Постановление Администрации Городского округа город Елец Липецкой области от 06.08.2019 № 1276

О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 16.12.2013 N 1938 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец" (с изменениями от 27.06.2014 N 1083, от 03.10.2014 N 1742, от 16.12.2014 N 2264, от 25.12.2014 N 2404, от 27.02.2015 N 296, от 21.05.2015 N 727, от 26.08.2015 N 1353, от 29.12.2015 N 2177, от 25.05.2016 N 920, от 31.10.2016 N 2332, от 27.12.2016 N 2920, от 23.03.2017 N 499, от 11.08.2017 N 1403, от 25.12.2017 N 2261, от 25.04.2018 N 644, от 20.08.2018 N 1369, от 24.10.2018 N 1748, от 26.12.2018 N 2194, от 20.03.2019 N 427)

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГООКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

 

ЛИПЕЦКОЙОБЛАСТИ

 

06.08.2019 г.

г.Елец

N 1276

 

Овнесении изменений в постановление администрации города Ельца от 16.12.2013 N1938 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец"(с   изменениями от27.06.2014 N 1083, от 03.10.2014 N 1742, от   16.12.2014 N 2264, от25.12.2014 N 2404, от 27.02.2015 N 296, от 21.05.2015 N 727, от 26.08.2015 N1353, от 29.12.2015 N 2177, от 25.05.2016 N 920, от 31.10.2016 N 2332, от27.12.2016 N 2920, от 23.03.2017 N 499, от 11.08.2017 N 1403, от 25.12.2017 N2261, от 25.04.2018 N 644, от 20.08.2018 N 1369, от 24.10.2018 N 1748, от26.12.2018 N 2194, от 20.03.2019 N 427)

 

В целях актуализациимероприятий муниципальной программы "Повышение эффективности деятельностиорганов местного самоуправления городского округа город Елец", всоответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатовгородского округа город Елец от 25.12.2018 N 118 "О "Бюджетегородского округа город Елец на 2019 год и плановый период 2020 и 2021годов" (с изменениями), постановлением администрации города Ельца Уставомгородского округа город Елец, администрация городского округа город Елецпостановляет:

 

1. Внести вприложение "Муниципальная программа "Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец"к постановлению администрации города Ельца от16.12.2013 N 1938 "Об утверждении муниципальной программы"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправлениягородского округа город Елец" (с изменениями от 27.06.2014 N 1083, от03.10.2014 N 1742, от 16.12.2014 N 2264, от 25.12.2014 N 2404, от 27.02.2015 N296, от 21.05.2015 N 727, от 26.08.2015 N 1353, от 29.12.2015 N 2177, от25.05.2016 N 920, от 31.10.2016 N 2332, от 27.12.2016 N 2920, от 23.03.2017 N499, от 11.08.2017 N 1403, от 25.12.2017 N 2261, от 25.04.2018 N 644, от20.08.2018 N 1369, от 24.10.2018 N 1748, от 26.12.2018 N 2194, от 20.03.2019 N427) следующие изменения:

1) строку"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе погодам реализации Программы" Паспорта муниципальной программы изложить вследующей редакции:

 

"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации Программы

Объем финансирования Программы составляет 1 122 120,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 48 129,5 тыс. рублей;

2015 год - 99 160,2 тыс. рублей;

2016 год - 99 881,7 тыс. рублей;

2017 год - 113 414,5 тыс. рублей;

2018 год - 122 176,0 тыс. рублей;

2019 год - 132 775,4 тыс. рублей;

2020 год - 75 849,5 тыс. рублей;

2021 год - 70 590,5 тыс. рублей;

2022 год - 119 378,2 тыс. рублей;

2023 год - 121 018,3 тыс. рублей;

2024 год - 119 746,7 тыс. рублей.";

 

2) в абзаце первомраздела 5 "Краткое описание прогнозного ресурсного обеспечения Программыза счет бюджетных ассигнований по годам реализации Программы" Текстовойчасти Программы цифры "1 106 806,7" заменить цифрами "1 122120,5";

3) в приложении 1"Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельностиорганов местного самоуправления" к муниципальной программе "Повышениеэффективности деятельности органов местного самоуправления городского округагород Елец":

а) строку"Задачи Подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:

 

"Задачи Подпрограммы

1. Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления.

2. Повышение информационной открытости за счет создания, модернизации, внедрения и применения современных информационно-коммуникационных технологий.

3. Обеспечение эффективного выполнения функций структурным подразделением и эффективного взаимодействия между структурными подразделениями органа местного самоуправления.";

 

б) строку"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в томчисле по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующейредакции:

 

"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования составляет 219 252,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 14 047,0 тыс. рублей;

2015 год - 17 187,5 тыс. рублей;

2016 год - 17 746,0 тыс. рублей;

2017 год - 17 970,4 тыс. рублей;

2018 год - 20 322,9 тыс. рублей;

2019 год - 23 776,9 тыс. рублей;

2020 год - 12 163,5 тыс. рублей;

2021 год - 11 449,2 тыс. рублей;

2022 год - 26 616,0 тыс. рублей;

2023 год - 28 191,8 тыс. рублей;

2024 год - 29 781,3 тыс. рублей.";

 

в) пункт третий раздела4 "Основные мероприятия Подпрограммы 1 с указанием основных механизмов ихреализации" Текстовой части изложить в следующей редакции:

"3) по задаче 3- обеспечение эффективного выполнения функций структурным подразделением иэффективного взаимодействия между структурными подразделениями органа местногосамоуправления.

Для успешноговыполнения данного мероприятия будут использоваться следующиесоциально-психологические механизмы:

- обеспечениесвоевременной выплаты заработной платы и прочих выплат сотрудникам комитетаинформационных технологий и аналитики в объеме, необходимом для выполнения ихполномочий;

- своевременное икачественное материально-техническое обеспечение деятельности комитетаинформационных технологий и аналитики;

- обеспечениетехнической поддержки информационной системы управления (далее - ИСУ).";

в) раздел 5"Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализацииПодпрограммы 1" Текстовой части изложить в следующей редакции:

"Реализациямероприятий Подпрограммы 1 будет осуществляться за счет средств бюджета городаи средств МБУ "ЕТРК" и МАУ "Красное знамя", полученных отприносящей доход деятельности.

Общий объемфинансирования составляет 321 490,9 тыс. рублей, в том числе за счет средствгородского бюджета 219 252,5 тыс. рублей.

Объем финансовыхресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 1, рассчитанисходя из:

- объемафинансирования муниципальных заданий МБУ "ЕТРК" и МАУ "Красноезнамя" в 2012 - 2013 годах;

- сложившейся нарынке стоимости проведения социологических исследований и опросов населения;

- сложившегося нарынке уровня цен на техническое оборудование, необходимое для изготовленияфото-, видео-, аудио-, полиграфической и другой продукции, отражающейдеятельность администрации города, а также распространение данной продукции;

- объема расходов нааппарат комитета информационных технологий и аналитики;

- сложившейся нарынке стоимости программного обеспечения и уровня цен на техническоеоборудование, необходимое для функционирования ИСУ;

- прогнозной оценкиобъема собственных доходов МБУ "ЕТРК", МАУ "Красное знамя"от приносящей доход деятельности.

Объемы расходов навыполнение мероприятий Подпрограммы 1 ежегодно уточняются в процессе исполнениягородского бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовыйгод.";

4) в приложении 2"Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальнымдолгом" к муниципальной программе "Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления городского округа городЕлец":

а) строку "Объемыфинансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годамреализации Подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:

 

"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 2 составит 142 020,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 15 434,0 тыс. рублей;

2015 год - 16 594,4 тыс. рублей;

2016 год - 15 636,3 тыс. рублей;

2017 год - 15 042,8 тыс. рублей;

2018 год - 14 230,8 тыс. рублей;

2019 год - 14 172,1 тыс. рублей;

2020 год - 10 439,0 тыс. рублей;

2021 год - 10 439,4 тыс. рублей;

2022 год - 10 010,5 тыс. рублей;

2023 год - 10 010,5 тыс. рублей;

2024 год - 10 010,5 тыс. рублей.";

 

б) абзац второйраздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации Подпрограммы 2" Текстовой части изложить в следующей редакции:

"Общий объемфинансирования Подпрограммы 2 составляет 142 020,3 тыс. руб.";

5) в приложении 3"Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органов местногосамоуправления" к муниципальной программе "Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления городского округа городЕлец":

а) строку"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в томчисле по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующейредакции:

 

"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования составляет 713 261,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 18 648,5 тыс. рублей;

2015 год - 65 378,3 тыс. рублей;

2016 год - 66 499,4 тыс. рублей;

2017 год - 76 808,6 тыс. рублей;

2018 год - 80 517,4 тыс. рублей;

2019 год - 78 206,7 тыс. рублей;

2020 год - 48 427,3 тыс. рублей;

2021 год - 43 882,2 тыс. рублей;

2022 год - 78 192,0 тыс. рублей;

2023 год - 78 296,3 тыс. рублей;

2024 год - 78 404,9 тыс. рублей.";

 

б) абзац второйраздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации Подпрограммы 3" Текстовой части изложить в следующей редакции:

"Общий объемфинансирования составляет 833 469,5 тыс. рублей, в том числе за счет средствгородского бюджета 713 261,6 тыс. рублей.";

6) в приложении 4"Подпрограмма 4 "Муниципальное имущество" к муниципальнойпрограмме "Повышение эффективности деятельности органов местногосамоуправления городского округа город Елец":

а) строку"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в томчисле по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующейредакции:

 

"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования составляет 47 586,1 тыс. рублей, в том числе:

2017 год - 3 592,7 тыс. рублей;

2018 год - 7 104,9 тыс. рублей;

2019 год - 16 619,7 тыс. рублей;

2020 год - 4 819,7 тыс. рублей;

2021 год - 4 819,7 тыс. рублей;

2022 год - 4 559, 7 тыс. рублей;

2023 год - 4 519,7 тыс. рублей;

2024 год - 1 550,0 тыс. рублей.";

 

б) абзац первыйраздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации Подпрограммы 4" Текстовой части изложить в следующей редакции:

"Общий объемфинансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4, по прогнознойоценке составит всего 239 140,7 тыс. руб., в том числе за счет средствгородского бюджета 47 586,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 49490,2 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 142 064,4 тыс.руб.";

7) приложение 5"Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансированияза счет средств городского бюджета Программы" к муниципальной программе"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправлениягородского округа город Елец" изложить в новой редакции согласноприложению 1 к настоящему постановлению;

8) приложение 6"Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения нареализацию Программы за счет средств иных источников, не запрещенныхдействующим законодательством" к муниципальной программе "Повышениеэффективности деятельности органов местного самоуправления городского округагород Елец" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящемупостановлению.

2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль заисполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

 

 

И.о. Главы городского округа

город Елец

Е.В.Боровских

 

 

 

Приложение 1

к постановлению

администрациигородского

округа город Елец

 

"Приложение 5

к муниципальнойпрограмме

"Повышениеэффективности

деятельности органовместного

самоуправлениягородского

округа город Елец"

 

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ,ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ И ОБЪЕМАХ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАСЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПРОГРАММЫ

 


N п/п

Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Единица измерения

Значения индикаторов и показателей

2013 год (оценка)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Цель Программы: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления

2

Индикатор 1 цели: удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления

Комитет информационных технологий и аналитики

% от числа опрошенных

32

33

34

34,5

34,5

35

35

35

37

38

39

40

3

Индикатор 2 цели: доля расходов городского бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ

Финансовый комитет

% от общего объема расходов городского бюджета

-

90

91

96

96

96

96

96

96

96

96

96

4

Индикатор 3 цели: доля расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления от объема бюджетной сметы

Комитет бухгалтерского учета и отчетности

% от объема бюджетной сметы

97

99

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5

Индикатор 4 цели: доля расходов городского бюджета на содержание муниципальной казны

Комитет имущественных отношений

% от объема городского бюджета

 

 

 

 

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

6

Задача 1 Программы: создание условий для повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления

7

Показатель 1 задачи 1 Программы: доля населения городского округа город Елец, информированного о деятельности органов местного самоуправления

Комитет информационных технологий

и аналитики

% от числа опрошенных

30

50

60

60

60

-

-

-

-

-

-

-

8

Показатель 1 задачи 1 Программы: увеличение количества мероприятий, направленных на повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления в СМИ и сети Интернет

% к предыдущему году

-

-

-

-

-

>5

>5

>5

>5

>5

>5

>5

9

Задача 2 Программы: создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости городского бюджета

10

Показатель 1 задачи 2 Программы: наличие долгосрочной бюджетной стратегии

Финансовый комитет

да/нет

нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

11

Задача 3 Программы: достижение устойчивого развития органов местного самоуправления

12

Показатель 1 задачи 3 Программы: ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Комитет бухгалтерского учета и отчетности

% от объема бюджетной сметы

97

99

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

13

Задача 4 Программы: эффективное использование муниципального имущества

14

Показатель 1 задачи 4 Программы: ресурсное обеспечение муниципального имущества

Комитет имущественных отношений

%

 

 

 

 

100

100

100

100

100

100

100

100

15

Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления"

16

Задача 1 Подпрограммы 1: обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления

17

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1: увеличение количества материалов, отражающих деятельность администрации города, размещенных:

Комитет информационных технологий и аналитики

% к предыдущему году

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в елецкой городской общественно-политической газете "Красное знамя";

 

 

-

25

5

5

5

5

5

2

2

5

5

5

- в теле- и радиопрограммах;

 

 

-

50

5

5

5

5

5

2

2

5

5

5

- на официальном сайте администрации города

 

 

-

60

5

5

5

5

5

4

4

5

5

5

18

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1: финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЕТРК" и МАУ "Красное знамя" на выполнение муниципальных услуг

тыс. руб.

-

12647,0

14063,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1: доведение до сведения населения достоверной информации

тыс. руб.

 

 

 

13746,0

14048,3

15961,0

17910,9

8286,2

7571,9

21100,0

22400,0

23700,0

20

Задача 2 Подпрограммы 1: повышение информационной открытости за счет создания, модернизации, внедрения и применения современных информационно-коммуникационных технологий

21

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1: увеличение доли социально активных пользователей Интернета, использующих для получения информации программное обеспечение органов местного самоуправления, за счет создания, модернизации и внедрения информационно-коммуникационных технологий

Комитет информационных технологий и аналитики

% от общей численности населения города Ельца

-

4,6

5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

22

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1: обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением

тыс. руб.

-

1400,0

650,0

869,0

574,5

869,0

869,0

869,0

869,0

1270,5

1334,0

1400,7

23

Задача 3 Подпрограммы 1: обеспечение эффективного выполнения функций структурным подразделением и эффективного взаимодействия между структурными подразделениями органа местного самоуправления

24

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 1: доля исполненных функций, оказываемых в соответствии с Положением о комитете информационных технологий и аналитики, от общего числа функций

Комитет информационных технологий и аналитики

% от общего числа функций

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

25

Основное мероприятие задачи 3 Подпрограммы 1: обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления

тыс. руб.

-

-

2474,5

3131,0

3347,6

3492,9

3497,0

3008,3

3008,3

4245,5

4457,8

4680,6

26

Основное мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 1: обеспечение внутреннего информационного взаимодействия администрации городского округа город Елец

 

 

-

-

-

-

-

-

1500,0

-

-

-

-

-

27

Итого по Подпрограмме 1

 

тыс. руб.

-

14047,0

17187,5

17746,0

17970,4

20322,9

23776,9

12163,5

11449,2

26616,0

28191,8

29781,3

28

Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"

29

Задача 1 Подпрограммы 2: своевременная и качественная организация бюджетного процесса

30

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2: исполнение городского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану

Финансовый комитет

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

31

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 2: соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении городского бюджета

%

 

 

 

100

100

100

100

100

100

100

100

100

32

Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 2: отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета

%

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 2: соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета

%

 

 

 

>10

>10

>10

>10

>10

>10

>10

>10

>10

34

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: разработка проекта городского бюджета в установленные сроки

тыс. руб.

-

4057,0

3995,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: управление муниципальными финансами

тыс. руб.

-

 

 

8087,1

8961,7

9352,3

9352,1

5619,0

5619,4

5190,5

5190,5

5190,5

36

Задача 2 Подпрограммы 2: повышение эффективности бюджетных расходов

37

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 2: средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета

Финансовый комитет

балл

3,7

3,7

37,9

37,9

38

38

38,1

38,1

38,2

38,2

38,3

38,3

38

Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2: совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента

тыс. руб.

-

200,0

200,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2: повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств

тыс. руб.

 

 

 

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

40

Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 2: соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета

Финансовый комитет

%

>10

>10

>10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 2: организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения

тыс. руб.

-

507,1

499,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Задача 3 Подпрограммы 2: совершенствование организации исполнения городского бюджета, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения городского бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности

43

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 2: отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета

Финансовый комитет

%

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 2: надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение городского бюджета, выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения городского бюджета

тыс. руб.

-

1521,4

1498,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 2: соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении городского бюджета

Финансовый комитет

%

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Основное мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 2: своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности

тыс. руб.

-

1014,2

999,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 2: доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подключенных к юридически значимому электронному документообороту

Финансовый комитет

%

28

45

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 2: организация юридически значимого электронного документооборота для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

тыс. руб.

-

507,1

499,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Задача 4 Подпрограммы 2: повышение эффективности управления муниципальным долгом

50

Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 2: объем просроченной задолженности по долговым обязательствам

Финансовый комитет

рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 2: обслуживание муниципального долга

тыс. руб.

-

7627,2

8901,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 2: управление муниципальным долгом

тыс. руб.

 

 

 

7349,2

5881,1

4678,5

4620,0

4620,0

4620,0

4620,0

4620,0

4620,0

53

Итого по Подпрограмме 2

 

тыс. руб.

-

15434,0

16594,4

15636,3

15042,8

14230,8

14172,1

10439,0

10439,4

10010,5

10010,5

10010,5

54

Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"

55

Задача 1 Подпрограммы 3: администрирование расходов на содержание аппарата управления

56

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов на содержание аппарата управления

Комитет бухгалтерского учета и отчетности

рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов по осуществлению государственных полномочий

рублей

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 3: число муниципальных служащих, прошедших в соответствии с действующим законодательством обучение по программам повышения квалификации

человек в год

 

 

 

10

7

28

12

12

12

12

12

12

59

Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 3: приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем

да/нет

 

 

 

да

да

да

да

да

да

да

да

да

60

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности аппарата управления администрации города

тыс. руб.

-

-

40825,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности аппарата управления

тыс. руб.

 

 

 

43934,5

48812,1

51842,2

51716,9

30976,1

27362,3

51626,9

51626,9

51626,9

62

Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 3: реализация мер по оптимизации структуры (состава) муниципального имущества

тыс. руб.

 

2130,0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности комитета по размещению муниципального заказа администрации города

тыс. руб.

-

-

2302,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

Задача 2 Подпрограммы 3: администрирование расходов по осуществлению государственных полномочий

65

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов по осуществлению государственных полномочий

Комитет бухгалтерского учета и отчетности

рублей

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

Задача 3 Подпрограммы 3: комплексное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления

67

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3: число муниципальных служащих, прошедших в соответствии с действующим законодательством обучение по программам повышения квалификации

Комитет по вопросам муниципальной службы, кадровой работы и делопроизводства администрации города

человек в год

11

12

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 3: организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации

тыс. руб.

-

22,5

23,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Задача 4 Подпрограммы 3: Административно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления

70

Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 3: освоение бюджетной сметы по административно-хозяйственному обеспечению деятельности органов местного самоуправления

Комитет бухгалтерского учета и отчетности

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

71

Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "АХСОМС"

тыс. руб.

-

12351,0

12701,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности муниципальных учреждений

тыс. руб.

 

 

 

16998,5

21448,4

21412,9

19842,3

10803,7

9872,4

19917,6

20021,9

20130,5

73

Основное мероприятие 2 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "УКС"

тыс. руб.

-

4130,0

4073,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Основное мероприятие 3 задачи 4 Подпрограммы 3: использование информационно-правовых систем, оплата информационных услуг

тыс. руб.

-

15,0

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

Задача 5 Подпрограммы 3: Исполнение публичных нормативных обязательств

76

Показатель 1 задачи 5 Подпрограммы 3: исполнение публичных нормативных обязательств по выплате доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих

Комитет бухгалтерского учета и отчетности

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

77

Основное мероприятие 1 задачи 5 Подпрограммы 3: выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих

тыс. руб.