ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГООКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ
ЛИПЕЦКОЙОБЛАСТИ
06.08.2019 г. | г.Елец | N 1276 |
Овнесении изменений в постановление администрации города Ельца от 16.12.2013 N1938 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец"(с изменениями от27.06.2014 N 1083, от 03.10.2014 N 1742, от 16.12.2014 N 2264, от25.12.2014 N 2404, от 27.02.2015 N 296, от 21.05.2015 N 727, от 26.08.2015 N1353, от 29.12.2015 N 2177, от 25.05.2016 N 920, от 31.10.2016 N 2332, от27.12.2016 N 2920, от 23.03.2017 N 499, от 11.08.2017 N 1403, от 25.12.2017 N2261, от 25.04.2018 N 644, от 20.08.2018 N 1369, от 24.10.2018 N 1748, от26.12.2018 N 2194, от 20.03.2019 N 427)
В целях актуализациимероприятий муниципальной программы "Повышение эффективности деятельностиорганов местного самоуправления городского округа город Елец", всоответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатовгородского округа город Елец от 25.12.2018 N 118 "О "Бюджетегородского округа город Елец на 2019 год и плановый период 2020 и 2021годов" (с изменениями), постановлением администрации города Ельца Уставомгородского округа город Елец, администрация городского округа город Елецпостановляет:
1. Внести вприложение "Муниципальная программа "Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец"к постановлению администрации города Ельца от16.12.2013 N 1938 "Об утверждении муниципальной программы"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправлениягородского округа город Елец" (с изменениями от 27.06.2014 N 1083, от03.10.2014 N 1742, от 16.12.2014 N 2264, от 25.12.2014 N 2404, от 27.02.2015 N296, от 21.05.2015 N 727, от 26.08.2015 N 1353, от 29.12.2015 N 2177, от25.05.2016 N 920, от 31.10.2016 N 2332, от 27.12.2016 N 2920, от 23.03.2017 N499, от 11.08.2017 N 1403, от 25.12.2017 N 2261, от 25.04.2018 N 644, от20.08.2018 N 1369, от 24.10.2018 N 1748, от 26.12.2018 N 2194, от 20.03.2019 N427) следующие изменения:
1) строку"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе погодам реализации Программы" Паспорта муниципальной программы изложить вследующей редакции:
"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации Программы | Объем финансирования Программы составляет 1 122 120,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 48 129,5 тыс. рублей; 2015 год - 99 160,2 тыс. рублей; 2016 год - 99 881,7 тыс. рублей; 2017 год - 113 414,5 тыс. рублей; 2018 год - 122 176,0 тыс. рублей; 2019 год - 132 775,4 тыс. рублей; 2020 год - 75 849,5 тыс. рублей; 2021 год - 70 590,5 тыс. рублей; 2022 год - 119 378,2 тыс. рублей; 2023 год - 121 018,3 тыс. рублей; 2024 год - 119 746,7 тыс. рублей."; |
2) в абзаце первомраздела 5 "Краткое описание прогнозного ресурсного обеспечения Программыза счет бюджетных ассигнований по годам реализации Программы" Текстовойчасти Программы цифры "1 106 806,7" заменить цифрами "1 122120,5";
3) в приложении 1"Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельностиорганов местного самоуправления" к муниципальной программе "Повышениеэффективности деятельности органов местного самоуправления городского округагород Елец":
а) строку"Задачи Подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:
"Задачи Подпрограммы | 1. Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления. 2. Повышение информационной открытости за счет создания, модернизации, внедрения и применения современных информационно-коммуникационных технологий. 3. Обеспечение эффективного выполнения функций структурным подразделением и эффективного взаимодействия между структурными подразделениями органа местного самоуправления."; |
б) строку"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в томчисле по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующейредакции:
"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования составляет 219 252,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 14 047,0 тыс. рублей; 2015 год - 17 187,5 тыс. рублей; 2016 год - 17 746,0 тыс. рублей; 2017 год - 17 970,4 тыс. рублей; 2018 год - 20 322,9 тыс. рублей; 2019 год - 23 776,9 тыс. рублей; 2020 год - 12 163,5 тыс. рублей; 2021 год - 11 449,2 тыс. рублей; 2022 год - 26 616,0 тыс. рублей; 2023 год - 28 191,8 тыс. рублей; 2024 год - 29 781,3 тыс. рублей."; |
в) пункт третий раздела4 "Основные мероприятия Подпрограммы 1 с указанием основных механизмов ихреализации" Текстовой части изложить в следующей редакции:
"3) по задаче 3- обеспечение эффективного выполнения функций структурным подразделением иэффективного взаимодействия между структурными подразделениями органа местногосамоуправления.
Для успешноговыполнения данного мероприятия будут использоваться следующиесоциально-психологические механизмы:
- обеспечениесвоевременной выплаты заработной платы и прочих выплат сотрудникам комитетаинформационных технологий и аналитики в объеме, необходимом для выполнения ихполномочий;
- своевременное икачественное материально-техническое обеспечение деятельности комитетаинформационных технологий и аналитики;
- обеспечениетехнической поддержки информационной системы управления (далее - ИСУ).";
в) раздел 5"Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализацииПодпрограммы 1" Текстовой части изложить в следующей редакции:
"Реализациямероприятий Подпрограммы 1 будет осуществляться за счет средств бюджета городаи средств МБУ "ЕТРК" и МАУ "Красное знамя", полученных отприносящей доход деятельности.
Общий объемфинансирования составляет 321 490,9 тыс. рублей, в том числе за счет средствгородского бюджета 219 252,5 тыс. рублей.
Объем финансовыхресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 1, рассчитанисходя из:
- объемафинансирования муниципальных заданий МБУ "ЕТРК" и МАУ "Красноезнамя" в 2012 - 2013 годах;
- сложившейся нарынке стоимости проведения социологических исследований и опросов населения;
- сложившегося нарынке уровня цен на техническое оборудование, необходимое для изготовленияфото-, видео-, аудио-, полиграфической и другой продукции, отражающейдеятельность администрации города, а также распространение данной продукции;
- объема расходов нааппарат комитета информационных технологий и аналитики;
- сложившейся нарынке стоимости программного обеспечения и уровня цен на техническоеоборудование, необходимое для функционирования ИСУ;
- прогнозной оценкиобъема собственных доходов МБУ "ЕТРК", МАУ "Красное знамя"от приносящей доход деятельности.
Объемы расходов навыполнение мероприятий Подпрограммы 1 ежегодно уточняются в процессе исполнениягородского бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовыйгод.";
4) в приложении 2"Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальнымдолгом" к муниципальной программе "Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления городского округа городЕлец":
а) строку "Объемыфинансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годамреализации Подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 2 составит 142 020,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 15 434,0 тыс. рублей; 2015 год - 16 594,4 тыс. рублей; 2016 год - 15 636,3 тыс. рублей; 2017 год - 15 042,8 тыс. рублей; 2018 год - 14 230,8 тыс. рублей; 2019 год - 14 172,1 тыс. рублей; 2020 год - 10 439,0 тыс. рублей; 2021 год - 10 439,4 тыс. рублей; 2022 год - 10 010,5 тыс. рублей; 2023 год - 10 010,5 тыс. рублей; 2024 год - 10 010,5 тыс. рублей."; |
б) абзац второйраздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации Подпрограммы 2" Текстовой части изложить в следующей редакции:
"Общий объемфинансирования Подпрограммы 2 составляет 142 020,3 тыс. руб.";
5) в приложении 3"Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органов местногосамоуправления" к муниципальной программе "Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления городского округа городЕлец":
а) строку"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в томчисле по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующейредакции:
"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования составляет 713 261,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 18 648,5 тыс. рублей; 2015 год - 65 378,3 тыс. рублей; 2016 год - 66 499,4 тыс. рублей; 2017 год - 76 808,6 тыс. рублей; 2018 год - 80 517,4 тыс. рублей; 2019 год - 78 206,7 тыс. рублей; 2020 год - 48 427,3 тыс. рублей; 2021 год - 43 882,2 тыс. рублей; 2022 год - 78 192,0 тыс. рублей; 2023 год - 78 296,3 тыс. рублей; 2024 год - 78 404,9 тыс. рублей."; |
б) абзац второйраздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации Подпрограммы 3" Текстовой части изложить в следующей редакции:
"Общий объемфинансирования составляет 833 469,5 тыс. рублей, в том числе за счет средствгородского бюджета 713 261,6 тыс. рублей.";
6) в приложении 4"Подпрограмма 4 "Муниципальное имущество" к муниципальнойпрограмме "Повышение эффективности деятельности органов местногосамоуправления городского округа город Елец":
а) строку"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в томчисле по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующейредакции:
"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования составляет 47 586,1 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 3 592,7 тыс. рублей; 2018 год - 7 104,9 тыс. рублей; 2019 год - 16 619,7 тыс. рублей; 2020 год - 4 819,7 тыс. рублей; 2021 год - 4 819,7 тыс. рублей; 2022 год - 4 559, 7 тыс. рублей; 2023 год - 4 519,7 тыс. рублей; 2024 год - 1 550,0 тыс. рублей."; |
б) абзац первыйраздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации Подпрограммы 4" Текстовой части изложить в следующей редакции:
"Общий объемфинансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4, по прогнознойоценке составит всего 239 140,7 тыс. руб., в том числе за счет средствгородского бюджета 47 586,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 49490,2 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 142 064,4 тыс.руб.";
7) приложение 5"Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансированияза счет средств городского бюджета Программы" к муниципальной программе"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправлениягородского округа город Елец" изложить в новой редакции согласноприложению 1 к настоящему постановлению;
8) приложение 6"Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения нареализацию Программы за счет средств иных источников, не запрещенныхдействующим законодательством" к муниципальной программе "Повышениеэффективности деятельности органов местного самоуправления городского округагород Елец" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящемупостановлению.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль заисполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы городского округа город Елец | Е.В.Боровских |
Приложение 1
к постановлению
администрациигородского
округа город Елец
"Приложение 5
к муниципальнойпрограмме
"Повышениеэффективности
деятельности органовместного
самоуправлениягородского
округа город Елец"
СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ,ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ И ОБЪЕМАХ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАСЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов и показателей | |||||||||||
2013 год (оценка) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Цель Программы: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления | ||||||||||||||
2 | Индикатор 1 цели: удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | Комитет информационных технологий и аналитики | % от числа опрошенных | 32 | 33 | 34 | 34,5 | 34,5 | 35 | 35 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 |
3 | Индикатор 2 цели: доля расходов городского бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ | Финансовый комитет | % от общего объема расходов городского бюджета | - | 90 | 91 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
4 | Индикатор 3 цели: доля расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления от объема бюджетной сметы | Комитет бухгалтерского учета и отчетности | % от объема бюджетной сметы | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | Индикатор 4 цели: доля расходов городского бюджета на содержание муниципальной казны | Комитет имущественных отношений | % от объема городского бюджета |
|
|
|
| 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
6 | Задача 1 Программы: создание условий для повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления | ||||||||||||||
7 | Показатель 1 задачи 1 Программы: доля населения городского округа город Елец, информированного о деятельности органов местного самоуправления | Комитет информационных технологий и аналитики | % от числа опрошенных | 30 | 50 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Показатель 1 задачи 1 Программы: увеличение количества мероприятий, направленных на повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления в СМИ и сети Интернет | % к предыдущему году | - | - | - | - | - | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
9 | Задача 2 Программы: создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости городского бюджета | ||||||||||||||
10 | Показатель 1 задачи 2 Программы: наличие долгосрочной бюджетной стратегии | Финансовый комитет | да/нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
11 | Задача 3 Программы: достижение устойчивого развития органов местного самоуправления | ||||||||||||||
12 | Показатель 1 задачи 3 Программы: ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Комитет бухгалтерского учета и отчетности | % от объема бюджетной сметы | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
13 | Задача 4 Программы: эффективное использование муниципального имущества | ||||||||||||||
14 | Показатель 1 задачи 4 Программы: ресурсное обеспечение муниципального имущества | Комитет имущественных отношений | % |
|
|
|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
15 | Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления" | ||||||||||||||
16 | Задача 1 Подпрограммы 1: обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления | ||||||||||||||
17 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1: увеличение количества материалов, отражающих деятельность администрации города, размещенных: | Комитет информационных технологий и аналитики | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в елецкой городской общественно-политической газете "Красное знамя"; |
|
| - | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
- в теле- и радиопрограммах; |
|
| - | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
- на официальном сайте администрации города |
|
| - | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
18 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1: финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЕТРК" и МАУ "Красное знамя" на выполнение муниципальных услуг | тыс. руб. | - | 12647,0 | 14063,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
19 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1: доведение до сведения населения достоверной информации | тыс. руб. |
|
|
| 13746,0 | 14048,3 | 15961,0 | 17910,9 | 8286,2 | 7571,9 | 21100,0 | 22400,0 | 23700,0 | |
20 | Задача 2 Подпрограммы 1: повышение информационной открытости за счет создания, модернизации, внедрения и применения современных информационно-коммуникационных технологий | ||||||||||||||
21 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1: увеличение доли социально активных пользователей Интернета, использующих для получения информации программное обеспечение органов местного самоуправления, за счет создания, модернизации и внедрения информационно-коммуникационных технологий | Комитет информационных технологий и аналитики | % от общей численности населения города Ельца | - | 4,6 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
22 | Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1: обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением | тыс. руб. | - | 1400,0 | 650,0 | 869,0 | 574,5 | 869,0 | 869,0 | 869,0 | 869,0 | 1270,5 | 1334,0 | 1400,7 | |
23 | Задача 3 Подпрограммы 1: обеспечение эффективного выполнения функций структурным подразделением и эффективного взаимодействия между структурными подразделениями органа местного самоуправления | ||||||||||||||
24 | Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 1: доля исполненных функций, оказываемых в соответствии с Положением о комитете информационных технологий и аналитики, от общего числа функций | Комитет информационных технологий и аналитики | % от общего числа функций | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
25 | Основное мероприятие задачи 3 Подпрограммы 1: обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления | тыс. руб. | - | - | 2474,5 | 3131,0 | 3347,6 | 3492,9 | 3497,0 | 3008,3 | 3008,3 | 4245,5 | 4457,8 | 4680,6 | |
26 | Основное мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 1: обеспечение внутреннего информационного взаимодействия администрации городского округа город Елец |
|
| - | - | - | - | - | - | 1500,0 | - | - | - | - | - |
27 | Итого по Подпрограмме 1 |
| тыс. руб. | - | 14047,0 | 17187,5 | 17746,0 | 17970,4 | 20322,9 | 23776,9 | 12163,5 | 11449,2 | 26616,0 | 28191,8 | 29781,3 |
28 | Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" | ||||||||||||||
29 | Задача 1 Подпрограммы 2: своевременная и качественная организация бюджетного процесса | ||||||||||||||
30 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2: исполнение городского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану | Финансовый комитет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
31 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 2: соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении городского бюджета | % |
|
|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
32 | Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 2: отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета | % |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 2: соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета | % |
|
|
| >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | |
34 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: разработка проекта городского бюджета в установленные сроки | тыс. руб. | - | 4057,0 | 3995,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
35 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: управление муниципальными финансами | тыс. руб. | - |
|
| 8087,1 | 8961,7 | 9352,3 | 9352,1 | 5619,0 | 5619,4 | 5190,5 | 5190,5 | 5190,5 | |
36 | Задача 2 Подпрограммы 2: повышение эффективности бюджетных расходов | ||||||||||||||
37 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 2: средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета | Финансовый комитет | балл | 3,7 | 3,7 | 37,9 | 37,9 | 38 | 38 | 38,1 | 38,1 | 38,2 | 38,2 | 38,3 | 38,3 |
38 | Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2: совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента | тыс. руб. | - | 200,0 | 200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
39 | Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2: повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | тыс. руб. |
|
|
| 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
40 | Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 2: соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета | Финансовый комитет | % | >10 | >10 | >10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 | Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 2: организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения | тыс. руб. | - | 507,1 | 499,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
42 | Задача 3 Подпрограммы 2: совершенствование организации исполнения городского бюджета, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения городского бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности | ||||||||||||||
43 | Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 2: отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета | Финансовый комитет | % | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 | Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 2: надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение городского бюджета, выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения городского бюджета | тыс. руб. | - | 1521,4 | 1498,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
45 | Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 2: соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении городского бюджета | Финансовый комитет | % | 100 | 100 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 | Основное мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 2: своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности | тыс. руб. | - | 1014,2 | 999,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
47 | Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 2: доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подключенных к юридически значимому электронному документообороту | Финансовый комитет | % | 28 | 45 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 | Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 2: организация юридически значимого электронного документооборота для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | тыс. руб. | - | 507,1 | 499,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
49 | Задача 4 Подпрограммы 2: повышение эффективности управления муниципальным долгом | ||||||||||||||
50 | Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 2: объем просроченной задолженности по долговым обязательствам | Финансовый комитет | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 2: обслуживание муниципального долга | тыс. руб. | - | 7627,2 | 8901,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
52 | Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 2: управление муниципальным долгом | тыс. руб. |
|
|
| 7349,2 | 5881,1 | 4678,5 | 4620,0 | 4620,0 | 4620,0 | 4620,0 | 4620,0 | 4620,0 | |
53 | Итого по Подпрограмме 2 |
| тыс. руб. | - | 15434,0 | 16594,4 | 15636,3 | 15042,8 | 14230,8 | 14172,1 | 10439,0 | 10439,4 | 10010,5 | 10010,5 | 10010,5 |
54 | Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" | ||||||||||||||
55 | Задача 1 Подпрограммы 3: администрирование расходов на содержание аппарата управления | ||||||||||||||
56 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов на содержание аппарата управления | Комитет бухгалтерского учета и отчетности | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов по осуществлению государственных полномочий | рублей |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 3: число муниципальных служащих, прошедших в соответствии с действующим законодательством обучение по программам повышения квалификации | человек в год |
|
|
| 10 | 7 | 28 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
59 | Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 3: приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем | да/нет |
|
|
| да | да | да | да | да | да | да | да | да | |
60 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности аппарата управления администрации города | тыс. руб. | - | - | 40825,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
61 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности аппарата управления | тыс. руб. |
|
|
| 43934,5 | 48812,1 | 51842,2 | 51716,9 | 30976,1 | 27362,3 | 51626,9 | 51626,9 | 51626,9 | |
62 | Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 3: реализация мер по оптимизации структуры (состава) муниципального имущества | тыс. руб. |
| 2130,0 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
63 | Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности комитета по размещению муниципального заказа администрации города | тыс. руб. | - | - | 2302,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
64 | Задача 2 Подпрограммы 3: администрирование расходов по осуществлению государственных полномочий | ||||||||||||||
65 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов по осуществлению государственных полномочий | Комитет бухгалтерского учета и отчетности | рублей | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 | Задача 3 Подпрограммы 3: комплексное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления | ||||||||||||||
67 | Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3: число муниципальных служащих, прошедших в соответствии с действующим законодательством обучение по программам повышения квалификации | Комитет по вопросам муниципальной службы, кадровой работы и делопроизводства администрации города | человек в год | 11 | 12 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 | Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 3: организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации | тыс. руб. | - | 22,5 | 23,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
69 | Задача 4 Подпрограммы 3: Административно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | ||||||||||||||
70 | Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 3: освоение бюджетной сметы по административно-хозяйственному обеспечению деятельности органов местного самоуправления | Комитет бухгалтерского учета и отчетности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
71 | Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "АХСОМС" | тыс. руб. | - | 12351,0 | 12701,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
72 | Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности муниципальных учреждений | тыс. руб. |
|
|
| 16998,5 | 21448,4 | 21412,9 | 19842,3 | 10803,7 | 9872,4 | 19917,6 | 20021,9 | 20130,5 | |
73 | Основное мероприятие 2 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "УКС" | тыс. руб. | - | 4130,0 | 4073,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
74 | Основное мероприятие 3 задачи 4 Подпрограммы 3: использование информационно-правовых систем, оплата информационных услуг | тыс. руб. | - | 15,0 | 15,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
75 | Задача 5 Подпрограммы 3: Исполнение публичных нормативных обязательств | ||||||||||||||
76 | Показатель 1 задачи 5 Подпрограммы 3: исполнение публичных нормативных обязательств по выплате доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих | Комитет бухгалтерского учета и отчетности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
77 | Основное мероприятие 1 задачи 5 Подпрограммы 3: выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих | тыс. руб. |