Постановление Администрации Городского округа город Елец Липецкой области от 07.10.2019 № 1657

О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 16.12.2013 N 1938 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец" (с изменениями от 27.06.2014 N 1083, от 03.10.2014 N 1742, от 16.12.2014 N 2264, от 25.12.2014 N 2404, от 27.02.2015 N 296, от 21.05.2015 N 727, от 26.08.2015 N 1353, от 29.12.2015 N 2177, от 25.05.2016 N 920, от 31.10.2016 N 2332, от 27.12.2016 N 2920, от 23.03.2017 N 499, от 11.08.2017 N 1403, от 25.12.2017 N 2261, от 25.04.2018 N 644, от 20.08.2018 N 1369, от 24.10.2018 N 1748, от 26.12.2018 N 2194, от 20.03.2019 N 427, от 06.08.2019 N 1276)

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

 

ЛИПЕЦКОЙОБЛАСТИ

 

07.10.2019 г.

г.Елец

N 1657

 

О внесении изменений в постановлениеадминистрации города Ельца от 16.12.2013 N 1938 "Об утверждениимуниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органовместного самоуправления городского округа город Елец" (с изменениямиот 27.06.2014 N 1083, от 03.10.2014 N 1742, от 16.12.2014 N 2264, от25.12.2014 N 2404, от 27.02.2015 N 296, от 21.05.2015 N 727, от 26.08.2015 N 1353,от 29.12.2015 N 2177, от 25.05.2016 N 920, от 31.10.2016 N 2332, от 27.12.2016N 2920, от 23.03.2017 N 499, от 11.08.2017 N 1403, от 25.12.2017 N 2261, от25.04.2018 N 644, от 20.08.2018 N 1369, от 24.10.2018 N 1748, от 26.12.2018 N2194, от 20.03.2019 N 427, от 06.08.2019 N 1276)

 

Вцелях актуализации мероприятий муниципальной программы "Повышениеэффективности деятельности органов местного самоуправления городского округагород Елец", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатовгородского округа город Елец от 25.12.2018 N 118 "О бюджете городскогоокруга город Елец на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" (сизменениями), постановлением администрации города Ельца Уставомгородского округа город Елец, администрация городского округа город Елецпостановляет:

 

1.Внести в приложение "Муниципальная программа "Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец"к постановлению администрации города Ельца от16.12.2013 N 1938 "Об утверждении муниципальной программы"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправлениягородского округа город Елец" (с изменениями от 27.06.2014 N 1083, от03.10.2014 N 1742, от 16.12.2014 N 2264, от 25.12.2014 N 2404, от 27.02.2015 N296, от 21.05.2015 N 727, от 26.08.2015 N 1353, от 29.12.2015 N 2177, от25.05.2016 N 920, от 31.10.2016 N 2332, от 27.12.2016 N 2920, от 23.03.2017 N499, от 11.08.2017 N 1403, от 25.12.2017 N 2261, от 25.04.2018 N 644, от20.08.2018 N 1369, от 24.10.2018 N 1748, от 26.12.2018 N 2194, от 20.03.2019 N427, от 06.08.2019 N 1276) следующие изменения:

1)строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в томчисле по годам реализации Программы" Паспорта муниципальной программыизложить в следующей редакции:

 

"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации Программы

Объем финансирования Программы составляет 1 120 112,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 48 129,5 тыс. рублей;

2015 год - 99 160,2 тыс. рублей;

2016 год - 99 881,7 тыс. рублей;

2017 год - 113 414,5 тыс. рублей;

2018 год - 122 176,0 тыс. рублей;

2019 год - 130 767,1 тыс. рублей;

2020 год - 75 849,5 тыс. рублей;

2021 год - 70 590,5 тыс. рублей;

2022 год - 119 378,2 тыс. рублей;

2023 год - 121 018,3 тыс. рублей;

2024 год - 119 746,7 тыс. рублей.";

 

2)в абзаце первом раздела 5 "Краткое описание прогнозного ресурсногообеспечения Программы за счет бюджетных ассигнований по годам реализацииПрограммы" Текстовой части Программы цифры "1 122 120,5"заменить цифрами "1 120 112,2";

3)в приложении 1 "Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытостидеятельности органов местного самоуправления" к муниципальной программе"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправлениягородского округа город Елец":

а)строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующейредакции:

 

"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования составляет 220 023,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 14 047,0 тыс. рублей;

2015 год - 17 187,5 тыс. рублей;

2016 год - 17 746,0 тыс. рублей;

2017 год - 17 970,4 тыс. рублей;

2018 год - 20 322,9 тыс. рублей;

2019 год - 24 547,7 тыс. рублей;

2020 год - 12 163,5 тыс. рублей;

2021 год - 11 449,2 тыс. рублей;

2022 год - 26 616,0 тыс. рублей;

2023 год - 28 191,8 тыс. рублей;

2024 год - 29 781,3 тыс. рублей.";

 

б)абзац второй раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 1" Текстовой части изложить вследующей редакции:

"Общийобъем финансирования составляет 322 261,7 тыс. рублей, в том числе за счетсредств городского бюджета 220 023,3 тыс. рублей";

4)в приложении 3 "Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органовместного самоуправления" к муниципальной программе "Повышениеэффективности деятельности органов местного самоуправления городского округагород Елец":

а)строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующейредакции:

 

"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования составляет 713 142,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 18 648,5 тыс. рублей;

2015 год - 65 378,3 тыс. рублей;

2016 год - 66 499,4 тыс. рублей;

2017 год - 76 808,6 тыс. рублей;

2018 год - 80 517,4 тыс. рублей;

2019 год - 78 087,3 тыс. рублей;

2020 год - 48 427,3 тыс. рублей;

2021 год - 43 882,2 тыс. рублей;

2022 год - 78 192,0 тыс. рублей;

2023 год - 78 296,3 тыс. рублей;

2024 год - 78 404,9 тыс. рублей.";

 

б)абзац второй раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 3" Текстовой части изложить вследующей редакции:

"Общийобъем финансирования составляет 833 846,8 тыс. рублей, в том числе за счетсредств городского бюджета 713 142,2 тыс. рублей.";

5)в приложении 4 "Подпрограмма 4 "Муниципальное имущество" кмуниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органовместного самоуправления городского округа город Елец":

а)строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующейредакции:

 

"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования составляет 44 926,4 тыс. рублей, в том числе:

2017 год - 3 592,7 тыс. рублей;

2018 год - 7 104,9 тыс. рублей;

2019 год - 13 960,0 тыс. рублей;

2020 год - 4 819,7 тыс. рублей;

2021 год - 4 819,7 тыс. рублей;

2022 год - 4 559, 7 тыс. рублей;

2023 год - 4 519,7 тыс. рублей;

2024 год - 1 550,0 тыс. рублей.";

 

б)абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 4" Текстовой части изложить вследующей редакции:

"Общийобъем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4, попрогнозной оценке составит всего 236 481,0 тыс. руб., в том числе за счетсредств городского бюджета 44 926,4 тыс. руб., за счет средств областногобюджета 49 490,2 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 142 064,4 тыс.руб.";

6)приложение 5 "Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемахфинансирования за счет средств городского бюджета Программы" кмуниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органовместного самоуправления городского округа город Елец" изложить в новойредакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

7)приложение 6 "Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсногообеспечения на реализацию Программы за счет средств иных источников, незапрещенных действующим законодательством" к муниципальной программе"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправлениягородского округа город Елец" изложить в новой редакции согласноприложению 2 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

 

 

И.о. Главы городского округа

город Елец

Е.В.Боровских

 

 

 

Приложение1

кпостановлению

администрациигородского

округагород Елец

от 07октября 2019 г. N 1657

 

"Приложение5

кмуниципальной программе

"Повышениеэффективности

деятельностиорганов местного

самоуправлениягородского

округагород Елец"

 

СВЕДЕНИЯ

ОБИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ, ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ И ОБЪЕМАХ

ФИНАНСИРОВАНИЯЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПРОГРАММЫ

 


N п/п

Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Единица измерения

Значения индикаторов и показателей

2013 год (оценка)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Цель Программы: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления

2

Индикатор 1 цели: удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления

Комитет информационных технологий и аналитики

% от числа опрошенных

32

33

34

34,5

34,5

35

35

35

37

38

39

40

3

Индикатор 2 цели: доля расходов городского бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ

Финансовый комитет

% от общего объема расходов городского бюджета

-

90

91

96

96

96

96

96

96

96

96

96

4

Индикатор 3 цели: доля расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления от объема бюджетной сметы

Комитет бухгалтерского учета и отчетности

% от объема бюджетной сметы

97

99

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5

Индикатор 4 цели: доля расходов городского бюджета на содержание муниципальной казны

Комитет имущественных отношений

% от объема городского бюджета

 

 

 

 

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

6

Задача 1 Программы: создание условий для повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления

7

Показатель 1 задачи 1 Программы: доля населения городского округа город Елец, информированного о деятельности органов местного самоуправления

Комитет информационных технологий и аналитики

% от числа опрошенных

30

50

60

60

60

-

-

-

-

-

-

-

8

Показатель 1 задачи 1 Программы: увеличение количества мероприятий, направленных на повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления в СМИ и сети Интернет

% к предыдущему году

-

-

-

-

-

>5

>5

>5

>5

>5

>5

>5

9

Задача 2 Программы: создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости городского бюджета

10

Показатель 1 задачи 2 Программы: наличие долгосрочной бюджетной стратегии

Финансовый комитет

да/нет

нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

11

Задача 3 Программы: достижение устойчивого развития органов местного самоуправления

12

Показатель 1 задачи 3 Программы: ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Комитет бухгалтерского учета и отчетности

% от объема бюджетной сметы

97

99

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

13

Задача 4 Программы: эффективное использование муниципального имущества

14

Показатель 1 задачи 4 Программы: ресурсное обеспечение муниципального имущества

Комитет имущественных отношений

%

 

 

 

 

100

100

100

100

100

100

100

100

15

Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления"

16

Задача 1 Подпрограммы 1: обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления

17

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1: увеличение количества материалов, отражающих деятельность администрации города, размещенных:

Комитет информационных технологий и аналитики

% к предыдущему году

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в Елецкой городской общественно-политической газете "Красное знамя";

-

25

5

5

5

5

5

2

2

5

5

5

- в теле- и радиопрограммах;

-

50

5

5

5

5

5

2

2

5

5

5

- на официальном сайте администрации города

-

60

5

5

5

5

5

4

4

5

5

5

18

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1: финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЕТРК" и МАУ "Красное знамя" на выполнение муниципальных услуг

тыс. руб.

-

12647,0

14063,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1: доведение до сведения населения достоверной информации

тыс. руб.

 

 

 

13746,0

14048,3

15961,0

18626,9

8286,2

7571,9

21100,0

22400,0

23700,0

20

Задача 2 Подпрограммы 1: повышение информационной открытости за счет создания, модернизации, внедрения и применения современных информационно-коммуникационных технологий

21

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1: увеличение доли социально активных пользователей Интернета, использующих для получения информации программное обеспечение органов местного самоуправления, за счет создания, модернизации и внедрения информационно-коммуникационных технологий

Комитет информационных технологий и аналитики

% от общей численности населения города Ельца

-

4,6

5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

22

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1: обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением

тыс. руб.

-

1400,0

650,0

869,0

574,5

869,0

869,0

869,0

869,0

1270,5

1334,0

1400,7

23

Задача 3 Подпрограммы 1: обеспечение эффективного выполнения функций структурным подразделением и эффективного взаимодействия между структурными подразделениями органа местного самоуправления.

24

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 1: доля исполненных функций, оказываемых в соответствии с Положением о комитете информационных технологий и аналитики, от общего числа функций

Комитет информационных технологий и аналитики

% от общего числа функций

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

25

Основное мероприятие задачи 3 Подпрограммы 1: обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления

тыс. руб.

-

-

2474,5

3131,0

3347,6

3492,9

3551,8

3008,3

3008,3

4245,5

4457,8

4680,6

26

Основное мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 1: обеспечение внутреннего информационного взаимодействия администрации городского округа город Елец

 

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

1500,0

-

-

-

-

-

27

Итого по Подпрограмме 1

 

тыс. руб.

-

14047,0

17187,5

17746,0

17970,4

20322,9

24547,7

12163,5

11449,2

26616,0

28191,8

29781,3

28

Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"

29

Задача 1 Подпрограммы 2: своевременная и качественная организация бюджетного процесса

30

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2: исполнение городского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану

Финансовый комитет

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

31

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 2: соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении городского бюджета

%

 

 

 

100

100

100

100

100

100

100

100

100

32

Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 2: отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета

%

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 2: соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета

%

 

 

 

>10

>10

>10

>10

>10

>10

>10

>10

>10

34

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: разработка проекта городского бюджета в установленные сроки

тыс. руб.

-

4057,0

3995,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: управление муниципальными финансами

тыс. руб.

-

 

 

8087,1

8961,7

9352,3

9352,1

5619,0

5619,4

5190,5

5190,5

5190,5

36

Задача 2 Подпрограммы 2: повышение эффективности бюджетных расходов

37

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 2: средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета

Финансовый комитет

Балл

3,7

3,7

37,9

37,9

38

38

38,1

38,1

38,2

38,2

38,3

38,3

38

Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2: совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента

тыс. руб.

-

200,0

200,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2: повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств

тыс. руб.

 

 

 

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

40

Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 2: соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета

Финансовый комитет

%

>10

>10

>10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 2: организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения

тыс. руб.

-

507,1

499,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Задача 3 Подпрограммы 2: совершенствование организации исполнения городского бюджета, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения городского бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности

43

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 2: отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета

Финансовый комитет

%

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 2: надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение городского бюджета, выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения городского бюджета

тыс. руб.

-

1521,4

1498,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 2: соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении городского бюджета

Финансовый комитет

%

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Основное мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 2: своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности

тыс. руб.

-

1014,2

999,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 2: доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подключенных к юридически значимому электронному документообороту

Финансовый комитет

%

28

45

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 2: организация юридически значимого электронного документооборота для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

тыс. руб.

-

507,1

499,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Задача 4 Подпрограммы 2: повышение эффективности управления муниципальным долгом

50

Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 2: объем просроченной задолженности по долговым обязательствам

Финансовый комитет

рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 2: обслуживание муниципального долга

тыс. руб.

-

7627,2

8901,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 2: управление муниципальным долгом

тыс. руб.

 

 

 

7349,2

5881,1

4678,5

4620,0

4620,0

4620,0

4620,0

4620,0

4620,0

53

Итого по Подпрограмме 2

 

тыс. руб.

-

15434,0

16594,4

15636,3

15042,8

14230,8

14172,1

10439,0

10439,4

10010,5

10010,5

10010,5

54

Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"

55

Задача 1 Подпрограммы 3: администрирование расходов на содержание аппарата управления

56

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов на содержание аппарата управления

Комитет бухгалтерского учета и отчетности

рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов по осуществлению государственных полномочий

рублей

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 3: число муниципальных служащих, прошедших в соответствии с действующим законодательством обучение по программам повышения квалификации

человек в год

 

 

 

10

7

28

12

12

12

12

12

12

59

Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 3: приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем

да/нет

 

 

 

да

да

да

да

да

да

да

да

да

60

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности аппарата управления администрации города

тыс. руб.

-

-

40825,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности аппарата управления

тыс. руб.

 

 

 

43934,5

48812,1

51842,2

51597,5

30976,1

27362,3

51626,9

51626,9

51626,9

62

Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 3: реализация мер по оптимизации структуры (состава) муниципального имущества

тыс. руб.

 

2130,0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности комитета по размещению муниципального заказа администрации города

тыс. руб.

-

-

2302,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

Задача 2 Подпрограммы 3: администрирование расходов по осуществлению государственных полномочий

65

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов по осуществлению государственных полномочий

Комитет бухгалтерского учета и отчетности

рублей

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

Задача 3 Подпрограммы 3: комплексное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления

67

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3: число муниципальных служащих, прошедших в соответствии с действующим законодательством обучение по программам повышения квалификации

Комитет по вопросам муниципальной службы, кадровой работы и делопроизводства администрации города

человек в год

11

12

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 3: организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации

тыс. руб.

-

22,5

23,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Задача 4 Подпрограммы 3: Административно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления

70

Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 3: освоение бюджетной сметы по административно-хозяйственному обеспечению деятельности органов местного самоуправления

Комитет бухгалтерского учета и отчетности

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

71

Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "АХСОМС"

тыс. руб.

-

12351,0

12701,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности муниципальных учреждений

тыс. руб.

 

 

 

16998,5

21448,4

21412,9

19842,3

10803,7

9872,4

19917,6

20021,9

20130,5

73

Основное мероприятие 2 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "УКС"

тыс. руб.

-

4130,0

4073,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Основное мероприятие 3 задачи 4 Подпрограммы 3: использование информационно-правовых систем, оплата информационных услуг

тыс. руб.

-

15,0

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

Задача 5 Подпрограммы 3: Исполнение публичных нормативных обязательств

76

Показатель 1 задачи 5 Подпрограммы 3: исполнение публичных нормативных обязательств по выплате доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих

Комитет бухгалтерского учета и отчетности

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

77

Основное мероприятие 1 задачи 5 Подпрограммы 3: выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих

тыс. руб.

-

-

5438,4

5566,4

5648,1

5654,8

5647,5

5647,5

5647,5

5647,5

5647,5

5647,5

78

Задача 6 Подпрограммы 3: Финансовое обеспечение общегородских мероприятий

79

Показатель 1 задачи 6 Подпрограммы 3: освоение бюджетной сметы по финансовому обеспечению общегородских мероприятий

Комитет бухгалтерского учета и отчетности

%

 

 

 

 

100

100

100

100

100

100

100

100

80

Основное мероприятие 1 задачи 6 Подпрограммы 3: проведение общегородских мероприятий

Комитеты администрации города

тыс. руб.

 

 

 

 

900,0

1607,5

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

81

Итого по Подпрограмме 3

 

тыс. руб.

-

18648,5

65378,3

66499,4

76808,6

80517,4

78087,3

48427,3

43882,2

78192,0

78296,3

78404,9

82

Подпрограмма 4 "Муниципальное имущество"

83

Задача 1 Подпрограммы 4: Создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципальной казны

84

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4: количество переданных в аренду объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости

Комитет имущественных отношений

шт.

-

-

-

-

20

15

12

10

10

9

9

9

85

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4: количество объектов, поставленных на учет как бесхозяйные и принятых в муниципальную собственность

шт.

-

-

-

-

18

14

10

6

6

5

5

5

86

Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 4: количество объектов муниципальной недвижимости, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав

шт.

-

-

-

-

30

19

15

13

10

10

10

10

87

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4: эффективное использование муниципального имущества

тыс. руб.

-

-

-

-

500

285,8

250,0

250,0

250,0

150,0

150,0

150,0

88

Задача 2 Подпрограммы 4: сокращение расходов бюджета на содержание муниципальной казны

89

Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 4: количество пустующих муниципальных помещений

Комитет имущественных отношений

шт.

-

-

-

-

15

10

5

5

5

4

4

4

90

Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 4: содержание муниципальной казны

тыс. руб.

-

-

-

-

3092,7

1824,9

1610,0

1610,0

1610,0

1450,0

1410,0

1400,0

91

Задача 3 Подпрограммы 4: поддержание объектов, находящихся в муниципальной казне и в оперативном управлении органов местного самоуправления, в надлежащем состоянии

92

Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 4: количество объектов, подлежащих ремонту

Комитет имущественных отношений

шт.

-

-

-

-

-

6

4

-

-

-

-

-

93

Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 4: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов

тыс. руб.

-

-

-

-

-

4976,2

11800,0

-

-

-

-

-

94

Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 4: Наличие государственной экологической экспертизы проекта по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления

Комитет по коммунальному хозяйству

да/нет

-

-

-

-

-

да

-

-

-

-

-

-

95

Показатель 3 задачи 3 подпрограммы 4: Площадь земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления

кв. м

-

-

-

-

-

-

43240,0

43240,0

43240,0

43240,0

43240,0

-

96

Основное мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 4: Разработка проектов по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления

тыс. руб.

-

-

-

-

-

18,0

-

-

-

-

-

-

97

Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 4: Проведение рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления

 

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

300,0

2959,7

2959,7

2959,7

2959,7

-

98

Итого по Подпрограмме 4

 

тыс. руб.

-

-

-

-

3592,7

7104,9

13960,0

4819,7

4819,7

4559,7

4519,7

1550,00

99

Всего по муниципальной программе

Всего

тыс. руб.

-

48129,5

99160,2

99881,7

113414,5

122176,0

130767,1

75849,5

70590,5

119378,2

121018,3

119746,7

Комитет бухгалтерского учета и отчетности

тыс. руб.

-

18648,5

65378,3

66499,4

76808,6

80517,4

78087,3

48427,3

43882,2

78192,0

78296,3

78404,9

Комитет информационных технологий и аналитики

тыс. руб.

-

14047,0

17187,5

17746,0

17970,4

20322,9

24547,7

12163,5

11449,2

26616,0

28191,8

29781,3

Финансовый комитет

тыс. руб.

-

15434,0

16594,4

15636,3

15042,8

14230,8

14172,1

10439,0

10439,4

10010,5

10010,5

10010,5

Комитет имущественных отношений

тыс. руб.

-

-

-

-

3592,7

7086,9

13660,0

1860,0

1860,0

1600,0

1560,0

1550,0

Комитет по коммунальному хозяйству

тыс. руб.

-

-

-

-

-

18,0

300,0

2959,7

2959,7

2959,7

2959,7

-

"

 

 

 

Приложение2

кпостановлению

администрациигородского

округагород Елец

от 07октября 2019 г. N 1657

 

"Приложение6

кмуниципальной программе

"Повышениеэффективности

деятельностиорганов местного

самоуправлениягородского

округагород Елец"

 

ПРОГНОЗНАЯОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ РЕСУРСНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯНА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНЫХ

ИСТОЧНИКОВ,НЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

 

N п/п

Наименование подпрограмм

Источники ресурсного обеспечения

Расходы (тыс. рублей)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Программа

Всего

49750,8

110810,6

120357,0

136954,0

144741,6

156596,5

99605,6

94276,6

239097,5

240637,6

143569,9

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

71032,2

71032,2

-

Областной бюджет

271,3

10250,4

10200,8

11715,6

12935,6

12812,8

12316,1

12316,1

37437,1

37437,1

12773,2

Городской бюджет

48129,5

99160,2

99881,7

113414,5

122176,0

130767,1

75849,5

70590,5

119378,2

121018,3

119746,7

Средства внебюджетных источников

1350,0

1400,0

10274,5

11823,9

9630,0

13016,6

11440,0

11370,0

11250,0

11150,0

11050,0

2

Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления"

Всего

15397,0

18587,5

28020,5

29794,3

29952,9

37564,3

23603,5

22819,2

37866,0

39341,8

40831,3

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Городской бюджет

14047,0

17187,5

17746,0

17970,4

20322,9

24547,7

12163,5

11449,2

26616,0

28191,8

29781,3

Средства внебюджетных источников

1350,0

1400,0

10274,5

11823,9

9630,0

13016,6

11440,0

11370,0

11250,0

11150,0

11050,0

3

Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"

Всего

15434,0

16594,4

15636,3

15042,8

14230,8

14172,1