Закон Липецкой области от 14.12.2011 № 580-оз
О внесении изменений в Закон Липецкой области
"Стратегия социально-экономического развития
Липецкой области на период до 2020 года"
ЗАКОН
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Липецкой области "Стратегия
социально-экономического развития Липецкой области
на период до 2020 года" Принят Липецким областнымСоветом депутатов 1 декабря 2011 года
Статья 1
Внести в приложение к Закону Липецкой области от 25 декабря 2006года N 10-ОЗ "Стратегия социально-экономического развития Липецкойобласти на период до 2020 года" (Липецкая газета, 2007, 24 января;2009, 30 мая) следующие изменения:
1) в разделе 4 "Стратегическое видение и миссия Липецкой области"раздела 4.2 "Миссия и стратегические цели социально-экономическогоразвития Липецкой области":
а) абзацы четвертый - шестой подраздела 4.2.2 "Миссия Липецкойобласти" изложить в следующей редакции:
"- повышение благосостояния и качества жизни населения;
- создание инновационной и конкурентоспособной экономики врегионе;
- улучшение экологической обстановки и качества окружающей среды;
- создание и внедрение системы эффективного государственногоуправления в области.";
б) пункт 4.2.3 "Стратегические цели развития области на период до2020 года" изложить в следующей редакции:
"4.2.3. Стратегические цели развития области на период до 2020года
Стратегическими целями развития области на период до 2020 года наданном этапе являются:
Повышение благосостояния и качества жизни населения
Данная цель предполагает создание экономических условий,позволяющих населению за счет собственных доходов и социальнойподдержки обеспечить более высокий уровень потребления, приобретение исодержание комфортного жилья, пользование качественными услугами всфере образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта,безопасные условия жизни.
В качестве индикаторов стратегической цели определены: индекскачества жизни, среднемесячная номинальная заработная плата и уровеньрегистрируемой безработицы.
Индекс качества жизни рассчитывается на основе данных Федеральнойслужбы государственной статистики и территориального органаФедеральной службы государственной статистики по Липецкой области попоказателям, характеризующим:
- качество населения (продолжительность жизни, уровеньпрофессионального образования, социальная устойчивость семьи, уровеньсоциальной патологии: наркомания, токсикомания, алкоголизм, уровеньпервичной инвалидности);
- благосостояние населения (ВРП на душу населения, покупательнаяспособность среднедушевых доходов, уровень и степень бедности,склонность к сбережениям, обеспеченность экономическими активами:автомобили, недвижимость);
- качество трудовой жизни (уровень общей занятости населения,уровень травматизма на производстве, средняя продолжительностьрегистрируемой безработицы);
- качество социальной сферы (обеспеченность жильем, охват детейдошкольными образовательными услугами, охват населения учреждениямикультурно-досугового типа, густота дорог с твердым покрытием);
- безопасность жизнедеятельности (уровень криминогенности,безопасности дорожного движения, загрязнения атмосферного воздуха).
К 2020 году индекс качества жизни населения возрастет до 1,065 (в2005 году - 0,962), среднемесячная заработная плата увеличится до44,8 тыс. руб. (в 2005 году - 6,9 тыс. руб.), уровень регистрируемойбезработицы сократится до 0,6% (в 2005 году - 0,9%).
Достижение цели предполагается за счет решения следующих задач:
- повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся всоциальной поддержке, улучшение демографической ситуации;
- повышение качества и доступности медицинской помощи,лекарственного обеспечения населения;
- формирование здорового образа жизни, обеспечение развитияспорта, создание условий для развития туризма и рекреации;
- повышение доступности и качества образования;
- обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям иучастие в культурной жизни;
- обеспечение населения качественным жильем, социальнойинфраструктурой и услугами ЖКХ;
- обеспечение безопасности условий жизни населения, охраны труда;
- обеспечение общественно-политической стабильности, содействиеразвитию гражданского общества.
В результате решения задач к концу 2020 года предполагается, что:
- доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимумаснизится до 9%;
- естественная убыль населения уменьшится до - 3,6 чел. на 1000чел. населения;
- ожидаемая продолжительность жизни возрастет до 71 года;
- возрастет уровень удовлетворенности населения медицинскойпомощью;
- удельный вес населения, систематически занимающегося физическойкультурой и спортом, увеличится до 40%;
- объем внутреннего и въездного туристического потока в областиувеличится до 970 тыс. чел.;
- охват детей дошкольными образовательными услугами увеличится до60,5%;
- возрастет удовлетворенность населения качеством общегообразования;
- обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типаувеличится до 0,427 учреждений на 1 тыс. жителей;
- обеспеченность населения жильем возрастет до 37,2 кв. м на 1чел.;
- коэффициент доступности жилья для населения снизится до 2,3;
- увеличится удовлетворенность населения качествомжилищно-коммунальных услуг;
- количество пожаров снизится до 1340 ед.;
- увеличится удовлетворенность населения деятельностью органовисполнительной власти по обеспечению безопасности граждан;
- уровень профессиональной заболеваемости снизится до 5 человекна 10 тыс. работающих;
- снизится количество протестных акций;
- количество общественных объединений, некоммерческихорганизаций, осуществляющих уставную деятельность на территорииобласти, увеличится до 1418.
Создание инновационной и конкурентоспособной экономики
в регионе
Данная цель предполагает повышение благосостояния и качестважизни населения путем повышения конкурентоспособности экономики наоснове опережающего роста производительности труда за счетмодернизации и формирования развитой инновационной инфраструктуры,развития "точек роста", создания благоприятных условий дляпредпринимательской деятельности.
В качестве индикаторов стратегической цели определены: объемвалового регионального продукта, доля инновационной продукции в общемобъеме отгруженных товаров, работ, услуг промышленными организациями.
К 2020 году объем ВРП возрастет до 1030,3 млрд. руб. (в 2005 году- 145,2 млрд. руб.), доля инновационной продукции в общем объемеотгруженных товаров, работ, услуг промышленными организациямиувеличится по сравнению с 2010 годом в 2,5 раза и составит 25%.
Достижение цели будет обеспечено за счет решения следующих задач:
- создание условий для модернизации существующих производств,стимулирование инновационной и экономической активности бизнеса;
- обеспечение продовольственной безопасности региона на основеустойчивого развития агропромышленного комплекса и повышениятерриториальной доступности социально значимых продовольственныхтоваров;
- повышение доступности и пропускной способности транспортнойинфраструктуры;
- обеспечение высокой инвестиционной привлекательности региона;
- обеспечение внедрения энерго - и ресурсосберегающих технологий,повышение энергетической эффективности.
В результате решения этих задач к концу 2020 года предполагается,что:
- индекс производительности труда в промышленности составит115,8%;
- удельный вес инновационно-активных организаций в общем числеобследованных увеличится до 30%;
- доля неторгового сектора в обороте малых и средних предприятийувеличится до 50%;
- уровень самообеспеченности области (производство к фондувнутреннего потребления) сахаром и сахаропродуктами увеличится в 9раз, мясом и мясопродуктами - в 2,6 раза, зерном - 1,3 раза, молоком имолокопродуктами - на 5%, маслом растительным составит 100%;
- уровень потребления молокопродуктов, мясопродуктов и рыбнойпродукции на душу населения (в % к рациональным нормам) составит 100%;
- уровень обеспеченности торговыми площадями возрастет до 540 кв.м на 1 тыс. жителей, в том числе по продовольственной группе товаров- до 162 кв. м на 1 тыс. жителей;
- плотность сети автомобильных дорог регионального значения на1000 м2 территории области увеличится до 209,2 км;
- количество перевезенных пассажиров составит 193,3 млн. чел.;
- количество предприятий - резидентов и участников особыхэкономических зон федерального и регионального уровней возрастет до220;
- объем инвестиций в основной капитал на душу населенияувеличится до 331 тыс. руб.;
- объем иностранных инвестиций на душу населения увеличится до751,2 долл. США;
- энергоемкость ВРП сократится до 65 кг у.т./тыс. руб.;
- доля энергетических ресурсов, производимых с использованиемвозобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетическихресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых натерритории Липецкой области, возрастет до 13,81%.
Улучшение экологической обстановки и качества
окружающей среды
Данная цель предполагает снижение большой техногенной нагрузки ивысокой экологической напряженности в области вследствие существенногонегативного влияния на состояние окружающей среды динамичноразвивающихся предприятий промышленности, электроэнергетики,транспорта и сельского хозяйства, улучшение качества атмосферноговоздуха, состояния поверхностных водных объектов, развитие особоохраняемых природных территорий и сохранение биологическогоразнообразия.
В качестве индикатора стратегической цели определен общий объемзагрязнений на единицу ВРП, который рассчитывается на основе данныхтерриториального органа Федеральной службы государственной статистикипо Липецкой области.
К 2020 году по сравнению с 2005 годом общий объем загрязнений наединицу ВРП снизится в 6,4 раза и составит 0,5 тыс. т/млрд. руб.
Достижение цели предполагается за счет решения следующих задач:
- улучшение состояния окружающей природной среды, воспроизводстваи рационального использования природных ресурсов, создание системыобращения с отходами производства и потребления;
- сохранение и повышение ресурсно-экологического потенциалалесов.
В результате решения этих задач к 2020 году ожидается:
- уменьшение объемов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ отстационарных источников до 353 тыс. т;
- сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод до 89,5млн. куб. м;
- увеличение доли использованных и обезвреженных отходовпроизводства и потребления в общем объеме образовавшихся отходов до84,5%;
- увеличение количества месторождений ОРПИ, числящихся нагосударственном балансе, до 66;
- рост лесистости территории области до 11,0%.
Создание и внедрение системы эффективного
государственного управления в области
Данная цель предполагает дальнейшее реформирование системыгосударственного управления области путем оптимизации функционированияорганов исполнительной власти, совершенствования системывзаимодействия исполнительных органов государственной власти области игражданского общества, строгого соблюдения государственными служащимизаконности, предоставления качественных государственных услугнаселению, повышения эффективности расходования бюджетных средств.
Улучшение качества жизни граждан остается основным критерием,характеризующим создание системы эффективного управления в области.
Достижение данной цели будет характеризоваться повышением уровняудовлетворенности населения деятельностью исполнительных органовгосударственной власти области на основе опроса общественного мнения к2020 году до 70,2% от числа опрошенных.
Достижение цели предполагается за счет решения следующих задач:
- повышение эффективности деятельности исполнительных органовгосударственной власти области;
- повышение доли налоговых и неналоговых доходовконсолидированного бюджета области в общем объеме доходов;
- поддержание на безопасном уровне и сокращение государственногодолга области.
Решение поставленных задач позволит к 2020 году:
- увеличить долю государственных гражданских служащих области,прошедших переподготовку и повышение квалификации, до 34,2%;
- снизить численность государственных гражданских служащих ворганах исполнительной власти до 10 на 10 тыс. чел. населения;
- увеличить количество государственных услуг, предоставляемых вэлектронном виде, до 120;
- увеличить количество оказываемых государственных, муниципальныхи сопутствующих им услуг в рамках МФЦ до 380;
- увеличить долю налоговых и неналоговых доходовконсолидированного бюджета области в общем объеме доходовконсолидированного бюджета области (без учета субсидий) до 95,1%;
- снизить объем государственного долга от годового объема доходовобластного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) до 25%.";
2) в разделе 5 "Приоритеты развития Липецкой области":
а) в подразделе 5.5 "Создание точек роста":
пункт 5.5.1 изложить в следующей редакции:
"5.5.1. Особая экономическая зона федерального уровня
Инструментом, позволяющим решить проблему преодоления сложившейсямоноотраслевой структуры промышленности, ускорить развитиеобрабатывающих производств с высокой долей добавленной стоимости,является создание на территории области особой экономической зоныпромышленно-производственного типа (далее - ОЭЗ ППТ) в рамкахФедерального закона от 22 июля 2005 года N 116-ФЗ "Об особыхэкономических зонах в Российской Федерации".
ОЭЗ ППТ "Липецк" создана в соответствии с постановлениемПравительства РФ от 21 декабря 2005 года N 782 "О создании натерритории Грязинского района Липецкой области особой экономическойзоны промышленно-производственного типа".
Соглашением от 18 января 2006 года N 6677-ГГ/Ф7 междуПравительством РФ, администрацией Липецкой области и администрациейГрязинского района "О создании на территории Грязинского районаЛипецкой области особой экономической зоныпромышленно-производственного типа" были определены основные этапы имероприятия по организации функционирования ОЭЗ.
Приоритетными видами деятельности являются: машиностроение,производство оборудования и компонентов, готовых металлическихизделий, неметаллических минеральных продуктов, резиновых ипластмассовых изделий.
Целью создания ОЭЗ является формирование условий для масштабногопривлечения отечественных и иностранных инвестиций, создание насоответствующей территории современных промышленно-производственныхкомплексов, отвечающих мировым стандартам, способных обеспечитьразвитие высокотехнологичных производств с использованиеминновационных технологий, и стимулирование экспорта продукции.
В инфраструктуру ОЭЗ планируется направить около 17 млрд. руб.государственных инвестиций. По итогам 2010 года уже направлено свыше 6млрд. руб., в том числе из областного бюджета - 1,5 млрд. руб.
К 2010 году завершено строительство всей необходимой инженерной,таможенной, транспортной инфраструктуры первого этапа ОЭЗ ППТ"Липецк". Введены в эксплуатацию 26 объектов, в т.ч. комплексэлектроснабжения с подстанцией 110/10 кВт; сети газопровода,тепловодоснабжения, канализации, освещения, телекоммуникаций;автодороги; здание АДЦ; железнодорожные пути; ограждение территории свидеонаблюдением; пожарное депо; таможенный комплекс.
Созданный благоприятный инвестиционный климат способствовал тому,что 18 компаний стали резидентами ОЭЗ ППТ "Липецк", среди них -компании из России, Японии, Италии и Бельгии. Объем привлеченныхинвестиций составил 52 млрд. руб.
На базе предприятий по производству автомобильных шин (ООО"Йокохама РПЗ"), металлокорда и бортовой проволоки (ООО "БекартЛипецк"), светопрозрачных конструкций из листового стекла (ООО"Липецкий завод стекольных конструкций") формируется кластер попроизводству автокомпонентов.
Предприятия ООО "Липецкий офсетный комбинат" (производствовысокотиражной полиграфической продукции и упаковки для пищевыхтоваров) и ЗАО "Российский Центр Нанотехнологий" (производствонаноматериалов и наносистем) являются основой формирующегося кластерапо производству инновационной продукции с применением нанотехнологий.
Развитие ОЭЗ "Липецк" позволит привлечь к концу 2020 года около45 резидентов с объемом инвестиций 120 млрд. руб., планируется создать15 тыс. рабочих мест, ежегодный объем производства достигнет 100млрд. руб.";
пункт 5.5.3 "Особые экономические зоны регионального уровня"изложить в следующей редакции:
"5.5.3. Особые экономические зоны регионального уровня
В соответствии с Законом Липецкой области от 18 августа 2006 годаN 316-ОЗ "Об особых экономических зонах регионального уровня" натерритории области с учетом инициатив органов местного самоуправленияи схем пространственного развития территорий создаются особыеэкономические зоны регионального уровня.
Особые экономические зоны промышленно-производственного типа
В настоящее время в области реализуются инвестиционные проекты посозданию и развитию 4 особых экономических зон регионального уровняпромышленно-производственного типа (далее - ОЭЗ РУ ППТ): ОЭЗ "Данков",ОЭЗ "Тербуны", ОЭЗ "Чаплыгинская", ОЭЗ "Елецпром". Приоритетнымивидами деятельности являются: производство пищевых продуктов,лекарственных средств, готовых металлических изделий, неметаллическихминеральных продуктов.
Объем затрат на строительство инфраструктуры на территориях ОЭЗРУ ППТ составил 125 млн. руб.
На территориях особых экономических зон зарегистрировано 14участников с инвестиционным потенциалом 44 млрд. руб., будет создано6,3 тыс. рабочих мест.
В ОЭЗ РУ ППТ "Тербуны" реализуется один из самых масштабныхпроектов последних лет в медицинской промышленности РоссийскойФедерации - строительство завода по производству лекарственныхпрепаратов "Рафарма".
Проект инициирован Фондом поддержки здравоохранения "Здоровье". Врезультате реализации проекта будет создано инновационное предприятиев сфере здравоохранения. Общее количество выпускаемых лекарственныхсредств составит 58 наименований, ежегодные объемы реализациипродукции завода после выхода на проектную мощность будут составлятьболее 100 млн. упаковок лекарственных препаратов. Прогнозируетсяснижение поставок импортных лекарственных средств в РоссийскуюФедерацию до 60 - 70%.
Крупный инвестор зарегистрирован в особой экономической зонерегионального уровня "Елецпром" - ОАО "Куриное царство". Объеминвестиций составит 18 млрд. руб., будет создано 4 тыс. рабочих мест.Проект ООО "Куриное царство" включает в себя: завод по убою ипереработке птицы, комбикормовый завод, инкубаторий, птичники, заводпо утилизации и переработке отходов убойных заводов.
Реализация проекта по созданию особых экономических зонпромышленно-производственного типа позволит придать ускорение развитиюмуниципальных образований области за счет инфраструктурного развития,расширить доходную базу бюджетов различного уровня, создатьпривлекательную инвестиционную среду.
Дополнительным эффектом от создания особых экономических зонпромышленно-производственного типа федерального и региональногоуровней будет преодоление моноотраслевой структуры промышленности,снижение доли черной металлургии в общем объеме отгруженных товаров,работ, услуг промышленными предприятиями к 2020 году до 50%.
Принципиально новым элементом развития производственногопотенциала области, позволяющим привлекать частные инвестиции безпрямых бюджетных вливаний, являются индустриальные парки, создаваемыена территории области.
Создание индустриальных парков имеет большое значение дляэкономики области, так как ими формируются максимально комфортныеусловия для развития новых производств. Это позволит улучшитьинвестиционный климат, будет способствовать привлечению инвестиций вреальный сектор экономики и модернизации экономики в целом.
Особые экономические зоны технико-внедренческого типа
На территории городского округа г. Липецк создана особаяэкономическая зона регионального уровня технико-внедренческого типа"Липецк-Технополюс" (далее - ОЭЗ РУ ТВТ).
Создание зоны позволит сформировать уникальную среду для научныхисследований и инновационного предпринимательства, которая станетбазой для коммерциализации научно-технологического потенциала области.
Деятельность участников ОЭЗ РУ ТВТ будет направлена накачественное повышение технологического уровня производства вприоритетных секторах экономики региона. Территория ОЭЗ РУ ТВТ выбранас учетом максимального использования существующих инженерных сетей,объектов транспортного и энергетического хозяйства, социальнойинфраструктуры. Планируется строительство нанотехнологического центра.
Особая экономическая зона агропромышленного типа
В Лев-Толстовском районе на площади 84 тыс. га создана особаяэкономическая зона агропромышленного типа "Астапово" (далее - ОЭЗ РУ"Астапово"), предусматривающая замкнутый цикл комплексов попроизводству сельскохозяйственной продукции, перерабатывающихпредприятий, центров логистики.
Заявленный объем инвестиций превысит 6 млрд. руб., будет создано2,4 тыс. новых рабочих мест.
Основными участниками ОЭЗ РУ "Астапово" станут:
- ОАО "Липецкмясопром", входящее в агрохолдинг ОАО "Группа"Черкизово". Главным направлением предприятия является созданиевысокопродуктивного свиноводства. Производство свинины предполагаетсядовести до 50 тыс. тонн в год, что будет составлять 2/3 от областных и3% от российских объемов производства. Проектом планируется созданиееще 13 предприятий и строительство жилого микрорайона;
- ЗАО "Центральный грибной комплекс", предусматривающеепроизводство субстракта, компоста, покровной почвы и выращиваниегрибов (шампиньоны, вешенка), мощностью 6,6 тыс. тонн грибов в год;
- ООО "Баско" - зернохранилище нового поколения по хранениювысокопротеиновых культур мощностью 100 тыс. тонн зернаединовременного хранения.
В результате создания ОЭЗ РУ "Астапово" производство продукциисельского хозяйства возрастет на 2 млрд. руб. (в ценах 2005 года), илина 5%, налоговые поступления составят 240 млн. руб. в год, возможнопривлечение незанятого трудоспособного населения прилегающих районов.
Особые экономические зоны туристско-рекреационного типа
Целью развития особых экономических зон регионального уровнятуристско-рекреационного типа является создание конкурентоспособноготуристского комплекса, обеспечивающего, с одной стороны, широкиевозможности для удовлетворения потребностей населения области,российских и иностранных граждан в туристических услугах, а с другой -вклад в развитие экономики региона за счет притока денежных средств,налоговых поступлений в бюджет и увеличения количества рабочих мест.
Возможность создания особых экономических зонтуристско-рекреационного типа обусловлена наличием источников лечебныхминеральных вод, значительного историко-культурного,духовно-православного и археологического наследия, уникальных народныхпромыслов, многообразных природных достопримечательностей, чтопредставляет особый интерес для российских и иностранных туристов.
Особая экономическая зона регионального уровнятуристско-рекреационного типа "Елец" расположена на территориигородского поселения г. Елец площадью 931 га. ОЭЗ "Задонщина" занимаетбольшую часть Задонского муниципального района - 97 тыс. га.
На территории ОЭЗ "Елец" и "Задонщина" активно ведетсяреконструкция старых зданий, которые переоборудуются под гостиницы,реставрируются исторические памятники архитектуры, восстанавливаютсяусадьбы, идет строительство новых гостиниц, гостиничных иразвлекательных комплексов. Быстрыми темпами развивается торговаясеть, сфера обслуживания, малый бизнес. Увеличивается производствосувенирной продукции.
Начато строительство культурно-развлекательного центра в г.Задонске, завершаются проектные работы по восстановлению усадьбыМуравьева-Карского в с. Скорняково, по строительствукоттеджно-гостиничного и лечебно-оздоровительного комплексов. Двазавода приступили к розливу столовой и минеральной воды.
Развитие особых зон туристско-рекреационного типа "Елец" и"Задонщина" позволит привлечь более 9 млрд. руб. инвестиций, создатьсвыше 700 рабочих мест.
Дополнительным эффектом от создания особых экономических зонбудет увеличение туристического потока в область до 340,2 тыс. человекв год.";
подраздел 5.6 "Формирование институциональной средыинновационного развития" изложить в следующей редакции:
"5.6. Модернизация и формирование институциональной среды
инновационного развития
Основной целью модернизации и инновационного развития являетсявыход экономики региона на современный, сравнимый с передовымистранами, уровень развития за счет стимулирования процессовтехнического перевооружения и реконструкции, внедрения наукоемких иэнергоресурсосберегающих технологий, освоения новыхконкурентоспособных видов продукции, сертификации системы менеджментакачества на соответствие международным стандартам, создание целостнойинновационной инфраструктуры (ОЭЗ технико-внедренческого типа),интегрированной с высшим образованием и наукой.
Приоритетами модернизации и технологического развития являются:
- обновление производственных фондов, замена устаревшегооборудования и технологий на современные, более производительные;
- освоение производства продукции современного технологическогоуровня в масштабах, позволяющих местным товаропроизводителям занятьдостойные позиции на российском и мировом рынках;
- осуществление структурных сдвигов в экономике, формированиепроизводственной структуры, отвечающей критериям развитойиндустриальной страны. Это предполагает повышение доли продуктов свысокой добавленной стоимостью в валовом региональном продукте иэкспорте.
Модернизация экономики позволит освоить выпуск новойвысокотехнологичной продукции, повысить производительность труда,занять достойные позиции на мировых рынках.
Формирование эффективной инновационной системы, обеспечивающейвнедрение инноваций, как ведущего фактора экономического и социальногороста, будет осуществляться через повышение восприимчивости бизнеса иэкономики в целом к инновациям путем стимулирования инвестиционнойпривлекательности перспективных проектов по приоритетным направлениямв сфере:
- научных и опытно-конструкторских разработок, их интеграции спроизводством;
- энергоэффективности и энергоресурсосбережения и экологии;
- нанотехнологий и наноматериалов;
- освоения выпуска высокотехнологичной, наукоемкой продукции;
- развития производства машин и оборудования;
- создания новых производств импортозамещающей иэкспортноориентированной продукции.
Для реализации совместных проектов науки и бизнеса будутиспользоваться инструменты венчурного финансирования.
Основными направлениями инвестирования будут разработки вобласти:
- технологий экологически безопасного ресурсосберегающегопроизводства и переработки сельскохозяйственного сырья и продуктовпитания;
- технологий создания энергосберегающих систем транспортировки,распределения и потребления тепла и электроэнергии;
- биоинформационных технологий и технологий биоинженерии,биокаталитических, биосинтетических и биосенсорных технологий;
- технологий обработки, хранения, передачи и защиты информации,технологий производства программного обеспечения;
- технологий переработки и утилизации техногенных образований иотходов;
- технологий производства топлива и энергии из органическогосырья;
- технологий создания интеллектуальных систем навигации иуправления;
- технологий создания и обработки композиционных и керамическихматериалов, создания и обработки полимеров и эластомеров.
Создание максимально благоприятного инновационного климата,включая создание благоприятных условий для использования инноваций вовсех видах деятельности, будет осуществляться путем реализациикомплекса мер налогового стимулирования, различных видовгосударственной поддержки, информационного обеспечения субъектовинновационной деятельности.
Результатом реализации намеченных мероприятий к 2020 году станет:
- увеличение удельного веса инновационно-активных организаций вобщем числе обследуемых до 30%;
- увеличение доли инновационной продукции в общем объемеотгруженных товаров, выполненных работ и услуг промышленнымиорганизациями до 25%.";
в) дополнить подразделом 5.7 "Энергосбережение и повышениеэнергоэффективности экономики" следующего содержания:
"5.7. Энергосбережение и повышение
энергоэффективности экономики
Энергосбережение и повышение энергетической эффективностиявляется одним из основных источников будущего экономического роста,так как экономика области является энергозатратной и энергоемкость ВРПпревышает среднероссийский уровень.
В структуре использования топливно-энергетических ресурсов повидам экономической деятельности наибольший удельный вес занимаютобрабатывающие производства, производство и распределениеэлектроэнергии, газа и воды, сельское хозяйство и транспорт.
В целях реализации потенциала энергосбережения и повышенияэнергетической эффективности на основе модернизации, технологическогоразвития и перехода к рациональному и экологически ответственномуиспользованию ресурсов предусматривается:
- стимулирование предприятий и организаций, в том числе субъектовмалого и среднего предпринимательства, реализующих проекты поповышению энергоэффективности и ресурсо-энергосбережения, созданиюэнергосберегающей продукции и технологий;
- проведение обязательного энергетического обследования ивнедрение мероприятий по сокращению потребления энергетическихресурсов бюджетными учреждениями области;
- модернизация оборудования, используемого в целяхтеплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения населения области;
- предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований изобластного фонда софинансирования на реализацию мероприятиймуниципальных программ энергосбережения и повышения энергетическойэффективности;
- расширение использования возобновляемых источников энергии натерритории области.
В результате реализации намеченных мероприятий к 2020 году посравнению с 2007 годом энергоемкость ВРП снизится на 40% и составит 65кг у.т./тыс. руб.";
г) дополнить подразделом 5.8 "Обеспечение продовольственнойбезопасности региона" следующего содержания:
"5.8. Обеспечение продовольственной безопасности региона
Целью агропродовольственной политики области является обеспечениенаселения продовольственными товарами в объемах, ассортименте икачестве, необходимом для активной и здоровой жизнедеятельности.
Продовольственная безопасность региона будет обеспечена за счетустойчивого производства сельскохозяйственной продукции, сырья ипродовольствия в объемах, соответствующих установленным УказомПрезидента РФ от 30 января 2010 года N 120 "Об утверждении Доктриныпродовольственной безопасности Российской Федерации" пороговымзначениям собственного производства: по зерну и картофелю - не менее95% внутреннего фонда потребления, молоку и молокопродуктам - 90%,мясу и мясопродуктам - 85%, сахару, маслу растительному - 80%.
Определяющую роль будут играть сельское хозяйство и пищеваяпромышленность.
Приоритетными направлениями станут:
- увеличение темпов структурно-технологической модернизацииагропромышленного комплекса, создание инновационной модели развитияживотноводства и растениеводства;
- возрождение мелиорации и повышение плодородия почв, расширениепосевов сельскохозяйственных культур за счет неиспользуемых пахотныхземель;
- использование новых технологий глубокой и комплекснойпереработки продовольственного сырья, методов хранения итранспортировки сельскохозяйственной продукции;
- совершенствование механизмов регулирования рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Решение проблемы физической доступности продовольственных товаровпредполагает расширение стационарной розничной сети в сельскихнаселенных пунктах с численностью проживающих 100 и более человек засчет развития малого предпринимательства, увеличение объектов торговойинфраструктуры и общественного питания различных типов.
Планируется совершенствование системы обеспечения безопасности иконтроля качества продуктов питания по всей товаропроводящей цепи,формирование необходимых запасов и резервов продовольствия в регионе,обеспечение ведения мониторинга состояния продовольственнойбезопасности.";
д) дополнить подразделом 5.9 "Улучшение экологической обстановки"следующего содержания:
"5.9. Улучшение экологической обстановки
Гарантией достижения устойчивого развития региона являетсягармоничное развитие производства, социальной сферы и окружающейприродной среды.
В сфере охраны окружающей среды приоритеты государственнойполитики направлены на стабилизацию и улучшение экологическойобстановки в области, улучшение качества природной среды иэкологических условий жизни человека.
Основными направлениями политики в сфере экологии являются:
- развитие территориальной сети наблюдения за качествоматмосферного воздуха, снижение выбросов загрязняющих веществ отпередвижных и стационарных источников, соблюдение нормативов качестваатмосферного воздуха;
- улучшение состояния водных объектов, обеспечение безопасностигидротехнических сооружений и предотвращение негативного воздействиявод на население и объекты экономики;
- создание эффективно действующей системы обращения с отходамипроизводства и потребления;
- сохранение и восстановление ландшафтного и биологическогоразнообразия, повышение экологической культуры населения;
- обследование разрабатываемых месторождений общераспространенныхполезных ископаемых, воспроизводство запасов твердых полезныхископаемых;
- сохранение и повышение ресурсно-экологического потенциалалесов.";
е) подраздел 5.7 считать подразделом 5.10;
3) в разделе 7 "Механизмы реализации Стратегии":
а) подраздел 7.2 "Правовая поддержка социально-экономическогоразвития области" изложить в следующей редакции:
"7.2. Правовая поддержка социально-экономического
развития области
В целях обеспечения социально-экономического развития,отвечающего современным условиям, в области принят ряд законовобласти:
Устав Липецкой области Российской Федерации от 9 апреля 2003 годаN 46-ОЗ;
Закон Липецкой области от 5 декабря 2008 года N 195-ОЗ "ОПрограмме социально-экономического развития Липецкой области на 2009 -2012 годы";
Закон Липецкой области от 6 апреля 2007 года N 34-ОЗ "О схеметерриториального планирования Липецкой области";
Закон Липецкой области от 9 октября 2007 года N 94-ОЗ "Обюджетном процессе Липецкой области";
Закон Липецкой области от 14 июня 2001 года N 144-ОЗ "Опромышленной политике в Липецкой области";
Закон Липецкой области от 27 октября 2010 года N 425-ОЗ "Обинновационной деятельности в Липецкой области";
Закон Липецкой области от 25 февраля 1997 года N 59-ОЗ "Оподдержке инвестиций в экономику Липецкой области";
Закон Липецкой области от 18 августа 2006 года N 316-ОЗ "Обособых экономических зонах регионального уровня";
Закон Липецкой области от 18 марта 2009 года N 252-ОЗ "О порядкепредоставления активов, находящихся в распоряжении залогового фондаЛипецкой области, в обеспечение исполнения обязательств по кредитам,привлекаемым организациями регионального значения, в условияхкризиса";
Закон Липецкой области от 18 марта 2009 года N 253-ОЗ "О порядкепредоставления государственных гарантий Липецкой области по кредитам,привлекаемым организациями регионального значения в условиях кризиса";
Закон Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 120-ОЗ "Осоциальных выплатах жителям Липецкой области на приобретение илистроительство жилья";
Закон Липецкой области от 15 октября 2009 года N 311-ОЗ "Онаделении органов местного самоуправления отдельными государственнымиполномочиями по предоставлению социальной выплаты на приобретение илистроительство жилья по областным целевым программам "Ипотечноежилищное кредитование" и "Ипотечное жилищное кредитование на 2011 -2015 годы";
Закон Липецкой области от 24 декабря 2008 года N 233-ОЗ "Обустановлении налоговой ставки для организаций и индивидуальныхпредпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения";
Закон Липецкой области от 18 августа 2010 года N 407-ОЗ "Оприменении индивидуальными предпринимателями упрощенной системыналогообложения на основе патента на территории Липецкой области";
Закон Липецкой области от 30 декабря 2005 года N 259-ОЗ "Огосударственной гражданской службе Липецкой области".";
б) пункт 7.4.2 "Областные и федеральные целевые программы"подраздела 7.4 "Организационно-финансовые механизмы" изложить вследующей редакции:
"7.4.2. Государственные программы Липецкой области,
государственные программы Российской Федерации
и федеральные целевые программы
Инструментами стратегического и программно-целевого управлениясоциально-экономическим развитием области, формирования областногобюджета являются государственные программы Липецкой области.
Государственная программа Липецкой области - это комплексныйдокумент, определяющий основные направления государственной политики всфере ее реализации. Инструментами реализации государственныхпрограмм Липецкой области являются областные целевые и ведомственныепрограммы.
Разработка и реализация государственных программ Липецкой областиобеспечивает увязку долгосрочных целей и задачсоциально-экономического развития области с выделенными объемамифинансирования и достижением конкретных результатов деятельностиисполнительных органов государственной власти области.
На территории области за счет средств федерального бюджетареализуются мероприятия государственных программ Российской Федерациии федеральных целевых программ.
Условия выделения субсидий субъектам Российской Федерации врамках государственных программ Российской Федерации и федеральныхцелевых программ утверждаются нормативными правовыми актамиПравительства Российской Федерации.";
4) в разделе 8 "Этапы реализации Стратегии":
а) в абзаце девятом слова "принятых областных целевых программрегионального развития" заменить словами "государственных программЛипецкой области";
2) в абзаце десятом слова "областных целевых программрегионального развития" заменить словами "государственных программЛипецкой области";
5) раздел 9 "Показатели результативности и реализациистратегических целей" признать утратившим силу.
6) приложение 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
ПРОГНОЗ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД
ДО 2020 ГОДА -------------------T------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T------¬¦ ¦2005 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦2017 ¦2018 ¦2019 ¦ 2020 ¦¦ ¦год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦¦ ¦(ба- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦зовый)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦ Стратегическая цель 1. Повышение благосостояния и качества жизни населения ¦+------------------T------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T------+¦Индикатор 1. ¦0,962 ¦1,050¦1,052¦1,054¦1,056¦1,058¦1,06 ¦1,061¦1,062¦1,063¦1,064¦1,065 ¦¦Индекс качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦жизни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦Индикатор 2. ¦6929 ¦15430¦17100¦19284¦21212¦23330¦25700¦28600¦32030¦35800¦40000¦44800 ¦¦Среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦номинальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦заработная плата, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦Индикатор 3. ¦0,9 ¦0,8 ¦0,8 ¦0,7 ¦0,7 ¦0,6 ¦0,6 ¦0,6 ¦0,6 ¦0,6 ¦0,6 ¦0,6 ¦¦Уровень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦регистрируемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦безработицы, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦ Задача 1. Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, ¦¦ улучшение демографической ситуации ¦+------------------T------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T------+¦Показатель 1. Доля¦15,2 ¦10,0 ¦9,8 ¦9,7 ¦9,7 ¦9,6 ¦9,6 ¦9,5 ¦9,5 ¦9,3 ¦9,0 ¦9,0 ¦¦населения с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦доходами ниже ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦величины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦прожиточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦минимума, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦Показатель 2. ¦-8,5 ¦-5,8 ¦-5,1 ¦-4,9 ¦-4,6 ¦-4,2 ¦-4,2 ¦-4,1 ¦-4,1 ¦-4,0 ¦-3,8 ¦-3,6 ¦¦Естественный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦прирост (убыль) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦населения, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦на 1000 чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦ Задача 2. Повышение качества и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения ¦¦ населения ¦+------------------T------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T------+¦Показатель 1. ¦66,0 ¦68,5 ¦68,55¦68,6 ¦68,7 ¦68,8 ¦69,2 ¦69,5 ¦70,0 ¦70,4 ¦70,8 ¦71,0 ¦¦Ожидаемая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦продолжительность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦жизни, лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦Показатель 2. ¦х ¦35,8 ¦40,0 ¦45,0 ¦46,0 ¦47,0 ¦48,0 ¦50,0 ¦52,0 ¦55,0 ¦58,0 ¦60,0 ¦¦Удовлетворенность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦помощью, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦ Задача 3. Формирование здорового образа жизни населения, обеспечение развития спорта, ¦¦ создание условий для развития туризма и рекреации ¦+------------------T------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T------+¦Показатель 1. ¦13,5 ¦18,3 ¦19,7 ¦22 ¦24,5 ¦27 ¦30 ¦32 ¦34 ¦36 ¦38 ¦40 ¦¦Удельный вес ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦населения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦систематически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦занимающегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦физической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦культурой и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦спортом, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦Показатель 2. ¦131,5 ¦144 ¦165,3¦202,5¦253,2¦341,7¦496,5¦648,4¦750,6¦824,0¦898,0¦970,0 ¦¦Объем внутреннего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦и въездного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦туристического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦потока в области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦ Задача 4. Повышение доступности и качества образования ¦+------------------T------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T------+¦Показатель 1. ¦54,3 ¦59,5 ¦59,6 ¦59,6 ¦59,7 ¦59,8 ¦59,9 ¦60,1 ¦60,2 ¦60,3 ¦60,4 ¦60,5 ¦¦Охват детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дошкольными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦образовательными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦услугами, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦Показатель 2. ¦х ¦58,5 ¦59,2 ¦59,9 ¦60,6 ¦62,0 ¦64,0 ¦66,0 ¦68,0 ¦70,0 ¦72,0 ¦75,0 ¦¦Удовлетворенность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦качеством общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦образования, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦ Задача 5. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной ¦¦ жизни ¦+------------------T------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T------+¦Показатель. ¦0,42 ¦0,425¦0,425¦0,425¦0,425¦0,426¦0,426¦0,426¦0,426¦0,426¦0,426¦0,427 ¦¦Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦культурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦досугового типа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦число учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦на 1000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦ Задача 6. Обеспечение населения качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ¦¦ ЖКХ ¦+------------------T------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T------+¦Показатель 1. ¦22,9 ¦25,7 ¦26,5 ¦27,3 ¦28,1 ¦29,2 ¦30,2 ¦31,3 ¦32,6 ¦34 ¦35,5 ¦37,2 ¦¦Обеспеченность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦населения жильем, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦кв. м на 1 чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦Показатель 2. ¦4,5 ¦3,28 ¦3,2 ¦3,1 ¦3,0 ¦2,9 ¦2,8 ¦2,7 ¦2,6 ¦2,5 ¦2,4 ¦2,3 ¦¦Коэффициент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦доступности жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦для населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦Показатель 3. ¦х ¦23,7 ¦25,0 ¦27,5 ¦30,3 ¦33,2 ¦36,1 ¦39,0 ¦42,0 ¦45,0 ¦47,5 ¦50,0 ¦¦Удовлетворенность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦качеством жилищно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦услуг, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦ Задача 7. Обеспечение безопасности условий жизни населения, охраны труда ¦+------------------T------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T------+¦Показатель 1. ¦1921 ¦1399 ¦1385 ¦1380 ¦1375 ¦1370 ¦1365 ¦1360 ¦1355 ¦1350 ¦1345 ¦1340 ¦¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦пожаров, ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦Показатель 2. ¦х ¦32,9 ¦33,6 ¦34,3 ¦37,0 ¦40,0 ¦42,0 ¦45,0 ¦47,0 ¦50,0 ¦52,0 ¦55,0 ¦¦Удовлетворенность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦деятельностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦исполнительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦власти по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦граждан, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦Показатель 3. ¦6,49 ¦5,4 ¦5,0 ¦5,0 ¦5,0 ¦5,0 ¦5,0 ¦5,0 ¦5,0 ¦5,0 ¦5,0 ¦5,0 ¦¦Уровень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦профессиональной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦заболеваемости, на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦10 тыс. работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦Задача 8. Обеспечение общественно-политической стабильности, содействие развитию институтов ¦¦ гражданского общества ¦+------------------T------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T------+¦Показатель 1. ¦х ¦40 ¦39 ¦38 ¦37 ¦36 ¦35 ¦34 ¦33 ¦32 ¦31 ¦30 ¦¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦протестных акций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦Показатель 2. ¦х ¦1368 ¦1373 ¦1378 ¦1383 ¦1388 ¦1393 ¦1398 ¦1403 ¦1408 ¦1413 ¦1418 ¦¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦общественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦объединений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦некоммерческих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦уставную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦области, ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦ Стратегическая цель 2. Создание инновационной и конкурентоспособной экономики в регионе ¦+------------------T------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T------+¦Индикатор 1. Объем¦145,2 ¦249,5¦287,2¦307,4¦336,7¦377,1¦451,9¦498,7¦547,2¦671,1¦829,1¦1030,3¦¦валового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦регионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦продукта, млрд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦Индикатор 2. Доля ¦3,5 ¦10,2 ¦10,5 ¦11 ¦12,5 ¦13,5 ¦14,5 ¦16 ¦18 ¦20 ¦22 ¦25 ¦¦инновационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦продукции в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦объеме отгруженных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦товаров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦выполненных работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦промышленными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦организациями, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦ Задача 1. Создание условий для модернизации существующих производств, стимулирование ¦¦ инновационной и экономической активности бизнеса ¦+------------------T------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T------+¦Показатель 1. ¦104,8 ¦109,2¦103,7¦103,4¦103,9¦104,3¦104,3¦104,0¦103,8¦115,2¦115,7¦115,8 ¦¦Индекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦производительности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦в промышленности к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦предыдущему году,%¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦Показатель 2. ¦11,1 ¦10,5 ¦11,2 ¦12 ¦12,5 ¦13,5 ¦15 ¦17 ¦19 ¦22 ¦25 ¦30 ¦¦Удельный вес ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦инновационно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦активных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦в общем числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦обследованных, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦Показатель 3. Доля¦26,0 ¦42 ¦44 ¦45 ¦46 ¦47 ¦47,5 ¦48 ¦48,5 ¦49 ¦49,5 ¦50 ¦¦неторгового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сектора в обороте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦малых и средних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦предприятий, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦ Задача 2. Обеспечение продовольственной безопасности на основе устойчивого развития ¦¦ агропромышленного комплекса и повышения территориальной доступности социально значимых ¦¦ продовольственных товаров ¦+------------------T------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T------+¦Показатель 1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Уровень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦самообеспеченности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(производство к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦фонду внутреннего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦потребления), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦- молоком ¦104 ¦87 ¦96 ¦97 ¦98 ¦99 ¦100 ¦101 ¦102 ¦102 ¦104 ¦105 ¦¦и молокопродуктами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦- мясом ¦111 ¦в 2 ¦в 1,9¦в 2 ¦в 2,3¦в 2,3¦в 2,3¦в 2,3¦в 2,4¦в 2,5¦в 2,5¦в 2,6 ¦¦и мясопродуктами ¦ ¦р. ¦р. ¦р. ¦р. ¦р. ¦р. ¦р. ¦р. ¦р. ¦р. ¦р. ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦- сахаром и ¦в 5,9 ¦в 6,7¦в 7 ¦в 7,7¦в 8 ¦в 8 ¦в 8,5¦в 8,8¦в 9 ¦в 9 ¦в 9 ¦в 9 р.¦¦сахаропродуктами ¦р. ¦р. ¦р. ¦р. ¦р. ¦р. ¦р. ¦р. ¦р. ¦р. ¦р. ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦- маслом ¦76 ¦58 ¦60 ¦94 ¦94,5 ¦95 ¦95,5 ¦96 ¦96,5 ¦97 ¦98 ¦100 ¦¦растительным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦- зерном ¦138 ¦82 ¦135 ¦135 ¦130 ¦125 ¦120 ¦120 ¦125 ¦125 ¦130 ¦130 ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦Показатель 2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Уровень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦продуктов питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦на душу населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рациональным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦нормам): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦- молокопродуктов ¦69 ¦70 ¦70 ¦72 ¦72 ¦75 ¦76 ¦80 ¦85 ¦90 ¦95 ¦100 ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦- мясопродуктов ¦78 ¦97 ¦97 ¦97 ¦98 ¦99 ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦- рыбной продукции¦67 ¦83 ¦94 ¦94 ¦94 ¦94 ¦95 ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦Показатель 3. ¦276 ¦446 ¦470 ¦490 ¦500 ¦512 ¦520 ¦525 ¦530 ¦535 ¦538 ¦540 ¦¦Уровень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦торговыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦площадями, кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦на 1 тыс. жителей:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦- в том числе по ¦83 ¦135 ¦141 ¦147 ¦150 ¦156 ¦156 ¦158 ¦159 ¦161 ¦161 ¦162 ¦¦продовольственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦группе товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦ Задача 3. Повышение доступности и пропускной способности транспортной инфраструктуры ¦+------------------T------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T------+¦Показатель 1. ¦х ¦207,0¦207,4¦207,6¦207,8¦208,1¦208,3¦208,5¦209,2¦209,2¦209,2¦209,2 ¦¦Плотность сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦регионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦значения, км/1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦кв. км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦Показатель 2. ¦х ¦193,3¦193,3¦193,3¦193,3¦193,3¦193,3¦193,3¦193,3¦193,3¦193,3¦193,3 ¦¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦перевезенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦пассажиров, млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦ Задача 4. Обеспечение высокой инвестиционной привлекательности региона ¦+------------------T------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T------+¦Показатель 1. ¦х ¦51 ¦49 ¦78 ¦95 ¦115 ¦135 ¦155 ¦185 ¦197 ¦209 ¦220 ¦¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦предприятий - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦резидентов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦участников особых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦экономических зон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦и регионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦уровней, единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦Показатель 2. ¦25,6 ¦80,5 ¦103,7¦116,5¦128,6¦143,7¦170,6¦198,7¦229,1¦260,5¦294,6¦331,0 ¦¦Объем инвестиций в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦основной капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦на душу населения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦Показатель 3. ¦37 ¦728,7¦458,9¦484,5¦534,1¦556,5¦591,2¦623,7¦655,7¦687,1¦718,7¦751,2 ¦¦Объем иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦инвестиций на душу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦населения, долл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦ Задача 5. Обеспечение внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий, повышение ¦¦ энергетической эффективности ¦+------------------T------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T------+¦Показатель 1. ¦х ¦97,27¦96,43¦95,46¦93,55¦91,68¦87,10¦82,74¦77,78¦73,11¦68,73¦65,09 ¦¦Энергоемкость ВРП,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦кг у.т./тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦Показатель 2. Доля¦х ¦0,02 ¦0,04 ¦0,06 ¦0,06 ¦0,14 ¦0,28 ¦1,39 ¦2,77 ¦4,15 ¦8,30 ¦13,81 ¦¦энергетических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ресурсов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦производимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦возобновляемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦источников энергии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦и (или) вторичных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦энергетических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ресурсов, в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦энергетических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ресурсов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦производимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Липецкой области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦ Стратегическая цель 3. Улучшение экологической обстановки и качества окружающей среды ¦+------------------T------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T------+¦Индикатор. Общий ¦3,2 ¦1,9 ¦1,6 ¦1,5 ¦1,3 ¦1,2 ¦1,0 ¦0,9 ¦0,7 ¦0,6 ¦0,5 ¦0,5 ¦¦объем загрязнений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦атмосферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦на единицу ВРП, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тыс. т/млрд. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦ Задача 1. Улучшение состояния окружающей природной среды, воспроизводства и рационального ¦¦ использования природных ресурсов, создание системы обращения с отходами производства ¦¦ и потребления ¦+------------------T------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T------+¦Показатель 1. ¦377,9 ¦367,6¦363,0¦360,0¦360,0¦359,0¦358,0¦357,0¦356,0¦355,0¦354,0¦353,0 ¦¦Объем выбросов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦в атмосферу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦загрязняющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦веществ от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦стационарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦источников, тыс. т¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦Показатель 2. ¦127,2 ¦98,5 ¦96,5 ¦94,5 ¦93,5 ¦92,5 ¦92 ¦91,5 ¦91 ¦90,5 ¦90,0 ¦89,5 ¦¦Объем сбросов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦загрязненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сточных вод, млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦Показатель 3. Доля¦83,8 ¦83,5 ¦83,6 ¦83,7 ¦83,8 ¦83,9 ¦84,0 ¦84,1 ¦84,2 ¦84,3 ¦84,4 ¦84,5 ¦¦использованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦и обезвреженных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦и потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦образовавшихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦отходов, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦Показатель 4. ¦х ¦55 ¦57 ¦58 ¦59 ¦60 ¦61 ¦62 ¦63 ¦64 ¦65 ¦66 ¦¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦месторождений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ОРПИ, числящихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦на государственном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦балансе, шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦ Задача 2. Сохранение и повышение ресурсно-экологического потенциала лесов ¦+------------------T------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T------+¦Показатель 1. ¦7,6 ¦7,2 ¦7,6 ¦7,6 ¦7,6 ¦7,6 ¦7,6 ¦7,6 ¦9,6 ¦10,0 ¦10,4 ¦11,0 ¦¦Лесистость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦области, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦Стратегическая цель 4. Создание и внедрение системы эффективного государственного управления¦¦ в области ¦+------------------T------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T------+¦Индикатор 1. ¦х ¦47,6 ¦49,7 ¦51,9 ¦54,1 ¦56,3 ¦58,4 ¦60,6 ¦62,7 ¦64,9 ¦68,1 ¦70,2 ¦¦Удовлетворенность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦деятельностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦исполнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦власти области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦в % от числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦опрошенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦Задача 1. Повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власт覦 области ¦+------------------T------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T------+¦Показатель 1. Доля¦22,6 ¦30,0 ¦34,5 ¦33,4 ¦33,5 ¦33,6 ¦33,7 ¦33,8 ¦33,9 ¦34,0 ¦34,1 ¦34,2 ¦¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦гражданских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦служащих области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦прошедших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦переподготовку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦и повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦квалификации, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦Показатель 2. ¦11,5 ¦11,8 ¦11,2 ¦10,9 ¦10,8 ¦10,7 ¦10,6 ¦10,5 ¦10,4 ¦10,3 ¦10,2 ¦10,0 ¦¦Численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦гражданских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦служащих в органах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦исполнительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦власти, чел. на 10¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦Показатель 3. ¦х ¦х ¦27 ¦75 ¦85 ¦90 ¦95 ¦100 ¦105 ¦110 ¦115 ¦120 ¦¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦услуг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦предоставляемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦в электронном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦виде, шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦Показатель 4. ¦х ¦180 ¦200 ¦250 ¦300 ¦310 ¦320 ¦340 ¦350 ¦360 ¦370 ¦380 ¦¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦оказываемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦государственных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦и сопутствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦им услуг в рамках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦МФЦ, шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦Задача 2. Повышение доли налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области ¦¦ в общем объеме доходов. ¦¦ Поддержание на безопасном уровне и сокращение государственного долга области ¦+------------------T------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T------+¦Показатель 1. ¦95,7 ¦86,1 ¦87,7 ¦90,3 ¦91,1 ¦91,8 ¦92,7 ¦93,3 ¦93,9 ¦94,2 ¦94,5 ¦95,1 ¦¦Доля налоговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦и неналоговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦консолидированного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦бюджета области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦консолидированного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦бюджета области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦субвенций), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦Показатель 2. ¦4,0 ¦23,9 ¦36,4 ¦45,4 ¦42,6 ¦39,0 ¦34,5 ¦30,6 ¦27,2 ¦26,3 ¦25,6 ¦25 ¦¦Объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦долга в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦от годового объема¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦доходов областного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦бюджета без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦безвозмездных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦поступлений, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦";L------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------
7) дополнить приложением 2 следующего содержания:
"Приложение 2
НОРМАТИВЫ
МИНИМАЛЬНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ В 2014 ГОДУ
(кв. м на 1 тыс. жителей)------------------------T-----------T-------------------------------------¬¦ Наименование ¦ Норматив ¦ В том числе по продаже: ¦¦ муниципального ¦минимальной+-----------------T-------------------+¦ образования ¦ площади ¦продовольственной¦непродовольственно馦 ¦ ¦ группы товаров ¦ группы товаров ¦+-----------------------+-----------+-----------------+-------------------+¦По области: ¦ 512 ¦ 156 ¦ 356 ¦+-----------------------+-----------+-----------------+-------------------+¦Воловский ¦ 331 ¦ 101 ¦ 230 ¦+-----------------------+-----------+-----------------+-------------------+¦Грязинский ¦ 480 ¦ 146 ¦ 334 ¦+-----------------------+-----------+-----------------+-------------------+¦Данковский ¦ 417 ¦ 127 ¦ 290 ¦+-----------------------+-----------+-----------------+-------------------+¦Добринский ¦ 434 ¦ 132 ¦ 302 ¦+-----------------------+-----------+-----------------+-------------------+¦Добровский ¦ 391 ¦ 119 ¦ 272 ¦+-----------------------+-----------+-----------------+-------------------+¦Долгоруковский ¦ 362 ¦ 111 ¦ 251 ¦+-----------------------+-----------+-----------------+-------------------+¦Елецкий ¦ 274 ¦ 84 ¦ 190 ¦+-----------------------+-----------+-----------------+-------------------+¦Задонский ¦ 424 ¦ 129 ¦ 295 ¦+-----------------------+-----------+-----------------+-------------------+¦Измалковский ¦ 348 ¦ 106 ¦ 242 ¦+-----------------------+-----------+-----------------+-------------------+¦Краснинский ¦ 339 ¦ 103 ¦ 235 ¦+-----------------------+-----------+-----------------+-------------------+¦Лебедянский ¦ 426 ¦ 130 ¦ 296 ¦+-----------------------+-----------+-----------------+-------------------+¦Лев-Толстовский ¦ 368 ¦ 112 ¦ 256 ¦+-----------------------+-----------+-----------------+-------------------+¦Липецкий ¦ 264 ¦ 81 ¦ 183 ¦+-----------------------+-----------+-----------------+-------------------+¦Становлянский ¦ 446 ¦ 136 ¦ 310 ¦+-----------------------+-----------+-----------------+-------------------+¦Тербунский ¦ 424 ¦ 129 ¦ 295 ¦+-----------------------+-----------+-----------------+-------------------+¦Усманский ¦ 408 ¦ 125 ¦ 283 ¦+-----------------------+-----------+-----------------+-------------------+¦Хлевенский ¦ 481 ¦ 147 ¦ 334 ¦+-----------------------+-----------+-----------------+-------------------+¦Чаплыгинский ¦ 491 ¦ 150 ¦ 341 ¦+-----------------------+-----------+-----------------+-------------------+¦г. Елец ¦ 492 ¦ 150 ¦ 342 ¦+-----------------------+-----------+-----------------+-------------------+¦г. Липецк ¦ 607 ¦ 185 ¦ 422 ¦".L-----------------------+-----------+-----------------+--------------------
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официальногоопубликования.Глава администрации области О.П.Королевг.Липецк,14.12.2011г.,N 580-ОЗ