,4 | 15636,3 | 15642,7 | 48595,2 | 48595,2 | 48595,2 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|